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    2023年进料检验作业指导书5篇.docx

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    2023年进料检验作业指导书5篇.docx

    2023年进料检验作业指导书5篇 第一篇:进料检验作业指导书 进料检验作业指导书 进料检验分类 首检样品检验 成批进料检验 过程指导 根据到货日期、到货品种、规格、数量等,准备来料验收 来料后,放于待检区,粘贴待检标示,通知进料检验专员进行检验 检验时,如无法判定合格与否,请技术部,请购部门派人员会同验收 检查来料品种、规格、数量、包装状况,并将进料供应商、品名、规格、数量、验收单号码等,填入相关记录表内 出具检验报告,交品质储主管审核 审批后的检验报告,作为放行通知,办理入库手续 对来料按检验批号提示入库,发放,运用 进料检验专员对抽样的样品进行储存盒保管 按规定期限和方法,进行进料检验记录 进料检验记录、供应商交货记录及检验异样处理记录、每月都需汇总、分析 依检验状况对检验规格提出改善看法或建议 留意事项 收到检验单后2日内,进料检验完毕 检验员执行检验时,必需抽样检验,不得主观判定合格与否 紧急需要的进料,予以优先办理 只有合格品才能入库、发放、运用,不合格物料禁止入库 进料属OEM客户自行待料者,判定不合格时,请业务部联络客户处理 其次篇:进料检验 进料检验管理程序一 2023-01-07 13:06 1 目的: 为确保全部原物料之质量满意顾客与法律法规要求而制订之。2 职责范围: IQC:负责原物料进料检验。 仓管:负责于收到物料后,通知检验人员及验收后处理。3 作业内容: 3.1 定义: AQL:允收质量水平。Ac:接收数。Re:拒收数。 致命缺点:不合格危及人身平安,担忧全因素的项目,或导致其基本功能失效的项目。主要缺点:降低原有运用功能或导致功能失效的项目。次要缺点:对产品运用性能无影响或只有略微影响的项目。3.2 抽样方案: 本公司接受单次抽样支配: 3.2.1 检验水平用:一般检验水平II级。 3.2.2 允收质量水平AQL:致命缺AQL0 主缺AQL0 次缺AQL=0.65。3.2.3 进料环保抽测依取样。3.3 加严检验转换规划: 3.3.1 本公司检验起先接受正常检验抽样方案,当有出现异样时则转移到加严检验。加严检验水平用:加严检验水平II级,致命缺AQL0 主缺AQL0 次缺AQL=0.65进行检验。 3.3.2 加严检验若连续3批合格:可转向正常抽样检验。若加严检验连续三批不符合时,则应提出停料申请暂停进料。 3.3.3 对暂停进料后,若厂商确实实行了改善措施,使提交检验批到达或超过所规定的质量要求,经品保部门同意后,则可复原检验,从加严检验起先。3.3.4 本公司不规定放宽检验抽样方案。但有界定进料免检。另对于厂商交货中只要觉察进料有一批HSF不合格时,即对此家暂停进料,并调查缘由,对该家进行实地稽核,对觉察的问题点经厂商定期改善,再次申请稽核评估合格后方能再次进料。 3.4 厂内检验来源:仓管人员确认所送的实物数量、规格、物料标签的填写等是否正确,确认无误进行签收后,至系统打印,并于上注明物料批号,交IQC检验。 3.5 厂外检验来源:称之B仓,同本程序3.4作业。3.6 厂内进料检验前置作业: 3.6.1 IQC接后,准备相关资料: a.已承认物料:、。 b.未承认物料:须有总厂供应样品及、量规仪器以及样品。 3.6.2 查找及参照相关资料: a.。b.。 3.6.3 依相应之、及样品对产品外观、尺寸、功能进行检验。 3.7 厂外进料检验前置作业:同本程序3.6作业。3.8 检验判定: 3.8.1 合格:由IQC在产品外箱明显处贴示“合格标签及加盖“环保合格章,填写及,并进行ERP系统作业通知仓库做入库动作。 