QS-MD质量体系内部稽核管理办法.docx
联 成 塑 胶 模 具 厂UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD质量管理理体系内部稽核管理办法文件编号号: QQS-MMD-0001核准审核审定制订修订次数数修订时间间修订章节节审核核准修改页文件编号号QS-MMD-0001文件名称称质量管理理体系内内部稽核核管理办办法REVA修改日期期修改章节节修改前内内容修改后内内容备注联成塑胶胶模具厂文件名称称: 质量量管理体体系内部部稽核管管理办法法文件编号号: QQS-MMD-0001制订部门门: 管理理代表制订日期期: 220044100200版本: A页次: 1/331. 目的:查核本公公司按IISO990011:20000标标准版要要求建立立之质量量系统的的符合性性及其有有效性。评价实实际运作作是否符符合文件件规定.通过稽稽核发现现缺陷、低效率率或潜在在的问题题,采取矫矫正措施施,以改进进质量系系统.2. 范围:公司内部部与质量量有关的的部门均均为受稽稽核对象象.3. 权责:3.1 管理代表表:3.1.1 年度稽计计划书之之拟订.3.1.2 依年度稽稽核计划划书制订订稽核行行程表.3.1.3 委任稽核核小组组组长.3.1.4 稽核成员员之召集集、训练练及考核核.3.2 稽核小组组组长:3.2.1 负责指派派每次稽稽核之稽稽核员,以部门门或条文文区分每每次至少少一位.3.2.2 负责稽核核活动的的实施、记录、报告及及对矫正正措施的的跟踪检检查.3.3 被稽核部部门负责责提出具具体的改改善对策策及执行行.3.4 稽核员3.4.1 查检表的的制定3.4.2 对公司进进行内部部稽核3.4.3 将问题反反映上级级3.4.4 追踪不良良改进事事项4. 定义:无无5. 作业内容容:5.1 工作内容容说明5.1.1 稽核方式式5.1.1.1 稽核可以以单独开开展也可以以配合其其它内部部稽核工工作一起起进行稽稽核。5.1.1.2 稽核周期期每年至至少稽核核一次以以上5.1.2 稽核人员员5.1.2.1 质量管理理体系内内部稽核核小组成成员必须须是经过过内部质质量管理理体系的的相关教教育方能能上岗工工作一般培培训工作作如下a 公司质量量管理程程序文件件的了解解b ISO条条文要素素的理解解c 稽核手法法的运用用5.2 工作内容容流程图图表说明明联成塑胶胶模具厂文件名称称: 质量量管理体体系内部部稽核管管理办法法文件编号号: QQS-MMD-0001制订部门门: 管理理代表制订日期期: 220044100200版本: A页次: 2/33联成塑胶胶模具厂文件名称称: 质量量管理体体系内部部稽核管管理办法法文件编号号: QQS-MMD-0001制订部门门: 管理理代表制订日期期: 220044100200版本: A页次: 3/336. 相关文件件:6.1 管理体体系内部部稽核程程序 QP-MD-00117. 使用窗体体:7.1 内部管理理体系稽稽核查检检表 QQR-MMD-00017.2 年度稽核核计划表表 QQR-MMD-00027.3 内部稽核核报告书书 QQR-MMD-00037.4 矫正与预预防措施施通知单单QR-MD-0044