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    2022车辆安全检测站内审检查表_每日车辆安全检查表.docx

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    2022车辆安全检测站内审检查表_每日车辆安全检查表.docx

    2022车辆安全检测站内审检查表_每日车辆安全检查表 车辆平安检测站内审检查表由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“每日车辆平安检查表”。 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4管理要求 4.1组织 4.1.1 查:1独立法人地位: 1)机构设置的文件或营业执照; 2) 法人登记证明; 3) 是否有独立帐户。 2 非独立法人单位查: 1) 母体法人单位的营业执照和法人登记证; 2) 本机构设置的文件; 3) 母体法人单位的公正性声明和授权声明; 4) 本机构主要负责人的任命文件; 5) 是否有独立帐户。 有独立法人地位。 有编委的设置文件。 有事业单位法人登记证明。 有独立账号。 不属于非独立法人单位。 符合 符合 符合 符合 不适用 4.1.2 查:1要有固定场所,地址、用房面积; 2要配备符合申请项目检测实力要求的全部仪器设备,供应仪器设备一览表和项目配置表。 3.若有可移动设施,应列出。 有固定场所。 经检查符合。 有,已列出。 符合 符合 符合 4.1.3 1在手册中对机构场所的覆盖说明; 2要有机构试验室平面布置图(最好有平面布置图); 有说明。 有平面布置图。 符合 符合 4.1.4 要列出机构人员一览表,表中要说明从事的岗位,其中要有肯定比例的管理人员。 已列出。 符合 4.1.5 查:1.公正性声明; 2.员工行为规范或准则。 以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。 3.通过各种信息收集,评价员工是否有违反公正性规定的行为,管理层对违反公正性规定的行为是否实行了相应的措施。 有公正性声明。 已经作出要求。 经查没有发觉违反现象。 符合 符合 符合 4.1.6 查:1.是否制定了保密和爱护全部权程序。 2通过各种信息收集,评价是否有泄密行为,如有是否实行了措施。 已制定。 无泄密行为。 符合 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4.1组织 4.1.7 查: 1.手册中是否有组织机构图,关系是否明确。 2.非独立法人单位,还要有在法人单位中所处的位置图。 有组织机构图,关系已明确。 不适合。 符合 不适用 4.1.8 查: 1试验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件; 2 独立法人试验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件; 3.若最高管理者、技术管理者有变更,是否报发证机关或其授权的部门备案确认。 经查有任命文件。 有任命文件。 无变更。 符合 符合 符合 4.1.9 查:1.是否制定了各部门职责和各岗位职责,职责应清晰,不能有交叉不清的职责; 2.是否编制了职能安排表,安排表中的职能安排是否合理,与职责描述是否有冲突? 3.对关键岗位是否规定了代理人制度,代理人是否明确? 经查符合。 经查符合。 已经做出规定,代理人明确。 符合 符合 符合 4.1.10 查:1.是否有监督员聘任文件? 2.监督员的条件是否能满意准则的要求? 有监督员聘任文件。 满意。 符合 符合 4.1.11 查:1.是否有技术负责人、质量负责人的任命文件; 2.技术负责人、质量负责人的职责和权力是否有明确规定?规定是否合理 有任命文件。 有明确规定,规定合理。 符合 符合 4.1.12 (仅适用于授权试验室) 查:1.手册中对政府指令性任务的完成是否规定了相应的措施? 2.以往政府下达的指令性任务是否按期保质保量的完成?(抽查前一两年政府指令性任务的完成状况) 不适用。 不适用 4.2管理体系 4.2管理体系 查:1.质量手册的内容是否覆盖了评审准则的全部要求?是否适应组织的自身实际运作? 2.查程序文件书目,准则中规定的应制定的程序文件是否已制定? 已覆盖覆盖了评审准则的全部要求,适应组织的自身实际运作。 