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    财务审计年终工作总结报告.docx

    • 资源ID:67128754       资源大小:12.11KB        全文页数:3页
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    财务审计年终工作总结报告.docx

    财务审计年终工作总结报告时光过的飞快,2 Oxx年的工作己经结束了,可以说,在2021年的工作中, 我们全的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的财务审计部门的 工作当然也是在中,高效的完成了安排给我们的,相信我们一定能够做好,这些 都是我们得来的不断的的成果,相信我们一定能够做好!2 0 XX年是集团推进行业、拓展市场、持续的关键年,也是财务审计部 创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心” 的行业,紧紧围绕集团整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完 成了部门职责和领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完 成xx年的*项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、2021年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识2 Ox x年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原 则,财务管理,优化*配置,提高使用效益,把为集团的*项工作服好务作为我 部的一项重要工作。为了适应新形势下的,财务审计部建立健全和完善落实了*项财务规章制 度。由于的性质发生改变,要求的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市 局()的财务制度,结合集团的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们了对会计基础工作的规范力度,提高会计信 息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功 能,对重大的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据*分、子2 0 xx年及20xx年明细账详细分析了 收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为*分、子的20xx 年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据*分、子反馈回来 适当调整后,经总经理审议通过后正式文件下发至*分、子,使*单位对本的预 算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重 了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于 超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规 定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,*分、子的预算观 念也较以前有大大的提高和增强,为做好2 0 xx年全面预算工作积累了经验。3、充分利用税收策充分利用国家对企业的*项税收策,我部积极办理了*物流、*运输的 税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予火火物流、*运输减免2 0 xx年度企业所得税合计177. 29万元、营业税29。48万元的税收策以及2 Oxx年度*物流、火*运输所得税减免,为集团取得了实质性经济收益。4、切实财务管理根据集团规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职 能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人 员委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主 要具体负责集团*类资产的财务监督、财务分析及财务报告和*分、子的财务管 理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局O财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集 团围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康,为国家创造和积累更 多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动”为指导思 想,严格按照市局()的自查要求,认真开展财务自查工作.财务审计部从严从细, 自上而下对“帐外帐”、“*库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和 会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与财经秩序整顿相 结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类, 从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。 通过此次的自查,切实了国有资产的监管力度。6、管理的作用为了规范集团经济运行秩序,*分、子的管理,降低和杜绝的使用风险, 提高使用效率,促进集团健康。集团从XX年8月份起将集团管理中心纳入市局()结算中心统一管理.我们为了保证集团管理中心能顺利、及时进入市局() 结算中心,按照市局()结算中心要求,对*分、子的年度和月度收支预算、管 理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时, 为确保*项工作有条不紊的开展,强调*分、子要加大催收货款力度,保证集团 正常的经济运行.(二)审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求(1)继续巩固推行财务管理模块,财务人员的管理意识和责任心,充分发挥 财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时.,要求我们财务人员要利 用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下*核算的了解业务运行情况,发 挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20x x年目标考核的主要指标来考核.(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任 感,学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。(3)内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风 险.随着集团快速,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控 也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造 成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流 失;通过内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益, 实现集团内涵式、集约化。

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