纪检巡查工作汇报.docx
纪检巡查工作汇报第1篇:纪检巡查工作报告 纪检巡查工作报告 【篇1:2022年纪委工作报告】 公司一届一次党委全委(扩大)会 一届二次职代会暨2022年工作会材料 严肃执纪,加强监督 为实现公司科学健康发展提供坚强保证 -在公司一届一次党委全委(扩大)会上 的纪检监察工作报告 xxx (2022年 月 日) 各位代表、同志们: 现在,我代表中共xxx纪律检查委员会向大会作工作报告,请予审议。 第一部分 2022年工作简要回顾 2022年,在集团公司纪委和公司党政的正确领导下,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,紧密结合公司实际,扎实推进党风廉政和反腐倡廉建设,按照“三个进一步”要求,认真履行纪检监察职能,为公司“三个文明”建设发挥了保驾护航的作用。 一、落实责任,加大监管,纪检工作有效开展。 一是结合公司实际把党风廉政建设目标责任书指标逐项分解,与9个部室签订目标责任书,明确责任,落实责任到部门,在年终进行考核,并把考核结果做为年终评选先进的重要依据, 化建议,明确了支部书记是区队工资奖金分配的监督检查第一责任者,通过各级部门的共同监管配合下,有效化解了各类矛盾与纠纷。 二、加强教育,狠抓宣传,廉洁从业意识进一步增强。 一是认真贯彻学习中央八项规定、省委双十条、集团公司40条规定,严明党的纪律,严格执行党风廉政建设责任制,重点加强关键岗位,重大项目、重要人员警示教育和效能监察,切实把党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律转化为行为规范。二是充分利用时讯、广播、灯箱、专栏等阵地加大廉政宣传,营造“勤勉敬业、廉洁从业、干事创业”的良好氛围。认真组织党员干部贯彻学习中纪委反腐倡廉精神,尤其学习了习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争重要论述,进一步增强了广大党员干部拒腐防变的能力。三是以领导干部、科队级干部、党员干部三个层面为重点,深入开展理想信念教育、党性党风党纪教育和廉洁底线教育,5月份举办了一期警示教育培训班,10月份召开了全公司党员干部警示教育大会。通过教育培训,极大的净化了广大党员干部的心灵,使党员干部思想上有了新的认知,在政治、道德、廉洁从业方面的修养、素质有了明显提升。 三、健全制度,规范用权,廉政预警体系进一步完善。 一是健全工作制度,在规范用权行为上下功夫。针对公司在工资管理、物资采购、材料管理等方面存在的不规范、不合规等现象,着眼于堵塞管理漏洞,规避经营风险,进一步完善了从源头上预防腐败的制度。先后建立完善了“三重一大”决策制度实施细则等6项制度措施,进一步规范了干部用权行为,初步 形成了以积极防范为核心、以强化管理为手段的科学防控机制。二是通过继续对廉洁风险点的查找,把工资分配、质量管理、资金管理、资产管理、经费支出、干部任用、物资采购、行政审批、行政执法等作为风险点排查与预防管理的重点领域和重点内容,深入查找容易诱发腐败、产生违法违纪的重点环节、重点岗位、重点人员,从制度建设、工作作风、生活作风等方面进行逐一排查廉洁风险点;建立了重点岗位人员的廉洁风险防控体系,完善各级部门及重要管理人员风险防控业务流程106项,加强了廉洁风险预警防控体系。 四、严格履职,加强监督,廉洁从业工作进一步落实。 一是制定全年党风廉政建设工作计划,做到党风廉政建设工作与其它业务工作同部署、同落实。二是公司领导始终把领导干部廉洁自律作为纪检监察工作的重点,按照党风廉政建设责任制的要求,认真贯彻落实了党风廉政建设“三个规定”,并编印下发20份,在全公司各级党员干部中进行贯彻学习,进一步提高了党员干部廉洁自律的意识。三是定期组织对党员干部特别是领导干部进行教育,全年举办廉洁教育培训班两次,召开党员干部警示教育大会两次,使广大党员干部增强了从严治党和搞好党风廉政建设的重要性和紧迫性,同时,紧紧围绕“廉洁高效,勤政为民”的要求,突出抓了党员干部的职业道德教育和全心全意为人民服务的宗旨教育,增强了公仆意识,切实树立起了团结务实干事、全心全意为职工服务的形象和勤政廉洁、反腐倡廉的良好形象。