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    液压顶升机项目可行性分报告(总投资19000万元).docx

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    液压顶升机项目可行性分报告(总投资19000万元).docx

    液压顶升机项目可行性分报告XXX (集团)有限公司MACRO第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第八早 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 第十六章液压顶升机项目可行性分报告目录概论建设背景及必要性分析 市场研究项目方案分析 项目选址研究 土建工程说明 艺先进性 项目环保研究 安全经营规范 项目风险情况 节能说明 计划安排 投资计划项目经济收益分析招标方案 项目结论第一章概论、项目承办单位基本情况(一)公司名称XXX (集团)有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕 客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断 提升自主研发与生产艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以 品牌推市场;致成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张, 将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。 作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司 将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术 创新能力。(三)公司经济效益分析上一年度,XXX (集团)有限公司实现营业收入33378.02万元,同比 增长27.65% (7228.93万元)。其中,主营业业务液压顶升机生产及销售 收入为28022.29万元,占营业总收入的83.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8752.54万元,较去年同期相 比增长2085.58万元,增长率31. 28%;实现净利润6564. 41万元,较去年 同期相比增长1357. 29万元,增长率26.07%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元33378. 02完成主营业务收入万元28022. 29主营业务收入占比83. 95%营业收入增长率(同比)27. 65%营业收入增长量(同比)万元7228. 93利润总额万元8752. 54利润总额增长率31.28%利润总额增长量万元2085. 58净利润万元6564. 41净利润增长率26. 07%净利润增长量万元1357. 29投资利润率56. 38%投资回报率42. 29%财务内部收益率26. 35%企业总资产万元34582. 69流动资产总额占比万元30. 62%流动资产总额万元10588. 87资产负债率39. 52%(-)项目名称液压顶升机项目(二)项目选址某产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积52813.06平方米(折合约79.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54. 84%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率 6. 54%,固定资产投资强度171.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52813. 06平方米,建筑物基底占地面积28962. 68平 方米,总建筑面积88197.81平方米,其中:规划建设主体工程56108. 61 平方米,项目规划绿化面积5769.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费5961.34万元。(七)节能分析1、项目年用电量1262068.03千瓦时,折合155. 11吨标准煤。2、项目年总用水量32029.02立方米,折合2. 74吨标准煤。3、“液压顶升机项目投资建设项目”,年用电量1262068. 03千瓦时, 年总用水量32029.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.85吨标 准煤/年。达产年综合节能量49.85吨标准煤/年,项目总节能率28. 40%, 能源利用效果良好。(A)环境保护项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和 国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施, 严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19049. 66万元,其中:固定资产投资!3566. 70万元, 占项目总投资的71.22%;流动资金5482.96万元,占项目总投资的28. 78%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41767.00万元,总成本费用32002.78万元,税 金及附加372. 87万元,利润总额9764. 22万元,利税总额!1483. 88万元, 税后净利润7323. 16万元,达产年纳税总额4160.71万元;达产年投资利 润率51.26%,投资利税率60.28%,投资回报率38.44%,全部投资回收期 4. 10年,提供就业职位811个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交 叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后 施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内 外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件, 是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必 要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业园区 及某产业园区液压顶升机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某 产业园区液压顶升机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优 化有着积极的推动意义。2、xxx (集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“液压顶升机 项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展,为社会 提供就业职位811个,达产年纳税总额4160.71万元,可以促进某产业园 区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.26%,投资利税率60. 28%,全部投资回报率38. 44%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4. 