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    2023年江西省会计继续教育试题答案.docx

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    2023年江西省会计继续教育试题答案.docx

    一、单选题(每小题2分洪15小题。)I、卜列不属于公司内部控制应用指引分类的是 DA内部环境类指引B控制活动类指引C控制手段类指引D控制程序类指引 2、下列有关公司组织架构运营的说法中不对的的是BA公司应当定期对组织架构设计与运营的效率和效果进行全面评估C B公司组织架构调整应当由总经理决策并审批后生效C公司应当科学建立并运营对其子公司的投资管控制度D公司梳理内部机构的重点是其设立的合理性和运营的高效性等制定并发布“公司内部控制应用指引-协议管理”的目的是CA促进公司平常经营效率的提高B促进公司增强销售渠道和市场占有率 C为了促进公司加强协议管理,维护公司合法权益D促进公司增强硬实力和谈判能力4、“财务报告”屈于1 8项“公司内部控制应用指引”中的BA第11号(B第14号C第15号D第17号5、不属于公司建立和完善预算编制工作制度内容的是AA编制进度B编制依据C编制程序D编制方法6、下面哪种方式不属于公司开发信息系统可以采用的方式 CrA自行开发B业务外包C公开招标rD外购调试7、 项目建议书的重要内容不涉及以下哪项CA项目的必要性和依据rB项目进度安持6 C完善工程项目各项管理制度r ;D经济效果和社会效益的估计8、假如被担保公司的担保业务符合公司关反担保规定的,公司应当规定申请人提供DA担保rB保证rC承诺"D反担保9、“公司内部控制应用指引一-财务报告”公司编制对外提供和分析运用财务报告至少应当关注几个方面 的风险BA二个作B三个rC四个rD五个1 0、“工程项目”属于1 8项“公司内部控制应用指引”中的 DA第8号B第9号第1 0号D第11号11、“协议管理”屈于18项“公司内部控制应用指引”中的 A佝A第16号B笫17号CC第18号rD第19号12、“内部信息传递”属于1 8项“公司内部控制应用指引”中的CrA第15号rB第16号G z 口C笫17号rD第1 8号13、2023年1月1日起必须施行公司内部控制配套指引的是 Br IA所有上市公司B在境内外同时上市的公司rC在境内主板上市的公司D国有大中型公司1 4、 ”担保业务”属于I 8项“公司内部控制应用指引”中的BrA第10号B第12号cC第13号rD第14号15,以下哪点不属于“应用指引第1 I号工程项目”的特点DA建设期长c IB投资额大C关联方多D利润空间大二、多选题(每小题4分,共10小题。)11、内部控制是由()()()实行的旨在实现控制目的的过程A、 B、 D171 A、董邪会B B、监事会C、股东旷 D、经理层和全体员工12、财务报告的特点A、C、D“A、可匏性厂 B、完整性C、合规性"D、相关性13、下列关于工程项H,内部控制检杳的说法中对的的是有A、 B、 C、 D,A、定期检查工程项目业务相关岗位及人员的设立情况“ B、定期检查竣工决莫制度的执行情况“C、定期检光工程项目业务授权批准制度的执行怡况“D,定期检查概预算控制制度的执行情况14、预算编制应遵循的原则A、B、C、D"A、合法性“B、客观性'C、可比性“D、经济性15、公司建立与实行内部控制的原则涉及 A、B、 C“A,全面性原则B、重要性原则1C、成本效益原则D、及时性原则16、业务外包协议的内容涉及A B> C> D歹 A、外包业务的内容和范围“B,双方权利和义务8 C、服务和质量标准“D,保密事项17、公司分析预算执行情况,应当充足收集哪些信息资料 A、B、 C> D7A、财务方面B B、技术方面17 C、政策方面0D、法律方面18、研究与开发的目的是A、B、C、D,A、为了促进公司自主创新V B、增强核心竞争力1 c、有效控制研发风险1 D、实现发展战略19、防止泄露商业秘密,制定严格的内部报告保密制度,必须做到 A> B、 C、 D1 A、明保证密内容"B、明保证密措施1 c、明确密级限度,D、明确传递范围20、公司对于通过网络传输的涉密或关键数据,应当采用加密措施,保证信息传递的A、 B、 D"A、保密性B、准确性c、及时性厂D、完整性三、判断题(每小题2分,共15小题。)26、26、公司文化是内部控制的基础与土壤.什么样的公司文化产生什么样的内部控制。 对的A、对的B、错误 27、担保项目评估的结论是担保公司决定是否提供对外担保的依据。 对的A,对的B、错误 2 8、研究成本产权归属问题是最重要的风险。 对的A、对的B、错误 29、公司批准下达的预算可以随意调整 错误A、对的B、错误 30、 公司对外发生经济行为,无论何种结克方式都应当订立书面协议。 错误A、对的B、错误 3 1、公司对于内部报告反映出的涉及突出问题和重大风险的,应当启动应急预案。 对的A、对的B、错误 32、公司在编制财务报告前,应当进行必要的资产清查、减值测试和债权债务核算。 对的A、对的B、错误33、 施行公司内部控制规范3的公司必须披露年度内部控制自我评价报告。A、对的B、错误34、内部控制的目的是合理保证公司经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效益合 效果,促进公司实现发展战略。 对的A、对的B、错误 35、审批过程中,应当重点关注研究项目促进公司发展的必要性、技术的先进性以及成果转化的可行性。对的A、对的B、错误 36、 “以人为本”是公司文化建设应当信守的重要原则 对的A、对的B、错误 37、公司可以组织独立于申请及立项审批之外的专业机构和人员进行评估论证,出具评估意见。对A,对的对的B、错误 38、内部控制仅对目的实现提供合理保证,而无法提供绝对保障。A、对的对的B、错误 3 9,业务外包通常划分为重大外包业务和一般外包业务A、对的B、错误4 0,公司编制财务报告,应当重点关注会计政策和会计估计。 对的O A、对的B、错误

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