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    2023财务审计工作总结4篇.docx

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    2023财务审计工作总结4篇.docx

    2023财务审计工作总结4篇过去的20xx年,是及不帄凡的一年,在公司董事会及经营领导班子的正 确领导下,财务部全体员工,团结一样,紧密协作,比较顺当的完成了公司会计 核算、报表报送、财务安排、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任 务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要 有以下几点:1、20xx年财务预算安排工作。今年1月份,依据总公司及公司领 导班子的工作要求,结合市场状况,在反复探讨历史资料的基础上,综合帄衡, 统筹兼顾,本着安排指标主动开拓稳妥的原则,在反复听取各方面看法的基础上, 向总公司上报了20xx年公司财务安排。并且,依据总公司下达公司的20xx 年安排任务,层层分解落实,下达了有关部门20xx年安排任务指标。同时,为 了保证财务安排的顺当完成,财务部对各部安排任务进行逐月检查和分析,刚好 发觉各部门安排任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策供应重要 依据。2、20xx年财务决算工作。20xx年财务决算工作,是xx公司会计报表第一 次上报总公司,这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部依据会计决算 工作的要求,高标准、严要求、同心协力,加班加点不计酬劳,仔细保质保量地 完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了具体的报表 说明,完满地完成了会计决算工作任务。3、员工集资工作。为了削减利息支出,减支增效。今年4月初,依据 总公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以及公司领导班子的确定,财务部组 织员工动员集资,半个月内完成集资xx万元,完成了公司为中陕总公司发展项 目筹措部分资金的任务。6月份,经过多方努力,从工行支行取得贷款 万元,缓解了资金短缺压力,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息 支出xx万元。今年11月至12月,公司先后有三笔银行贷款到归还期限,根据 银行规定,如不能按期归还贷款,一方面加罚息%,一方面取消公司贷款 万元额度,干脆影响公司信贷信誉。对此,公司领导非常焦急。公司领导与财务 部实行多种方案,想方设法筹措贷款到期周转资金,经过动员员工退住房公积金 后集资等方法,筹措资金多万元,按期归还了银行到期贷款,维护了公司信 贷形象,防止了借款逾期增加罚息,为公司节约利息支出xx万元。4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转总公司管理以 来,根据总公司要求,努力把企业做大做强,保证企业又快又好的向前发展,如 何搞好资产运作,发挥现有资产的最大效益,已是公司经济工作的重要环节。为 此,20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面,做了大量工作。1至3 月份,多次向xx银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号, 拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料, 5月份多次向支行报送贷款资料,多次接受贷款调查。经过公司领导和财务 部的多次努力,6月份从支行取得贷款xx万元。进入9月份后,公司先后有 工商行支行x笔贷款xx万元到期,财务部全力以赴,公司领导大力协调,通 过员工集资等方法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。20xx年 先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元,财务部代表公司为总公司业务 发展解决急需资金问题,作出了显著成果。5、财会工作量化管理。20xx年,财务部人员进行了较大调整,调整以后 财会人员新手增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带领财务部新老员工又好 又快的完成各项工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、 费用管理、资金调拔、财务安排、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项 工作任务进行详细量化,依据轻重缓急,详细分工,规定时间,落实到人,月初 安排,月中检查,月末考核,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作, 惊慌、规范保质保量的按时完成了工作任务,使公司领导能够通过财务信息帄台、 各种表格及分析,宏观了解公司的各月财务状况,为公司领导制定经营决策供应 了重要依据。6、财务人员业务学习。为了仔细贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则, 新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员,学习新会计准 则,学习新企业所得税法,比照新准则,新所得税法,结合公司实际,充分利用 会计政策,开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。7、会计档案的归档整理工作。今年3月份,财务部对20xx年各种会计凭 证、报表、帐本进行了仔细登记,根据会计档案工作要求完成了20xx年会计档 案整理工作。8、协作总公司xx集团成立,财务部通过大量的工作,协作总公司审计组 完成了企业改制审计任务。9、协作公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。10、完成20xx年各种税务清算工作任务。11、20xx年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。12、协作公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。