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    2022年总账会计年度工作总结范文总账会计年终工作总结 .pdf

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    2022年总账会计年度工作总结范文总账会计年终工作总结 .pdf

    总账会计年度工作总结范文总账会计年终工作总结总账会计年度工作总结范文总账会计年终工作总结篇 1:总账会计年度工作总结范文 20XX年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请领导批评指正:一、岗位工作取得的成绩:1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,20XX年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员oA 邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监oA 邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对PXXF工厂、cXXT采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 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1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,20XX年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 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1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在20XX 年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。三、20XX年工作打算及展望新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要 1、20XX 年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在 1 月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 HV6D3G2R5Z8 ZJ2N8O10W4G4文档编码:CO6U6J9S2H7 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