10年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出 建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范, 宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充 分激发社会投资动和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导 和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52813. 0679. 18 亩1.1容积率1.671.2建筑系数54. 84%1. 3投资强度万元/亩171.341.4基底面积平方米28962. 681.5总建筑面积平方米88197.811.6绿化面积平方米5769. 00绿化率6. 54%2总投资万元19049. 662. 1固定资产投资万元13566. 702. 1. 1土建工程投资万元7773. 662. 1. 1. 1土建工程投资占比万元40.81%2. 1.2设备投资万元5961. 342. 1.2. 1设备投资占比31.29%2. 1.3其它投资万元-168. 302. 1. 3. 1其它投资占比-0. 88%2. 1.4固定资产投资占比71.22%2.2流动资金万元5482. 962. 2. 1流动资金占比28. 78%3收入万元41767. 004总成本万元32002. 785利润总额万元9764. 226净利润万元7323. 167所得税万元1.678増值税万元1346. 799税金及附加万元372. 8710纳税总额万元4160. 7111利税总额万元11483. 8812投资利润率51.26%13投资利税率60. 28%14投资回报率38. 44%15回收期年4. 1016设备数量台(套)15017年用电量千瓦时1262068. 0318年用水量立方米32029. 0219总能耗吨标准煤157. 8520节能率28. 40%21节能量吨标准煤49. 8522员工数量人811第二章建设背景及必要性分析、项目建设背景1、建设制造强国,发展先进制造业,不仅是我国进入工业化后期的发 展需要,也是顺应世界工业化趋势特别是新一轮科技和产业革命的必然要 求。从世界范围看,2008年国际金融危机后,发达国家纷纷推出再工业化 战略,同时以制造业信息化、智能化、服务化为特征的新一轮科技和产业 革命方兴未艾,我国制造业发展既面临严峻挑战,也迎来重大历史机遇。 从挑战来看,在新一轮科技和产业革命背景下,我国制造业的粗放型发展 模式不可持续,必须转向创新驱动的高质量发展模式。从机遇来看,新一 轮科技和产业革命为我国制造业转型升级和创新发展提供了技术经济基础、 指明了发展方向。作为世界制造业第一大国,我国必须抓住这次科技和产 业革命的历史机遇,大力提高制造业发展质量,加快建设制造强国。2、针对制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节,加快转型升级和提质增效, 切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。准确把握新一轮科技革 命和产业变革趋势,加强战略谋划和前瞻部署,扎扎实实打基础,在未来 竞争中占据制高点。3、战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业, 具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占 了发展先机,掌握了未来发展的主动权。4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形 成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚 持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻 关,构建“政府一企业一高校科研院所金融机构”相结合的产业技术 研发模式,推动批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时, 积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改 变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中 国经济从个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样个新模式 转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看, 面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压 力也不断加大了,企业必须努力从过去的标准转向现在的标准,必须从低 水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难 度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而 会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业 和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎 发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出一就业压加 大一金融坏账增加一消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循 环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性 震荡,产生经济下行压。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地 产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压。这些因素使经济增长 持续存在下行压,转型升级也面临多方面风险。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正 从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能 为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增 长点。新常态下“稳增长”的潜十分巨大,机遇也非常难得。当前,新 型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市 场潜巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平 提升,劳动素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经 济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有 能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、当前,中国经济步入新常态,为实现从过度扩张平稳着陆到适度增 长的目标,急需解决产业的结构问题。从长远来看,产业结构调整将带来 长期、稳定的经济增长,合理的经济结构可以优化社会结构,并提高创造 经济效应的效率。尤其通过产业升级,提高科技水平,为经济增长注入新 鲜血液,促使经济的转型升级和长期、稳定的发展。