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    增城市年度财政一般预算收入执行情况表11481.docx

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    增城市年度财政一般预算收入执行情况表11481.docx

    增城市20077年一般预算算支出执行情情况表表二:单位:万元项 目2007年执行行数2006年决算算数2007年执行行数比20006年决算数数比同期+-额比同期增减%一、一般公共服服务33,614 21,972 11,642 52.99 二、外交三、 国防481 634 -153 -24.13 四、公共安全29,721 22,677 7,044 31.06 五、 教育62,032 49,408 12,624 25.55 六、科学技术3,933 2,200 1,733 78.77 七、文化体育与与传媒3,528 1,457 2,071 142.14 八、社会保障和和就业27,084 22,016 5,068 23.02 九、医疗卫生10,347 7,665 2,682 34.99 十、环境保护1,883 2,732 -849 -31.08 十一、城乡社区区事务6,094 4,549 1,545 33.96 十二、农林水事事务10,070 8,741 1,329 15.20 十三、交通运输输1,541 1,180 361 30.59 十四、工业商业业金融等事务务9,343 6,397 2,946 46.05 十五、其他支出出47,568 36,984 10,584 28.62 支 出 总 计247,2399 188,6122 58,627 31.08 2008年增城城市一般预算算收入计划表表表三:单位:万元项目2008年计划划数2007年执行行数2008年计划划数比20007年执行数数项目2008年计划划数增减额增减%一、税收收入209,0088 180,4277 28,581 15.84 减:一、原体制制上解4,386 (一)增值税55,265 46,840 8,425 17.99 二、上上划地税、工工商、技监局局、药监局经经费1,029 (二)营业税65,000 56,197 8,803 15.66 三、垂垂直管理单位位公费医疗上上解3 (三)企业所得得税21,380 22,037 -657 -2.98 四、跨跨区业户转移移上解43 (四)个人所得得税7,000 7,622 -622 -8.16 五、上上缴交警等四四项收费391 (五)城市维护护建设税11,400 9,674 1,726 17.84 六、上上解20088年地方应负负担出口退税税8,000 (六)房产税6,500 5,526 974 17.63 七、五五羊本田企业业专项上解460 (七)耕地占用用税900 733 167 22.78 上解合计14,312 (八)契税23,963 20,500 3,463 16.89 加:一、税收返返还12,168 (九)其他各税税17,600 11,298 6,302 55.78 二、所所得税基数返返还4,814 二、非税收入28,538 26,135 2,403 9.19 三、烟烟草企业收入入基数划转612 (一)专项收入入8,636 7,562 1,074 14.20 四、上上级补助固定定补助收入6,165 其中:排污费费收入1,300 1,264 36 2.85 上级补助合计23,759 教育费附加加6,200 5,291 909 17.18 加:一、净结余余338 公路运输管管理费收入936 789 147 18.63 二、20007年结转转使用数47,327 水资源费收收入200 198 2 1.01 2007年结转转使用及净结结余合计47,665 探矿权采采矿权使用费费及价款收入入20 -20 -100.000 (二)行政事业业性收费收入入11,200 11,053 147 1.33 (三)罚没收入入5,857 5,466 391 7.15 (四)国有资本本经营收入1,325 56 1,269 2,266.007 (五)国有资源源(资产)有有偿使用收入入1,500 1,494 6 0.40 (六)其他收入入(捐赠收入入)20 504 -484 -96.03 收 入 合合 计237,5466 206,5622 30,984 15.00 地方一般预算总总财力合计294,6588 增城市20088年财政一般般预算支出计计划表表四:单位:万元项 目目2008年年初初计划2007年年初初计划2008年年初初计划比20007年年初初计划增减额增减%一、 一一般公共服务务55,328 24,890 30,438 122.29 二、 外外交三、 国国防519 312 207 66.35 四、 公公共安全27,223 24,747 2,476 10.01 五、 教教育53,440 47,346 6,094 12.87 六、 科科学技术4,490 4,127 363 8.80 七、 文文化体育与传传媒2,432 2,329 103 4.42 八、 社社会保障和就就业27,767 21,321 6,446 30.23 九、 医医疗卫生9,920 6,061 3,859 63.67 十、 环环境保护1,976 1,425 551 38.67 十一、 城乡乡社区事务10,176 1,460 8,716 596.99 十二、 农林林水事务5,381 3,680 1,701 46.22 十三、 交通通运输1,624 1,284 340 26.48 十四、 工业业商业金融等等事务6,427 6,626 -199 -3.00 十五、 其他他支出34,125 39,706 -5,581 -14.06 一 般 预 算算 支 出 合 计240,8288 185,3144 55,514 29.96 注:本表当年计计划安排不含含2007年年结转使用、净净结余476665万元及及上级固定补补助收入61165万元共共538300万元。