企业管理资料范本-文件和档案管理制度2.docx
文件档案管理管控规章制度1目的为规范安全管理管控体系文件的管理管控,对包括职业健康安全在内的管理 管控体系运行中使用的各类文件实施有效控制,以确保各过程、环节/场所使用 的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性,与体系运行相关的部门机构均使 用有效的现行版本文件,防止误用作废文件。对安全记录档案进行有效控制,以证实符合规定要求,为安全管理管控体系 有效运行提供客观证据,在必要时实现可追溯性。2范围本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定 了各过程相关相关项目人的职责,适用于各过程管理管控体系文件的控制。本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门机 构的综合管理管控体系运行中形成的所有记录的控制。3职责3.1各过程管理管控部门机构职责:3. 1. 1相关相关项目确定所管理管控的过程的文件需求。3. 1. 2相关相关项目对所需的文件进行策划并安排专人编写。3. 1.3相关相关项目过程管理管控文件的(程序、规定、规章制度、表格)组织 编制。3. 1.4相关相关项目严格执行过程管理管控文件的规定,并按规定的表格做好相 应的记录。3. 1.5相关相关项目文件更改内容等。3. 2生产部职责:3. 2.1相关相关项目管理管控手册的编制。3. 2. 2相关相关项目体系的认证和口常维护管理管控工作。3. 3各部门机构相关相关项目本部门机构各过程文件的编制、评审和批准。4. 4各部门机构相关相关项目本部门机构记录的建立与管理管控。4程序内容4.1确定文件种类4.1.1 为便于文件管理管控,根据不同的管理管控正式正式生效将综合管理管控 体系文件分为外来文件、综合管理管控体系文件。4. 1.2外来文件:外来文件系指国家、地方政府部门机构发布的法律、法规、条 例和标准(见法律法规的识别与评价程序);上级部门机构下发的通知、要求、 规定和办法;相关方的期望和要求。4. 1.3综合管理管控体系文件a.方针、目标和指标;b.实现方针、目标和指标的策划;c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。4. L 4资料和记录相关的资料包括但不限于:a.各类分析/评价/统计数据(如OSHA统计分析数据);b.特种设备(如压力容器等)及其附件的安全技术监察(检测)资料;以建设(工程)相关项目可行性研究报告、HSE预评价报告、设计方案和 图纸、HSE专篇、竣工本合同支付资金服务报告及相关审查结论和批复意 见;d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录;e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告;f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南;g.危化品应建立一栏三卡(职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、 异常工况处置卡)h.设施的设计、运行技术资料;1 .供应商和承包商档案;j.作业许可证等;k.其他资料。4. 2提出文件的编制和修改需求公司所有相关人员都有提出编制和修改文件的权利,但是必须向过程相关 相关项目人提出申请。4. 2. 2过程相关相关项目人确定所管理管控的过程的文件需求。4. 3指定编写人3.1如需要编制或修改,对所需的文件进行策划并安排专人编写。4. 3. 2管理管控手册由生产部相关相关项目编制;部门机构各过程管理管控类文 件(管理管控过程的程序、规定、表格)由过程相关相关项目人相关相关项目组 织编制;4进行编写4.1.1 按照体系文件编写的格式要求进行文件编写。文件格式基本内容:a.目的:明确编制本文件要达到的目的b.范围:本文件使用的范围,包括活动范围、职能范围和管理管控范围c.定义:需要对使用人解释的术语或词汇d.职责:本文件中的主要职责划分,包括本文件的责任部门机构e.程序/规定内容:针对各项活动提出具体的要求、职责、时限f.相关文件:编制本文件所依据的文件或引用的文件g.相关记录:本文件涉及到的文件、表格和记录h.修改记录:本文件每次修改的主要概要的记录1 .文件概要/审批流程:规定类文件的概要及程序文件的审批流程图4. 