4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利 于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造 工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、 吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术 及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中 已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本 行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章市场研究目前,区域内拥有各类液压顶升机企业923家,规模以上企业35家, 从业人员46150人。截至2017年底,区域内液压顶升机产值196112.48万 元,较2016年176217. 52万元增长11. 29%。产值前十位企业合计收入 81283. 73万元,较去年72776. 19万元同比增长11.69%。区域内液压顶升机行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元196112. 48同期产值万元176217. 52同比增长11. 29%从业企业数量家923规上企业家35从业人数人46150前十位企业产值万元81283. 73去年同期72776. 19万元。1、xxx (集团)有限公司(AAA)万元19914.512、xxx (集团)有限公司万元17882. 423、xxx (集团)有限公司万元10566. 884xxx公司万元8941.215、xxx有限公司万元5689. 866、xxx集团万元5283. 447、xxx (集团)有限公司万元406. 428、xxx公司万元3332. 639、xxx有限公司万元3170. 0710、xxx集团万元2438.51区域内液压顶升机企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值19914. 51万元,较上年度17015. 13万元增长17. 04%,其中主营业务收入 18054.61万元。2017年实现利润总额6359.27万元,同比增长24. 44%;实 现净利润2162.05万元,同比增长17. 52%;纳税总额137. 37万元,同比增 长15. 41% 2017年底,AAA资产总额29329. 57万元,资产负债率55. 59% 2017年区域内液压顶升机企业实现业增加值63951. 19万元,同比2016年53835. 50万元增长18. 79%;行业净利润24055. 43万元,同比2016 年20123. 33万元增长19. 54%;行业纳税总额57206. 12万元,同比2016年 49268.90万元增长16. 11%;液压顶升机行业完成投资58270. 15万元,同 比 2016 年 51231. 01 万元增长 13. 74%区域内液压顶升机行业营业能力分析序号项目单位指标1行业业增加值万元63951. 191.1同期增加值万元53835. 501.2一增长率18. 79%2行业净利润万元24055. 432. 12016年净利润万元20123. 332.2增长率19. 54%3行业纳税总额万元57206. 123. 12016纳税总额万元49268. 903.2一增长率16. 11%42017完成投资万元58270. 154. 12016行业投资万元13. 74%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000. 00亿元, 年均增长7. 75%预计区域内液压顶升机行业市场需求规模将达到 296807.23万元,利润总额98603. 72万元,净利润34093. 85万元,纳税 25503. 19万元,工业增加值104814. 18万元,产业贡献率19.48%。区域内液压顶升机行业市场预测(单位:万元)序号项目2018 年2019 年2020 年1产值229847. 52261190. 36296807. 232利润总额76358. 7286771. 2798603. 723净利润26402. 2830002. 5934093. 854纳税总额19749. 6722442.8125503. 195工业增加值81168.1092236. 48104814. 186产业贡献率14. 00%17. 00%19. 48%7企业数量110813521731第四章项目方案分析一、产品规划项目主要产品为液压顶升机,根据市场情况,预计年产值41767.00万相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动较大 的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、 商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大 的推动作用。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积52813.06平方米(折合约79.18亩),其中:净用 地面积52813.06平方米(红线范围折合约79. 18亩)。项目规划总建筑面 积88197.81平方米,其中:规划建设主体工程56108.61平方米,计容建 筑面积88197. 81平方米;预计建筑工程投资7773. 66万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费5961.34万元。(三)产能规模项目计划总投资!9049. 66万元;预计年实现营业收入41767. 00万元。第五章项目选址研究、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或 少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的 场址。二、项目选址该项目选址位于某产业园区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用 地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展 战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产 业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈 发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结 构进步优化,创新能力进步增强,发展水平进步提升。“十三五” 期间,全市规模总产值年均增速在11. 3%以上,到2020年,规模工业总产 值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11% 以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中 已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本 行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展 和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的业项目建设 用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占 地产出收益率»5000. 00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的 “占地产出收益率600. 00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.84%,建筑容积率1.67,建设区域 绿化覆盖率6. 54%,固定资产投资强度!71. 34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52813. 0679. 18 亩2基底面积平方米28962. 683建筑面积平方米88197.817773. 66 万元4容积率1.675建筑系数54. 84%6主体工程平方米56108.617绿化面积平方米5769. 008绿化率6. 54%9投资强度万元/亩171.34六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和 关键序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式, 从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(-)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地 种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅, 合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、 运输安全。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环 境,舒适宜人的休闲环境,和谐统的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环 状消防管网,室外消火栓间距不大于100. 00米,消火栓距道路边不大于2. 00 米。2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、 器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、 跑水,从而造成水资源的浪费。3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式,电源中性线在进户处作重复 接地,接地装置均利用建筑物基础,重复接地后PE线和N线完全分开。4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和 成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承 担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输 的需求。5、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次 数一定要大于10. 次/小时。、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑 容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各 项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关 规定要求。第六章土建工程说明、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,求生产流程布置合理, 尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设计防火规范(GB50016) 要求。二、项目总平面设计要求应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。三、土建工程设计年限及安全等级砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级为n级。四、建筑工程设计总体要求项目总体布置要按照使用功能要求,进行功能分区,做到人流、车流 路线通畅,空间布置和周围环境协调,同时,应符合相应满足噪音控制、 采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求;所有建筑物设计应满 足防火、防空、防腐、防盗等要求;环境美化、绿化要同周围环境协调并 且别致新颖有特色;所有建筑物设计,应尽可能采用布置一体化、尺寸模 数化、构件标准化,以便于施工和降低成本。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积88197.81平方米,其中:计容建筑面积88197.81平方米,计划建筑工程投资7773.66万元,占项目总投资的40. 81%第七章艺先进性、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统采购集中供应,并根据 所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。二、技术管理特点项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单 位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥 梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调 整。三、项目艺技术设计方案(-)艺技术方案要求生产艺设计要满足规模化生产要求,注重生产艺的总体设计, 艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷 的物资流向。(二)项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上 相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、 运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定 性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产 品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自 动控制程度和性能可靠性相对较高。四、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能 的了解,投资项目艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键 设备拟从国外进,国内采购以人民币支付。项目拟选购国内先进的关键艺设备和国内外先进的检测设备,预计 购置安装主要设备共计150台(套),设备购置费5961. 34万元。第八章项目环保研究全面推进绿色发展,是实现永续发展的关键之举。发展是一个持续不 断的过程,过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可 持续,转型发展势在必行,而绿色发展就是其基本要义,更是永续发展的 必要条件。推进绿色发展,要以绿色发展理念为引领,坚持以效率、和谐、 持续为目标的经济增长和社会发展方式,合理利用自然资源,保护自然环 境,保持和发展生态平衡,保证自然环境与人类社会的共同发展,促进人 与自然和谐共生,推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环 保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿色 低碳转变、推动治理方式向依法治理转变。我们要站在战略和全局的高度, 认真领会绿色发展的深刻内涵,清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性, 以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度,深入推进绿色发展,努力实 现长远、协调、可持续发展。、建设区域环境质量现状项目所在地区域内地下水环境质量较好,各类指标满足功能区划要求, 拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下水质量标准(GB/T14848-93)中的HI类标准要求,水质现状较好。