增城市20077年基金预算算收入执行情情况表表五:单位:万元项 目2007年执行行数2006年决算算数2007年执行行数比20006年决算数数增减额增减一、散装水泥专专项资金收入入430 200 230 115.00 二、文化事业建建设收入238 240 -2 -0.83 三、新增建设用用地土地有偿偿使用费收入入1,808 -1,808 -100.000 四、育林基金收收入152 88 64 72.73 五、地方水利建建设基金收入入10,543 8,088 2,455 30.35 六、残疾人就业业保障金收入入425 382 43 11.26 七、城镇公用事事业附加收入入4,237 4,383 -146 -3.33 八、国有土地使使用权出让金金收入152,7788 6,683 146,0955 2,186.007 九、农业土地开开发资金收入入3,050 3,050 合 计171,8533 21,872 149,9811 685.72 增城市20077年基金预算算支出执行情情况表表六:单位:万元项 目2007年执行行数2006年决算算数2007年执行行数比20006年决算数数增减额增减一、散装水泥专专项资金支出出97 95 2 2.11 二、文化事业建建设支出634 333 301 90.39 三、新菜地开发发基金支出447 492 -45 -9.15 四、育林基金支支出94 94 五、地方水利建建设基金支出出14,238 9,758 4,480 45.91 六、残疾人就业业保障金支出出733 364 369 101.37 七、城镇公用事事业附加支出出7,791 1,072 6,719 626.77 八、国有土地使使用权出让金金支出102,5000 2 102,4988 5,124,9900.000 九、农业土地开开发资金支出出8,602 8,602 十、养路费支出出29142275639 28.09 十一、外贸发展展基金支出37307 23.33 十二、森林植被被恢复费支出出318318 十三、大中型水水库移民后期期扶持基金支支出259259 十四、其他政府府性基金支出出22 支 出 总 计138,6666 14,421 124,2455 861.56 2008年基金金预算收入计计划表表七:单位:万元项目2008年计划划数2007年执行行数2008年计划划数比20007年执行数数项目2008年计划划数增减额增减%一、散装水泥专专项资金收入入430 430 0 0.00 加:一、22007年结结转使用数107,4522 二、文化事业建建设费收入240 238 2 0.84 三、育林基金收收入150 152 -2 -1.32 四、地方水利建建设基金收入入12,000 10,543 1,457 13.82 五、残疾人就业业保障金收入入450 425 25 5.88 六、城镇公用事事业附加收入入4,300 4,237 63 1.49 七、国有土地使使用权出让金金收入422,6944 152,7788 269,9166 176.67 八、农业土地开开发资金收入入6,102 3,050 3,052 100.07 九、新型墙体材材料专项基金金收入1,000 1,000 合 计447,3666 171,8533 275,5133 160.32 地方基金预算总总财力合计554,8188 2008年基金金预算支出计计划表表八:单位:万元项目2008年年初初计划2007年年初初计划2008年年初初计划比20007年年初初计划增减额增减%一、散装水泥专专项资金支出出430 200 230 115.00 二、文化事业建建设费支出240 250 -10 -4.00 三、育林基金支支出150 90 60 66.67 四、地方水利建建设基金支出出12,000 9,000 3,000 33.33 五、残疾人就业业保障金支出出450 400 50 12.50 六、城镇公用事事业附加支出出4,300 4,400 -100 -2.27 七、国有土地使使用权出让金金支出422,6944 165,0288 257,6666 156.13 八、农业土地开开发资金支出出6,102 5,596 506 9.04 九、新型墙体材材料专项基金金支出1,000 1,000 合 计447,3666 184,9644 262,4022 141.87 备注:本表当年年计划安排不不含20077年结转使用用共107,452万元元

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