滁州智能终端产品项目可行性研究报告(模板范文).docx
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滁州智能终端产品项目可行性研究报告(模板范文).docx
泓域咨询 /滁州智能终端产品项目可行性研究报告目录第一章 项目概述7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 可行性研究范围7四、 编制依据和技术原则7五、 建设背景、规模9六、 项目建设进度10七、 原辅材料及设备10八、 环境影响11九、 建设投资估算11十、 项目主要技术经济指标12主要经济指标一览表12十一、 主要结论及建议14第二章 建设单位基本情况15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据18五、 核心人员介绍18六、 经营宗旨20七、 公司发展规划20第三章 背景及必要性26一、 行业现状及发展趋势26二、 影响行业发展的有利和不利因素28三、 项目实施的必要性32第四章 行业发展分析33一、 行业壁垒33二、 行业简介34三、 行业的周期性、地域性及季节性特征36第五章 建设方案与产品规划38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表38第六章 项目选址可行性分析40一、 项目选址原则40二、 建设区基本情况40三、 创新驱动发展45四、 社会经济发展目标46五、 产业发展方向46六、 项目选址综合评价47第七章 SWOT分析说明48一、 优势分析(S)48二、 劣势分析(W)49三、 机会分析(O)50四、 威胁分析(T)50第八章 法人治理结构56一、 股东权利及义务56二、 董事60三、 高级管理人员66四、 监事68第九章 建设进度分析70一、 项目进度安排70项目实施进度计划一览表70二、 项目实施保障措施71第十章 项目节能分析72一、 项目节能概述72二、 能源消费种类和数量分析73能耗分析一览表74三、 项目节能措施74四、 节能综合评价77第十一章 组织机构及人力资源78一、 人力资源配置78劳动定员一览表78二、 员工技能培训78第十二章 原辅材料分析80一、 项目建设期原辅材料供应情况80二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理80第十三章 投资估算及资金筹措82一、 投资估算的编制说明82二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十四章 经济效益90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十五章 项目招标及投标分析101一、 项目招标依据101二、 项目招标范围101三、 招标要求101四、 招标组织方式102五、 招标信息发布103第十六章 风险评估分析104一、 项目风险分析104二、 项目风险对策106第十七章 项目总结109第十八章 补充表格111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表116建设投资估算表116建设投资估算表117建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称:滁州智能终端产品项目项目单位:xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围按照项目建设公司的发展规划,依据有关规定,就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究,并提出研究结论。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。五、 建设背景、规模(一)项目背景近年来系统维护、升级等售后服务成为用户最为关注的服务项目之一,中国IT支持服务市场总量始终保持增长。根据工信部统计数据显示,2016年,全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9万亿元,同比增长14.9%;2017年,全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入5.5万亿元,比上年增长13.9%;2017年,软件和信息技术服务业行业实现利润总额7,020亿元,比2016年提高2.1个百分点,高出收入增速1.9个百分点。在此契机下,消费电子行业作为IT运维的实际载体,随着IT支持服务建设的不断转型升级而呈现出良好的发展势头,IT运维服务一方面推动了消费电子产品的功能升级,另一方面为用户提供集中、高效、便利的管理,从而吸引了众多消费者,这成为拉动消费电子设备市场增长的动力之一。消费电子企业也将紧跟行业趋势发展,在技术、人力、商务等各方面开展行动,让企业在未来竞争中占据更加有利的位置。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积46667.00(折合约70.00亩),预计场区规划总建筑面积85198.84。其中:生产工程56834.11,仓储工程13735.27,行政办公及生活服务设施9855.57,公共工程4773.89。