3.8.2 不合格:填写、及,并确认协力厂商回复之及再次来料改善之有效性。具体作业参照。 3.8.3 IQC接获判定需特采之时,依作业。3.8.4 当仓库开出给制造部时,制造部会把生产过程中特采品在运用时产生的问题点,记录在此表中,并随产品向下一流程传递。最终回到IQC处,IQC依制造部回馈运用状况并对后面的来料进行跟踪。 3.9 入库作业:品保检验合格之物料,仓库人员执行办理入库。3.10 记录归档:厂内IQC检验记录归档作业,将根据办理;厂外IQC检验报告,需在一周内寄回厂内进行归档作业。3.11 环保测试: 3.11.1 X-RF具体测试需寄回总厂,由总厂进行X-RF测试,并于检验完后填写,X-RF测试报告需定期烧录光盘进行存盘。 3.11.2 总溴的判定参照。3.12 免检: 3.12.1 免检范围:所谓免检仅针对质量中功能,外观部分免检,但对于HSF的部分全部物料均不纳入免检。 a.厂内目前无法检验之原物料或原物料本身无法检验之部分;如:锡水的成份。 b.非产品之干脆部件,而属附属部件,且连续五批以上进料无质量不良。如束线带、胶圈。 c.本司以前没有雷同产品且客户未供应相关检验根据之客供原物料。d.我司主要原物料,连续三个月在进料或制程中无不良记录,则可申请免检。3.12.2 接后,按照本司进料检验标准作业时,若有觉察依免检定义可纳入免检范围之原物料,则以提出免检申请,并呈总厂主管核准后纳入免检; 并登录于。 3.12.3 免检作业: a.核对、实物与外包装标签,确认无误,免检物料每批料亦需送总厂XRF测试,合格后于实物明显处贴示“免检标签(绿底黑字)及加盖“环保合格章。 b.填写,并进行SOR系统作业通知仓库做入库动作。3.12.4 免检原物料异样处理: a.免检原物料于制程生产或IPQC巡检时觉察质量异样时,制程干部或IPQC需在第一时间内知会IQC,IQC依物料的运用缓急度进行处理,无法刚好处理时则开立。 b.产生异样的免检物料确定为厂商不良,IQC须以提出取消其免检资格申请,呈品保主管审核,经副理核准后,登录于;免检物料在进料时XRF测试如有不符HSF标准之异样处理参照执行。 c.取消免检资格的供货商原物料在下批来料时,IQC须将上次产生异样问题点纳入重点检验项并加严限制。假如需重新申请免检,需检验十批以上合格方可。 3.13 IQC根据每天进料检验记录统计于,并于月底根据当月统计填写,反馈给选购等相关部门,以评核各供货商进料质量业绩。参考文件: 窗体: 6 流程图:进料检验流程图 第三篇:检验作业指导书 检验作业指导书 1进料检验 1.1 定义 进料检验又称来料检验,是制止不良物料进入生产环节的首要限制点。进料检验由IQC执行。 1.2 检测要项 IQC在对来货检验前,首先应清楚该批货物的品质检测要项,不明之处要向本部门主管问询,直到清楚明白为止。在必要时,IQC验货员可从来货中随机抽取两件来货样,交IQC不得在不明来货检验与验证项目、方法和品质允收标准的状况下进行验收。 1.3 检验项目与方法 1.3.1 外观检测 一般用目视、手感、限度样品进行验证。 1.3.2 尺寸检测 一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。 1.3.3 结构检测 一般用拉力器、扭力器、压力器验证。 1.3.4 特性检测 如电气的、物理的、化学的、机械的特性一般接受检测仪器和特定方法来验证。 1.4 检验方式的选择 1.4.1 全检方式 适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料。 1.4.2 免检方式 适用于低值、帮助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的,对于后者IQC应跟进生产时的品质状况。 