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    xx公司农业用塑料制品项目审查申请书参考范文.docx

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    xx公司农业用塑料制品项目审查申请书参考范文.docx

    xx公司农业用塑料制品项目审查申请书参考范文农业用塑料制品项目审查申请书 一、项目名称及建设性质(一)项目名称农业用塑料制品项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托某产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以农业用塑料制品为核心的综合性产业基地,年产值可达 10000.00 万元。二、项目建设单位xxx 科技发展公司三、项目询问机构泓域询问四、项目提出的理由从国际看,全球经济在再平衡中实现艰难复苏。全球经济版图深度调整,经济重心持续向亚太地区移动,中国国际地位快速提升。全球科技和产业变革孕育新的突破,新一轮产业转移渐次绽开。国际环境总体有利于苏州实施创新驱动发展战略,有利于深层次转变经济发展方式,实现经济社会转型发展。同时,全球经济依旧处于后危机时代,全球投资贸易规则主导权争夺日益加剧,发达经济体加速推动的TPP、TTIP、BIT 等投资贸易协议谈判将引发世界经贸格局发生新一轮调整。发达国家实施工业 4.0 和再工业化战略,贸易爱护主义抬头,绿色低碳经济正在开启一个新的时代。外部环境更趋困难,对兼具外贸依存度高、工业经济为支柱和高碳结构的苏州,可能产生较大的压力和难以估量的不利影响。面对发达国家和其他发展中国家双向挤压的严峻挑战,苏州必需放眼全球,加紧战略转型,加快固本培元,化挑战为机遇,抢占新一轮竞争制高点。从国内看,中国经济步入新常态,经济增长从高速转为中高速,三期叠加冲突凸显,投资和出口增速明显放缓,全要素生产率出现下滑,产能过剩有所加剧,社会冲突逐步累积,苏州整个经济社会发展的压力也将不断增大。在此背景下,提出了一带一路、京津冀协同发展、长江经济带等重大战略举措;同时,提出中国制造2025、互联网行动安排、大众创业、万众创新等行动纲领,这将进一步推动体制机制变革,深层次激发市场活力。苏州只有紧跟国家战略步伐,才能推动经济社会发展迈上新台阶。从全局看,苏州已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。进入改革发展新的关键时期,苏州所具有的战略区位优势、国际制造优势、开放平台优势、历史人文优势、生态本底优势等方面的核心优势将进一步体现,为胜利谋求二次创业发挥主动作用。但同时也必需醒悟的看到,苏州经济社会发展中仍存在不少瓶颈制约和突出问题。创新驱动内生乏力,经济增长支撑不足,城市功能有待提升,空间结构亟待优化,人口老龄化程度加剧,社会冲突压力增大,各种要素对经济增长的约束进一步显现。全部这些表明,传统发展模式已不行持续,保增长、调结构、转方式、促创新任务仍旧艰难,因此,深刻把握国际国内发展基本趋势,谋划战略转型新定位、新目标将是致胜关键。五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于某产业发展示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。(二)项目用地规模项目总用地面积 21464.06 平方米(折合约 32.18 亩),土地综合利用率 100.00%;项目建设遵循合理和集约用地的原则,根据农业用塑料制品德业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积 21464.06 平方米,建筑物基底占地面积 15179.38平方米,总建筑面积 26400.79 平方米,其中:规划建设主体工程19477.49 平方米,项目规划绿化面积 1592.66 平方米。七、设备购置项目安排购置设备共计 77 台(套),主要包括:xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等,设备购置费 1617.22 万元。八、产品规划方案依据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:农业用塑料制品 xxx 单位/年。综合考 xxx 科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措实力、产能发展须要、技术条件、销售渠道和策略、管理阅历以及相应配套设备、人员素养以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技发展公司的投资实力和原辅材料的供应保障实力等诸多因素,项目根据规模化、流水线生产方式布局,本着按部就班、量入而出原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及协助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx 等,xxx 科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所须要的原辅材料供应,同时能够满意 xxx 科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量 1218211.75 千瓦时,折合 149.72 吨标准煤,满意农业用塑料制品项目项目生产、办公和公用设施等用电须要2、项目年总用水量 5103.07 立方米,折合 0.44 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某产业发展示范区市政管网供应。3、农业用塑料制品项目项目年用电量 1218211.75 千瓦时,年总用水量 5103.07 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.16 吨标准煤/年。达产年综合节能量 42.35 吨标准煤/年,项目总节能率25.76%,能源利用效果良好。十一、环境爱护项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都实行了切实可行的治理措施,严格限制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采纳了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时实行完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消退和削减污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由 xxx 科技发展公司承办的农业用塑料制品项目主要从事农业用塑料制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导书目(2011 年本)(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性农业用塑料制品项目选址于某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未变更项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满意某产业发展示范区环境爱护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境爱护规划等规划要求。