全部制定。 符合 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4.2管理体系 查:3.查作业指导文件书目,对详细的技术操作和仪器设备操作是否制订了必需的指导文件? 1.须要记录的各类活动,是否制订了记录表式,表式设计是否合理? 2.抽查管理人员12名,检测人员38名,提问考核体系文件的精神是否宣贯至有关人员?精神是否被理解? 已经制订。 有记录表式,表式设计合理。 经过抽查提问有个别人对体系文件精神没有理解到位。 符合 符合 不符合 4.3文件限制 查:1.是否编制了文件限制程序 2.是否有受控文件清单?抽查35份外来技术标准,是否列入受控清单; 3.文件发放是否有记录?从检测人员和管理人员处分别抽查35个文件,核对是否有记录; 4.从自编管理文件和技术文件中分别抽查35个,检查是否有编制、审核、批准人签名,文件是否有唯一性编号、受控识别、版号标识; 5.从文件受控清单中抽查35个技术类文件,查相关文件运用人员是否能便利获得该文件; 3.若文件有修订,查修订过程是否受控。 4.若体系规定允许有电子版文件,查是否有对电子版文件的受控规定,实际运作是否按规定执行。 注:现场检查应关注作废文件是否刚好收回。 已编制。 有受控文件清单。 有发放记录,经过抽查有发放记录。 经过抽查全部符合。 抽查了5个技术类文件可以便利获得。 受控。 没有电子版文件。 符合 符合 符合 符合 符合 不适用 4.4检测分包 查:1.是否有分包活动; 2.假如有,是否制定了分包活动限制程序; 3.项目是否分包给通过计量认证或试验室认可并有实力的分包方。 4.是否将分包支配以书面形式通知客户,是否得到客户的同意? 5.分包政策是否符合准则规定的原则? 无分包。 不适用 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4.4检测分包 6.抽13份记录查: 1)对所运用的分包方是否进行了评价; 2)评价记录是否完整; 3)选择的分包方是否具备实力。 无分包。 不适用 4.5服务和供应品的选购 查:1.是否制定了服务和供应品的选购限制程序; 2.与检测质量有关的选购物品是否有验收记录; 3.投入运用的选购物品是否阅历收合格; 已经制定。 有验收记录。 已阅历收合格。 符合 符合 符合 查:1影响检测质量的物品选购是否有选购申请文件,文件内容是否包含了有关的技术信息; 2.抽13份选购申请文件,查是否经审批。 有选购文件,技术信息。 经查已经过审批。 符合 符合 查:1.对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商是否进行评价; 2.抽查是否保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。 已经过评价。 已经保存过记录。 符合 符合 4.6合同评审 查:1.是否制定了客户要求、标书和合同评审程序; 2.程序的内容是否涵盖了标准的要求。 已经制定。 经过检查已经涵盖了标准要求。 符合 符合 查:1.合同信息是否充分; 2.是否有合同评审的记录(简易合同以受理人员签字确认即认为符合要求)。 抽查35份业务受理单, 充分。 经抽查符合要求。 符合 符合 抽5份合同的实施状况,查: 1.是否有偏离合同的状况; 2.假如有,则是否通知了客户并经确认。 抽5份合同查:1.是否有工作起先后修改合同的状况; 2.假如有,是否重新进行合同评审; 3.合同修改内容是否通知到全部受影响的人员? 无偏离合同的状况。 无修改合同的状况。 符合 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4.7申诉和投诉 查:1.是否制定了申诉和投诉处理程序; 2.若有申投诉,是否保存了相应的记录; 3.抽查1-3份申投诉记录,查是否有申投诉事实、分析处理、答复投诉人等记录; 4.涉及到体系运行有效性的或存在深层次缘由的,是否实行了订正或预防措施。 已经制定。 无申设诉。 符合 符合 4.8订正措施、预防措施及改进 查:1.在手册、程序文件中是否识别了不符合工作发觉的时机; 2.发觉不符合工作后,是否进行了缘由分析; 3.针对所分析的缘由,是否实行了相应的订正或预防措施; 4.对订正和预防措施的实施,是否进行有效性验证。 已经识别。 短暂没发觉不符合工作。 符合 符合 4.9记录 查:1.是否建立了记录管理制度; 2.制度对记录管理的要求是否明确、可操作; 已建立。 