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    西宁成套开关设备项目专项资金申请报告_参考范文.docx

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    西宁成套开关设备项目专项资金申请报告_参考范文.docx

    MACRO.泓域咨询 /西宁成套开关设备项目专项资金申请报告西宁成套开关设备项目专项资金申请报告xxx投资管理公司目录第一章 项目建设背景及必要性分析8一、 上下游对行业发展的影响8二、 行业壁垒9第二章 市场预测12一、 影响行业发展的有利和不利因素12二、 行业市场供求状况15第三章 项目概况18一、 项目名称及项目单位18二、 项目建设地点18三、 可行性研究范围18四、 编制依据和技术原则19五、 建设背景、规模20六、 项目建设进度21七、 原辅材料及设备21八、 环境影响22九、 建设投资估算22十、 项目主要技术经济指标23主要经济指标一览表23十一、 主要结论及建议24第四章 建筑物技术方案26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表27第五章 产品规划与建设内容29一、 建设规模及主要建设内容29二、 产品规划方案及生产纲领29产品规划方案一览表29第六章 运营管理31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 各部门职责及权限32四、 财务会计制度35第七章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事53第八章 SWOT分析56一、 优势分析(S)56二、 劣势分析(W)58三、 机会分析(O)58四、 威胁分析(T)59第九章 节能方案说明65一、 项目节能概述65二、 能源消费种类和数量分析66能耗分析一览表66三、 项目节能措施67四、 节能综合评价67第十章 原材料及成品管理69一、 项目建设期原辅材料供应情况69二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理69第十一章 环境保护分析71一、 编制依据71二、 建设期大气环境影响分析72三、 建设期水环境影响分析73四、 建设期固体废弃物环境影响分析74五、 建设期声环境影响分析74六、 营运期环境影响75七、 环境管理分析76八、 结论77九、 建议77第十二章 安全生产分析79一、 编制依据79二、 防范措施80三、 预期效果评价83第十三章 工艺技术说明84一、 企业技术研发分析84二、 项目技术工艺分析86三、 质量管理88四、 项目技术流程89五、 设备选型方案89主要设备购置一览表90第十四章 投资计划方案91一、 投资估算的依据和说明91二、 建设投资估算92建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96固定资产投资估算表97四、 流动资金98流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十五章 经济效益分析103一、 基本假设及基础参数选取103二、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表105利润及利润分配表107三、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109四、 财务生存能力分析110五、 偿债能力分析110借款还本付息计划表112六、 经济评价结论112第十六章 项目风险分析113一、 项目风险分析113二、 项目风险对策115第十七章 招标方案118一、 项目招标依据118二、 项目招标范围118三、 招标要求119四、 招标组织方式121五、 招标信息发布125第十八章 项目总结126第十九章 附表附录128营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表133建设投资估算表133建设投资估算表134建设期利息估算表134固定资产投资估算表135流动资金估算表136总投资及构成一览表137项目投资计划与资金筹措一览表138第一章 项目建设背景及必要性分析一、 上下游对行业发展的影响输配电及控制设备制造行业的上游行业包括电子元器件、有色金属、钢材等原材料供应行业、提供加工设备的机械设备行业以及其他上游行业,前两者形成了输配电设备行业的主要成本。下游产业遍布电力、工矿企业、市政工程及生活用电等领域。输配电及控制设备行业与上下游产业具有较高的关联度。1、上游产业发展对行业发展的影响作为输配电及控制设备制造业的上游,铜材、钢材等金属的价格直接影响到输配电设备的成本。对于高压、超高压设备制造企业以及已经形成中低压优质产品规模生产能力的企业而言,因产品定价能力较强,具备较强的成本转嫁能力,材料价格变化对企业利润水平影响相对较小,能够保持企业正常利润水平;对于附加值低的低端设备制造企业和小规模企业而言,材料价格变化将直接影响企业利润水平。同时,近年来电子元器件行业发展强劲,逐步摆脱国外企业制约,走上独立自主创新的发展路线,相应产品的价格也有所降低,输配电及控制设备制造企业的成本不断下降,行业整体的毛利率有不同程度的上升。2、下游发展对行业发展的影响国家电源和电网建设的基础投资是输配电及控制设备制造行业发展的推进器,将主要影响到行业的发展前景。预计未来20年,中国电力行业将继续维持良好发展的势头。我国电力和电网投资的持续增加,将使得输配电设备行业启动新一轮行业发展。此外,我国工业化和城镇化的持续推进、城市轨道交通的大力发展、城网改造、我国人均装机容量的不断提高,都将为输配电及控制设备市场提供广阔空间。二、 行业壁垒1、技术壁垒高低压成套开关设备领域专业性很强,且涉及的技术领域很广。