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    QS-MD质量体系内部稽核管理办法3093.docx

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    QS-MD质量体系内部稽核管理办法3093.docx

    联 成 塑 胶 模 具 厂UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD 质 量 管 理 体 系 内 部 稽 核管 理 办 法文件编号: QQS-MMD-0001 核 准审 核审 定制 订修订次数修订时间修订章节审 核核 准修 改 页文件编号QS-MDD-0001文件名称质量管理体体系内部部稽核管管理办法法REVA修改日期修改章节修改前内容容修改后内容容备注联 成 塑塑 胶 模 具 厂文件名称: 质量量管理体体系内部部稽核管管理办法法文件编号: QSS-MDD-0001制订部门: 管理理代表制订日期: 200041020版本: AA页次: 11/31. 目的:查核本公司司按ISSO90001:20000标准准版要求求建立之之质量系系统的符符合性及及其有效效性。评评价实际际运作是是否符合合文件规规定.通过稽稽核发现现缺陷、低低效率或或潜在的的问题,采取矫矫正措施施,以改进进质量系系统.2. 范围: 公司内内部与质质量有关关的部门门均为受受稽核对对象.3. 权责:3.1 管理代表:3.1.1 年度稽计划划书之拟拟订.3.1.2 依年度稽核核计划书书制订稽稽核行程程表.3.1.3 委任稽核小小组组长长.3.1.4 稽核成员之之召集、训训练及考考核.3.2 稽核小组组组长:3.2.1 负责指派每每次稽核核之稽核核员,以部门门或条文文区分每每次至少少一位.3.2.2 负责稽核活活动的实实施、记记录、报报告及对对矫正措措施的跟跟踪检查查.3.3 被稽核部门门负责提提出具体体的改善善对策及及执行.3.4 稽核员3.4.1 查检表的制制定3.4.2 对公司进行行内部稽稽核3.4.3 将问题反映映上级3.4.4 追踪不良改改进事项项4. 定义:无5. 作业内容:5.1 工作内容说说明5.1.1 稽核方式5.1.1.1 稽核可以单单独开展展也可以以配合其其它内部部稽核工工作一起起进行稽稽核。 5.1.1.2 稽核周期每每年至少少稽核一一次以上上5.1.2 稽核人员5.1.2.1 质量管理体体系内部部稽核小小组成员员必须是是经过内内部质量量管理体体系的相相关教育育方能上上岗工作作一般培培训工作作如下a 公司质量管管理程序序文件的的了解b ISO条文文要素的的理解c 稽核手法的的运用5.2 工作内容流流程图表表说明联 成 塑塑 胶 模 具 厂文件名称: 质量量管理体体系内部部稽核管管理办法法文件编号: QSS-MDD-0001制订部门: 管理理代表制订日期: 200041020版本: AA页次: 22/3联 成 塑塑 胶 模 具 厂文件名称: 质量量管理体体系内部部稽核管管理办法法文件编号: QSS-MDD-0001制订部门: 管理理代表制订日期: 200041020版本: AA页次: 33/36. 相关文件:6.1 管管理体系系内部稽稽核程序序 QQP-MMD-00017. 使用窗体:7.1 内部管理体体系稽核核查检表表 QRR-MDD-00017.2 年度稽核计计划表 QRR-MDD-00027.3 内部稽核报报告书 QRR-MDD-00037.4 矫正与预防防措施通通知单 QQR-MMD-0004

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