四是认真开展效能监察工作,充分发挥效能监察在安全生产、经营管理中的监管推动作用,共组织开展效能监察活动3次,重点对年初制定的2项11个方面内容进行了效能监察,查出问 题共17条,立即整改12条,督办整改了5条;有力推动了安全生产、经营管理工作的顺利开展。五是继续做好关于领导干部报告个人重大事项的规定的上报工作,未发现各级管理人员违规出外培训和违规经商办企业的问题。六是认真履行领导干部“一岗双责”责任制。公司党委按照有关规定,对每位班子成员进行明确的责任分工,做到责权统一,平时工作中,对分管部室进行督察,严格规范领导干部廉洁从业行为,认真落实党风廉政建设各项规定,副科级以上领导干部和中层正职写出了46份廉洁自律承诺书;七是实行公开办事承诺。把工作职责、内容、程序、时限等公开,增加了工作透明度,自觉接受职工群众监督,建立群众监督意见箱4个,收集整理主要意见建议16条,办结16条,设立综合公开点3处,综合公开内容28项,综合公开40余次;八是严格财务审批手续,严格执行财务制度和财经纪律,继续认真实行“一支笔”签字制,严把政策关,杜绝工作中出现违纪审批、把关失控现象的发生。 一年来,按照集团公司纪委关于党风廉政建设一系列要求,认真开展了反腐倡廉、党风廉政建设、效能监察、廉洁风险防控工作,制定措施、落实责任、查办案件,有力促进了公司纪检工作的顺利开展,取得了一定成效,但还存在以下困难和不足,主要表现为以下几点:1、纪检监察干部任职时间较短,业务水平还有待于进一步提高,缺乏系统的专业知识培训。知识更新、理论水平、工作思路、方法举措都相对滞后。2、贯彻执行中央八项规定和省委双十条规定及集团公司40条规定还需要加强。3、党风廉政建设的主体责任和监督责任需要强化;4、效能监察工作的力度需要加大。以上问题,需要在今后的工作中加以落实和 【篇2:纪检监察工作情况汇报】 2022年度纪检监察工作情况汇报 今年以来,在市局党组和市局监察室的正确领导下,我所纪检监察工作认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕质检建设发展中心工作,扎实推进我所的党风廉政和行风建设工作。现将今年来我所纪检监察工作情况汇报如下: 一、强化岗位责任,落实勤廉建设基础 根据党风廉政建设和反腐败工作要求,结合我所实际,确定了全所2022年党风廉政建设工作重点和职责。 1、强化所领导班子成员一岗双责。在明确分管工作、分管部门的同时也明确所分管工作、部门的党风廉政建设的责任。 2、细化分工,分解具体任务。将全年党风廉政建设和反腐倡廉主要工作任务分解到各个部门,签订党风廉政建设责任书,明确党风廉政建设要求。各部门根据业务特点和单位实际在内部也层层签订了责任状,形成各负其责、齐抓共管的党风廉政建设、行风建设新局面。 二、加强党风廉政建设,队伍整体素质不断提升 始终把政治思想教育与反腐倡廉教育相结合,着力抓好党员队伍、质检队伍的思想道德教育和反腐倡廉教育,提高队伍的整体素质,增强廉洁自律意识和拒腐防变能力。党支部、领导班子始终把法制教育与职业道德有机结合起来,把贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则作为推进学习型党组织建设、开展创先争优活动的重要内容。今年, 我所开展了以“讲正气、守纪律、正作风、强服务”为主题的“纪律教育月”活动。纪律教育月活动通过组织党风党纪专题教育、搞好个人对照检查、制定整改措施、认真进行整改、完善制度机制五个步骤开展,我所支部要求全体党员干部深刻认识“纪律教育月”活动的必要性和紧迫性,准确把握教育月活动的指导思想和目标任务;紧扣主题,围绕中心,增强做好本职工作的责任感和使命感,促进素质新提高,激发工作新活力;加强党性修养和思想道德修养,改进工作作风,提高拒腐防变意识和廉政风险防控能力。今年以来我所通过组织学习、党员组织生活会、专题学习辅导会等形式,组织党员、干部职工学习讨论,切实增强党员队伍、质检队伍执行党风廉政建设的自觉性。 三、不断完善制度,构建从严管理队伍的长效机制。 我所党支部认真总结了近几年来在加强质检队伍自身建设,结合党风廉政建设、廉洁从政准则的要求,围绕质检工作实际和反腐倡廉建设,制定廉政风险防范管理措施,并且重新修订了*市产品质量检验所财务管理制度(试行),从源头上增强我所预防腐败工作实效。将涉及本所自身建设与管理的质量手册、程序文件等规章制度加以完善,加强了管理程序和业务流程,建立了按制度办事,靠制度管人的长效机制。 