随着电压等级的提高,高低压成套开关设备行业会涉及电场分布、电力电子、材料、机械能动、力学等多个科技领域最新技术的应用与研究。本行业的产品逐步向智能型方向发展,要求企业拥有现代电子信息技术的专业人才,将微电子技术、计算机技术、传感技术和数字处理技术应用于成套开关设备,才能提高开关电器的功能,满足客户的需求。而且在生产过程中,由于用户技术要求的多样性,必须针对不同的用户进行二次设计开发,要求企业具备较强的研发和工艺设计能力。鉴于技术、设备、工艺、质量等多种原因,行业进入存在一定的技术壁垒。2、资质壁垒由于高压产品直接运行在各高压电力网络中,其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要,国家对进入该行业的输配电设备制造商实行严格的资质审查。目前,规范性管理主要体现在:电气开关产品必须按照国家标准或行业标准设计和生产,并经过国家指定的检测中心进行型式试验。高压成套开关设备须通过省级以上政府主管部门组织的新产品鉴定后取得正式进入市场的资格;低压开关产品在获得CCC认证后取得正式进入市场的资格。部分重点行业客户(如中石油、中海油、中国电信、中国联通、中国移动等大型企业)还需取得该客户的资质认证,经过现场审查认可,方能参与招投标。因此对拟进入的企业形成一定的资质壁垒。3、资金壁垒输配电及控制设备制造行业属于资金密集型行业,无论是研发、建厂还是购置生产线方面都要求新进入者资金实力雄厚,该行业存在着一般生产性行业所无法比拟的资金壁垒。另外,由于本行业产品多是为工程项目配套,行业一般结算方式为按进度支付货款,合同结算周期较长,导致本行业的应收账款普遍较高,要求企业必须拥有较高的营运资金,才能保证生产的正常运转,因此对拟进入的企业形成一定的资金壁垒。4、品牌壁垒由于输配电设备对电力系统的安全运行至关重要,因此电力行业对输配电设备的质量、可靠性要求极高。输配电设备用户一般都很注重企业产品的历史运行情况和服务,新企业要获得用户的认可,这往往需要一个较长的过程。企业的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌是企业的核心竞争力,因此,对拟进入本行业的企业构成了一定的进入壁垒。第二章 市场预测一、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)产业周期我国的输配电及控制设备制造业从建国以来开始发展,经过了前期的引入期,已经步入成长期,未来将进入成熟期。因此,经过了多年的经营与开发,该行业已经积累了丰富的实践经验,有稳定的市场需求和明晰的产业结构,产业信誉较好。此外,中国作为世界上最大的制造基地与需求市场,为本国的产业发展提供了良好的机遇。输配电行业一方面紧跟国家产业政策走上大力发展与自主创新的道路,另一方面我国的市场规模也为输配电行业的繁荣提供了实现的保障。尤其是进入了21世纪,电力行业仍然是我国的支柱型产业之一,作为为电力行业提供配套的输配电及控制设备制造业面临的市场更为广阔,竞争也更加激烈。输配电行业能应对产业自身的发展阶段与具体市场情况做出合理经营规划,将会保证在新的环境与新格局之下的快速发展。(2)经济增长带动社会需求随着国家经济发展和人民生活水平的提高,各种现代化设备不断投入和使用,使得高低压开关设备在发电、输电、变电、生产现场以及公共设施、居民住宅等领域,应用日益广泛,发展空间非常广阔。(3)国家政策提供机遇国家支持带动基础设施和电力能源行业的大力发展。尤其是国家“一带一路”战略的实施,把加强能源基础设施互联互通合作,共同推进跨境电力与输电通道建设,积极开展区域电网升级改造合作作为合作重点,为我国输配电行业的发展带来新的机遇。另外,我国依然在国际市场上拥有相对较低的人工成本与土地成本。因此采取内部分工合作,开发高性能产品,创立自我品牌等方式,把我国家的重点扶持机遇,是输配电行业迅速发展的利好时机。2、不利因素(1)高端产品种类较少该行业技术创新意识较淡薄,对产品的研究与开发投入不足,资金量小、专业人才少,这些不利的措施都造成了我国输配电及控制设备行业内产品的种类单一与档次低端,在国际竞争对手面前缺乏竞争力,同时也满足不了其下游行业新的发展需求。由于高端产品发展缓慢,我国的输配电设备大多“趋同化”,即技术含量低、生产工艺简单的产品生产饱和,产品更新换代率低于国外同类品牌。究其原因,我国虽然强制要求输配电及控制设备制造业应在每年进行技术研发与新品投入,但由于技术研发费用大、见效慢、失败率高,很多规模小的输配电公司没有足够的资金实力投入自主创新,甚至放弃中高端市场,只针对低端产品大量生产。而同比之下的国际知名品牌,配备了专业的研发团队,注重产品的更新换代,更加符合当今经济的发展需求与发展速度。(2)国内市场竞争无序我国的输配电及控制设备制造业在建国后发展到今天不过几十年时间,而我国的社会主义市场经济建设发展时间也较短,因此行业与市场的磨合度较低。输配电行业虽然始终坚持以市场需求为导向,以市场基础性规律为调整因素,但因为行业的特殊性,大多数销售订单依然与大型国有企业具有关联性,国家政策调整对市场的影响巨大,许多企业在进入该行业的时候只是依据国家政策调整,而不参考实际市场饱和度,导致低端市场竞争激烈、薄利多销,中高端市场涉及较少,且招投标流程各地标准不一致,竞争序列混乱、竞争规则混杂。这些都在一定程度上阻碍了本行业的各公司跨地域性生产、销售与发展扩大。(3)自主研发能力不足与国外同行业相比,国内配电开关控制设备制造行业在技术原理、原材料和核心部件等方面的创新能力比较薄弱,缺乏领先的自主创新成果,在一定程度上形成了竞争劣势。国内大型企业已逐步涉足核心技术的研发,但是技术先进性仍落后于国外公司。二、 行业市场供求状况根据Wind资讯统计,2014年1-12月全国规模以上输配电及控制设备制造行业企业数量为7,271家,输配电及控制设备制造行业资产合计16,726.71亿元,同比增加10.71%;实现销售收入19,494.11亿元,同比增加13.92%;完成利润总额1,177.17亿元,同比增加23.74%。