已经明确,可操作。 符合 查:1.结合其他要素的检查,确认各项质量活动和检测活动,是否按体系文件的规定作了记录; 2.记录的借阅是否做到了保密性; 3.对电子信息的储存是否有平安的措施。 已经按体系文件的规定作了记录。 已做到保密性。 有平安措施。 符合 符合 符合 查:1.对各类记录的保存是否规定了期限; 2.各类记录是否有效的予以保存; 3.在各要素检查中,对规定应有记录的抽查3-5份记录,查: 1)各项记录的信息是否确保原始性、充分性、可追溯性和再现性; 2)记录的更改是否规范 规定了期限。 已经保存。 经过抽查,各项记录信息符合。 经过抽查发觉更改规范。 符合 符合 符合 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4.10内部审核 查:1.是否制定了内审管理程序; 2.是否制订了年度内审安排; 3.内审活动的实施是否有: 1) 内审安排,安排内容完整性; 2) 内审检查记录; 3) 发觉的不符合是否开出不符合报告,是否实行了订正、订正措施或预防措施; 4) 是否编制了内审报告,内审报告是否按规定的范围发放。 4.内审员是否经过培训并有资格证; 5.内审员是否独立于被审核的工作; 6.内审活动记录是否有效保存。 7.每年度内审活动是否都能覆盖全部部门和准则的全部要求。 已制定。 有安排。 内容完整。 有检查记录。 已经开出不符合报告。实行了订正、订正措施或预防措施。 是。 有资格证。 独立。 已保存。 已覆盖全部部门和准则的全部要求。 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 4.11管理评审 查:1.是否制定了管理评审限制程序; 2.是否制订年度管理评审安排; 3.管理评审活动是否由最高管理者主持;各部门负责人和重要岗位人员是否参与了管理评审活动; 4.管理评审的输入信息是否充分,议题是否明确,管理评审对输入信息是否充分的探讨; 已制定。 已制定。 是。 是。 符合 符合 符合 符合 查: 5.管理评审最终是否形成了改进的决议,决议是否有落实的安排; 6.是否编制了管理评审报告,管理评审报告对体系的运行是否作出了符合性、相宜性和有效性方面的评价。 7.管理评审活动的记录是否完整存档保留。 是。 是。 已存档保留。 符合 符合 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 5 技术要求 5.1人员 5.1.1 查:1.供应人员一览表(要求有明确的从事岗位,聘用性质); 2.依据人员一览表,对合同制人员要求供应劳动合同和社保证据; 3.对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督支配?应供应监督支配的安排和监督实施的记录。 本站人员均为正式人员。 符合 5.1.2 机动车安检机构的人员应具有相应机动车技术检验业务学问,其技术负责人、质量负责人、报告授权签字人、检验人员、设备维护人员、网络维护人员等检验技术人员应经省级以上质量技术监督部门考核合格,其登录员、引车员、外观检查员、底盘检查员、设备维护人员、网络维护人员应能通过操作规范性和精确性的验证。 试验室专业在岗持证检验人员数量应不少于8人。 抽查510份人员技术档案进行检查。 可以满意任职的要求。 经过检查符合要求。 符合 符合 5.1.3 查:1.是否制定了人员教化培训管理程序; 2是否制订了年度培训安排?培训活动是否按安排得到实施; 3.对培训的效果是否有评价。 4.培训活动的记录是否得到有效的保存。 已制定。 是。 有评价。 已保存。 符合 符合 符合 符合 5.1.4 查:1.是否有在培员工?若有,对在培员工从事的活动,是否支配了适当的监督; 2.监督活动的记录是否有效保存。 无在培员工。 符合 5.1.5 查:1.是否对每位员工独立建立了人员技术档案? 2.档案的内容是否反映了人员的教化、培训、技能和经验等基本信息。 是。 是。 符合 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 5.1.6 查:1通过人员技术档案,查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称; 2.技术负责人、授权签字人是否有变更,若有是否报原发证机构备案确认。 是。 有变更,正在上报。 符合 符合 5.1.7(仅适用于依法设置和授权的机构) 查:授权签字人是否具有工程师以上职称,并具有从事本专业领域工作三年以上。 