欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    内部审计工作流程图及工作标准.xls

    • 资源ID:74666093       资源大小:168.50KB        全文页数:2页
    • 资源格式: XLS        下载积分:15金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要15金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    内部审计工作流程图及工作标准.xls

    上海安洋木业有限公司内部管制文件,未经公司总经办及授权人员特别批准,任何单位和个人不得以任何形式抄袭、复制、泄露给第三者使用或用于其它目的。内内部部审审计计工工作作流流程程图图及及工工作作标标准准单 位总经理/董事长或董事会分管副总经理/综合管理中心总监财务中心审计部被审计单位节 点ABCDE123456789101112131415批 准 审 核拟 订文件编号 版 次 A/0页 码1 of 2开 始结 束编制年度审计计划审计立项调查与检查测试内部控制系统审批配合拟订审计实施计划及分项目作业计划审计前会议起草审计报告资料整理存档审核审批审核审批审计项目计划审核成立审计小组审计通知书接收审计通知书确认审计通知书配合审核审批对审计要点的审查取证、分析、评价提供审计资料提供被审单位财务报表、凭证、票据对审计事项的综合评价配合提出意见跟踪检查审计报告执行情况审计决定执行的信息反馈后续审计上海安洋木业有限公司内部管制文件,未经公司总经办及授权人员特别批准,任何单位和个人不得以任何形式抄袭、复制、泄露给第三者使用或用于其它目的。内内部部审审计计工工作作流流程程图图及及工工作作标标准准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料审计准备程序年度审计计划、审计项目计划.D2 B2 A2审计部编制年度审计计划,综合管理中心总监审核,分管副总核准后交总经理/董事长或董事会审批5个工作日D3 D4 B4 A4审计部开始审计立项,制定审计项目计划,综合管理中心总监审核,分管副总核准后交总经理/董事长或董事会审批.5个工作日D5 D6 E6 C6审计部根据审计项目计划,成立审计小组,发放审计通知书给财务中心和被审计单位确认.1个工作日重点编制年度审计计划及制定审计项目计划.标准计划合理性、可行性、有效性。审计实施程序审计实施计划、分项目作业计划、审计报告。D7 E7 C7审计部开始调查与检测被审计单位内部控制系统,财务中心配合,被审计单位配合。按计划D8 B8 A8审计部拟订审计实施计划及分项目作业计划交综合管理中心总监审核,分管副总核准后交总经理/董事长或董事会审批.2个工作日D9 E9审计部组织召开审计实施前会议,被审计单位提供相关审计资料给审计小组。即时D10 E10C10审计部对审计要点的检查、取证、分析、评价,财务中心负责提供被审计单位相关的财务报表、票据、凭证,被审计单位配合其工作。按计划D11 D12 E12B12 A12审计部对审计事项进行综合评价,征求被审计单位意见,拟订审计报告,综合管理中心总监审核,分管副总核准后交总经理/董事长或董事会审批.按计划重点审计实施及拟订审计报告。标准报告内容准确、有据可查,具权威性。审计终结程序审计相关文件资料D13 D14审计部负责跟踪检查审计报告执行情况,做好审计资料整理归档。即时E13 E14被审计单位即时反馈审计诀定执行情况给审计部,做好审计资料存档,后续审计备用。即时重点跟踪监督被审计单位审计报告执行情况。标准处理即时、有效。批 准 审 核拟 订文件编号 版 次 A/0页 码2 of 2

    注意事项

    本文(内部审计工作流程图及工作标准.xls)为本站会员(qwe****56)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开