项目建成后,形成年产xx套智能终端产品的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括硅片、磷纸、石英杆舟、电子清洗液、哈摩粉、异丙醇、硅单晶片、预扩石英管、主扩SIC管、热电偶、高纯洗净剂、高纯液态磷源、抛光液。(二)主要设备主要设备包括:减薄机、贴膜机、划片机、粘片机、焊线机、测试设备、分选机、烘箱。八、 环境影响本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策,在严格采取环评报告规定的环境保护对策后,各污染源所排放污染物可以达标排放,对环境影响较小,仅从环保角度来看本项目建设是可行的。九、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资28732.75万元,其中:建设投资21929.66万元,占项目总投资的76.32%;建设期利息248.97万元,占项目总投资的0.87%;流动资金6554.12万元,占项目总投资的22.81%。(二)建设投资构成本期项目建设投资21929.66万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用19123.57万元,工程建设其他费用2270.36万元,预备费535.73万元。十、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入55900.00万元,综合总成本费用47654.29万元,纳税总额4237.72万元,净利润6004.59万元,财务内部收益率12.90%,财务净现值1084.71万元,全部投资回收期6.79年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积85198.841.2基底面积28466.871.3投资强度万元/亩303.162总投资万元28732.752.1建设投资万元21929.662.1.1工程费用万元19123.572.1.2其他费用万元2270.362.1.3预备费万元535.732.2建设期利息万元248.972.3流动资金万元6554.123资金筹措万元28732.753.1自筹资金万元18570.563.2银行贷款万元10162.194营业收入万元55900.00正常运营年份5总成本费用万元47654.29""6利润总额万元8006.12""7净利润万元6004.59""8所得税万元2001.53""9增值税万元1996.60""10税金及附加万元239.59""11纳税总额万元4237.72""12工业增加值万元15036.29""13盈亏平衡点万元26080.14产值14回收期年6.7915内部收益率12.90%所得税后16财务净现值万元1084.71所得税后十一、 主要结论及建议通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:潘xx3、注册资本:1030万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-1-217、营业期限:2012-1-21至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事智能终端产品相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12452.639962.109339.47负债总额6597.905278.324948.42股东权益合计5854.734683.784391.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33747.6926998.1525310.77营业利润5915.964732.774436.97利润总额4917.043933.633687.78净利润3687.782876.472655.20归属于母公司所有者的净利润3687.782876.472655.20五、 核心人员介绍1、潘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、余xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、孙xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、沈xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、叶xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、于xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、赵xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。8、高xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 背景及必要性一、 行业现状及发展趋势1、行业将继续保持长期增长速度近年来,随着互联网技术的发展、消费电子产品制造水平的提高、居民收入水平的增加,消费电子产品与互联网的融合成为趋势,“互联网+”和新一代信息技术使消费电子产品功能变得日益智能和强大,消费电子产品逐步成为居民日常生活的一部分,消费电子产品的销售额也不断提高。