不适用。 不适用 5.2设施和环境条件 5.2.1 试验室的检测和校准设施以及环境条件应满意相关法律法规、技术规范或标准的要求。 1)有相应的停车场地、路试检验的设备设施,进、出停车场地标记标线明显,出入口视线良好,不影响公共交通.2) 检验厂房宽敞、光明、防雨,通风照明设备完好,消防平安设备齐全,检测线布置合理,便于流水作业。 3)检测场地的长度、宽度、高度应满意检测车型的检测工作须要,并符合建筑标准的要求。各检测工位应有足够的检测面积,各工位在检测时应不产生相互影响。 4)检测线出入口应设引车道和必要的交通标记;检测线上应有工位标记、检测流程指示信号,应有防止非检测人员误入检测工作区的平安防护装置及标识等。 5)检测车间通道地面的纵向、横向坡度应小于1。在汽车制动检验台前后相应距离内,地面附着系数应不低于0.7。 满意要求。 符合 5.2.2 查:1.对于环境条件要求(如温度、湿度等)较高的,是否实行连续监控的措施。2.监控是否有记录。抽查有监控记录要求的检测原始记录35份。3.对于有现场检测活动的项目,在现场检测时,是否对环境条件赐予同样的关注。抽查现场检测的原始记录35份。 是。 有监控记录。 符合 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 5.2.3 查:1.是否制定了包含平安作业管理的程序文件; 2.对有平安隐患的因素(化学危急品、毒品、机械平安、带电操作等)是否按要求实行有效的限制措施。 3.对于发生有人身平安事故时是否有相应的应急措施。 是。 有限制措施。 有。 符合 符合 符合 5.2.4 查:1.是否制定了环境爱护管理程序; 2.对环境有污染的三废排放是否进行了有效的识别,并有规定的排放措施。 3.对于发生超规定排放时,是否有相应的应急措施。 抽查相关的三废处理记录。 是。 没有三废排放。 符合 符合 5.2.5 查:1.是否识别了检测活动有相互干扰的项目? 2.对于有相互干扰的项目是否实行了有效的隔离措施。 通过试验室的环境布局进行检查。 是。 是。 通过。 符合 符合 符合 5.2.6 查:1.对检测质量有影响或涉及人身平安的工作区域是否设置了有效的警示标记; 2.视察现场检测人员的操作,是否按规定执行。 是。 是。 符合 符合 5.3检测方法 5.3.1 对机动车的平安技术检验机构,检验方法应依据GB21861-2022机动车平安技术检验项目和方法,对营运汽车综合性能检验机构,检验方法应依据GB18565-2001营运汽车综合性能要求和检验方法。公安交管部门、交通监管部门、农业管理部门另有规定的,应结合执行。 是。 选用方法正确。 已经编制了细化的指导书。 符合 符合 符合 5.3.2 查:1.对方法是否能正确运用作过评价,如环境要求、设备的配置、操作人员的实力等; 2.方法若有变更,是否进行了重新评价确认; 3.在用的方法是否是最新有效的版本。 抽查510在用技术标准。 是。 无变更。 符合 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 5.3.3 查:1.要求检测人员供应与其检测活动相关的作业指导书,检查: 1) 是否能便利地获得; 2) 是否被受控,如列入受控清单,有受控识别等; 3) 是否经过批准; 4) 是否是最新版本。 是。 是。 是。 是。 符合 符合 符合 符合 符合 5.3.4 查:假如有运用国际标准,是否仅用于特定的托付检测。 无国际标准。 符合 5.3.5 查:1.假如有运用自行编制的非标检测方法作为资质认定依据的,是否规定仅限于特定的托付检测; 2.对自行编制的非标检测方法是否按规定的程序批准后实施。 抽查35份自行编制的非标检测方 法进行检查。 无自行编制的非标检测方法。 符合 5.3.6 查:1.偏离检测方法时,对偏离的合理性是否有评价; 2.偏离是否经相关托付方的同意; 3.这种偏离是否以文件的形式予以规定。 抽查35份偏离的记录进行检查。 无偏离检测方法。 符合 5.3.7 查:1.是否制定了数据处理与爱护的程序; 2.对利用计算机或自动化设备进行数据采集、处理、报告、储存时,是否有确保数据完整性、平安性、保密性的措施,实际工作中是否严格执行。 抽查这样的设备进行确认。 是。 是。 符合 符合 5.4设备和标准物质 5.4.1 试验室应配备正确进行检测和/或校准(包括样品制备、数据处理与分析)所需的测量和检测设备(包括软件)及标准物质,并对全部仪器设备进行正常维护。 