4. 2文件的编号按如下要求:一口口 /记录编号文件顺序号文件层别号 文件类别(AQ)公司代号JP其中:序号为阿拉伯数字,如:01, 02, 03 等;文件类别为:管理管控手册用01标识,程序文件用02标识,公司级管理 管控性规章制度用03标识,部门机构自有的安全管理管控规章制度用部门机构 拼音首字母组合标识,如生产部用QG标识。例子:文件编号:JP-AQ-0201法律法规标准规范管理管控程序表格编号:编号JPL-AQ-0201/01 (适用法律法规标准和其他要求清单),其 中01表示对应程序的第一张记录。所有文件(包括表格)必须有版本标识,如有文件更新,版本随之更新。4. 5评审和审批4. 5.1文件评审。文件由编制人在文件原件编制人栏中本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法,交部门机构主管审核同意,再送交相关部门机构主管审阅会签(由部门机构主管确定会签部门机构的数量),并由 4. 5. 2文件批准人应对文件进行仔细审核后,如果同意在批准栏本相关项目联系 相关公司正式正式生效方法;如果不同意将文件返回文件编写人(或部门机构), 待修改完毕后再批准。4. 5. 3文件审批权限。a.质量、环境、职业健康安全方针、总目标、管理管控手册、管理管控评审计划 及报告、最高管理管控层职责、公司各部门机构的主要相关相关项目人职责由管 理管控者代表审核,总经理批准。b.过程管理管控文件(程序、规定、规章制度、表格)由过程相关相关项目部门 机构主管审核,安全生产相关相关项目人批准。c.技术类工艺操作规程、工艺指标等、质量本合同支付资金服务标准由技质部主 管审批。d.各部门机构内部适用的文件由本部门机构相关相关项目人批准。4. 6发放控制4. 6. 1生产部发布综合管理管控体系文件,建立外发文件清单,该清单内容包 括:文件名称、编号、版本、发放日期、数量、发至、接收人等。该文件清单在 修改、增加/删减文件过程中应保持最新状态。4. 6. 2各过程相关相关项目人将所编写的文件经授权批准人批准后,将书面文件 及电子版文件一同送交生产部,生产部保存文件原件。4. 6. 3各部门机构需建立文件控制清单,在发布/修改文件的同时,文件与文 件清单保持一致。4. 7使用控制生产部组织相关相关项目更新管理管控体系有关文件,保证体系文件始终 保持最新有效状态;每季度备份一次电子版文件。4. 7. 2管理管控体系相关的文件必须妥善保存;各部门机构相关相关项目保管本 部门机构相关文件;不得在文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰、 易于识别和检索。4. 8文件更新4. 8.1文件更改时,由过程管理管控部门机构持原批准人批准的文件(原件一份、 电子一份)、填写文件更改通知单,到办公室登记备案后。同时更新文件控 制清单,生产部保存批准的文件原件。同时各部门机构下发的综合管理管控体 系受控书面文件应立即回收并更新,填写文件与回收记录,防止作废文件非 预期使用。4. 8. 2当文件在实施过程中因组织结构、质量本合同支付资金服务、工作审批流 程、法律法规、标准等发生变更修改时,原文件编写单位相关相关项目组织对文 件进行评审。如果需要进行修改,由原文件编写单位相关相关项目提出 文件更改申请后组织对文件进行编写并按原文件的审批程序进行审批。4. 9安全记录管理管控4. 9.1建立记录清单安环部制订安全记录台帐,使用统一表格。内容包括:记录名称、保管人、 收集方法、保存年限、索引、介质、处置、类别等。4. 9. 2安全记录的使用按规定的相关项目填写,所有记录应及时、真实,字迹整洁、清楚,不得随 意涂改,不能使用铅笔填写。收集定期对安全记录进行收集并整理记录,放到指定的地点保存或交档案室存 档。4.94储存、保护1记录可以是纸质或电子媒体,对于电子媒体形式的记录,必须保证所保 存的记录不被非记录相关人员或计算机病毒干扰,应留有备份。4. 9. 4. 2记录保存要做到防潮、防火、防蛀虫鼠害、防止丢失、防磁等,同时还 要做好标识。4. 9. 4. 3保存期限依据“安全记录台帐”中保存的期限规定。4. 9.5处 置记录保存人按照“安全记录台帐”中规定的处置要求在保存期满后进行处置, 包括销毁或归档。5相关文件无6相关记录AQ-0202/01文件控制清单AQ-0202/02文件发放、回收记录AQ-0202/03文件更改通知单AQ-0202/04安全记录台帐AQ-0202/05评审记录