消费电子产业快速成长,整体产业始终保持活跃。手机、数码产品、家用电器及其附属产品仍然是消费电子市场中增长最快的产品,同时平板电脑、智能电器、迷你电脑主机等产品也迅速走向成熟,成为消费电子市场新的增长点。与此同时,中国消费电子产业将逐步成长为规模大、自主配套能力成熟的产业,未来中国消费电子产业产值与销售额增长速度将保持稳定。2、消费电子行业化分工日益深化随着消费电子行业分工的日益深化,未来品牌商和代工生产商分工将更加明显,双方相辅相成,各具优势;一方面,知名品牌厂商掌握了主导产业发展方向的核心技术和标准,逐渐将发展重心放在关键技术的研发、品牌推广以及渠道建设,委外代工的比例不断加大,以降低成本和提高产能;另一方面,代工厂商通过生产经验和技术的积累,将会以规模化的制造、良好的质量、低廉的价格等优势,在消费电子代工领域取得进一步发展。3、“2合1”式平板电脑增长强劲,成为平板电脑市场增长的新动力。虽然平板电脑整体市场增长已趋于放缓,但以surface系列、ipadpro等为代表的“2合1”式商用平板电脑增长强劲。“2合1”式平板电脑大多配备了诸如键盘的周边衍生设备或产品,弥补了传统平板电脑所不具备的生产力功能,使得一台设备上兼具两类产品的功能,既能实现传统PC的全功能应用,也可以拥有平板电脑的娱乐体验。其中windows系统在商用办公领域的先天优势,也令windows平板电脑在逐渐增长的商用平板市场极具竞争力。同时微软和intel对国内平板厂商在操作系统及芯片方面的支持,也加速了windows平板电脑的推广速度。随着“2合1”类型平板电脑在用户中的认可度越来越高,消费者对于“2合1”平板电脑的需求会越发旺盛,需求决定产品走向,此类产品将是未来平板电脑的发展趋势。4、PC年增长量放缓,需求呈个性化特征随着移动互联网基础设施建设和包括软硬件在内的互联网生态系统的发展与完善,以智能手机和平板电脑为代表的智能设备终端消费市场由粗放式发展转为精细化发展。根据工信部统计数据显示,2015年,全国生产微型计算机31,000万台,比上年下降10.4%;2016年,生产微型计算机设备29,009万台,比上年下降7.7%。2017年,生产微型计算机设备30,678万台,比上年增长6.8%,其中笔记本电脑17,244万台,比上年增长7.0%。虽然笔记本的市场消费量略有波动,但近年来,笔记本的消费需求越来越呈现个性化,对产品的外观和个性定制,有更多的市场空间。另外,随着最近几年电竞游戏行业高速发展,游戏型笔记本的市场份额急剧增长,消费者对高配置、高价格的游戏本越来越青睐,这一消费趋势也促进个性化PC的销量将逐年增长。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家产业政策鼓励对于移动智能终端设备的制造和流通企业,国家出台了相关鼓励扶持政策。2013年8月15日,国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见指出要促进终端与服务一体化发展,支持智能终端研发以及产业化;2015年10月29日,中国中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中对于消费需求也指定了方向,即发挥消费对增长的基础作用,着力扩大居民消费,引导消费朝着智能、绿色、健康、安全方向转变,以扩大服务消费为重点带动消费结构升级,促进流通信息化、标准化、集约化;2016年10月31日,工信部出台产业技术创新能力发展规划(2016-2020年)提出要健全以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的产业技术创新体系,着力突破重点领域共性关键技术,加速科技成果转化为现实生产力,提高关键环节和重点领域的创新能力,推进两化深度融合,激发“大众创业、万众创新”新动能,促进我国由制造大国向制造强国、网络强国转变。系列产业政策的出台,加速推动消费电子产业的发展。(2)经济转型带动居民消费能力提高经济转型给中国消费电子产业带来发展契机。根据国家统计局数据显示2012年至2017年,我国城镇居民人均可支配收入稳定提高,从2012年的14,699元增长到2017年的25,974元。随着我国国民经济增长,居民收入水平的提高,居民消费的可支付能力也不断增强,使得中国本土需求成为全球消费电子行业增长的强劲动力。另一方面,中国消费电子产业凭借劳动力、市场和资源的优势,经过过去数年的积累,迎来了全球性产能的加速转移,并且从以劳动密集型为主向技术密集型发展,走上了从低端到高端、从单一发展到整体解决方案的升级之路。与此同时,中国政府在“十二五”规划将电子信息列为战略新兴产业,高度重视消费电子产业发展,并将继续加大支持力度,增强技术突破能力,提高产业核心竞争力。(3)准入门槛的提高规范行业运行移动智能终端设备研发和制造行业对于产品设计、生产需要大量先进设备、专业人才以及较高的产品认证,属于技术和资本密集型行业,目前在行业中的成熟企业具有天然的先发优势,而对于新进入的厂商而言,无论是人员培养、设备投入,还是客户认证,无疑都构成一定的障碍。较高的准入门槛避免了行业的恶性竞争,能够使成熟的企业保持较高的技术水平,推动行业的健康发展。(4)消费者对于移动智能终端产品个性化的追求随着技术的不断发展、经济的持续增长,如今人们对电子消费品的需求已不满足于解决基本的功能性需求,开始注重使用体验以及个性化等新需求。