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    钢铁项目申请报告.docx

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    钢铁项目申请报告.docx

    钢铁项目申请报告 关于钢铁项目申请报告一、建设背景2019 年 4 月 8 日,国家发改委颁布了产业结构调整指导书目(2019 年本,征求看法稿),在钢铁领域,看法稿激励类共列举了15 项,激励内容包括了黑色金属矿山的绿色化、智能化开采,钢铁生产的节能、环保技术开发、高性能钢材的开发应用、炼钢副产物的回收利用等。绿色化、高性能化成为钢铁行业发展主题2019 年 4 月 8 日,在修订产业结构调整指导书目(2011 年本)(修正)的基础上,国家发改委颁布了产业结构调整指导书目(2019 年本,征求看法稿),看法稿由激励类、限制类、淘汰类三个类别组成。本次修订的意向旨在推动产业优化升级,加快先进制造业、服务业发展。在城镇基础设施领域,看法稿激励类共列举了 15 项,激励内容包括了黑色金属矿山的绿色化、智能化开采,钢铁生产的节能、环保技术开发、高性能钢材的开发应用、炼钢副产物的回收利用等。钢铁行业是国内主要大气污染源之一中国是世界上最大的钢铁生产国,2018 年粗钢产量 9.28 亿吨,占世界粗钢总产量的 51.3%。钢铁行业产生污染的环节多,污染排放量大。尤其焦化环节,是焦钢产业链最严峻的污染环节之一。在不考虑环保治理的状况下,从钢铁生产各环节主要污染物的详细排放比重看,焦化分别占了 SO2 和颗粒物排放的 35%和 39%,烧结环节占 SO2 排放的33%,炼铁环节占颗粒物排放的 23%。据测算,2018 年钢铁行业二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放量分别为 105 万吨、163 万吨、273 万吨,约占全国排放总量的 6%、9%、19%,是目前我国主要的大气污染排放源之一。环保高压下推动钢铁行业超低排放改造2018 年以来,国家层面出台多项政策推动钢铁行业超低排放改造。2018 年 3 月 5 日,国务院总理李克强作2018 年政府工作报告中提出:推动钢铁行业超低排放改造,提高污染排放标准,实行限期达标;2018 年 5 月,生态环境部公布钢铁企业超低排放改造工作方案(征求看法稿),要求新建钢铁项目全部达到超低排放水平;2018 年 6 月 27 日,国务院发布打赢蓝天保卫战三年行动安排,要求推动钢铁等行业实行超低排放改造;2019 年 5 月,生态环境部正式印发关于推动实施钢铁行业超低排放的看法,要求 2020 年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展,力争 60%左右产能完成改造;到 2025 年底前,全国力争80%以上产能完成改造。国有钢铁主动推动排放改造,效益明显2018 年国有企业主动响应政策号召,推动企业生产节能减排改造,并取得良好效益。2018 年 1 月,宝钢集团梅钢 3 号烧结机胜利应用烧结烟气 SSC 干式超净(COA 协同脱硝)工艺实现烧结机出口颗粒物和二氧化硫的排放大幅下降,脱硝效率达到 80%以上。2018 年 11 月,鞍钢股份鲅鱼圈分公司 405m2 烧结机改造项目顺当投产,烧结工序吨矿能耗下降 4.38 千克标准煤。 二、项目名称1、项目名称:钢铁项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(以选址看法书为准)5、项目联系人:许 xx 三、项目建设单位公司自成立以来,坚持品牌化、规模化、专业化的发展道路。以人为本,强调服务,始终秉承追求客户最大满足度的原则。多年来公司坚持不懈推动战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。将来我司将接着以客户第一,质量第一,信誉第一为原则,在产品质量上精益求精,追求完备,对客户以诚相待,互动双赢。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增加品牌意识,提升品牌管理实力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司主动申报注册国家及本区域闻名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推动区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司坚持提升企业素养,即企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素养进一步提升,平安生产意识和社会责随意识进一步增加,诚信经营水平进一步提高,培育一批具有工匠精神的高素养企业员工,企业品牌影响力不断提升。 四、项目建设原则1、坚持市场主导。发挥市场配置资源的确定性作用,促进优胜劣汰。着力推动供应侧结构性改革,从提高供应质量动身,用新的思路推动产业结构调整,切实转变发展方式,不断优化产业结构和产业布局。2、坚持创新发展。开发高效适用新技术,拓展产品应用领域,创新行业经营模式,优化资源配置,促进融合,实现创新发展。3、坚持开放发展。充分利用国内外两个市场和资源,本着互利共赢,坚持引进来和走出去并重,引资和引技引智并举,加快产业全球布局和国际沟通合作,形成新的比较优势。4、坚持融合发展。推动业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发展。 五、选址、建设规模和方案(一)项目建设选址本期项目选址位于 xxx(以选址看法书为准),占地面积约 130 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,特别相宜本期项目建设。(二)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产 xx 钢铁的经营实力。