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    2023年财务专项工作自查报告.docx

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    2023年财务专项工作自查报告.docx

    2023年财务专项工作自查报告财务专项工作自查报告【财务自查报告范文一】 依据县教化局财务管理工作专项检查工作的通知精神,结合学校实际状况,就学校收进管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查,现将自查状况汇报以下: (一)、收进管理 1.全部预算外收进全额解进财政专户,严格执行收支两条线管理; 2.我校已实行免费进学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准; 3.针对外地学生各类收费按规定运用财政部分同一印制的财政票据,无乱收费现象; (二)支出管理 1.学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象; 2.学校购置的教学仪器装备、办公作品及图书资料等都实行政府选购; 3.学校财务支出实行校长负责制,已建立健全民主理财制度,对大额资金的运用由校领导集体探讨确定; 4.学校实行校务公然制度,建立健全财务管理内部限制制度,全部的财务都有结算中心的报账员筹办,职责明确; 5.不存在私设小金库、*私存、账外账、坐收坐支等现象, (三)资产管理 1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等,都有校领导集体确定并按国有资产处置管理的有关规定报批; 2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、运用、交接、修理等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账符合、账卡符合、账实符合; 3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体确定后报上级相干部分审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动; (四)、财会队伍建设 1.从事财会工作的财会职员,是结算中心派出的报账员,具有会计从业资格证书; 2.财会职员正确行使会计监视职权,对违反法律规定的会计事项,谢绝办理或依照职权予以订正以确保会计信息的真实性、正值性和完全性; 加强财务管理,进步教化经费运用效益,是落实科学发展观、办好让人民满足的教化的重要内容,是增进教化持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广阔学生的亲身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分熟识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,实行有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。 【财务自查报告范文二】 我委依据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际状况,对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告以下: 一、财务收支状况 在财务工作进程中,本单位严格依照会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完全,依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,范文之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上同一登记、核算,依据国家同一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在支配支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出须要,既体现实际工作须要,又斟酌财力可能,依据办公室各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确珍重点,兼顾支配,公道支出。 二、单位内部限制制度建立和执行状况 依据本单位工作实际,在建立并实施内部监视和限制制度进程中,制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相干职员在工作进程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监视和限制,保证了会计工作的真实性、完全性和单位财产的平安,加强了对本单位财产物质的监视和管理,杜尽了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求: 1、明确了记账职员与审批职员、经办职员的职责权限,使其相互分别、相互制约,以明确责任,避开舞弊,各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的运用,进步了资金运用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准,实行各种有效措施限制经费开支,杜尽了奢侈现象的发生。 三、固定资产管理和运用状况 为了加强固定资产管理和运用,在固定资产购置时,严格依照政府选购程序进行选购,并根占有关规定,建立了账簿、款项和实物核对制度,通过建立健全制度,会计职员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样;另外一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账符合。无固定资产不进账,公物私用及其他违规题目。 四、存在题目 通过自查,我委在财务管理和财务工作进程中还存在一些不足,在实施内部监视制度和内部限制制度时,还未能完全到达会计法所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度还没有建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

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