(三) 三线一单 符合性1、生态爱护红线:农业用塑料制品项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然爱护区等生态爱护区内,符合生态爱护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有肯定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗肯定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目实行环境爱护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位组建一个投资限制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与安排对比,进行投资安排调整,分析缘由实行措施,确保该项目建设目标如期完成。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性支配施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目建设单位要制定严密的工程施工进度安排,并以此为依据,具体编制周、月施工作业安排,以施工任务书的形式下达给参加工程施工的施工队伍。十四、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预料总投资 6943.88 万元,其中:固定资产投资 5715.49 万元,占项目总投资的 82.31%;流淌资金 1228.39 万元,占项目总投资的 17.69%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入 9807.00 万元,总成本费用 7700.78 万元,税金及附加 120.72 万元,利润总额 2106.22 万元,利税总额2517.45 万元,税后净利润 1579.66 万元,达产年纳税总额 937.78 万元;达产年投资利润率 30.33%,投资利税率 36.25%,投资回报率22.75%,全部投资回收期 5.90 年,供应就业职位 189 个。十五、报告说明项目报告从系统总体动身,对技术、经济、财务、商业以至环境爱护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路途、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利实力等方面的探讨调查,在专家探讨阅历的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预料,从而为客户供应全面的、客观的、牢靠的投资价值评估及项目建设进程等询问看法。作为投资决策前必不行少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施安排、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应当投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是接着投资开发等给出结论性看法,为投资决策供应科学依据,并作为进一步开展工作的基础。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业发展示范区及某产业发展示范区农业用塑料制品德业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业发展示范区农业用塑料制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着主动的推动意义。2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建农业用塑料制品项目,本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展,为社会供应就业职位 189 个,达产年纳税总额 937.78 万元,可以促进某产业发展示范区区域经济的旺盛发展和社会稳定,为地方财政收入做出主动的贡献。3、项目达产年投资利润率 30.33%,投资利税率 36.25%,全部投资回报率 22.75%,全部投资回收期 5.90 年,固定资产投资回收期5.90 年(含建设期),项目具有较强的盈利实力和抗风险实力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展快速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种全部制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇激励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今日,我们对民营经济的包涵与支持始终如一,人们在市场经济中创建将来的激情也澎湃如昨。从促进产业发展看,民营企业机制敏捷、贴近市场,在优化产业结构、推动技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了 80%,而新增就业贡献率超过了 90%。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境爱护、清洁生产都是主动可行的。十七、主要经济指标 主 要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1占地面积平方米21464.0632.18 亩1.1容积率 1.23 1.2建筑系数 70.72% 1.3投资强度万元/亩177.61 1.4基底面积平方米15179.38 1.5总建筑面积平方米26400.79 1.6绿化面积平方米1592.66绿化率 6.03%2总投资万元6943.88 2.1固定资产投资万元5715.49 2.1.1土建工程投资万元1892.75 2.1.1.1土建工程投资占比万元27.26% 2.1.2设备投资万元1617.22 2.1.2.1设备投资占比 23.29% 2.1.3其它投资万元2205.522.1.3.1其它投资占比 31.76% 2.1.4固定资产投资占比 82.31% 2.2流淌资金万元1228.39 2.2.1流淌资金占比 17.69% 3收入万元9807.00 4总成本万元7700.78 5利润总额万元2106.22 6净利润万元1579.66 7所得税万元1.23 8增值税万元290.51 9税金及附加万元120.72 10纳税总额万元937.78 11利税总额万元2517.45 