明年财会工作要点:1、公司已4年没有接受日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工 作的重点。2、组织财会人员接着学习新会计准则,提高财会人员业务技术水帄。3、搞好资金结算,加强与银行的联系,打算多次办理xx万元贷款的分批 到期转贷工作任务。4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。5、提高会计电算化工作质量财务审计工作总结开头2023财务审计工作总结(2) | 返回书目时间过的飞速,20xx年公司的工作已经结束了,可以说,在xx年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司支配给我们的公司,信任我们肯定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,信任我们肯定能够做好!20xx年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持以市场为导向,以效益为中心的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得肯定的成果。为了总结阅历教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:县农委农经科(站)农村财务审计工作总结2023财务审计工作总结(3) | 返回书目依据#市农业局关于转发农业部<农村集体经济组织审计规定>的通知精神以及8月14日#县纪委召开的农村基层党风廉正建设工作会会议精神要求,我们对全县20个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务状况进行了全面的审计,现总结如下:一、农村财务审计的主要作法1、搞好宣扬,提高相识。在开展审计工作前,县农业局下发了关于仔细开展农村集体经济组织审计工作的通知(綦农业120号)。通知明确指出:开展农村集体经济组织审计,能够更好地爱护集体经济组织和农夫的合法权益,促进党的各项惠农政策落实到位;能够促进村级财务公开和民主制度建设,进一步完善村级监督和权力制约机制;加强农村集体经济组织审计,是巩固“三农”工作成果的要求,是改善民生和构建农村和谐的要求,是推动农村又好又快发展的有力保障。要求各街(镇)要充分相识开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担当组长,农经干部、财政干部、驻村干部、代理睬计为成员的农村财务审计工作领导小组,详细负责农村财务审计工作。3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审计的范围,是街(镇)、村两级XX年年度农夫负担状况和农夫负担资金的提取运用及惠农政策落实到位的状况和日常财务工作。审计的重点是农夫负担和惠农政策落实状况、日常财务审计。二、农村财务审计的结果及存在的问题全县314个行政村、2629个村民小组中,已审计249个村、2046个村民小组。接受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农夫建房收费、农夫集资收费、一事一议筹资筹劳中未发觉贪污挪用、独立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等状况。通过检查审计,主要反映出以下问题:1、挪用集体资金的状况仍有发生。个别村组干部由于思想素养不高,财经纪律意识不强,挪用集体资金的状况仍旧存在。这次审计中查出:挪用集体资金8人,金额53050.54元,其中:平稳镇一村支书挪用集体资金23000余元,永城镇一村民组长挪用集体资金20859.54元,古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;其他违规行为23人,主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用,涉及金额15418.5元。到目前为止,已有21人作了退赔,退出集体资金6243.5元,占应退赔金额的9.92%。2、部分村组执行制度不够严格。我县农村财务实行托付代理和电算化管理以来,财务管理制度比较健全。但是,由于少数村组干部思想素养不高,遵章守纪意识不强,因而在农村财务管理工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未刚好入账17笔84578元,少支多报1笔50元,拒绝不合理开支入账25笔9541元,违规新增债务3笔18170元。3、财务管理监督仍需加强。一是开支审批手续不够完善。少数开支单据或无事由,或无经办人签,或无审批人审批,或无民主理财小组审核盖章。二是部分票据不规范。少数村组仍有运用三联收据收款或白条单据付款的状况,一些本应取得正规合法凭证的经济业务,却以非正规票据代替。三是民主理财小组未能履行监督职能。全县共有民主理财小组2214个,其中村314人,社1900个,有的民主理财小组由于无酬劳或民主监督意识不强,不愿参加或按要求参加农村财务监督管理工作。全县共有161个村、组民主理财小组违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财小组组长,出名无实,形同虚设。四是公款私存状况仍旧存在。少数村由于过去欠有银行或农村信用社贷款,不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户,因而将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社,造成集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金263100从1999年3月至1月期间,该村向9户私人发放借贷款,到目前为止,经清理小组督促追收,累计至今尚有60000元未还,原村会计将安排生育管理费、农税、基本水费等集体资金24578.07元以私人的名义存入银行,现已追收上缴,存入乐兴村集体资金账户。4、村干部违规经办集体经济业务。根据制度规定,村组集体的经济收支业务只能由财务人员负责办理,但少数村的支书或主任不放手,强行经手集体经济业务。三、整改措施1、加强督促检查,严格执行各项制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作,乃至整个农村工作的重要组成部分,也是农夫群众比较关注的热点问题。搞好农村财务管理,对于加强农村基层组织建设,亲密党群、干群关系,构建农村和谐社会具有非常重要的意义。因此,今后要作为一项常常性工作,抓好农村财务管理工作的督促检查,严格执行农村财务各项制度。