欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    2022供应商结算管理制度_供应商管理制度系统.docx

    • 资源ID:7203740       资源大小:33.10KB        全文页数:7页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:12金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要12金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    2022供应商结算管理制度_供应商管理制度系统.docx

    2022供应商结算管理制度_供应商管理制度系统 供应商结算管理制度由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“供应商管理制度系统”。 供应商结算管理制度 第一章 结算原则 1.1 经营部门在与供应商签订合同时,应依据财务部结算要求,明确结算日期和支付方式,并在合同中载明。 1.2 在资金允许的前提下,财务部严格根据合同条款执行,并限制不根据合同条款执行的支付申请;无合同条款或在合同中无明确付款约定的,按财务部规定的相关日期结帐。 1.3 与供应商明确支付时间期限,供应商未在规定的时间内提交相关结算资料,或未在规定时间内到公司办理相关手续,并足额交纳相关费用,造成财务部门无法在规定时间内支付的,一般不允许临时签字结款,一律延后一个月,与下一个月款项合并结算与支付。 1.4 代销商品的资金结算必需已销完并在规定的付款期支付为原则,严禁超付或提前支付货款;经销商品必需谨慎选购,从紧选购,以免形成存货积压,产生问题商品,并造成公司大量资金沉淀。 1.5 对于不根据合同条款执行支付货款的供应商,特殊是借款、预付、提前结帐等,需按公司付款的相关审批流程办理。 1.6 一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号;确需变更的供应商,财务部在收到供应商书面变更申请的次月起,根据新的企业名称,开户行或帐号进行支付,当月仍根据原有的企业名称、开户行、帐号进行支付。不符合当月支付条件的,一 律延后到下个月进行支付。 1.7 财务部应加强付款前稽核,保证款项支付的正确性;重点关注货品是否到达,发票是否入帐,货品是否销完,是否有退货,供应商帐面结余状况,是否符合合同付款条件,用款申请前道审批是否完整等。 其次章 结算时间与方式 2.1 会计上采纳上月26日-本月25日为一个月份的核算周期,每年12月份结算到月末最终一天,即12月31日。 2.2 一般月份,上月销售期指上上月的26日-上月的25日,依据合同条款承诺的详细结帐期在本月进行支付,每月付款期规定在16日-20日之间。 2.3 资金结算日接待时间,每月16日-20日,上午9:30-11:00 , 下午13:30-16:00 ,公司作息时间如有变更,则相应调整。本周六的付款向后顺延到下周一支付,本周日的付款向后顺延到下周二支付,重大节日付款向后顺延支付。 2.4 付款方式:原则上全部采纳电汇(网上支付),如有特别状况,少数可采纳支票、银行承兑汇票或银行汇票支付。 2.5 网上支付的录入工作要求出纳在当天的16:00之前完成,16:00之后送达财务部的付款单据,一般转入下一日支付。 2.6 付款审核由审核会计实行集中成批审核,一般次日上午9:00-10:00之间进行付款审核,付款审核前需看到相应的付款电子明 细表,以保证款项支付的正确性。 第三章 结算流程 3.1 全部店(柜)长(实物负责人)应于28日前完成当月进(退)货、销售、库存状况的核对工作。 3.2 公司各部门应于28日前完成应摊促销及其他费用总额、分摊原则、标准及留意事项;须要供应商供应支持或协作的事项;其他与费用分摊相关的事项。 3.3 公司各部门应于28日前将应分摊给供应商担当的费用汇总造册,报公司总经理审批。 3.4 总经理应在每月30日前完成费用分摊清册的审核签名工作,并流转到财务部门。 3.5 财务部依据总经理签批过的费用分摊清册进行数据审核,并于次月3日前生成上月供应商结算单,交商品部经理。 3.6 各商品部楼层经理于次月5日前,将供应商结算单审核、确认完毕。 3.7 商品部楼层经理须要审核的主要内容包括(但不限于)以下内容: 3.7.1 促销让利实惠损失分摊与促销(特卖)商品审批表上审批内容是否一样; 3.7.2 包底销售赔补款、会员让利、应收转嫁人员工资及其它应收费用等是否按合同约定的模式执行; 3.7.3 向供应商收取的各项费用是否精确,尤其是临时促销的扣率是否按促销申请单批准的标准执行。 3.8 各商品部楼层经理将供应商结算单流转至供应商,供应商应于10日前核对结算月的进、销、存数据,以及开票数和实际结款数,核对完毕加以确认。并在10日前将应开的税票传递到财务部。异地客户若邮寄发票,必需通过特快专递邮寄。若在规定的时间内未能确认或发票未到,当月不予结算,一律并入下月结算。 3.9 收款方应出具合法有效的发票,开具发票的单位名称、开户银行、账号等重要信息应与合同保持一样,并在发票的备注栏填写供应商编码,否则,财务人员有权拒绝收受。 3.10 财务部审核会计于10日-13日对供应商的税票、应结款项进行初步审核,并开具相关收费票据。 3.11 会计主管于14-15日进行复审,复审结束后,交出纳按支付流程办理货款支付手续。 3.12 出纳在16-20日之间统一办理款项支付手续。 3.13 财务部每月编制供应商本月付款统计表,用以统计本月应付、实付、未付货款及累计应付、实付、未付货款数据。 供应商管理制度 供应商管理制度第一章 总 则第一条 为了规范公司供应商管理,降低选购成本,提高办事效率,促进廉洁自律,制定本制度。其次条 公司选购作业严格遵循公开透亮原则、公允竞争原则和诚. 供应商管理制度 供应商管理制度一、目的:为规范供应商管理,建立平安、稳定的供应商队伍,确保企业能得到刚好、长期、稳定的高质量的产品,特制定本制度。二、范围:本制度适用于长期向本企业供应产. 供应商管理制度 南京自强铁路车辆配件有限公司供 应 商 管 理 制 度发布 实施南京自强铁路车辆配件有限公司 供应商管理制度一、目的选择合适的供应商,供应符合平安要求的产品,消退供应产品的. 供应商管理制度 1.目的本制度规范了选择合格的供应商对其进行持续的监管,以确保其为公司供应合格的产品与服务。 2.适用范围本流程适用于给公司供应产品和服务的全部供应商。3.职责3.1、物流. 供应商管理制度 供应商管理制度第一章 总 则第一条 为规范对供应商资格预审、选用和续用等环节的管理,限制与选购有关的平安风险,依据危急化学品从业单位平安标准化通用规范(AQ3013-2022),制. 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页

    注意事项

    本文(2022供应商结算管理制度_供应商管理制度系统.docx)为本站会员(l***)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开