12投资利润率 30.33% 13投资利税率 36.25% 14投资回报率 22.75% 15回收期年5.90 16设备数量台(套)77 17年用电量千瓦时1218211.75 18年用水量立方米5103.07 19总能耗吨标准煤150.16 20节能率 25.76% 21节能量吨标准煤42.35 22员工数量人189土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10731.8210731.8219477.4919477.491536.041.1主要生产车间6439.096439.0911686.4911686.49952.341.2协助生产车间3434.183434.186232.806232.80491.531.3其他生产车间858.55858.551129.691129.6992.162仓储工程2276.912276.914500.144500.14258.102.1成品贮存569.23569.231125.041125.0464.532.2原料仓储1183.991183.992340.072340.07134.212.3协助材料仓库523.69523.691035.031035.0359.363供配电工程121.44121.44121.44121.447.843.1供配电室121.44121.44121.44121.447.844给排水工程139.65139.65139.65139.657.014.1给排水139.65139.65139.65139.657.015服务性工程1442.041442.041442.041442.0482.715.1办公用房589.43589.43589.43589.4333.575.2生活服务852.61852.61852.61852.6134.816消防及环保工程406.81406.81406.81406.8126.256.1消防环保工程406.81406.81406.81406.8126.257项目总图工程60.7260.7260.7260.72-72.787.1场地及道路硬化4094.83 699.57699.57 7.2场区围墙699.57 4094.834094.83 7.3平安保卫室60.7260.7260.7260.72 8绿化工程1359.40 47.58 合计 15179.3826400.7926400.791892.75节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1总能耗吨标准煤150.16 1.1年用电量千瓦时1218211.75 1.2年用电量吨标准煤149.72 1.3年用水量立方米5103.07 1.4年用水量吨标准煤0.44 2年节能量吨标准煤42.35 3节能率 25.76%节项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1完成投资万元6620.961.1完成比例 95.35%2完成固定资产投资万元4611.782.1完成比例 69.65%3完成流淌资金投资万元2009.183.1完成比例 30.35%人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1一线产业工人工资1.1平均人数人1291.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元686.982工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元170.973企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元57.784品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元79.005其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.195.3年工资额万元64.906职工工资总额万元1059.63固定资产投资估算表 序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1892.751617.22177.615715.49 1.1工程费用万元1892.751617.22 7222.70 1.1.1建筑工程费用万元1892.751892.7527.26%1.1.2设备购置及安装费万元 1617.22 1617.2223.29%1.2工程建设其他费用万元2205.522205.5231.76%1.2.1无形资产万元894.24894.24 1.3预备费万元1311.281311.28 1.3.1基本预备费万元526.81526.81 1.3.2涨价预备费万元784.47784.47 2建设期利息万元 3固定资产投资现值万元5715.495715.49流淌资金投资估算表 序号项目单位达产年指标第一年其次年第三年第四年第五年1流淌资产万元7222.703872.434541.287222.707222.707222.701.1应收账款万元2166.811191.751625.112166.812166.812166.811.2存货万元3250.221787.622437.663250.223250.223250.221.2.1原辅材料万元975.07536.29731.30975.07975.07975.071.2.2燃料动力万元48.7526.8136.5648.7548.7548.751.2.3在产品万元1495.10822.311121.331495.101495.101495.101.2.4产成品万元731.30402.21548.47731.30731.30731.301.3现金万元1805.67993.121354.261805.671805.671805.672流淌负债万元5994.313296.874495.735994.315994.315994.312.1应付账款万元5994.313296.874495.735994.315994.315994.313流淌资金万元1228.39675.61921.291228.391228.391228.394铺底流淌资金万元409.46225.20307.10409.46409.46409.46总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1项目总投资万元6943.88121.49%121.49%100.00%2项目建设投资万元5715.49100.00%100.00%82.31%2.1工程费用万元3509.9761.41%61.41%50.55%2.1.1建筑工程费万元1892.7533.12%33.12%27.26%2.1.2设备购置及安装费万元1617.2228.30%28.30%23.29%2.2工程建设其他费用万元894.2415.65%15.65%12.88%2.2.1无形资产万元894.2415.65%15.65%12.88%2.3预备费万元1311.2822.94%22.94%18.88%2.3.1基本预备费万元526.819.22%9.22%7.59%2.3.2涨价预备费万元784.4713.73%13.73%11.