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    输血管理与持续改进督查表.pdf

    • 资源ID:52471163       资源大小:657.32KB        全文页数:8页
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    输血管理与持续改进督查表.pdf

    -合江健欣医院输血管理督查督查时间:年月日科室:输血科督查内容:一1依据中华人民共和国献血法、医疗机构临床用血管理办法和临床输血技术规范等有关法律和规范,制定相关管理制度。是否至少应有:血液发放和输血核对制度。有无临床用血申请管理制度。有无医务人员临床用血和无偿献血知识培训制度。有无科室和医师临床用血评价及公示制度。有无2。进行输血相关法律、法规、规范、制度的培训,有:计 划 有 无 讲 义 或 课 件 有 无签到有 无考核有 无每年至少 1 次是否3.有“临床输血管理实施细则”和考核办法有无。科室开展输血质量管理工作,有:计划。有无检查 记录。有无对存在问题有改进措施。有无改进措施得到落实。是否5。输血科人员对输血相关制度知晓率为1%。是否6。临床医护人员对输血相关制度知晓率为10。是否7严格按照相关制度操作。是否二1。有以下临床输血相关具体制度与规范:输血不良反应处理规范有无应急用血预案有无用血申请流程有无用血流程有无输血管理流程有无采集血标本流程有无2.对相关制度、流程进行培训与教育,有:计划有无讲义或课件有无签到有无考核有无3.输血科按照制度和流程要求,落实输血管理相关制度。是否4临床科室(如各手术科室、急诊科、血液科等主要用血部门)落实输血管理相关制度。是否-三1医院对输血适应证有严格管理规定.有无2。医院有用血后效果评价管理规定。有无3.对用血趋势,有:评价有无分析有无以上工作每月一次是否4医务人员掌握输血适应症相关规定。是否5。做到科学、合理用血。是否科学、合理用血相关评价指标:输血申请合格率 100%是否用血适应症合格率90是否成分输血比例90%是否6。输血科每月对医师合理用血情况有评价。是否四1。有血液贮存质量监测规范。有无有信息反馈制度.有无3。有计算机管理设施用于血液管理。有无4.对血液出入库:有核对领发登记制度有无有工作记录有无资料保存完整是否电子文档有安全备份有无5。使用血液存放环境符合规定。是否。对血液存放环境有监测记录。有无.不同血型的全血、成分血:分型分层存放或在不同冰箱存放是否标识明显是否对储血冰箱:有不间断的温度监测有无有温度监测记录有无。血液保存温度符合要求。是否-0。血液保存期符合要求.是否1.对贮血冰箱进行消毒:每周一次是否有记录有无记录保存完整是否12.对贮血冰箱进行细菌监测:每月进行一次是否有记录是否记录保存完整是否13输血器械:符合国家标准是否“三证齐全是否14血袋:按规定保存是否按规定销毁是否有记录有无15对一次性输血耗材:进行无害化处理是否有记录有无1.科室每月能按照制度和流程要求,检查落实情况,有记录。有无1。对存在问题及时整改。是否(每季度检查)五1.有用血申报登记制度。有 无2.有血 液入 出库 管理制 度。有 无3有血液核对制度。有无4.有血液储存制度.有无5。有相容性检测的制度。有无6 服 务 项 目 经 卫 生 行 政 部 门 核 准。是 否7。血液出入记录完整率 10.是否8。供、受血者血型复查率 10。是否9.血 液 有 效 期 内 使 用 率 1 0 0 。是 否.用血的:申请单书写规范是否申请单信息记录完整是否发血单书写规范是否发血单信息记录完整是否 输 血 记 录 格 式 规 范 书 写 规 范 是 否 输 血 记 录 格 式 规 范 信 息 记 录 完 整 是 否.有用血:申报登记制度有无 血 液 入 出库 管 理 制度有 无血液核对制度有无血液储存制度有无相容性检测的制度有无12.临床用全血或红细胞超过10U 时:-有履行报批的手续 有 科 主 任 签 名(或 输 血 科 医 师 会 诊 同 意)报医务科批准 紧 急 用 血 必 须 履 行 补 办 报 批 手 续有无 是 否是否 是 否13。使用检测技术为核准可适用的检测技术。是否14、科室能按照制度和流程要求检查落实情况:每月至少一次有自查记录有整 改措 施对存在问题及时整改六。输血前:有输血前的检验有无有核对制度有无有实时记录有无记录及时是否记录规范。是否保存记录是否凡遇下列情况,要告知患者,并建议筛选不规则抗体:有输血史是否有妊娠史是否短期内需要接多次输血是否3.按照要求规范开展下列输血前检验项目:血型是否hD是否交叉配血是否输血感染性疾病免疫标志物等指标是否.交叉配血必须采用能检查不完全抗体的介质或实验方法。是否5.血液发出后,受血者和献血血标本于6保存至少 7 天.是否6.输血前:两名医护人员再核对交叉配血报告单是否再核对血袋各项内容是否执行双人双核对签字制度是否7.临床输血:记录合格率 100%是否保存完整率为 100是否8。输血科按照血前检验和核对制度和流程要求进行落实情况的自查:每月至少一次是否有自查记录有无是否有无有无是否-有整改措施有无七1.