四、提高窗口服务水平和服务效率,展示质检优质服务形象。 我所着力狠抓三项工作,全力开展了“服务型质检”的创建活动。 1、营造良好的服务环境。按照人性化要求,增设了受理、咨询、便民服务项目,为办事人员营造一个文明、整洁、温磬的办事环境。 2、执行公开收费标准。进一步推进窗口政务公示规范化工作,提高窗口工作的透明度。在窗口醒目位置放置职责范围、办事指南、所需材料目录、收费标准及检验依据等,使前来办理业务的客户一看便知、一问则明,一办即成。 3、实现快捷高效服务。对来我所办理业务或咨询、投诉的,无论是否属本部门范围的事情,首问人接待必须主动热情,不得以任何借口推诿、拒绝、搪塞或拖延处理时间。对属于自己职责范围的,及时办理,一次性告知有关事项。不属单位职责范围的,能耐心做好解释工作,说明原因,并尽自己所知情况给予指导和帮助。 五、加强检验质量监督,确保检验数据真实有效。 为确保我所检测工作的质量,确保各项检测活动得到全面有效的监督,我所设有质量监督员岗位,质量监督员由熟悉我所检测工作程序,熟练掌握监督范围的检测技术,具有较高水平的专业技术知识和检测工作经验,能对检测过程控制的正常与否及各项检测结果的准确性做出正确评价的人员承担。质量监督员负责对我所开展的各项检测活动进行质量监督: a)业务受理及合同评审的正确性和有效性; b)抽样及样品管理是否符合程序要求; c检测过程是否按仪器设备操作规程正确进行操作,操作人员是否具备相应的上岗资格; d)仪器设备是否在检定有效期内、量程及准确度是否满足要求; e)检测方法的选择是否准确恰当; f)消耗性材料的采购是否满足要求; g)检测环境条件是否满足技术标准的规定; h)检测过程有无偏离技术标准或检测工作程序,若有偏离是否经许可; i)检测过程中各项活动是否科学、公正、客观,原始记录及数据处理是否准确、规范; j)检测报告的编制、审核、审批是否按规定进行等。 通过对以上各项检验活动的监督,确保了检验数据的真实有效性。 【篇3:纪检检查工作总结】 二0一一年纪检监察工作总结 二0一一年纪检监察工作总结 2022年,在部党委、部纪委的统一领导下,以“三个代表”重要思想和中纪委三次全会精神为指导,认真贯彻落实党的十七届五中全会精神和xx公司纪检监察工作会议精神,全面落实科学发展观,紧紧围绕生产经营,积极发挥职能作用,始终坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉战略方针,结合xx队实际,切实履行职责,严肃执法执纪,突出重点,狠抓落实,较好地完成了党风廉政建设和反腐败工作各项任务,有力推动了xx队全年任务的完成。 一、加强了教育引导,干部队伍更加廉洁。 1强化了廉政知识学习。经常性利用周二下午学习机会,组织xx队干部集中学习党风廉政政策法规,强化党性修养,领会党风廉政建设及作风建设的重要性,增强党风廉政建设和作风建设的自觉性。2.组织了典型案例分析。多次利用xx队管理廉政工作会议等有利时机,组织广大党员干部观看党风廉政警示教育短片,追根溯源,深刻剖析,注重从正反两方面吸取经验教训,找出党风廉政建设中存在的问题,理解作风不实产生的危害,切实增强广大党员干部的责任意识和自律意识。3.开展了主题教育。以创先争优、三比一讲等专题教育活动为契机,开展了“学廉政准则,做廉洁干部”等一系列廉政教育活动,领导率先垂范,干部 积极参与,使广大党员干部进一步增强了自警、自省、自励、自律的意识。进一步加强xx队廉政教育,完善监督管理机制,保证xx工作工期和质量,健全腐败风险防控体系,确保权力行使安全、资金使用安全、干部成长安全,有效防范私设“小金库”的行为。 二、健全了工作机制,惩防体系更加健全。 1.完善制度。切实贯彻落实xx公司关于党风廉政建设的相关要求,健全领导干部个人重大事项报告、领导干部廉政自律承诺等制度,开展领导干部述职述廉活动并进一步明确了“三重一大”事项决策程序。围绕廉政准则的“八个严禁”、“52个不准”进行对照、自查自纠,推进廉政风险防控机制建设,共查找出廉政风险点70余个,进一步增强反腐倡廉工作成效。2.落实责任。坚持把廉政责任制作为反腐倡廉各项工作的“总龙头”、“总开关”,以构建责任体系为核心,通过制定目标、明确责任、强化落实、严格考核、责任追究,建立了xx队队长、党支部书记总负责、分管领导具体负责、党支部成员结合分管工作齐抓共管的责任体系,形成了层层抓落实的良好格局。