二、建设期环境保护(-)建设期大气环境影响防治对策运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施,减少沿途抛洒, 同时,及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料;冲洗轮胎并定时洒水抵 尘,以减少运输过程中的扬尘。(二)建设期噪声环境影响防治对策在高噪声设备周围设置掩蔽物;通过场界设置临时隔声屏障和选用低 噪音施工机械等有效措施后,使施工现场噪音满足(GB12523)建筑施工 场界噪声标准限值的要求,即昼间W60. OOdB (A)、夜间W50. OOdB(A),从而减少施工噪音对周围居民的影响。(三)建设期水环境影响防治对策水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨措施, 及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质随雨水冲刷 污染附近水体。(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的,因此,要求项目承办单位和 施工单位必须做好施工垃圾管理,采取积极有效的措施,避免建设期间产 生的固体废弃物对周围环境造成的影响。(五)建设期生态环境保护措施水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切 相关,场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被,降低了建设区域绿化覆盖率,在瞬时降雨强度较大的情况下,容易形成水土流失现象;因此,建设期应加强管理,并采取定的防护措施。三、运营期环境保护(-)运营期废水影响分析及防治对策运用物理方法进行处理,通过物理作用分离,回收废水中不溶解的呈 悬浮状态的污染物,采用沉淀、过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗 透等方法,将废水中悬浮物、胶体物和油类等污染物分离出来,从而使废 水得到净化,排放指标达到:C0Dcr80. OOmg/L, SS7O. 00mg/L, B0D520. OOmg/L,氨氮 25. 00mg/L。(二)运营期废气影响分析及防治对策对于一般类业固体废弃物的治理,包括包装废料、废屑、生产过程 中产生的废料等,均可回收利用,在各生产场所设置废料收集点和放置区 域,以收集可利用废物,并委托有资质的废品回收站定期清运。(三)运营期噪声影响分析及防治对策建议项目承办单位加强管理,严格控制和规范降噪设施,厂界声环境 可以满足所采用的工业企业厂界噪声分级标准(GB12348)中的H类标 准限值要求,噪声源对厂界噪声的贡献值较小,可以保证厂界噪声达标, 有效地保护周围声环境质量。四、项目建设对区域经济的影响项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加,将会刺激邮电通讯、信 息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展,增 加就业机会,提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展,人民生 活水平不断提高,对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化,服务 行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向,商业服务的专业批发市场、 零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展五、废弃物处理对于项目承办单位内产生的危险废弃物,可以相容的危险废弃物进行 集中处理、处置。不能在项目建设区域内回收利用的部分按危险废弃物收 集、保存、管理、运输等相关规范和规定运送有资质的危险废弃物处置单 位进行处理。六、特殊环境影响分析积极推行生活垃圾分类收集,建成运营后全面核实业废物产生情况, 实施工业废物特性检测,特别是正确识别危险废弃物,避免将危险废弃物 作为一般工业废物处理造成污染。七、清洁生产主体工程布置尽量靠近动中心,以减少管路和动线路的能量损失。选用低损高效节能变压器降低能耗;采用节能型光源及混合照明,充分利 用自然光,以减少电能的消耗。、环境保护综合评价1、项目建成后,项目承办单位将加强环境管理监测工作,配置专业环 境保护管理人员,负责公司日常生产过程中的环境监测管理工作;通过对 施工、运营过程中所排污染物均实施系列确实可行的污染防治措施,使 污染物达标排放,对受纳环境影响较小,符合污染物总量控制目标,同时 符合清洁生产的要求。2、针对“十二五”工业清洁生产推行中存在的问题和短板,“十三五” 的主要思路是:按照全生命周期污染防治理念,围绕国家“十三五”污染 物减排要求,以提升业清洁生产水平为目标,针对产品生命周期的各个 环节创新清洁生产推行方式,从点(重点企业)、线(重点行业)向面 (重点区域、重点流域)转变,从关注常规污染物(烟粉尘、二氧化硫、 氮氧化物、化学需氧量、氨氮)减排向特征污染物(挥发性有机物、持久 性有机物和重金属)减排转变,深入开展绿色设计、有毒有害原料替代、 生产过程清洁化改造和绿色产品推广,创新清洁生产管理和市场化推进机 制,强化激励约束作用,突出企业主体责任,实现减污增效,绿色发展。3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的环境影响评价报告 书为最终依据,xxx (集团)有限公司将尽快委托有相应资质的单位开展环境影响评价”工作。第九章安全经营规范、消防安全(一)消防设计原则1、项目应严格按照上述条例及规范进行设计外,同时应贯彻“预防为 主,防消结合”的方针,立足自救,并在自救的基础上充分依靠社会及公 安消防的力量,当地消防局接报后可在15.00分钟内赶到火灾现场。2、投资项目采用社会电源由电电缆引至,电压等级均为10KV,均完 全可以满足本工程用电负荷要求,10KV系统采用单母线分段供电。(二)消防设计1、主要设备安装区及辅助设施生产车间周围设置调压稳压功能的室外 地上式消火栓,高大工艺设备框架增设消防水炮。主要设备安装区周围的 室外消火栓布置间距不大于60.00米,其他生产车间周围消火栓间距不大 于120.00米。室外消防给水管网环状埋地敷设,环状管道采用阀门分成若 干独立段,每段室外消火栓的数量不超过五个,消火栓距路边不大于5.00 米,距房屋外墙不小于5.00米。室外消防水管采用焊接钢管,管道防腐做 环氧煤沥青特加强级防腐层。2、消火栓消防系统采用环状管网布置。(三)消防总体要求消防人员要求:项目承办单位根据各个车间消防情况,安排专人负责 场区及车间的消防及消防器材的维护。(四)消防措施项目承办单位在场区较明显的位置设置一定数量的“严禁烟火”标志, 对些有爆炸危险的场所,按照消防安全标志设置要求,设置“小心 火灾,当心爆炸”等消防标志。二、防火防爆总图布置措施项目承办单位要求对所有生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入 均设置明显的标志和指示箭头。三、自然灾害防范措施项目承办单位对于正常非带电设备金属外壳、构架等均要可靠接地;接地电阻不大于4. 00欧姆;管道防静电接地电阻不大于10. 00欧姆;电源 插座选用带保护接地的安全插座。四、安全色及安全标志使用要求在危险部位设置警示牌,提醒操作人员注意;在阀门布置较集中、且 易误操作的地方,在阀门附近标明输送介质名称或设置明显标志。五、电气安全保障措施项目承办单位除对所有的电气设备设置防触电接地外,还应在项目建 设区域高处的建筑物和设备上安装避雷装置。六、防尘防毒措施所有的有毒有害物均

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