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5715.49100.00%100.00%82.31%5建设期间费用万元6流淌资金万元1228.3921.49%21.49%17.69%7铺底流淌资金万元409.467.16%7.16%5.90%营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 其次年 第三年 第四年 第五年 1营业收入万元5393.857355.259807.009807.009807.001.1 万元5393.857355.259807.009807.009807.002现价增加值万元1726.032353.683138.243138.243138.243增值税万元159.78217.88290.51290.51290.513.1销项税额万元1569.121569.121569.121569.121569.123.2进项税额万元703.24958.961278.611278.611278.614城市维护建设税万元11.1815.2520.3420.3420.345教化费附加万元4.796.548.728.728.726地方教化费附加万元3.204.365.815.815.819土地运用税万元85.8685.8685.8685.8685.8610税金及附加万元105.03112.00120.72120.72120.72折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 其次年 第三年 第四年 第五年 1建(构)筑物 原值1892.751892.75 当期折旧额1514.2075.7175.7175.7175.7175.71 净值378.551817.041741.331665.621589.911514.202机器设备 原值1617.221617.22 当期折旧额1293.7886.2586.2586.2586.2586.25 净值 1530.971444.721358.461272.211185.963建筑物及设备原值3509.97当期折旧额2807.98161.96161.96161.96161.96161.96 建筑物及设备净值701.993348.013186.053024.092862.132700.174无形资产 原值894.24894.24 当期摊销额894.2422.3622.3622.3622.3622.36 净值 871.88849.53827.17804.82782.465合计:折旧及摊销3702.22184.32184.32184.32184.32184.32总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 其次年 第三年 第四年 第五年 1外购原材料费万元4960.772728.423720.584960.774960.774960.772外购燃料动力费万元365.98201.29274.49365.98365.98365.983工资及福利费万元1059.631059.631059.631059.631059.631059.634修理费万元19.4410.6914.5819.4419.4419.445其它成本费用万元1110.64610.85832.981110.641110.641110.645.1其他制造费用万元361.85199.02271.39361.85361.85361.855.2其他管理费用万元316.48174.06237.36316.48316.48316.485.3其他销售费用万元617.20339.46462.90617.20617.20617.206经营成本万元7516.464134.055637.357516.467516.467516.467折旧费万元161.96161.96161.96161.96161.96161.968摊销费万元22.3622.3622.3622.3622.3622.369利息支出万元-10总成本费用万元7700.784795.216086.577700.787700.787700.7810.1可变成本万元6456.833551.264842.626456.836456.836456.8310.2固定成本万元1243.951243.951243.951243.951243.951243.9511盈亏平衡点 47.56%47.56%利润及利润安排表 序号 项目 单位 达产指标 第一年 其次年 第三年 第四年 第五年 1营业收入万元9807.005393.857355.259807.009807.009807.002税金及附加万元120.72105.03112.00120.72120.72120.723总成本费用万元7700.784795.216086.577700.787700.787700.785增值税万元290.51159.78217.88290.51290.51290.516利润总额万元2106.22-11668.31-14521.132106.222106.222106.228应纳税所得额万元2106.22-11668.31-14521.132106.222106.222106.229企业所得税万元526.55-2917.08-3630.28526.55526.55526.5510税后净利润万元1579.66-8751.23-10890.851579.661579.661579.6611可供安排的利润万元1579.66-8751.23-10890.851579.661579.661579.6612法定盈余公积金万元157.97-875.12-1089.09157.97157.97157.9713可供投资者安排利润万元1421.69-7876.11-9801.761421.691421.691421.6914应付一般股股利万元1421.69-7876.11-9801.761421.691421.691421.6915各投资方利润安排万元1421.69-7876.11-9801.761421.691421.691421.6915.1项目承办方股利安排万元1421.69-7876.11-9801.761421.691421.691421.6916息税前利润万元2106.22-11668.31-14521.132106.222106.222106.2217息税折旧摊销前利润万元2290.54-11483.99-14336.812290.542290.542290.5418销售净利润率%16.11%-162.24%-148.07%16.11%16.11%16.11%19全部投资利润率%30.33%-168.04%-209.12%30.33%30.33%30.33%20全部投资利税率%36.25%36.25%36.25%36.25%21全部投资回报率%22.75%-126.03%-156.84%22.75%22.75%22.75%22总投资收益率%22.75%-126.03%-156.84%22.75%22.75%22.75%23资本金净利润率%22.75%-126.03%-156.84%22.75%22.75%22.75%盈利实力分

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