同时,在xx队党员干部中组织“三比一讲”汇报会,并从工作目标、服务效能、纪律作风、依法行政四个方面进行承诺。3.规范执行。坚持用制度管权、按制度办事、靠制度管人,规范操作程序,量化考核标准。 三、强化了监督检查,发展环境更加优化。 1.开展了作风建设督查。通过督查,纠正了少数干部工作简单粗暴、作风不实、办事不公、经济不廉和损害职工群众利益等行为2.调解矛盾确保了稳定。开展了xx队经济责任审查等专项行动,协助调解了涉嫌违纪矛盾纠纷,确保了试油队和谐稳定。注重及时了解干部作风情况,把握工作动态,捕捉不良苗头,切实查处已显露出来的不善学习、思想僵化、浮于表面、不抓落实、方法简单、推诿扯皮、以权谋私、与职工争利等问题,对所涉党员干部实行诫勉谈话,把问题消除在萌芽状态。3.加大了案件查处力度。把查处违法乱纪案件作为弘扬新风正气、抵制歪风邪气、促进干部作风建设的重要手段,加大了对腐化堕落党员干部的查处力度,重点查办收受贿、参与赌博等典型违法违纪案件。 以上是我队2022年纪检监察的工作,虽然有一定的成绩,但还存在着许多不足,一是纪检监察人员自身素质还应进一步提高;二是支部党风廉政建设监督员的作用还没有得到充分发挥,2022将要努力改进,使纪检监察工作更好地服从服务于试油队的生产经营工作之中,为xx队的生产经营创造良好的政治环境,确保全年试油任务又快有好完成。 2022年11月9日 第2篇:矿山巡查工作汇报 凝心聚力集中清理 合力攻坚抓根治本 涧池乡开展绿松石矿清山行动工作情况汇报 近年来,随着经济社会迅猛发展,人们生活水平显著提高,文玩收藏市场普遍呈现异常兴奋的状态。绿松石作为文玩收藏市场内悠久而又低调的一份子,沉寂多年后终于被一波钟爱它的收藏家们所推崇从而逐渐被更多人赏识,这促使绿松石成品市场持续不断升温,绿松石开采、加工、销售等各个环节对绿松石原矿产生不同程度的需求不断加大。而受市场不成熟、资源稀少、开采难度大、质地松软难以加工等等一系列因素制约,绿松石市场曾一度出现原矿滥价、过度优化、盗采滥采等等乱象。在市场逐渐趋于成熟的过程中,质与价的问题自然迎刃而解,而盗采滥采这一毁地灭林掏山填河的行为由于市场无法解决,是必须通过政府强行干预来规范的。涧池乡作为绿松石产地之一,未能幸免,盗采滥采行为屡禁不止,令当地党委政府深感忧虑。 7月9日始,我们在前几年矿山安全生产专项治理和绿松石盗采滥采整治的基础上,全力配合国土、公安、林业等多部门再次部署了绿松石矿清山行动工作,采取安全检查、矿洞摸排、设关设卡、收集线索、建立档案、多部门联合执法等措施,逐一排查了矿区安全隐患,准确掌握了矿洞详细情况,整体把握了盗采严重程度,现场评估了环境危害情况,及时完善了所有巡查资料,分类查处了一批盗采行为,积极归纳了若干整改意见,对我乡绿松石盗采滥采的违法行为起到了一定的震慑作用,为未来绿松石矿规范化、规模化、机械化、企业化开采奠定了较好的社会舆论基础。现就此次绿松石矿清山行动工作情况做如下汇报: 此次绿松石矿清山行动工作为期4天(7月9日始至7月12日),由涧池乡政府牵头,结合各村委会,配合环保局、国土局、公安局、林业局、水电局、县保安公司六个单位,抽调人员多达66人,根据各村盗采突出问题合理搭配人员设队分组,形成了三支绿松石矿清山行 1 动工作队,工作队分别由乡长李宗刚、副书记王远新、副书记王敏三位同志带领,行动目的地为盗采严重的绿松石矿区。为保证“清山行动”安全有序、持续有力的进行,涧池乡政府特意购臵了安全帽、野外烧水壶、铁锤钢锯等工具,准备了可供66人食用4天的面包、方便面、矿泉水等生活物资及其他办公用具。 7月9日、10日,三个工作队有序进入自己的工作区域,集中做好了安全检查、矿洞摸排、人员及设备清理工作。行动前,李宗刚乡长强调:此次“清山行动”以安全为重点,既要排查矿洞安全隐患又要保证工作人员人身安全,在保证安全的基础上做好矿洞逐一摸排、不漏不掉,主要摸排清楚矿洞主要合伙人、林地权属人。经过66人连续两天的清查,全乡共登记在册有详细记录的盗洞大大小小多达86个,存在安全隐患的为90余个,全乡13个行政村就有金龙山村、下营村、上营村、石婆沟村、董家沟村、瓦屋场村、孤山村7个村涉及盗采,其中5个为原国有矿洞,6个为近年无人开采矿洞,14个为2022年新增矿洞,新增盗采率高达19%,现场概算封堵矿洞约需近900方混凝土,清理盗采、捡矿渣人员10余人,机械、设备、工具基本全部清运出场地,捣毁简易窝棚20余个,发现并排除用电安全隐患1处。