各镇必需针对本地农村财务管理工作中存在的各种问题,主动实行有效措施,刚好订正和完善,使之尽快达到规范化、制度化。2、强化审计监督,查处违规违纪行为。搞好农村财务审计监督,是加强农村财务管理工作的重要环节和手段。因此,要把农村财务审计监督作为一项常常性的工作,针对农村财务管理工作中存在的各种问题,定期或不定期地开展审计监督。根据我县农村财务管理制度要求,每年要审计三分之一的村组,原则上三年内对全部的村组要轮番审计一遍。对审计中查出的一般经济问题,要根据财务制度的规定肃穆处理;情节严峻的由纪检监察机关赐予党纪、政纪处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。3、强化农村财务人员的素养教化。农村财务人员的政治思想素养、业务技术水平、职业道德和敬业精神,在很大程度上确定着农村财务管理工作质量的好坏。因此,在开展业务培训的同时,要进一步加大对村组财务人员及镇代理睬计的财经纪律、思想素养教化,提高遵纪遵守法律意识,增加责任感、使命感。4、保持农村财务人员的相对稳定。严格根据农村财务规范管理的条件配备代理中心会计和村财务人员,并保持相对稳定,确因工作须要调换的,必需经镇农经部门审核、镇人民政府批准,并报县农业行政主管部门备案。#县农委农经科(站)12月财务审计工作总结2023财务审计工作总结(4) | 返回书目#市农业局关于农业部<农村集体经济组织审计规定>的通知精神8月14日#县纪委的XX年农村基层党风廉正建设工作会要求,对20个街农村集体经济组织的财务状况了的审计,现总结:一、农村财务审计的主要作法1、宣扬,相识。在审计工作前,县农业局了关于农村集体经济组织审计工作的通知(綦农业120号)。通知指出:农村集体经济组织审计,能够地爱护集体经济组织和农夫的合法权益,惠农政策;能够村级财务公开和民主制度建设,村级监督和权力制约机制;农村集体经济组织审计,是“三农”工作的要求,是民生和农村的要求,是农村发展的保障。要求各街(镇)要相识农村集体经济组织审计工作的意义。2、成立和工作班子。各镇都成立了由分管农业的或纪检书记担当组长,农经干部、财政干部、驻村干部、代理睬计为的农村财务审计工作,农村财务审计工作。3、审计工作的范围和。农村集体经济组织审计的范围,是街(镇)、村两级XX年度农夫负担状况和农夫负担资金的提取运用及惠农政策的状况和日常财务工作。审计的是农夫负担和惠农政策状况、日常财务审计。二、农村财务审计的结果及的问题314个行政村、2629个村民中,已审计249个村、2046个村民。审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农夫建房收费、农夫集资收费、一事一议筹资筹劳中未贪污挪用、独立项目、收费、强行以资代劳筹工等状况。检查审计,主要反映出问题:1、挪用集体资金的状况仍有。村组干部思想素养不高,财经纪律意识不强,挪用集体资金的状况仍旧。审计中查出:挪用集体资金8人,金额53050.54元,:平稳镇一村支书挪用集体资金23000余元,永城镇一村民组长挪用集体资金20859.54元,古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;23人,主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用,涉及金额15418.5元。到为止,已有21人作了退赔,退出集体资金6243.5元,占应退赔金额的9.92%。2、村组制度。农村财务托付代理和电算化管理,财务管理制度健全。,村组干部思想素养不高,遵章守纪意识不强,在农村财务管理工作中制度。审计中查出集体收入未入账17笔84578元,少支多报1笔50元,拒绝不开支入账25笔9541元,新增债务3笔18170元。3、财务管理监督仍需。开支审批手续。开支单据或无事由,或无经办人签,或无审批人审批,或无民主理财审核盖章。票据不规范。村组仍有运用三联收据收款或白条单据付款的状况,本应正规合法凭证的经济,却以非正规票据代替。民主理财未能监督职能。共有民主理财2214个,村314人,社1900个,民主理财无酬劳或民主监督意识不强,不愿或按要求农村财务监督管理工作。共有161个村、组民主理财违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财组长,出名无实,形同虚设。公款私存状况仍旧。村欠有银行或农村信用社贷款,不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户,将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社,集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金263100从1999年3月至XX年1月期间,该村向9户私人发放借贷款,到为止,经清理督促追收,累计至今尚有60000元未还,原村会计将安排生育管理费、农税、水费等集体资金24578.07元以私人的名义存入银行,现已追收上缴,存入乐兴村集体资金账户。4、村干部经办集体经济。制度规定,村组集体的经济收支只能由财务人员办理,但支书或主任不放手,强行经手集体经济。三、整改措施1、督促检查,制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作,乃至整个农村工作的组成,农夫关注的热点问题。农村财务管理,农村基层组织建设,亲密党群、干群关系,农村社会的意义。,今后要一项常常性工作,农村财务管理工作的督促检查,农村财务制度。各镇本地农村财务管理工作中的问题,措施,订正和,使之规范化、制度化。2、审计监督,违纪。农村财务审计监督,是农村财务管理工作的环节和手段。,农村财务审计监督一项常常性的工作,农村财务管理工作中的问题,或不地审计监督。农村财务管理制度要求,每年要审计三分的村组,原则上三年内对所村组要轮番审计一遍。对审计中查出的经济问题,要财务制度的规定肃穆;情节严峻的由纪检监察机关党纪、政纪处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。3、农村财务人员的素养教化。农村财务人员的政治思想素养、技术、职业道德和敬业精神,在程度上确定着农村财务管理工作质量的好坏。,在培训的,要对村组财务人员及镇代理睬计的财经纪律、思想素养教化,遵纪遵守法律意识,责任感、使命感。4、农村财务人员的稳定。农村财务规范管理的条件配备代理中心会计和村财务人员,并稳定,确因工作须要调换的,经镇农经审核、镇批准,并报县农业行政主管备案。

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