(三)建筑物建设规模本期项目建筑面积 134923.36 ,其中:生产工程 93052.81 ,仓储工程 16843.38 ,行政办公及生活服务设施 17980.97 ,公共工程 7046.20 。 六、项目方向及定位坚持实行科学发展观,进一步增加机遇意识,发展意识,责随意识。坚持走新型产业化道路,加快产业调整步伐,进一步加大改革开放和招商引资力度。 七、建设周期及实施进度本期项目根据国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划 12 个月。 八、总投资及资金构成(一)建设投资估算本期项目建设投资 52408.63 万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1 1 、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产打算费、其他前期工作费用,合计 45616.59 万元。(1)建筑工程投资估算依据估算,本期项目建筑工程投资为 18003.52 万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是依据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制方法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 26047.98 万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为 1565.09 万元。2 2 、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 5260.95 万元。3 3 、预备费本期项目预备费为 1531.09 万元。(二)建设期利息根据建设规划,本期项目建设期为 12 个月,其中申请银行贷款22280.00 万元,贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 545.86 万元。(三)流淌资金流淌资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买协助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流淌资金测算一般采纳分项具体测算法或扩大指标法,依据企业流淌资金周转状况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流淌资金测算参照同行业流淌资产和流淌负债的合理周转天数,采纳分项具体测算法进行测算。依据测算,本期项目流淌资金为 13057.04 万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流淌资金。依据谨慎财务估算,项目总投资 66011.53 万元,其中:建设投资 52408.63万元,占项目总投资的 79.39%;建设期利息 545.86 万元,占项目总投资的 0.83%;流淌资金 13057.04 万元,占项目总投资的 19.78%。(五)资金筹措与投资安排本期项目总投资 66011.53 万元,其中申请银行长期贷款 22280.00万元,其余部分由企业自筹。 九、财务分析(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):153400.00 万元。2、综合总成本费用(TC):130132.57 万元。3、净利润(NP):16976.67 万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.04 年。2、财务内部收益率:17.69%。3、财务净现值:7143.14 万元。 十、实施建议(一)优化产品结构着力延长产业链,提升产业综合竞争实力。提高产品附加值和技术含量,提升产品档次。重点发展多功能产品,支撑战略性新兴产业发展。(二)加强政策集成创新执行扶持小微企业各项税收实惠政策,落实好高新技术企业所得税实惠政策。进一步完善科技创新政策体系,推动科技成果的运用权、处置权、收益权改革。创新消费促进政策,激励绿色消费、品质提升型消费等。(三)加强组织领导建立部门间沟通协调机制,制定考核机制,把产业发展工作纳入责任评价考核体系。组织编制产业发展规划,加强对产业标准实行的监管。(四)强化规划指导各地区要结合当地实际,制定产业发展专项规划,明确发展方向和目标,合理布局。根据国家产业政策和行业准入条件,强化规划指导,加强协调协作,规范管理。加强产业市场监管,净化产业市场。(五)扩大国内外合作激励企业与国外公司加强合作,支持有条件的企业在境外设立研发中心,充分利用国际资源提升发展水平。加强与一带一路沿线国家合作,支持有条件的企业开拓海外业务,推动产业发展走出去。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用18003.5226047.981565.09 45616.5987.04%1.1建筑工程费18003.52 18003.5234.35%1.2设备购置费 26047.9826047.9849.70%1.3安装工程费1565.09 1565.092.99%2工程建设其他费用 5260.955260.9510.04%2.1土地出让金 2734.792734.795.22%2.2其他前期费用 2526.162526.164.82%3预备费 1531.091531.092.92%3.1基本预备费 652.74652.741.25%3.2涨价预备费 878.35878.351.68%4建设投资合计52408.63100.00% 固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用18003.5226047.981565.09 45616.5990.83%1.1建筑工程费18003.52 