财务、采购报销管理制度.docx
财务、采购报销管理制度1 .财务管理制度按照国家财务制度的规定,认真编制严格执行财务预 算,遵守各项收支制度,严格控制费用开支范围和开支标准, 分清资金渠道,合理使用资金。按照财务部有关会计制度规定,记账、算账、报账, 做到手续完毕,内容真实,数据准确,账目清楚,日清月结, 按期报帐。经济核算原那么,定期检查,分析财务计划、预算的执 行情况,挖掘增收节支得潜力,考核资金使用效果,揭露经 营管理部门中的问题,及时向领导提出建议。对当地政府机关和财政、税务、银行部门的工作财务 人员要积极配合负责提前提供资料备好分公司会计人员要 负责提前提供资料备好报表及账目,及早做好准备,如实汇 报工作,接受当地有关部门的管理与监督,及时做好财务资 料的汇总,按月或按季度上报给总公司财务部以便公司汇总 申报。月报要求在每月五号前上报,年报于次年十五号前上 报。按照国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证,账薄报表等档案资料。会计人员要严格执行公司费用报销的规定,对于不真 实不合法的报销单据不予报销。事业部财务请按具体工程来核算及时备好原始凭证 凭证抵扣分摊管理费用。事业部需开具收款发票前,提前打好请款报告,须提 早申请。经领导核准签字,须交足票面税金后,方可开票; 发票开具后,须立即将监理费收回入账。事业部在收回款项 后,须及时提供工程经费开支账目,经公司财务核算后,方 可报销费用。总公司财务人员有权监督事业部各级领导和分公司 各层管理人员遵守财经纪律和财务管理制度。本制度如需修改或补充,应经总公司公司总经理批准 方能有效。2 .采购,报销制度。目的:为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报 销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度。各部门因需要须采购物品时因以书面形式想公司副 总经理提出申请,获得批准后须填写采购申请表由指定 人员进行采购。所有采购物品须有正规票据。报销时须在财 务处填写报销申请单交由公司副总经理,人事主管审核签字 后方可进行报销。特殊事件急需付现,先向总经理请示后, 出纳先行付款手续,后补审批手续。市内交通报销:公交实报实销。餐补:市内15元/餐, 报销须经人事主管,副总经理签字后方可报销,发放在当月 工资中。