创新港湾工程公司审计师岗位说明书15902.docx
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创新港湾工程公司审计师岗位说明书15902.docx
审计师岗位说明明书岗位名称审计师所在部门董事长办公室直接上级董事长直接下级无岗位定员1所辖人员一、职责与工作作任务:编制制审计计划,负负责对公司经经营活动进行行审计,出具具审计报告,并并对公司的经经营活动提供供审计支持职责一职责表述:对实实施审计计划划所需要的审审计程序的性性质、时间和和范围所做的的详细规划与与说明。占全部工作时间间的百分比:10 工作任务组织制定公司审审计制度及实实施办法制定公司内部审审计工作计划划接受内部审计行行业协会的技技术指导视审计情况的变变化及时对审审计计划进行行修改、补充充职责二职责表述:负责责对公司内各各项经济活动动进行内部审审计监督占全部工作时间间的百分比:50工作任务对公司内部控制制制度进行审审计评价组织对公司内的的财务收支实实施审计组织对公司经营营及投资效益益情况实施审审计。组织对公司技术术更新改造进进行审计组织对经济合同同签订及执行行情况进行审审计根据董事长授权权,对公司热热、难点问题题进行作审计计职责三职责表述:对公公司财务部门门工作的审计计占全部工作时间间的百分比:20工作任务抽查会计票据、凭凭证资料;核核对帐帐、帐帐表、帐单是是否相符; 对照公司在该时时期的经营计计划和各工程程项目的预算算分析评价,审审核各收支项项目的合理性性,真实性,并并提取审计证证据职责四职责表述: 向向公司决策层层领导提供所所需审计资料料,为公司各各部门提供审审计支持占全部工作时间间的百分比:10工作任务及时向公司决策策层领导提供供其所需的真真实可靠的审审计资料及数数据经常和各部门沟沟通,根据各各部门的要求求为各部门提提供审计支持持职责五职责表述:完成成董事长安排排的其他工作作占全部工作时间间的百分比:10二、权力:权限1对公司财务收支支有审查权权限2对经过审计检查查出来的问题题有建议权权限3对各部门有关资资料和报表的的索取权三、工作协作关关系:内部协调关系公司内部各个职职能部门 外部协调关系内部审计师协会会、政府审计计部门四、任职资格:教育水平大学专科以上学学历,专业财务或审计专业业培训培训内容培训方式与时间间1、公司主要制制度规章培训训2、国家规定会会计人员每年年的后续教育育培训3、公司业务知知识相关经验五年以上从事财财务或审计工工作经验专业知识会计、财务、统统计、审计及及必要的公司司业务知识技能通晓财务处理业业务,掌握财财政法规和审审计业务技能能、了解公司司其他部门工工作流程,具具备基本计算算机应用知识识,具备工作作协调能力五、其它:使用工具/设备备计算机、计算器器、算盘、一一般办公设备备(电话、传传真机、打印印机)工作环境一般工作环境工作时间特性正常工作时间,偶偶尔加班所需记录、文档档审计工作底稿、审审计报告、专专题分析备注: