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    知识产权现场审核记录表要点.pdf

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    知识产权现场审核记录表要点.pdf

    现场审核记录表 审核区域/过程:审核时间:年 月 日 审核要素 4.1、4.2.2、4.2.4、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.4.3、5.5、9.2 审核提示 重大变化/变更信息 组织/文件/人员/职责 上次不符合项跟踪 纠正/纠正措施实施情况 效果/有无再发生 知识产权纠纷 分析和持续改进 审核过程/要素 审核记录 标准号条款号 评估 总体要求 文件控制 外来文件与记录文件 知识产权管理体系策划 知识产权目标 本公司知识产权管理者代表是谁?是否进行管理评审?是否按文件控制程序的要求对文件进行发放回收,是否对密级进行了规定,对外来文件是否进行有效管理 是否对记录进行了有效管理?如何进行知识产权管理体系策划的?公司是否制定了知识产权管理目标?并按照目标合理的实施?是否按规定进行考核?4.1 4.2.2 4.2.4 5.3.1 5.3.2 说明:“评估”栏用 1 表示符合,2 表示观察项,3 表示不符合项。审核过程/要素 审核记录 标准号条款号 评估 法律和其他要求 内部沟通 管理评审 内部审核 公司的法律法规和相关要求是否收集齐全?是否进行及时更新?并对员工进行了传达?查阅文件,看是否建立沟通渠道,有内部沟通渠道 查看管理评审的输入和输出是否满足知识产权管理的规定 内部审核的策划 5.3.3 5.4.3 5.5 9.2 说明:“评估”栏用 1 表示符合,2 表示观察项,3 表示不符合项。现场审核记录表 审核区域/过程:审核时间:年 月 日 审核要素 5.2、5.4.3、7.1、7.2、7.3.1、7.4.1、7.4.2、7.6、9.3 审核提示 重大变化/变更信息 组织/文件/人员/职责 上次不符合项跟踪 纠正/纠正措施实施情况 效果/有无再发生 知识产权纠纷 分析和持续改进 审核过程/要素 审核记录 标准号条款号 评估 知识产权方针 内部沟通 获取 维护 实施、许可和转让 是否制定知识产权管理方针,并对方针进行了宣贯 查阅文件,看是否建立沟通渠道,有内部沟通渠道 获取知识产权前是否进行检索与分析,并形成记录,是否按目标制定了知识产权获取的工作计划?知识产权获取记录是否保存?是否保障发明创造人员的署名权?是否制定知识产权的分类管理台账及日常维护记录,有没有发生知识产权的变更放弃行为,是否进行评估,是否对知识产权的实施进行监控?是否发生知识产权的实施、许可或转让,在实施、许可或转让前是否对知识产权进行评估?5.2 5.4.3 7.1 7.2 7.3.1 说明:“评估”栏用 1 表示符合,2 表示观察项,3 表示不符合项。审核过程/要素 审核记录 标准号条款号 评估 风险管理 争议处理 保密 分析和改进 公司是否建立知识产权预警机制?是否对知识产权风险进行识别并且进行监控?有发生知识产权的风险吗?是否有过知识产权纠纷?发生纠纷后是否对处理方式进行评估?保密制度的建立,明确保密人员、设备、信息和区域 是否对知识产权的不合格制定改进措施,并进行跟踪检查 7.4.1 7.4.2 7.6 9.3 说明:“评估”栏用 1 表示符合,2 表示观察项,3 表示不符合项。现场审核记录表 审核区域/过程:审核时间:年 月 日 审核要素 7.4.3、7.5、8.5 审核提示 重大变化/变更信息 组织/文件/人员/职责 上次不符合项跟踪 纠正/纠正措施实施情况 效果/有无再发生 知识产权纠纷 分析和持续改进 审核过程/要素 审核记录 标准号条款号 评估 涉外贸易 合同管理 销售和售后 是否对出口国的法律法规进行搜索及分析,产品是否进行了海关备案 是否在出口国进行知识产权申请、注册和登记 是否对销售合同进行知识产权条款审查 产品销售前,是否对产品进行知识产权的审查和分析?在产品销售过程中是否建立市场监控程序,对产品进行跟踪调查?产品宣传、销售、会展等商业活动前制定了风险规避方案?7.4.3 7.5 8.5 说明:“评估”栏用 1 表示符合,2 表示观察项,3 表示不符合项。现场审核记录表 审核区域/过程:审核时间:年 月 日 审核要素 8.1、8.2 审核提示 重大变化/变更信息 组织/文件/人员/职责 上次不符合项跟踪 纠正/纠正措施实施情况 效果/有无再发生 知识产权纠纷 分析和持续改进 审核过程/要素 审核记录 标准号条款号 评估 立项 研究开发 立项之前是否对该项目的知识产权信息进行检索和分析,并对有风险的知识产权进行了相应的评估?