绿松石矿盗洞一般集中分布在山腰或山顶,在山体内曲折蜿蜒,大小各异深浅不同,并无水源,而每个矿洞口随山势滚落的矿渣则同样损毁一大片树木,远看如洁白如玉的脸上生出了一个个疥疮,林业及环保部门现场估算公益林损害面积达40余亩,其中新增公益林破坏面积约8亩。 7月11日、12日,根据前两个工作日清查情况,重新分配人员,把对口部门人员调往发现同类问题的工作队,主要以查人清物为目标,采取分类设卡设关,有针对性的搜集车辆线索、民爆物资线索、盗矿买卖线索。经过两天的交通管制,共登记摩托车30辆(其中2人接受罚金),没收盗采矿石3公斤,未发现任何使用民爆物资盗采现象。但是,意外发现几乎所有盗采现象都有林地权属人参与开采的现象, 2 涉及盗采农户57户,直接参与盗采人员近230人,外县参与盗采多大10余人,买卖盗采矿石的人更是遍布全国各地,多达数千人。 自2022年绿松市场升温的时候开始,涧池乡党委政府以敏锐的警觉性着手矿山安全生产工作建设,积极帮助部分村委会健全、完善安全生产各项规章制度、操作规程和岗位责任制,做到了意识到位,制度上墙,每年年初与各村委会签订矿山安全生产管理目标责任书,做到了制度健全,责任明确。每年汛期来临之际,乡矿山安全生产专项治理工作领导小组深入矿山现场拉网式排查安全隐患,并积极与村委会衔接,但是,这并没有阻止盗采现象的日益加剧。涧池乡绿松石矿 “规模化”、“规范化”、“机械化”、“企业化”开采已迫在眉睫,刻不容缓。 下一步,我们将来重手打击绿松石矿盗采问题,着力发展农特经济,实现绿松石资源开采合法化、规模化、机械化: 一、加大宣传力度,扩大宣传范围。依托县内媒体力量,在全县范围内广泛宣传非法开采行为的危害性、违法性和严重性,提高群众的法律意识,同时教育引导群众全面认识到矿山滥采对于林地和水源的损害与污染,提高群众的环保意识,并劝诫群众配合做好绿松石合法开采工作。县、乡各开通一部举报电话,实行有奖举报,对举报一经查实抓获,予以重奖,并严格保密。 二、成立乡绿松石综合整治常设办公室。形成以公安、国土、环保、林业、水电、工商等持有执法资格的执法人员组成的专业巡查队,采取分散与集巡查结合、定期与不定期巡查结合、分片包干蹲守与动态监管结合,分管领导亲自带队,公安民警积极配合,对绿松石矿的非法开采加工点不间断拉网式巡查,安排专人进行昼夜巡逻,发现违法开采、加工行为,先行制止,对暴力抗法、滋事闹事人员严惩不贷,并立即上报,配合参与查处;国土执法人员积极配合,对非法盗采行为进行盗矿没收、重金处罚、恢复地貌的惩处;环保及林业部门对毁地灭林、污染水源的行为进行严厉处罚。 三、积极招商引资。在集中整治盗采的同时,引进有实力的矿产资源开发公司,完善国土、林业、环保、水电等部门合法手续,建立健全制度,明确责任,将绿松石盗采行为顺势交给市场约束,用市场化手段碾压盗采行为。 四、着力发展乡村农林特色经济,鼓励发展家庭农场,创造更多就业创业机会。绿松石盗采现象屡禁不止,很大程度上是因为当地经济发展滞后、就业致富路径匮乏、,只要能够解决好群众致富问题,让大家有事业可做、有利益可图、有前途可望,相信没有人愿意再甘冒生命及法律风险继续盗采。 五、缩小社会各个阶层贫富差距,减轻人们对于低收入高消费的焦虑和投机致富的渴望。通过农商银行、扶贫办、人社局等部门支持创业的相关政策群,降低初尝创业群体融资门槛,解决增强低收入群体的自信心不高和高收入群体的社会责任心不强问题,促进社会和谐。 六、通过这次清山活动,建议工商部门全面清查盗采原矿及成品的买卖问题,重点打击市场需求,以达到保护资源、保护市场、保护环境的目的。 我们相信,只要县委县政府及其他各相关部门足够重视绿松石资源保护及环境保护,只要能够拿出坚决打击盗采滥采、合法开采绿松石资源的决心,只要能为群众谋求更多创业就业发家致富的机会,绿松石矿盗采行为一定能够得到根本的治理,绿松石矿开采企业化、规模化、机械化一定能够实现,郧西人民一定能够更快走向小康,郧西县一定能够更快摘掉贫困县的帽子! 附: 1、郧西县绿松石矿山普查表; 2、郧西县绿松石矿山统计表 第3篇:巡查财务工作汇报 巡查财务工作汇报 巡查财务工作汇报怎么写?