1.4.3 抽样检验方式 适用于平均数量较多、经常性运用的物料。 样本大小:批量的10%不少于20件,允收数AC=0,拒收数RE=1。 1.5 检验结果的处理方式 1.5.1 允收 经IQC验证,不合格品数低于限定的不合格品个数时,则判为该批来货允收。IQC应在验收单上签名,盖检验合格印章,通知货仓收货。 1.5.2 拒收 若不合格品数大于限定的不良品个数,则判定该送检批为拒收。IQC应刚好填制IQC退货报告,经相关部门会签后,交仓库、选购办理退货事宜。同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货字样,并挂“退货标牌。 1.5.3 特采 特采,即进料经IQC检验,品质低于允许水准。IQC虽提出“退货的要求,但由于生产的缘由,而做出的“特别接受的要求。 若非迫不得已,公司应尽可能不启用“特采。“特采必需由总经理批准,可行时还必需征得客户的书面答应。 1.5.3.1 偏差 送检批物料全部不良,但只影响工厂生产速度,不会造成产品最终品质不合格。在此状况下,经特批,予以接收。此类货品由生产、质检单位按实际生产状况,估算出耗费工时数,对供应商做扣款处理。 1.5.3.2 全检 送检批不合格品数超过规定的允收水准,经特批后,进行全数检验。选出其中的不合格品,退回供应商,合格品办理入库或投入生产。 1.5.3.3 重工 送检批几乎全部不合格,但经过加工处理后,货品即可接受。在此状况下,由公司抽调人力进行来货再处理。IQC对加工后的货品进行重检,对合格品接受,对不合格品开出IQC退货报告交相关部门办理退货。此类货品由IQC统计加工工时,对供应商做扣款处理。 1.6 紧急放行限制 1.6.1 紧急放行内涵 a.紧急放行的定义 紧急放行是指生产急需来不及验证就放行产品的做法,称为“紧急放行 b.紧急放行条件 产品觉察的不合格能在技术上给以订正,并且在经济上不会发生较大损失,也不会影响相关、连接、相配的零部件质量,可紧急放行。 1.6.2 紧急放行的具体操作步骤 1.6.2.1 应设置适当的紧急放行的停止点,对于流转到停止点上的紧急放行产品,在接到证明该批产品合格的检验报告后,才能将产品放行。 1.6.2.2 若觉察紧急放行的产品经检验不合格,要马上根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回。 2过程检验: 过程检验IPQC指来料入仓后,至成品组装或包装完成之前所进行的质量检验活动。 2.1 目的: 2.1.1 及早觉察不合格现象,实行措施,以防止大量不合格品的产生。 2.1.2 过程检验作为过程限制的一部分,用来评估过程的稳定性并预知过程进展的趋势,以便在不合格尚未发生之时就实行有效的预防措施。 2.1.3 通过过程检验,防止不合格品流入下一道工序,甚至可能装在最终的产品上,以致造成不合格品出厂。 2.2 首件检验 2.2.1 定义及目的首件检验是在生产起先时上班或换班或工序因素调整后换人、换料、换活、换工装、调整设备等对制造的第1件大件产品或前3件非大件产品进行的检验。目的是为了尽早觉察过程中影响产品质量的系统因素,防止产品成批报废。 2.2.2 操作者 首件检验由操作者、检验员共同进行。操作者首先进行自检,合格后送检验员专检。 2.2.3 要求 2.2.3.1 作业指导书的版本进行核对。 2.2.3.2 检验员应按规定在检验合格的首件上作出标识,并保存到该批产品完工。 2.2.3.3 首件未经检验合格,不得接着加工或作业。 2.2.3.4 首件检验必需刚好,以免造成不必要的奢侈。首件检验后要填写首件检验记录表,以保存必要的记录。 2.2.3.5 机加工、冲压过程应实施首件检验。 2.3 巡回检验 2.3.1 定义 巡回检验是指检验员在生产现场每间隔2小时对各工序的产品和生产条件进行监督检验。 