互联网电商行业龙头企业经营情况分析-以美团为例.docx
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互联网电商行业龙头企业经营情况分析-以美团为例.docx
互联网电商行业龙头企业经营情况分析-以美团为例美团的使命是“帮大家吃得更好,生活更好”。作为一家生活服务电子商务平台,公司聚焦“Food+Platform”战略,以“吃”为核心,通过科技创新,和广大商户与各类合作伙伴一起,努力为消费者提供品质生活,推动生活服务业需求侧和供给侧数字化升级。2018年9月20日,美团正式在港交所挂牌上市。公司年报显示,美团22Q1实现总收入463亿元(人民币,下同),同比增长25.0%,环比降低6.6%。在收入结构方面,美团的收入主要来源于餐饮外卖,到店酒旅以及新业务三个方面,其中:22Q1美团餐饮外卖收入为242亿元,占总收入的52.2%,同比下降3.4pct,到店、酒店及旅游收入达到76亿元,占总收入的16.5%,同比下降1.3pct,新业务及其他收入为145亿元,占总收入的31.3%,同比上升4.7pct。餐饮外卖到店酒旅新业务及其他营业收入242亿元76145同比17.40%15.847环比-7.50%-12.6-1.3经营利润15.77亿元37.74-90.25同比41.30%26.412.2环比-9.20%-10.9-11.6利润率6.50%45.6-62.3根据观研报告网发布的中国互联网电商行业发展深度研究与投资趋势分析报告(2022-2029年)显示,美团22Q1毛利为107亿元,同比增长49.2%,环比降低10.4%;毛利率为23.2%,同比上升3.8pct,环比下降1.0pct,高于市场预期0.9pct。销售费用为91.1亿元,销售费用率为19.7%,同比上升0.2pct,主要由于业务扩展(尤其是商品零售业务)导致雇员福利开支、推广费用及外包劳工成本增加。管理费用为23.1亿元,管理费用率为5.0%,同比上升0.3pct,金额增加主要由雇员福利开支增加所致,环比与21Q4持平;研发费用为48.8亿元,研发费用率为10.5%,同比上升1 .1pct,主要由业务扩展所带动的雇员福利开支增加所致,研发费用率环比上升1.2pct。公司公告显示,美团22Q1经调整亏损净额为-35.9亿元,同比增长7.8%, 环比增长8.9%,高于市场预期21.8%。从运营数据来看,22Q1美团交易用户数为6.93亿人次,同比增长21.71%,环比增长0.3%,环比增加2.4百万人次;22Q1美团外卖交易笔数为33.6亿笔,同比增长15.8%,环比下降14.0%;单均利润为0.5元,同比增长22.0%,环比增长5.7%。数值同比环比用户数6.93亿人次21.71%0.30%外卖交易笔数33.6亿笔15.80%-14%餐饮外卖单均利润0.5元22%5.70%(YYJ)