目前国内输配电及控制设备制造业产业集中度较低,全国年销售收入500万元以上的输配电生产制造企业多达5,000多家,市场竞争激烈。根据国家统计局数据显示,目前国内输配电及控制设备制造业产业集中度较低,行业企业主要集中分布在东部沿海地区,以广东、江苏、浙江等省份为代表,其企业数量合计占总数的53.02%。因此,行业市场竞争激烈且主要集中在东部沿海省份。我国高低压成套设备行业发展势头良好。随着电网建设投资项目的持续增长,以及铁路电气化、城市轨道交通建设加大需求的拉动,本行业还将迎来更加广阔的市场。1、电力系统需求根据中国电力企业联合会2012年3月9日发布的电力工业“十二五”规划滚动研究报告,“十二五”期间,全国电力工业投资将达到创纪录的6.1万亿元,比“十一五”增长88.3%,其中,电网投资2.9万亿元、占48%。“十三五”期间,全国电力工业投资更是达到7.1万亿元,比“十二五”增长16.4%,其中电网投资3.5万亿元。电力工业巨大投资将为包括高低压成套开关设备在内的输配电及控制设备制造业创造较大需求。2、电力系统外需求制造业是用电大户,其用电量约占全社会用电量的54%,因此,制造业投资对电力设备需求影响巨大。城市轨道交通基础设施建设投资也呈上升趋势。目前全国正在施工建设的地铁线路超过70条,总投资额达8,000多亿,如果加上已经获批的项目,投资额达1.5万亿以上。此外,还有25个城市计划发展城市轨道交通。根据广州地铁3号线对高低压成套开关设备的需求计算,每公里地铁沿线平均需要低压成套开关设备4650台。照此计算,2015年前,轨道交通将需要7.5万台低压成套开关设备。此外,“西气东输”、“南水北调”以及机场等大型工程的建设也将为高低压成套开关设备行业提供较大的市场空间。受近来宏观经济及国家宏观调控政策的影响,我国房地产行业发展速度虽已经放缓,仍保持上升态势,未来仍会给输配电及控制设备制造业创造一定的市场空间。综上所述,我国近年电网需求和工业企业需求虽增速下滑但仍有增长,呈现“量大面广”的行业特点,从长期来看,我国的输配电设备的需求仍将保持增长。第三章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称:西宁成套开关设备项目项目单位:xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约36.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。(二)技术原则1、政策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。3、工艺先进性原则:按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度。五、 建设背景、规模(一)项目背景我国输配电及控制设备行业竞争激烈,行业内厂商数量呈不断增加趋势,这加剧了输配电行业日益激烈的市场竞争局面。从国际市场角度,以西门子、ABB和施耐德为典型代表的国际知名输配电设备制造厂商,无论在其技术水平、管理能力、研发能力,还是从资金实力方面,都具备强劲的竞争优势。这些外资企业通过在国内建厂、合资并购等手段抢占国内市场,更加剧了国内市场的竞争。与此同时,由于本行业产品毛利率水平较高,可能吸引新的竞争对手不断涌入,行业内规模较小的企业将会面对一定的市场竞争风险,甚至淘汰和重组的风险。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积24000.00(折合约36.00亩),预计场区规划总建筑面积40983.27。其中:生产工程23901.70,仓储工程10385.86,行政办公及生活服务设施4446.72,公共工程2248.99。项目建成后,形成年产xx套成套开关设备的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括导热硅胶、焊锡、7019硅胶、浸焊水、防潮油、红胶、稀释剂、绝缘漆、贴片电阻、插件电阻、电解电容、PCB、芯片、二极管、变压器、电感、MOS管、外壳、包材、骨架、磁芯。(二)主要设备主要设备包括:波峰焊、贴片机、插件机、示波器、超声波、印刷机、回流焊、烤箱、焊锡机、真空浸漆机。八、 环境影响本项目符合国家产业政策,符合宜规划要求,项目所在区域环境质量良好,项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规,采取切实可行的环境保护措施,各项污染物都能达标排放,将环境管理纳入日常生产管理渠道,项目正常运营对周围环境产生的影响较小,不会引起区域环境质量的改变,从环境影响角度考虑,本评价认为该项目建设是可行的。九、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14197.05万元,其中:建设投资11816.60万元,占项目总投资的83.23%;建设期利息141.86万元,占项目总投资的1.00%;流动资金2238.59万元,占项目总投资的15.77%。(二)建设投资构成本期项目建设投资11816.60万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用9916.65万元,工程建设其他费用1603.94万元,预备费296.01万元。