就是把相关的巡查财务工作汇报清楚,请看下面的巡查财务工作汇报 巡查财务工作汇报 XX党委: 为加强单位财务管理,提高财务工作水平,进一步规财务管理制度和部控制制度,按照XXX通知要求和XX财务工作大清查实施方案,我中心于2022年2月上旬组织对各下属单位进行了财务检查。 此次财务检查的重点容是经费预算开支情况、会计基础工作情况和财务制度执行情况。 现将检查情况汇报如下: 一、基本情况 我中心原有5个下属单位单独设立会计机构,共有5名会计人员。 20XX年,经XX批准同意,XX、XXX、XX、XX江4个中心的财务收回XX统管,仅保留XX中心独立财务。 为搞好此次财务检查,中心专门召开党委会进行了研究,就检查标准和检查方式进行了明确:仍有独立财务的XX中心采取现场检查的方式进行,财务工作已经统管的单位采取集中清查凭证的方式进行。 经过认真检查,我们感到各单位都能按照XXX相关规 Word 资料 定,认真执行各项财经管理制度,较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度,大项经费开支逐级报告,填制凭证真实准确,登记会计帐薄、编制财务会计报表及时规,能按要求执行现金管理和核算制度,按照规定保管会计档案,无设立小金库的现象,部控制制度和监督制度建立较好。 二、检查发现的问题 1.未办理公务卡。 因种种原因,各下属单位均没有办理公务卡,平时经费结算及纳入公务卡强制目录开支的项目仍然使用现金支付,不符合相关规定。 2.账目结算程序不够严格。 部分接待费支出没有事前审批单,个别账目结算存在笼统票据和收据入账情况。 3.资金管理规定落实不到位。 部分单位有坐收坐支现象,个别往来款项没有开具统一票据。 4.银行账户不合规定。 XX中心存在2个银行存款基本账户,原XXX的银行账户没有妥善处理。 三、整改方案 1.加强专业学习,提升能力素质。 学习是财务管理的一个重要组成部分。 Word 资料 下一步中心将认真组织学习各类规章制度和财务管理规定,教育引导全体财会人员充分认清会计核算的重要性,自觉加强财会专业知识学习,做到“既能干事,又守规矩”,促使单位财务管理工作水平不断提升。 2.对存在问题进行限期整改。 中心要求各单位对存在问题在规定时间进行改正,进一步强化支部理财,严格预算管控;2月底之前办完公务卡,做到办事人员人手一卡;有效控制现金使用量,完善接待费事前审批手续;加大对资金管理力度,收到现金,及时送存银行,往来款项及时入账;对单位在银行开立的账户进行清理,撤销不用的账户。 3.认真做好财务工作指导。 进一步加强中心与各级间的沟通和协调,经常性深入一线了解情况,全面掌握下属单位财务情况,积极听取各单位的意见和建议,切实帮助他们解决实际问题,从多方面加大指导和帮带的力度,切实提高单位财务管理整体水平。 特此报告。 巡查财务工作汇报 根据市教育局关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知淄教计字(20XX)29号和县教育局关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知(高教函发 Word 资料 (20XX)25号)精神,为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率。 由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下: 1,财务管理制度建设情况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。 建有报账员管理制度现金管理制度财务管理制度等制度,并做到制度上墙。 2,财会队伍管理情况:学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由镇教育办公室财务中心统一管理。 财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。 3,会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分:财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时;校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。 