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    2022医院财务上半年工作总结.docx

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    2022医院财务上半年工作总结.docx

    2022医院财务上半年工作总结转瞬间20××年便过去了,工作了一年,缓缓停下匆忙的脚步,回顾一年的工作生涯,你为这份工作付出了什么?从这份工作中又获得了什么?下面是由我为大家整理的“20××医院财务上半年工作总结,仅供参考,欢迎大家阅读。20××医院财务上半年工作总结一20××上半年医院财务运行状况良好,财务科在医院领导的正指导下,在医院各科室的大力协作下,充分发挥“参加、监督、服务职能,以本钱管理为重点,全面落实预算管理,加强会计基础工作,充分发挥财务管理在医院管理中的核心作用,较好地完成了各项工作任务,财务管理水平有了大幅度的提升。本年度较好地完成了全年财务管理、会计监督、绩效工资核算等各项工作。现将全年工作总结如下:一、主要指标完成状况医院医疗收入达xx元;药品收入达xx元其中西药收入为xx元 ;中药收入为xx元。财政补助收入达xx元;其它收入达xx元。合计为xx元。医疗支出为xx元,其中:工资福利支出为xx元;商品和服务支出为xx元;其他资本性支出为xx元。药品支出为xx元,其中工资福利支出为xx元;商品和服务支出为xx元;其他资本性支出为xx元。其他支出为xx元。住院总费用为x元;自费费用为x元;合理费用为x元;实际补偿额为x元;出院人数为x人;人均费用为x元;人均补偿费用为x元;药品总费用为x元;诊疗总费用为x元;诊疗自费费用为x元。仔细完成了 20××年医院“收支两条线管理规定,实行“阳光收费,较好的完成了医院的各项目标。二、年度基本工作回顾1做好资金科学运行工作: 做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为:一是依据“轻、重、缓、急的原则,科学合理支配资金,保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费的按时发放。重视日常财务收支管理,分工细致,责任明确。会计、出纳在自己的岗位上各行其职,做到现金收付无过失,日清月结;对院内财务实行有效管理,购入、使用、报废都有完好的手续;会计账目清楚规范。确保了院内帐帐、账物、帐实三相符。2主动参加基建工程的管理,为保证工程总体验收,根据领导的要求进行了工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。我现有设施、设备齐全,编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。主动协作会计师事务所进行工程财务决算,对基建财务基础资料、工程决算工作进行了较详尽的审核、校对。3根据资金结算法规做好资金出纳工作: 根据医院财务管理制度,较好地完成全年全部货币资金收付出纳工作。财务科在人员少、事务繁杂的状况下,根据财务管理制度进行会计核算活动;完成了日常财务报销、工资以及各项福利的发放。处理好日常会计事务等基础工作。严格执行国家预算管理制度,合理使用资金。4强化经费监督,做到收支平衡。财务科对上年度经费支出进行具体分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节省、高效为原则,从整体上对经费有了统筹支配。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金:建立严格资金支付流程,做到先审后支,不审不支,支出必有来源;人员及公用经费实行“先批后支,打算先行的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。5完成全年绩效工资核算和本钱效益分析工作: 根据医院安排方案完成全年全员绩效工资核算任务。进一步加强内部考核工作: 根据医院财务管理制度和考核职责,不定期对属下各岗位职责进行考核。使各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位,医院财务管理制度进一步得到有效的落实,财务内控管理工作又上了一个新台阶。一年来,财务科的工作有成果也有缺乏:工作的广度和深度还需要进一步的扩展,克服工作中时有的浮燥心情。我们下一年度在以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作,准时精确把握相关财务政策,把内审与内控相结合,为更好的完成医院的财务目标而努力。20××医院财务上半年工作总结二上半年来,我院财务工作在医院各级组织的领导下,结合打算支配,全科人员目标明确,同心同德、共同努力,较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革,不断地提高医院的经济效益和社会效益,努力加强财务管理,保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务打算工作,现将具体工作总结如下:一、专心进行政治、业务学习,提高职工队伍职业道德素养1、组织财务科会计人员学习估计20××上半年将实施的医院会计制度征求意见稿,透过学习让会计人员提前把握国家关于医院会计制度的改变。2、参与各种学习培训,如会计继续教育学习、审计继续教育学习,学习后全部考试透过。3、对收费员进行职业道德培训:强调收费员“廉洁自律、老实守信的重要性,并将医院目前正在执行的收费办理制度退费管理制度医院关于加强医收费票据掌握与管理的有关规定对收费员进行了讲解。二、做好日常工作及财务分析,加强财务收支管理依据医院的实际状况,加强医疗业务收支管理。努力增收节支,削减医疗费用支出,充分利用医疗技术和设备,专心开展医疗服务。实现总收入xx万元,其中财政补助xx万元,医疗收入xx万元,药品收入xx万元,其他收入xx万元,总支出xx万元、其中医疗支出xx万元,药品支出xx万元,财政专项支出xx万元,其他支出xx万元,因此本年累计结余约xx万元,实现了收支平衡,略有结余。门诊收费员总计收费单据张,收费金额xx万元。住院处住院登记人次,收取押金xx万元,办理病人结帐人次。三、加强资产管理,确保医院资产安全1、采纳有效的方法和监控措施加强货币资金管理,确保资金安全。医院每日货币资金流淌量较大,为确保资金安全,收费处要按下发的每日收费制度执行,出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特别性,常常在出纳银行存款后有病人交费住院,造成现金超库的状况,为此财务建立了现金报告制度。财务科对门诊收费员退费进行随机抽查,以此监督退费行为,但发觉此项工作仍有缺陷,财务思索新的管理方法以堵塞漏洞,强调退费、报损、作废票据务必全部上交,建立了票据交接机制。