十、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入23900.00万元,综合总成本费用18696.81万元,纳税总额2424.94万元,净利润3809.57万元,财务内部收益率21.63%,财务净现值3754.34万元,全部投资回收期5.43年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积40983.271.2基底面积13680.001.3投资强度万元/亩302.242总投资万元14197.052.1建设投资万元11816.602.1.1工程费用万元9916.652.1.2其他费用万元1603.942.1.3预备费万元296.012.2建设期利息万元141.862.3流动资金万元2238.593资金筹措万元14197.053.1自筹资金万元8407.043.2银行贷款万元5790.014营业收入万元23900.00正常运营年份5总成本费用万元18696.81""6利润总额万元5079.43""7净利润万元3809.57""8所得税万元1269.86""9增值税万元1031.32""10税金及附加万元123.76""11纳税总额万元2424.94""12工业增加值万元8314.12""13盈亏平衡点万元8338.72产值14回收期年5.4315内部收益率21.63%所得税后16财务净现值万元3754.34所得税后十一、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第四章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则,根据工艺需要,结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要,方便操作、检修和管理,尽量采取厂房一体化,充分考虑竖向组合,立求缩短管线,降低能耗,节约用地,减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间,主厂房设计成轻钢结构,各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构,实现轻型化,并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求,满足防火、通风、采光要求的前提下,力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快,体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构,次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布,工程设计中将加强建筑物抗震结构措施,以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积40983.27,其中:生产工程23901.70,仓储工程10385.86,行政办公及生活服务设施4446.72,公共工程2248.99。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7660.8023901.703237.441.11#生产车间2298.247170.51971.231.22#生产车间1915.205975.43809.361.33#生产车间1838.595736.41776.991.44#生产车间1608.775019.36679.862仓储工程3556.8010385.861077.682.11#仓库1067.043115.76323.302.22#仓库889.202596.47269.422.33#仓库853.632492.61258.642.44#仓库746.932181.03226.313办公生活配套835.854446.72670.003.1行政办公楼543.302890.37435.503.2宿舍及食堂292.551556.35234.504公共工程1641.602248.99224.13辅助用房等5绿化工程3124.8061.27绿化率13.02%6其他工程7195.2024.867合计24000.0040983.275295.38第五章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积24000.00(折合约36.00亩),预计场区规划总建筑面积40983.27。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx套成套开关设备,预计年营业收入23900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1成套开关设备套xx2成套开关设备套xx3成套开关设备套xx4.套5.套6.套合计xx23900.00根据Wind资讯统计,2014年1-12月全国规模以上输配电及控制设备制造行业企业数量为7,271家,输配电及控制设备制造行业资产合计16,726.71亿元,同比增加10.71%;实现销售收入19,494.11亿元,同比增加13.92%;完成利润总额1,177.17亿元,同比增加23.74%。目前国内输配电及控制设备制造业产业集中度较低,全国年销售收入500万元以上的输配电生产制造企业多达5,000多家,市场竞争激烈。第六章 运营管理一、 公司经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、成套开关设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和成套开关设备行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内成套开关设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。(3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分

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