欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    2023年审计科半年工作总结6篇.docx

    • 资源ID:65880213       资源大小:25.71KB        全文页数:23页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:12金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要12金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    2023年审计科半年工作总结6篇.docx

    2023年审计科半年工作总结6篇 工作总结是一种能将自己的工作状况表达出来的文字载体,一篇全面的工作总结须要我们细致的回顾自己的工作状况,下面是我为您共享的审计科半年工作总结6篇,感谢您的参阅。 审计科半年工作总结篇1 我校在20_年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了主动作用。我校内部审计小组依据教化局审计室20_年度年初工作安排和学校内部审计安排,在本年度完成了以下工作: 主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、仔细学习相关业务,刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并刚好上报审计工作报告,有效地提高了教化经费运用效益。依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的全部收入都刚好入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。 2、对学校的各项支出状况,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失奢侈等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一样;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从_年后没有产生新债,更没有举债消费。 5、对学校收费状况进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,刚好完成了教化局支配的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作安排,提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量限制,将审计准则、审计质量限制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。 审计科半年工作总结篇2 今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,主动开展各项审计监督活动,较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。上半年,共完成审计项目10个,查出违规资金629万元,管理不规范资金5277万元,应上缴财政619万元,核减政府投资项目工程造价398万元,移送有关部门案件线索3项。提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇,被批示采纳15篇。 一、上半年开展的主要工作 (一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金、负债等状况。在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制不完整不精确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资金挤占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政462万元。部门预算执行审计反映了预算不精确、基本支出挤占项目经费等状况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度,大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门,增加了政府负债等问题,并提出了审计建议。 (二)开展税收征管状况审计。对土地增值税征管状况进行了专项审计,反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理缘由没有刚好缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不刚好等问题,要求地税部门收回漏缴税款88万元,并堵塞征管上的漏洞。 (三)开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进行了专项审计。反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途运用专项经费等问题,并督促26家主管部门进行整改。对办公用品政府集中选购进行了专项审计,反映了办公用品选购没有编制预算,部分办公用品选购存在无序性和盲目性、部门自行选购办公用品存在价格虚高等状况,存在部分选购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商选购同种型号设备价格不同等问题。 (四)开展民生资金审计。对_县20_年度新渔村建设整村推动工程进行专项审计,反映了重复申报或虚报整村推动工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资金27万元。此外,组织开展了“森林_”建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。 (五)开展政府投资审计。对_县20_年城镇保障性安居工程进行跟踪审计,反映了个别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未刚好上缴财政和住房保障信息化管理有待加强等问题。促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策,收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。完成中小学校舍平安工程竣工决算审计、环岛马路半屏大桥至长坑段马路工程竣工结算审计,核减工程造价398万元。开展了110kv新城(_)输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。接着主动探究固定投资项目跟踪审计,开展了大门镇至小门大桥马路工程、便民中心工程等跟踪审计。 (六)开展经济责任审计。召开20_年经济责任审计进点会议,明确20_年经济责任审计工作任务,强调部门工作联动机制,落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。主动探究经济责任审计工作方式方法,逐步由离任审计转向任中审计,全年7个审计项目中共有4个是任中审计。依据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对4位在任党政领导干部的经济责任审计。 (七)接着加大内审指导工作力度。一是进一步建立健全机制,接着把内部审计工作作为我局20_年“十项重点”工作内容之一,并将内部审计工作经费列入年初预算。3月份已将_县内部审计工作规定申报作为县政府行政规范化文件,有望于下半年出台。二是加大对内审机构的指导。围绕内部审计安排制定、企业审计重点、内限制度完善等方面内容,组织内审机构内部业务沟通学习3次,并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市。