有输血前检测流程。有无2检查从血库领出的血液,做到:准确无误是否核对已和受血者做过交叉配血试验的血袋是否确认受血者是否正确是否血液发出前必须书面确认用于输血的血液是否确认供血者和受血者的血型无误是否确认血液相容的记录标签必须紧附在血袋上是否标签上需要注明:受血者身份的两种标识代码是否相容试验的结果是否供血者的编码是否输血结束前,标签和血袋同处存放是否血液发出前检查全血和成分血:否发生溶血是否是否有细菌污染迹象是否是否有其他肉眼可见的任何异常现象是否。由输血科发血者和临床科室领血者共同按规定流程执行核对。是否4。输血科按照制度和流程要求进行落实情况的自查:每月至少一次是否有自查记录有无有整改措施有无八1 医院有输血前和输血期间的血液管理制度.有无2.医院要有明文规定的流程,以确保患者在以下监测中的安全:确认过程中有无输血前有无输血中有无输血后有无。输血前须做到:准确核实受血者是否准确核实所用血液是否-必须于输血前在患者的床旁进行是否有记录有无由两名工作人员核对是否4。有明确规定从发血到输血结束的最长时限.有无。有使用输血器和辅助设备的操作规范。有无6有使用输血器和辅助设备的操作流程。有无7若使用血液复温系统在温度超出允许范围时,要用报警来提醒使用者.是否8。血液中加入的药物符合规定。是否9 为 患 者 输 血 的 护 理 人 员 须 经 输 血 过 程 的 全 方 位 培 训,有 相 关 证 明.有无10。输血前监测患者,病历中有记录。有无.输血中监测患者,病历中有记录。有无1。输血后监测患者,病历中有记录。有无13.以下内容要记录在病历中:输血操作者的姓名有无输血时间有无输用的血液成分类型有无输用的血液数量有无患者输血过程的监测记录有无其他任何输血不良反应有无14科室能按照制度和流程要求检查落实情况:每月至少一次是否有自查记录有无1。对存在问题及时进行整改。是否(每季度检查)九1.有控制输血感染的方案.有无2。有落实控制输血感染方案的执行记录。有无3。有报废血液的:处理制度有无处理流程有无处理记录有无4对输血感染疾病:有登记制度有无有登记记录有无有报告制度有无有报告记录有无有调查处理工作制度有无有调查处理记录有无上述记录规范、完整有无5。受 血 者 输 血 前 按 照 相 关 规 定 对 经 血 液 传 播 病 原 体 的 检 查 达 10%。是否6。对输血感染病例:进行调查,记录符合规定是否-进行处理,记录符合规定是否。当引起或可能已经引起输血传播性疾病时:有通知血站的制度有无有通知血站的流程有无有随访的制度有无有随访流程有无有如何通知输入了可能有传染性疾病血液的受血者的说明.有无有如何随访输入了可能有传染性疾病血液的受血者的说明。有无。科室能按照制度和流程要求检查落实情况:每月至少一次是否有自查记录有无有整改措施有无.对存在问题及时整改。有无(每季度检查)十1有输血不良反应处理预案。有无2有输血不良反应记录。有无3.记录及时规范。是否4。监测输血的医务人员:经过培训,并有相关资料有无能识别潜在的输血不良反应症状是否5有确定识别输血不良反应的标准有无应急措施是否6。发生疑似输血反应时:医务人员有章可循有无立即向输血科报告是否立即向患者的主管医师报告是否.一旦出现可能为速发型输血反应症状时:(不包括风疹和循环超负荷)立即停止输血是否调查其原因,有记录有无有临床及时处理患者的规范有无8。输血科应根据既定流程进行调查:调查发生不良反应的原因是否确定是否发生了溶血性输血反应是否立即查证以下内容:患 者 和 血 袋 标 签:确 认 输 给 患 者 的 血 是 与 患 者 进 行 过 交 叉 配 血 的 血是否查看床旁记录:是否可能将患者或血源弄错是否查看实验室所有记录:是否可能将患者或血源弄错有无肉眼观察受血者发生输血反应后的血清或血浆:是否溶血是否如果可能,该标本应和受血者输血前的标本进行比较.是否用受血者发生输血反应后的标本做直接抗人球蛋白试验。是否-9.实验室应:制定加做其他相关试验的要求。有无有做相关试验的标准。有无。输血科主任:负责解释上述试验结果。是否将试验结果记录到病历中。是否11.当输血反应调查结果显示存在血液成分管理不当等系统问题时,输血科主任应积极参与解决。是否12。输血后献血员和受血者标本应依法至少保存天。是否13 职 能 部 门 会 同 输 血 科 对 输 血 不 良 反 应 评 价 结 果 的 反 馈 率 为 10%。是否14.输血科应:根 据 既 定 流 程 调 查 发 生 不 良 反 应 是 否有调查记录是否15。输血科主任对相关人员进行确定识别输血不良反应的标准再培训与教育,有:计划有无讲义或 课件有 无签到有无效果评价有无6。输血科主任对相关人员进行应急措施的再培训与教育,有:计划有无讲义或课件有无签到有无效果评价有无17.相关人员知晓本岗位的履职要求。是否8。科室能按照制度和流程要求检查落实情况:每月至少一次是否有自查记录有无有整改措施有无对存在问题及时整改是否第第项项问题反馈:整改措施:追踪整改:成效:-

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