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    2023年财务部半年度总结范文.docx

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    2023年财务部半年度总结范文.docx

    2023年财务部半年度总结范文一、上半年度主要财务工作开展状况上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算支配和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作1、运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整体经营秩序的稳定。由于国家货币政策的改变和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求冲突更加突出。在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解惊慌的资金供应链。在资金管理方面,所实行的主要措施包括:一是,加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度,除外三项目略有节余外,其他工程均按技经原则和资金预算,刚好安排和支付工程预收款和进度款;二是,实行委贷和担保等方式,解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是,追加和新增综合授信额度,为华东送变电公司、上电一公司等子公司供应综合授信担保,削减子公司各类保函出具的资金占用量;四是,统筹考虑上电二公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是,为上电建筑公司等单位供应贷款担保,适度扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力。通过以上这些财务手段的实施,基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所驾驭的状况看,货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响,各单位应收账款有所增长,而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大,接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。2、围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推动全面预算管理工作。依据公司年度工作会议中提出的精细化管理要求,以及国家电网公司下发预算编制模型说明的有关规定,结合公司年度总体经营目标,财务部组织所属子公司编制了财务预算,并行文下达了年度主要财务预算考核指标。3、持续改进和提高资产质量,协同解决大型施工机具增置资金需求,做好产权登记管理工作。上半年度,财务部依据公司施工机械落实会议的决议,根据年初新增固定资产的预算支配,组织实施和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项,并协调解决已交付运用超重设备的尾款,进一步增加和改善所属企业的施工实力和资产质量。此外,在产权管理中,根据国家电网公司的要求,做好产权登记工作。该项工作的组织实施有别于以往年度, 一是,国家电网公司递延资本级次,干脆审定上海电建及所属企业的产权资料;二是,产权信息资料要求非常详荆目前,该项工作已经通过国网公司的审核,但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系须要进一步清理和明确。4、组织的财务决算,做好新旧会计准则的连接工作,完善财务会计信息系统资料。上半年度,财务部依据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求,组织开展了财务决算,结合上年度经营目标,从整体上进行利益协同,并于六月份召开了决算总结表彰会,对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰。此外,根据财政部实施新企业会计准则的要求,规范和统一了本系统的会计科目体系,做好新旧会计的连接工作。在日常核算管理中,重点探讨针对公司陈家港项目、海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法。在给予承建单位经营自主权的同时,本部财务履行合同主体的责任义务,做好有效连接工作,保障经营过程在控。同时,在完成决算工作后,完善了财务管理信息系统,并依据总经理办公会的要求,将年度财务报表信息资料加入oa系统中报表管理系统,预算类资料正在整理之中。5、其他专项财务工作的进展状况、税收管理方面:所得税清算工作已经完成,过程有点曲折,结果比较满足;12万元个人所得税申报工作,在规定申报时间内全部完成;公司直营项目营业税代扣代缴证明出具,因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约,已积聚了肯定的量,目前正与税收管理机关沟通和协商之中。、专项审计工作:国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资审计,延长到上海电建本部及所属部分企业。财务部和审计部门一起,做好相关的迎审接待和协作工作。目前,该审计小组已完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调查工作。、队伍建设工作:今年是公司实施新企业会计准则的第一年,核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训,转到全部从业人员的普及教化上来。依据华东部财7号文的要求,抽调了27名同志参与华东电网组织的企业会计核算方法和企业所得税法调考活动的培训,做好和组织会计证复检的接着教化打算工作,将于7月1日始实施。二、三季度财务工作的支配依据财务工作的特点和部分未尽事项的状况,三季度重点做好以下几项工作1、开展年中经营工作盘点,做好经济活动分析工作。三季度,财务部将依据公司经营管理工作的支配,对所属企业上半年度的财务预算执行状况,以及各单位财务状况进行盘点,收集相关经营数据, 开展上半年度的经济活动分析,客观评价各单位上半年的经营形势,找出经营过程中存在的问题,制定相应的应对策略,实施相关的财务手段。2、编制三季度资金预算支配,并组织实施。上半年度财务状况反映,公司下半年度及将来一段时间内,资金供求冲突很难逆转,资金管理工作仍将面临严峻挑战。三季度财务部将根据平安性、流淌性、收益性的序时原则,合理支配资金预算,充分发挥好资金调控平台的作用,优先平衡公司直营项目的资金供应,综合保障所属企业的经营秩序。3、加强与税务主管部门沟通,解决相关事宜。当前,公司异地施工项目增多,管理模式也有所改变,企业应税管理方面遇到了一些新的状况。三季度,财务部将进一步增加与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通,解决和协调有关应税事项,着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。4、加强政策探讨,推动制度配套建设。随着企业经营形势的改变,公司实施了一些新的管理模式,但相关的配套制度尚未形成。三季度,财务部将重点研讨和制定陈家港、浦田、印尼等项目的有关财务制度和核算方法,充分利用好有限的财务资源,保障经营过程的在控。

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