帮助指导教化、计生、住建等部门做好“公务支出公款消费”资金内部审计。三是主动组织6个内部审计项目参与全市内部审计优秀项目评比,_县内审机构加强业务沟通等2则信息在中国审计报刊登。 (八)狠抓“审计质量提升年”活动。结合实际开展“审计质量提升年”活动,探究创新审计报告格式和审计方案编制方法,进一步规范了审计业务内部管理流程,着手探讨审计项目质量规范化管理方法。开展审计项目评优活动,激励审计干部树立大要案意识,争做优秀审计项目,举荐6个审计项目参与全市优秀审计项目评比。坚持以人为本,激励新进审计人员7人参与审计师资格考试,努力加强审计队伍建设。着力推动审计信息化建设,根据“早支配、早部署”的原则,在年初支配审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了土地增值税征管状况审计。今年被市审计局授于审计信息化组织推动先进单位。 (九)扎实开展党的群众路途教化活动。一是加强组织领导。成立活动领导小组,明确工作职责,多次召开党组会议和活动领导小组会议,探讨局路途教化工作,结合审计工作实际制定实施方案。二是加强学习教化。开展了理论中心组、读书班、“我有一套”审计技术方法沟通、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大探讨等形式多样学习活动,观看了焦裕禄、南平红荔、信仰、党的纪律等电教片电影共13期。三是广泛听取看法。就“四风”问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监督员、退二线领导干部、内审机构等部门看法建议,发放及回收征求看法表110余份,共征集到各类看法建议90条次、梳理分类成79个详细问题。四是开展基层走亲活动。对霓屿上郎村、正岙村两个结对村5位困难对象进行走访,帮助解决生活生产中的实际困难。开展“审计进社区”活动,到岭背社区开展卫生共建活动,并为外来务工人员、贫困学生建立5个小书架工程。帮助银海社区和上郎村16名困难群众实现16个“微心愿”。五是开展“即知即改”活动。加强内部审计业务指导,帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市,对教化、住建、计生等单位开展“公务支出公款消费”专项审计指导。强化考勤、学风会风问题,加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查,严格执行离岗请假登记制度,做好考勤结果公开。建立谈心谈话制度,开展干部职工谈心谈话活动20余次,缓解审计一线干部精神压力,激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创一流精神。 半年来,我局审计工作虽然取得了一些成果,但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有肯定的距离,特殊是在实行国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有许多工作有待重视和加强。 二、下半年的工作支配 接着实施十项重点工作,深化开展党的群众路途教化活动:一是领导干部经济责任审计。根据以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成大门镇、县计生卫生局、县文化体育局等7个单位7位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%,离任交接对象离任交接率达到100%。二是稳步推动固定资产投资审计。完成_县后寮标准农田提升工程竣工决算、_县人民法院门台工程结算、_县连港蓝色海岸带一期工程结算、_县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等10个固定资产投资审计。加强跟踪审计力度,完善跟踪审计方法,在已跟踪两个项目的基础上,下半年接着对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个项目进行跟踪审计。三是接着围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展_县物业修理资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计,开展_县海霞中学、_县元觉义校、_县马路管理局等单位财务收支审计。四是圆满完成党的群众路途教化活动。做好查摆问题开展指责阶段各项工作,广泛开展谈心谈话,仔细查摆“四风”问题,撰写比照检查材料,高质量开好专题民主生活会。全面整改落实存在的各类状况,开展“正风肃纪”行动,建立健全长效机制,推动审计事业全面发展。 审计科半年工作总结篇3 今年以来,财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神,突出保障有力、服务有为、管理有序、监督有效的财务工作主线,紧扣全年工作目标,奋力拼搏,较好的完成了各项既定的目标任务。 一、上半年财审工作完成状况 (一)狠抓基础建设,努力打造优良的国土资源财会团队 强化岗位职责,增加工作的责任性。依据国土资源片警式监管和精细化管理的要求,进一步完善财会岗位职责,细化考核目标。努力做到财务工作管理全覆盖、责任全落实、过程全限制。 细化工作流程,增加工作的规范性。结合国土财务工作的特点,不断地细化、完善工作流程,做到既便利对内对外业务办理,又更加明确职责。 加强制度建设,不断完善国土资源财务管理制度体系。针对财务运行中的新状况,新问题,会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题,探讨探究进一步加强管理的措施。上半年,出台了关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知,对相关的财务管理工作提出了详细而明确的要求。 重视档案建设,切实完成了国土会计档案的整理归档工作。上半年聘请专人对会计中心移交回来的国土系统_年以来的会计档案资料,根据档案升级的新要求,重新整理归档。既实现了国土会计档案的规范化,又保证了国土会计档案资料的完整持续。 主动争先创优,财务管理工作获得省市县相关好评。今年来,我局先后获得_年度全省国土系统财务管理先进集体、_-_年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。 (二)狠抓增收节支,努力保障国土事业发展对经费的需求 强化预算约束,仔细执行部门预算。今年1-月份,全系统实现非税收入389万元,完成年度任务的22%;全系统发生公用经费支出157.06万元,占年度支出指标的41.2%(其中:国土局公用经费支出96.76万元,占年度指标45.6%;国土所公用经费支出44.3万元,占年度指标34.6%;储备中心公用经费支出16万元,占年度指标39%)。 主动争取落实专项工作经费。依据国土业务工作须要,主动协调落实专项经费250万元,确保了城镇地价动态监测与基准地价更新、矿业权核查项目的如期实施和二调工作经费的按时支付。 实行各级关于厉行节约的各项规定,对年度部门预算的各项指标进行进一步的细化和分解,实行切实措施,努力压减业务款待费、公务用水电费、车辆运行费,争取较上年有较大削减。 (三)狠抓专项管理,努力实现国土专项资金的收支规范 切实加强土地复垦整理开发专项资金的管理。上半年,协调并协作审计单位完成了新店、马塘土地整理项目的决算审计工作;实施了对曹埠、兵房、洋口省以上项目的竣工审计。主动协作做好储备专项融资工作,取得了阶段性成果。今年上半年以来,面对政府土地储备项目对资金需求的扩大和金融信贷控管的不利因素,主动与相关金融机构沟通协调,一方面主动筹措资金刚好归还到期贷款1.48亿元,一方面主动争取新批贷款,上半年已经获批贷款1.88亿元。有力支持了退城进区项目的顺当推动。 (四)加强内审监督,确保国土财务运行平安有序 全力做好审计署上海特派办对我县土地专项资金审计协调协作工作。国土局内部各部门以及财政、审计等单位亲密协作,整体联动。财审科又是这次专项审计的牵头协调部门。一是深化细致的完成了土地出让金和土地复垦整理开发资金的前期自查打算工作。二是审计单位进点后,仔细履行上下联络职责,刚好传递信息,协调项目镇根据专项审计的要求做好全面的协作工作。 完成年度资产年检清查工作。摸清了全系统全部资产的分布现状和运用保管状况,进一步落实责任,从而真正确保国有资产的平安完整。主动行动,仔细开展小金库专项治理工作。依据县政府对专项治理工作部署,国土系统领导重视、组织到位,整体联动、工作到位,严明纪律、监督到位。圆满完成了自查自纠阶段的全部工作。 上半年财审工作虽然取得了阶段性成果。但是也存在一些问题,主要表现在: 一是全系统增收节支的压力巨大。随着国土系统收费收入来源的渐渐削减,人员经费刚性支出的逐年增加,收支冲突越来越突出。这就要求一方面主动寻求和扩大国土事业经费供应的新渠道,另一方面,要切实大力压缩一般性公用经费开支,真正将有限的资金用在刀刃上。建议局后勤管理方面,充分利用先进的网络设施主动推行无纸化办公,努力削减办公耗材奢侈。第三、公务接待要仔细履行申请、审批程序,严格限制公务接待的次数、标准、规模,进一步细化完善国土系统公务接待管理细则,并真正执行到位。 二是系统财务人员的业务素养和实力有待进一步提高。现在的财务工作不是简洁的收收支支、记帐算帐的财务,而是分析、探讨、预料的财务。这就对财务人员提出了更高的要求,目前,国土财会队伍还不能完全适应这一新要求。因此一方面要加强对现职财会人员的再教化,不断提升工作实力;另一方面适时招录专业素养高、业务实力强的财会人员进一步充溢和加强国土资源财会队伍。 二、下半年的工作思路 下半年,财审工作将接着紧扣全年工作目标不放松,自我加压,负重拼搏,努力再创新业绩。 (一)进一步夯实财务工作基础,在精细管理上出实效。一是年底前完成系统内各单位往来性资金的清理工作,并实行往来资金年度清理工作制度,努力抓资金出实效。二是与局相关等部门共同探讨细化内部管理制度,学习借鉴人家先进的做法,努力使国土系统增收节支的措施落到实处。三是着眼于财会人员自身素养的提高,按年初安排对所属单位兼职财会人员进行必要的法律法规和业务培训。 (二)狠抓预算管理,在经费保障上求突破。一是及早调研,为编制_年度部门预算做好充分的打算工作;二是加强预算执行状况的分析,在上半年月报告季分析的基础上,下半年要着力做好预料、分析、预警工作,增加预算执行的前瞻性、可控性。三是努力提高国土专项业务工作经费的保障力度。确保已经起先实施项目的资金按时支付,即将实施的项目不因经费落实缘由而影响工作的开展。 (三)加强过程监控,在依法理财上再提高。一是与局相关部门共同对部分国土所原有经营实体进行彻底的清理,撤消银行帐户,合法处置相关资金。二是依据国家审计署上海特派办专项审计中发觉的问题和提出的要求,对我们现行的复垦专项资金管理方法进行深化的分析,查找工作中的盲点和薄弱环节,切实加以完善。三是充分发挥内审职能,与局监察部门协作加大对系统内增收节支和财务制度执行状况的内审监督,努力实现国土资金平安、规范、高效运行的目标。 审计科半年工作总结篇4 力协作下,由法规审计部牵头。 在公司领导和审计监督委员会的关切、指导下,集团公司内审人员以“热忱、高效、负责”为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部限制和防范经营风险等方面做了肯定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评比为20_年度全省内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个,内审人员18人,其中专职人员10人。 集团公司共开展内部审计项目42个,总审计金额达190亿元。其中,重点对所属9家子公司、13家三级企业20_年至20_年财务状况、内部限制状况和投资项目状况进行了全面审计。同时,接着做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作,组织开展了工会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制度,并主动协作省国资委第七监事会对集团公司20_年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。 集团公司内审工作的重点内容包括,全面完成20_年子公司审计的后续工作,并结合国资委监事会监督检查看法,刚好制定整改方案;仔细做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作,提高资金运用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务学问培训。 审计科半年工作总结篇5 今年上半年,全市审计机关根据省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,仔细开展审计监督,取得较好成果。至6月底,全市共完成审计项目189个,查出违规行为金额10308万元,审计处理应交财政594万元,应削减财政拨款或补贴275万元,归还原资金渠道260万元,调帐处理2265万元,应自行订正金额1109l万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。 一、仔细贯彻“全面审计、突出重点”的方针。 全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债状况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、安排生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡马路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或打算实施审计之中。 二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。 市本级和各县(市、区)审计局都仔细开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府选购监管力度,完善政府选购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关托付,完成了原_医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了_汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和全部者权益状况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、_驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。 三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计。 (一)、围绕服务“三农”问题,仔细开展审计监督。 全市共支配农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局支配了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,依据审计状况,我局向市政府和省审计厅提交了有状况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、安排、运用的第五期(_年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在确定工作成果的同时,查出项目单位变更项目安排、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。 (二)、国外援贷款项目审计已全部结束。 今年全省统一支配的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病限制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有状况、有分析、有看法和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病限制等项目存在的没有完成安排指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不刚好等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改看法,得到接受。 (三)、切实抓好教化转移支付资金审计和省属重点中学审计。根据省审计厅的统一部署,在教化转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延长调查了教化局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教化专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、变更专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中选购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金支配分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的看法和建议,市政府办第20期每周要情以“应加强对转移支付教化资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教化收费的收入、管理和运用状况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。 (四)、重点建设项目投资审计取得好成果。 全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局支配的25条县乡马路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深化现场,从工程质量和建设资金投入等方面仔细进行审计,以实际行动服务基层,服务农夫。 (五)、尽力完成领导交办的工作任务。 今年来,市本级在编制少、任务重的状况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,帮助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的_华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,帮助有关部门从事企业改制工作等。四、加强了经济责任审计,注意审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、_技术学院、原_医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、_华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增加领导干部任职期间的经济责随意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部供应了依据。 四、加强了审计队伍和领导班子建设。 年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。56月,市局依据全市统一布置,仔细开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析缘由,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特殊是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内,开展了仔细的指责与自我指责,正确评价了班子的现状,找出了8个方面须要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组的状况,受到普遍欢迎。 审计科半年工作总结篇6 经过了一年的努力,公司各个方面都有了肯定的发展和提升,同时也会发觉新的问题,现将一年的审计工作做如下总结。 一、加强理论学习,不断提高自身素养 注意审计业务理论学习,除参与了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关学问、专项审计调查报告写作等内容,特殊是参与了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,志向信念更加坚决,审计工作思路更加开阔。 二、注意党性熬炼与修养 自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一样,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚恳做人,踏实做事。始终以剧烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较留意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。 三、依法审计,求真务实 在审计工作中,能够仔细贯彻执行审计法给予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深化审计一线,刚好协调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深化到基层进行审计调研、了解,驾驭第一手资料;同时,能够主动协作局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。 另外,对负责的妇委会工作也能够不遗余力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关切女同志的身体、工作和生活等状况,只要是女同志的节日,肯定会尽力支配。 四、廉洁自律、清廉从审 作为一名审计工作者,能够充分相识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,留意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增加了自觉抵挡腐朽思想侵蚀的实力。 五、今后努力的方向 在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为快速、最为广泛、最为深刻的改变,“全球经济一体化”、“学问经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到学问更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。 因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新实力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的实力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深化,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐。

    注意事项

    本文(2023年审计科半年工作总结6篇.docx)为本站会员(wj151****6093)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开