如今,移动智能终端作为人们必不可少的随身物品之一,成为了人们展示自身形象、社会地位、时尚品味等方面的重要载体。以娱乐游戏本为例,随着近几年电子竞技行业高速发展,消费者对高配置、高价格的游戏本越来越青睐。综上,新的智能终端设备的不断问世以及消费者对产品的个性化需求,为行业提供了广阔的市场空间。2、不利因素(1)核心技术薄弱虽然近几年国内电子工业的迅猛发展带动了相关电子元器件的发展,但对于一些高端的电子元器件的研发投入仍然存在不足,绝大部分高端核心技术控制于外资企业手中。如高端芯片严重依赖于进口,而芯片又是消费类电子产品的重要组成部分,因此核心技术受制于人是制约我国消费电子产品发展的主要瓶颈。(2)高级人才缺乏移动智能终端产业是个快速发展的产业,新技术不断涌现,产品更新换代较快。这对企业的技术开发能力提出了较高要求,与之匹配硬件设计、外观设计、软件和内容提供等各方面也需快速响应,跟上市场发展步伐。因此,该行业不仅要求技术人员具备较强的技术能力,还要求技术人员能够迅速将基础技术转化为现实产品,同时不断更新自身的知识技术储备,以适应产品更新换代的要求。行业内同时具备多种素质的复合型人才较少,高端人才的稀缺性也是为消费电子行业发展的瓶颈。(3)利润下降的压力随着消费者的购买力不断增强、用户需求的不断细分、跨界产品的持续涌现、渠道网络的不断下沉和国家宏观政策对内需的有效拉动,终端消费类电子产品市场容量保持快速的增长,但同时也意味着平板电脑、超级笔记本等昔日的高端消费品从贵族走向平民,整个行业走过了一条从暴利到微利时代的演变之路,目前渠道扁平化、价格透明化、技术外溢使得这个市场竞争尤为激烈,使细分行业也面临毛利率下降的风险。三、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第四章 行业发展分析一、 行业壁垒1、人才技术壁垒新一代移动智能终端设备产业是个快速发展的产业,产品更新换代较快。移动智能终端设备产业作为典型的技术密集型行业需要大量的优秀研发人员,以保证企业持续研发能力和自主创新能力;同时该行业所面对的市场变化较快,技术不断更新换代,也需要大批经验丰富和市场敏锐的营销人员和管理人员,而营销人员和管理人员的培养需要一定的时间。因此,本行业对新进入者来说有较为严峻的人力资源壁垒。2、渠道关系壁垒由于消费电子行业对产品质量具有较高的要求,而且每个客户对产品的要求不尽相同,所以企业一旦与渠道商确立了合作关系,合作一般会延续下去,因此新进入的竞争者获取渠道的难度较大。除非供应商出现产品质量问题或者竞争者具有明显的技术优势,否则渠道商一般不会轻易更换供应商。这种合作模式使得企业和客户相互依赖。随着客户的不断积累,企业建立了较为稳固的销售渠道,新进入行业的竞争者争夺市场份额的难度较高。3、规模壁垒随着技术的不断升级以及涉及的应用领域日益广泛,企业通常需要根据市场客户的具体需求进行针对性的研发并提供整机研制的解决方案,要求能够敏锐把握行业发展动向,主动为特定行业及其用户提供具有针对性的移动智能终端设备。因此,消费电子行业中的企业需要形成自身的规模优势以降低产品的成本,保证企业利润空间,从而将更多的资金投入到研发新型产品,新进入的竞争者难以在短时间内实现规模化的生产从而盈利。二、 行业简介根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)“2新一代信息技术产业”之“2.1.2信息终端设备”中指出“新一代移动终端设备。包括智能手机,指配备操作系统、支持多核技术、支持多点触控、支持应用商店及Web应用等多种模式、支持多传感器和增强现实等功能的智能手机。手持平板电脑,便携、小巧、可手持使用,以触摸屏作为基本输入设备的个人电脑。其它移动智能终端,包括移动电子书终端、移动电视、手机电视、车载智能终端等。”消费电子终端设备属于人们日常消费的用品,对于消费者而言,消费电子产品的使用方便生活、增加乐趣、丰富娱乐、提升生活品质,消费电子产品已经成为现代人生活重要组成部分。消费电子产品产业链主要是由元器件制造商、终端产品制造商、渠道商、消费者一条路径构成。消费电子行业的下游终端由于直接面对消费者,从而不可避免地会受宏观经济的景气程度影响而呈现出一定的周期性。在经济高速发展时,消费者可支配收入增加,消费信心增强,会增加对消费电子产品的需求;在经济低迷时消费者收入下降,消费信心不足,对消费电子产品的消费计划延后。但总体来说,随着移动应用技术的不断推进,电子智能终端设备的普及率越来越高,逐渐成为普通消费者的生活必需品,这一刚性需求较大减缓宏观经济景气周期波动对行业内企业的影响。消费电子行业的特别之处在于其可以“以供给创造需求”。由新技术带来的新产品,如果能够受到市场的广泛认可,培养出消费者的消费习惯,则能创造出新的消费需求。由于电子信息产业链上游行业直接受信息技术的影响,因此旧技术、旧产品的不断淘汰和新技术、新产品的不断应用直接影响整个产业链的技术性周期性波动。1、技术的持续进步是行业发展的基础快速的技术升级和产品更新是消费电子终端设备行业的显著特点,也是推动消费电子行业发展的原动力。为保持竞争优势,各个企业都必须在研发上进行大规模的投入。持续大规模的科研投入支持企业不断研发多功能、多类型的产品,在快速的技术发展支持下,消费者的个性化需求与充分的市场竞争环境促使厂商的新产品的推出速度不断加快,产品之间替代呈现加速趋势,因此推动行业内企业不断研发新技术、新产品。2、产品的研发设计助推行业快速增长消费电子产品除了