是否通过检索分析找到产品潜在的合作伙伴或竞争对手?研究开发活动中的程序是否完善?是否按照相应的研发程序完成?研发过程中是否有记录?记录是否完善?在研发过程中是否进行了跟踪检索?是否对知识产权进行规划?8.1 8.2 说明:“评估”栏用 1 表示符合,2 表示观察项,3 表示不符合项。现场审核记录表 审核区域/过程:审核时间:年 月 日 审核要素 8.4 审核提示 重大变化/变更信息 组织/文件/人员/职责 上次不符合项跟踪 纠正/纠正措施实施情况 效果/有无再发生 知识产权纠纷 分析和持续改进 审核过程/要素 审核记录 标准号条款号 评估 生产 生产过程中知识产权是否能够进行有效的管理?是否对生产中的生产创新及合理化建议进行有效管理?生产过程中的记录是否进行有效的管理?8.4 说明:“评估”栏用 1 表示符合,2 表示观察项,3 表示不符合项。现场审核记录表 审核区域/过程:审核时间:年 月 日 审核要素 7.5、8.3 审核提示 重大变化/变更信息 组织/文件/人员/职责 上次不符合项跟踪 纠正/纠正措施实施情况 效果/有无再发生 知识产权纠纷 分析和持续改进 审核过程/要素 审核记录 标准号条款号 评估 合同管理 采购 是否对采购合同进行知识产权条款审查 公司是否收集供方的知识产权信息及权属证明?对供方信息、进货渠道、进价策略等信息资料进行了有效管理?对委托合作的过程中有没有对合同中的知识产权条款进行审查?如果有,有没有明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等?是否收集供方的知识产权许可证明?7.5 8.3 说明:“评估”栏用 1 表示符合,2 表示观察项,3 表示不符合项。现场审核记录表 审核区域/过程:审核时间:年 月 日 审核要素 6.3 审核提示 重大变化/变更信息 组织/文件/人员/职责 上次不符合项跟踪 纠正/纠正措施实施情况 效果/有无再发生 知识产权纠纷 分析和持续改进 审核过程/要素 审核记录 标准号条款号 评估 财务资源 公司是否设立了知识产权工作专项经费?专项经费是否有计划?是否能够按照计划使用?对经费的使用进行记录?6.3 说明:“评估”栏用 1 表示符合,2 表示观察项,3 表示不符合项。现场审核记录表 审核区域/过程:审核时间:年 月 日 审核要素 7.1、7.2、7.3 审核提示 重大变化/变更信息 组织/文件/人员/职责 上次不符合项跟踪 纠正/纠正措施实施情况 效果/有无再发生 知识产权纠纷 分析和持续改进 审核过程/要素 审核记录 标准号条款号 评估 获取 维护 实施、许可和转让 获取知识产权前是否进行检索与分析,并形成记录 是否制定知识产权的分类管理台账及日常维护记录,是否进行评估 是否对知识产权的实施进行监控?实施、许可或转让前是否对知识产权进行评估?7.1 7.2 7.3.1 说明:“评估”栏用 1 表示符合,2 表示观察项,3 表示不符合项。现场审核记录表 审核区域/过程:审核时间:年 月 日 审核要素 6.2、6.4 审核提示 重大变化/变更信息 组织/文件/人员/职责 上次不符合项跟踪 纠正/纠正措施实施情况 效果/有无再发生 知识产权纠纷 分析和持续改进 审核过程/要素 审核记录 标准号条款号 评估 基础设施 信息资源 是否对涉及知识产权的软硬件设备设立了台账,是否建立了网络设施台账?明确了涉密场所 公司知识知识产权信息收集渠道是否完善?是否定期收集知识产权信息?信息发布审批前是否进行了相应的审批?6.2 6.4 说明:“评估”栏用 1 表示符合,2 表示观察项,3 表示不符合项。现场审核记录表 审核区域/过程:审核时间:年 月 日 审核要素 5.4.2、6.1 审核提示 重大变化/变更信息 组织/文件/人员/职责 上次不符合项跟踪 纠正/纠正措施实施情况 效果/有无再发生 知识产权纠纷 分析和持续改进 审核过程/要素 审核记录 标准号条款号 评估 机构 人力资源 是否明确了知识产权相关管理人员的岗位职责?是否明确知识产权工作人员的任职条件?是否制定了年度培训计划?知识产权管理人员是否进行培训?公司是否和公司内部涉及知识产权的人员签订保密合同?是否对新入职员工进行了知识产权背景调查?离职员工是否进行了知识产权提醒?是否建立了知识产权奖励台账?5.4.2 6.说明:“评估”栏用 1 表示符合,2 表示观察项,3 表示不符合项。

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