2.3.2 巡回检验的内容:巡回检验不仅要抽检产品,还需检查影响产品质量的生产因素4 M 1 E 人、机、料、法、环境。巡检以抽查产品为主,而对生产线的巡检,以检查影响产品质量的生产因素为主。生产因素的检查包括: 2.3.2.1当人员有转变时,对人员的教化培训以及评价有无刚好实施。 2.3.2.2保养,是否处于正常状态。 2.3.2.3物料和零部件在工序中的摆放、搬送及拿取方法是否会造成物料不良2.3.2.4不合格品有无明显标识并放置在规定区域。 2.3.2.5工艺文件能否正确指导生产,工艺文件是否齐全并得到遵守。 2.3.2.6产品的标识和记录能否保证可追溯性。 2.3.2.7生产环境:生产环境是否相宜产品生产的需求,有无产品、物料散落在地面上。 2.3.2.8对生产中的问题,是否实行了改善措施。 2.3.2.9员工的技能能否胜任工作。 2.3.2.10生产因素变换时换活、修机、换模、换料是否按要求通知质检员到场验证等等。 2.3.3 巡检问题处理 巡检中觉察的问题应刚好指导操作员或反馈到生产单位加以订正,问题严峻时,要适时向有关部门发出订正和预防措施要求单要求其改良。 2.4 完工检验 2.4.1 定义 完工检验,是指对全部加工活动结束的半成品、零件进行的检验。完工检验的工作包括验证前面各工序的检验是否已完成,检验结果是否符合要求,即对前面全部的检验数据进行复核。 2.4.2 要求及重点 2.4.2.1 完工检验要求:应当依据工序卡、产品图样、抽样方案等有关文件的规定,做好完工检验工作。 2.4.2.2 完工检验的重点 2.4.2.2.1 核对加工件的全部加工程序是否全部完成,有无漏序、跳序的现象存在。在批量的完工件中有无尚未完成或不同规格的零件混入。必要时实行订正和预防措施,以防止问题的再发生。 2.4.2.2.2 核对被检物主要质量特性值是否真正符合规范要求。 2.4.2.2.3 复核被检物的外观,对零件的倒角、毛刺、磕碰划伤应予以特别地留意。 2.4.2.2.4 被检物应有的标识、标记是否齐全。 2.5 末件检验 2.5.1 定义 末件检验,是指依靠模具或专用工装加工并主要靠模具、工装保证质量的零件加工场合,当批量加工完成后,对加工的最终一件或几件进行检验验证的活动。 2.5.2 要求 末件检验由检验人员和操作人员共同进行,检验合格后,双方均应在末件检验记录表上签字,并把记录表和末件实物(大件可只要检验记录)拴在工装上。成品入库检验 3.1 检验方法 3.1.1 数量20时,接受全检方式。合格品入仓,不合格品退回车间返工。 3.1.2 数量21时,如客户有特殊要求,按客户要求检验,否则,抽检10,推断标准:AC0,RE1。 3.2 检验要求 3.2.1 3.2.2 如不齐全或装错则整批退车间返工。 3.2.3 如觉察有产品混装则整批退车间返工。 3.2.4 批量构成: 批量为一个班组一天的产量。出货检验 4.1 检验内容 4.1.1 外观检查:检查产品是否变形、受损、配件/组件/零件是否松动、脱落、遗失。4.1.2 尺寸检验:测试产品是否符合规格,零配件尺寸是否符合要求,包装箱尺寸是否符合要求。 4.1.3 特性验证:检验产品物理的、化学的特性是否产生转变及对产品的影响程度。 4.1.4 产品包装和标识的检查:检查产品的包装方式、包装数量、包装材料的运用、单箱装数是否符合要求,标识纸的粘贴位置、标识纸的书写内容、外箱的填写是否规范,外包装是否有检验合格印章。 4.2 不合格品的判定 QA根据品质标准判定抽检中出现的不合格品数量,若QA无法判定的产品可填写品质抽查报告连同不合格样品交主管判定,QA根据最终仲裁结果确定不合格品处理看法。 4.3 验货结果的判定与标识 QA根据不合格品确实认结果判定该批产品是否允收,对允收批产品则在其外箱逐一盖合格印章,并通知仓库入库。对拒收批产品挂待处理牌,仓库不得擅自移动此类产品。 