2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点,对医院物资状况做到心中有数,以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。四、强化管理,建立良好的工作秩序1、专心推动新农合医保医疗工作的开展,仔细了解有关政策规定,协作有关工作,使医院有关工作开展得越来越顺利,有利于医院的进展。2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高,就应仔细作好有关方面的调查工作,提出合理化推举,使得医院医疗收费更加合规合理,有助于增加医院的市场竞争潜力。五、专心协作推动医院数字化建设以及医保软件接口工作财务科及其所属部门在医院软件更换,医保接口软件运行不畅中,为医院数字化的早日实现,并克服了各种困难,专心协作各部门工作作出了努力。医院HiS系统财务有关管理方面的报表有怠于进一步完善。六、专心对外沟通,加强与相关部门联系,有序推开工作1、与发改委、财政局加强联系,使得我院工作有序推动,年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。2、理解了物价局今年收费答应证年审并顺利透过。3、医院信息卡收费申请,因提前与物价局联系,说明医院数字化建设需要,得到了物价局支持,使得信息卡收费申请准时得到批复,保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。总之,医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导下,保证了医院财务管理工作的正常开展,对医疗收支费用的管理较好,严格遵守财经纪律,较好地完成了各项工作任务。20××医院财务上半年工作总结三20××上半年即将过去,回顾半年来医院财务部所做的工作,全体财务处人员真是感慨万千。“只要精神不滑坡,方法总比困难,全体财务人员正是牢牢记住了这一点,始终牢记全院工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,全体财务人员拎成一股绳,发挥财务人员的整体力量。在院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的状况下,财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关怀、指导、关心下,全面完成了年度部门既定的工作目标,并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果,受到院领导和上级有关部门领导的充分确定。现院财务处总体工作总结如下,缺乏之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。一、财务会计核算方面一细心设计会计核算体系,全面、真实、准时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息,得到领导的确定和赞扬 “凡事预则立医院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、关心下,总结了以前年度会计核算阅历的基础上,结合院的具体状况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常沟通、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式,事先依据学院进展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,细心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门掌握使用资金等多方面准时提供了大量真实、完好、有用的财务信息。年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标,特殊是我院规定每月日必需提供内部分部门、分项目年度经费打算执行状况统计信息的状况下,即使国家法定休息日没有完好的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标精确、准时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、精确、完好的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完好、准时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力,院财务处的工作成果,受到院领导和上级有关部门领导的充分确定。二坚持会计创新,克服工作中的种种压力与困难在会计人员较少的状况下办理了大量的历史遗留事项,取得了阶段性的工作成果 由于学院的财务基础工作一向比较薄弱,历史遗留的未达账 项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特殊是近年来由于院开拓新的办学途径,院采纳新的核算体系,会计人员相对较少,会计人员和会计业务变动较大等等,引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在原来日常工作就比较紧的状况下利用加班加点的时间来完成,全体财务人员从来不计较个人得失,年清理了大量历史遗留的未达账项,清理了大量的未付工程款项等等。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学院的整体利益,确保医院的利益最大化,在进行账务处理的过程中,一项资产的购置支出不得两次进入本钱。院财务处在相关领导与有关专家的指导、关心下,按国家相关法律、法规的规定,将原来院统一根据事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算,即将院经营支出的资产购置采纳经营核算的模式,分次计提折旧的方式进入本钱,为院节约大量的资金流出,为院的进展提供了财务基础。二、财务会计监督方面财务处全体人员坚持从微小处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完好性进行仔细审核,严格掌握现金的支出, 对超过现金限额的支出按国家相关规定严格掌握现金的使用。加强财务印章的管理和使用,定期进行银企资金的核对。确保院资金的安全、完好。进一步加强资产和财务票据的管理,实行专人负责,日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清晰。本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页

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