4,学校收入管理情况:学校收入主要是财政拨款及事业收入,严格执行“收支两条线”管理,严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为,书杂费收入由教务处核对义 Word 资料 务教育及免费补助情况,报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用,收取完毕后全额上缴财政部门。 5,学校支出管理情况:学校支出严格按照审批制度,购买执行先审批后办理的制度,报销环节要求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支。 严格执行政府采购制度,重大事项须通过全体行政会通过,严格执行“一支笔”审批制度。 坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。” 6,学校资产管理情况:学校设立了专门的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产及时上报。 严格管理资产,未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况,安全防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 7,学校收费管理情况:严格执行收费管理制度公开收费项目,公开收费标准,每学期开学都把收费项目、收费标准贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。 经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。 此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开 Word 资料 展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规基础管理,强化经费监督深化服务涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。 巡查财务工作汇报 一、专项活动组织与开展情况 (一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署: 1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高。 2、公司财务负责人组织相关人员认真学习证监局关于在辖区上市公司全面深入开展规财务会计基础工作专项活动的通知(深证局发109号)(以下简称专项活动通知)、关于填报(以下简称调查问卷)、关于辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报(以下简称常见问题通报)和公司现有的各种财务制度与文件。 3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。 Word 资料 4、公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。 (二)根据工作方案,本次专项活动开展情况如下: 1、公司财务人员根据调查问卷与常见问题通报分类整理、汇总自查容,开展规财务会计基础工作专项活动自查报告 2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。 3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。 4、按工作方案要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。 5、审计室按照制定的审计计划,依据证监局相关文件要求对自查报告容逐项稽核,并就与财务控制相关容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。 6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报; 审计室就专项活动的稽核结果与建议形成部审计报告 Word 资料 提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报。 