18003.5235.85%1.2设备购置费 26047.9826047.9851.87%1.3安装工程费1565.09 1565.093.12%2固定资产其他费用 2526.162526.165.03%3预备费 1531.091531.093.05%3.1基本预备费 652.74652.741.30%3.2涨价预备费 878.35878.351.75%4建设期利息 545.86545.861.09%5固定资产投资50219.70100.00%6固定资产投资合计50219.70100.00% 流淌资金估算表单位:万元序号项目第 第 1 1 年第 第 2 2 年第 第 3 3 年第 第 4 4 年第 第 5 5 年第 第 6 6 年第 第 7 7 年第 第 8 8 年第 第 9 9 年第 第 0 10 年1流淌资产 59630.2069568.5779506.9499383.6799383.6799383.6799383.6799383.6799383.671.1应收账款 26833.5931305.8535778.1244722.6544722.6544722.6544722.6544722.6544722.651.2存货 20870.5724349.0027827.4234784.2834784.2834784.2834784.2834784.2834784.281.2.1原辅材料 6261.177304.708348.2210435.2810435.2810435.2810435.2810435.2810435.281.2.2燃料动力 313.06365.23417.41521.76521.76521.76521.76521.76521.761.2.3在产品 9600.4611200.5412800.6216000.7716000.7716000.7716000.7716000.7716000.771.2.4产成品 4695.885478.526261.177826.467826.467826.467826.467826.467826.461.3现金 4770.415565.486360.557950.697950.697950.697950.697950.697950.691.4预付账款 7155.628348.239540.8311926.0411926.0411926.0411926.0411926.0411926.042流淌负债 51795.9860428.6469061.3086326.6386326.6386326.6386326.6386326.6386326.632.1应付账款 18646.5521754.3124862.0731077.5931077.5931077.5931077.5931077.5931077.592.2预收账款 33149.4238674.3344199.2355249.0455249.0455249.0455249.0455249.0455249.043流淌资金 7834.229139.9310445.6313057.0413057.0413057.0413057.0413057.0413057.044流淌资金增加 7834.221305.701305.702611.41 5铺底流淌资金 17889.0620870.5723852.0829815.1029815.1029815.1029815.1029815.1029815.10 项目投资现金流量表单位:万元序号项目第 第 1 1 年第 第 2 2 年第 第 3 3 年第 第 4 4 年第 第 5 5 年第 第 6 6 年第 第 7 7 年第 第 8 8 年第 第 9 9 年第 第 0 10 年1现金流入0.0092040.00107380.00122720.00153400.00153400.00153400.00153400.00153400.00NaN1.1营业收入0.0092040.00107380.00122720.00153400.00153400.00153400.00153400.00153400.00153400.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流淌资金2现金流出52408.6391654.9995870.12114447.99130712.50126795.38126795.38126795.38126795.38126795.382.1建设投资52408.630.002.2流淌资金 7834.221305.719139.923917.122.3经营成本 83480.2594151.06104821.88126163.51126163.51126163.51126163.51126163.51126163.512.4税金及附加 340.52413.35486.19631.87631.87631.87631.87631.87631.872.5维持运营投资3所得税前净现金流量-52408.63385.0111509.888272.0122687.5026604.6226604.6226604.6226604.6226604.624累计所得税前净现金流量-52408.63-52023.62-40513.74-32241.73-9554.2317050.3943655.0170259.6396864.25123468.875调整所得税 1601.113037.474473.837346.547346.547346.547346.547346.547346.546所得税后净现金流量-52408.63-677.539298.254911.2917028.6120945.7320945.7320945.7320945.7320945.737累计所得税后净现金流量-52408.63-53086.16-43787.91-38876.62-21848.01-902.2820043.4540989.1861934.9182880.64

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