4.4 产品的补数和返工、返修、报废 QA根据检验结果确定送检批产品的允收状况,并书面通知生产部门进行补救、返工、返修直至报废。 第四篇:工厂进料检验流程 进货检验工作流程 1、接收选购员给的“进货验证记录和供方自检报告; 2、找到所检产品对应的图纸和技术通知、检验支配、记录表单; 3、校对规定的量具、检具; 4、依据检验支配规定要求进行抽样; 5、对所抽产品进行规定项目检验; 6、记录检验数据和结果; 7、核对供方供应样件与所供应供方自检报告数据的差异; 8、进行判定是否合格; 9、填写“进货验证记录,并附上检验记录表交质量部; 10、合格的由选购办理入库确认手续; 11、不合格的,填写质量信息反馈单,反馈上级进行处置; 12、登记检验台帐; 13、清理检验现场,对产品进行清理,需要暂存的进行状态标示 14、将本班次质量记录交到站特长存档 成品入库抽检流程 1、接收车间统计员给的“合格产品入库检验单; 2、找到所检产品图纸和技术通知、检验支配、记录表单; 3、自校所应用的量具、检具; 4、依据检验支配规定要求进行抽样; 5、对所抽产品进行规定项目检验; 6、记录检验数据和结果; 7、进行判定是否合格; 8、在“合格产品入库检验单上签署入库看法 9、合格的由车间办理入库确认手续; 10、不合格的,马上告知当班操作工和对应过程质检员,并填写质量信息反馈单反馈上级; 11、登记检验台帐; 12、清理检验现场,对产品进行清理,需要暂存的进行状态标示 13、将本班次质量记录交到站特长存档 不合格品处理流程 1、觉察或接到不合格品或状态可疑品; 2、根据单据描述或作业者描述对不合格品进行确认,先外观后尺寸; 3、判定为废品,开具废品单,交由质量部复核后入废品库; 4、判定为可返修返工品的,开具返工返修品通知单,反馈责任单位施工; 5、对返工返修品再次检验,合格接着流转,不合格按不合格品处理流程; 6、对报废品、返工返修品进行挂牌标识或在产品用色笔标注,以利于区分; 7、对料废当天同一种产品超过10件的,开出质量信息反馈单交由选购部反馈供应商,对于当天出的工废,不管多少都要开出质量信息反馈单给责任单位,质量信息反馈单抄送一联给质量部存档。 8、质量部组织信息反馈单的统计、整改回复跟踪和关闭措施验证工作。 第五篇:五金件进料检验标准 五金件进料检验标准 1目的:对进料五金件进行规定的检验和试验,保证未经检验和检验不合格的产品不投入运用。 2范围:适用于五金件的检验和试验。 3作业说明: 3.1检验方式:按MIL-STD-105E AQL一般抽样水准标准抽样。 3.2检验项目: 3.2.1外观 3.2.1.1标准要求 a.外观必需平整无变形,其截面切口均匀、平滑;防锈性能好。 b焊接部位必需保持牢固,焊缝饱满,无虚焊,假焊,外观整齐、平滑; 3.2.1.2检验方法:目测测量。 3.2.2图纸要求: 3.2.2.1标准要求:按图纸尺寸及技术要求。 a全部零件尺寸要严格按图纸逐一检查,对关键部位如轴、套确定要全检,外表粗糙度应到达图纸设计的要求登记;零件周边和端口无毛刺、尖角特别留意穿线管孔必需光滑,以防划破管线。 b相关零件组合的协作精度必需精确,协作间隙必需符合图纸要求。 c行位公差:全部零件的行位公差必需到达图纸的设计要求,如:同轴度,平行度,垂直度等。 3.2.2.2检验方法:用卡尺、角度尺、直尺等测量。 3.2.3性能 3.2.3.1标准要求 a.五金件的运用材料必需符合设计要求,其性能必需符合运用要求。如:抗压、防变形、载荷和整体强度等; b已装配好的部件,如椅架,要严格检查其装配工艺,比方:注油、挡圈协作与限位,及整体的稳定性等。 3.2.3.2检验方法:验证供应商供应的检测报告并目测,椅架试运行。 4相关文件: 4.1供应商检测报告 4.2相关工程设计图纸见附件3 5运用表单:

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