7、根据自查情况与部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。 二、自查容、发现问题及整改措施 依据中华人民国会计法、企业部控制基本规、会计基础工作规、会计电算化管理办法、会计档案管理办法等相关规定,公司逐项对照调查问卷和常见问题通报进行了认真、全面地自查。 公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规,同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。 为此,提出以下整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实: (一)关于财务人员专业培训方面存在问题:会计人员的专业培训需要进一步加强。 整改措施:财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划,同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。 整改期限:20*年9月30日前,并长期坚持。 Word 资料 (二)关于财务管理制度方面开展规财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题:(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定; (2)公司财务管理制度中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定; (3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序; (4)公司财务管理制度中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。 整改措施:根据公司财务管理制度等有关规定,拟定公司财务负责人管理制度,提交公司董事会审议批准; 拟修订公司财务管理制度,对亲属回避、定期轮岗作出明确规定; 根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求,制订出可操作性的标准与程序; 拟修订公司财务管理制度中的责任追究条款,对责任追究的围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定,且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。 (三)关于财务信息系统建设方面存在问题:财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一些功能运用存在不完全熟 Word 资料 悉、部分操作技能不熟练的情况。 整改措施:财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训,同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系,获得其技术指导和支持。 (四)关于财务会计部管理控制方面存在问题:财务部与客户的对账书面确认执行不到位。 整改措施:财务部对重点客户核对销售货款,并书面确认核对结果。 整改期限:20*年7月31日前整改责任人:财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作,进一步提高了财务人员对规财务会计基础工作重要性的认识,加强了财务会计基础工作系统性学习。 对查找到不足之处,公司将严格按照整改措施认真加以落实。 开展规财务会计基础工作专项活动自查报告. Word 资料 巡查工作汇报 纪委 向纪委巡查工作汇报 巡视整改纪检工作汇报 党委巡查纪委工作汇报 局对纪委巡查工作汇报 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第33页 共33页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页