1)拥有申报所担当的检测车辆类型和项目所需的侧滑、灯光、轴重、制动、排放、噪声、速度等必要的能够满意机动车平安技术检验的设备及其校准设备。 符合配置要求。 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 5.4.1 2)申请特别检验资质认定的,还应当具备与从事特别检验相适应的必要设备和条件。 3)对于不适应移动式机动车平安技术检验要求的简易检测装置,不能作为有效配置设备。 4)对于满意国认实(2022)74号文第六条要求运用移动检测设备的机构,评审时可以根据GA/T123-1996移动式机动车平安检测站条件进行考核立项。 符合 符合 符合 5.4.2 查:1.通过现场视察和仪器设备检查,查对不合格设备是否进行了识别?2.对已发觉的不合格仪器设备是否加以明显的标识,并实行必要的隔离措施;3.不合格仪器设备经修复后是否经过检定/校准并证明符合要求后才投入运用;4.不合格仪器设备发觉后,是否对发觉之前所进行的检测结果有影响进行检查,对有影响的检测结果是否进行追溯。 没有发觉不合格设备。 符合 5.4.3 :查:1.是否有运用租借用设备; 2.所租借用的仪器设备是否是运用频次低、价格昂贵; 3.所租借用的仪器设备是否按本组织对仪器设备的管理要求进行管理(主要要索取有效的溯源证书并能证明满意要求、相应的运用说明书或操作规程)。 无租借用设备。 符合 5.4.4 查:1.对操作困难的仪器设备,是否授权了特地的人员; 2.相关的运用说明和维护要求等技术资料是否使操作人员能便利获得。抽查35台仪器设备的授权状况。 已授权特地人员进行主要设备操作。 符合 5.4.5 查:1.是否对每台仪器设备建立了各自的档案; 2.档案的内容是否完整。对每个部门抽查35台仪器设备的档案。 是。 完整。 经过抽查全部符合。 符合 符合 符合 5.4.6 查:1.仪器设备是否都有状态标识;2.仪器设备的状态标识是否正确、完整,3.状态标识是否便于操作人员视察得到。 有状态标识。 正确 是。 符合 符合 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 5.4.7 查:对于借用给人家的本组织仪器设备,取回后是否对其功能和测量特性的有效性进行检查。 无借用。 符合 5.4.8 查:1.是否识别了须要做期间核查的仪器设备; 2.对须要做期间核查的仪器设备是否制订核查安排和核查方法,并按安排和核查方法执行; 3.期间核查的记录是否予以保存,核查结果是否被利用; 抽查每个部门的期间核查记录13份。 是。 已经制订核查安排和核查方法,并按安排和核查方法执行。 已经保存、利用。 抽查了2份核查记录,结果符合。 符合 符合 符合 符合 5.4.9 查:1.对自检和外部溯源获得的检定/校准证书是否进行分析确认,其结果是否被有效利用。 抽查35份校准证书的结果应用状况。 是。 抽查了5份校准证书,结果符合。 符合 符合 5.4.10 计算机检测系统要求 1) 机动车安检机构计算机联网检测系统应当具有车辆登录、规定检测项目、参数的自动检测、自动判定、参数修正(标定)、检测结果数据的自动传输,以及符合标准要求的检测报告的自动生成、检测数据自动存档、查询、生成统计报表等功能。 2)计算机联网检测系统配置的计算机等硬件和操作系统等软件,应当符合相关标准的要求,不得运用可以随意篡改或自动生成某些特定车型检测数据的检测软件。 3)计算机联网检测系统应当建立适用的检测车型数据库和适用的检测标准项目、参数限值数据库,符合行业管理的要求,应当与公安交通管理部门和质量技术监督部门联网。短暂不能和技术监督部门联网的,应实行相应措施。 4)计算机联网检测限制系统应当设置检测标准、系统参数等数据修改的访问权限,防止随意更改检验报告。 5)从事营运机动车综合性能检测的机构有关计算机系统管理要求参照上述规定办理。 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 5.4.10 6)为了便于公安交管部门和质检部门对检测站开展的检测业务的监督管理,各检测站应向上级主管部门开放数据库内容,详细的数据存储格式应符合主管部门规定的检测线联网系统数据库规范。 符合 5.5 量值溯源 5.5.1 查:1.设备是否经过型式认定,并经检定合格,在有限期内; 2.程序对测量仪器设备的检定/校准是否作出了确认的总体原则要求; 3.是否绘制了量值溯源图。 经检定合格,在有效期内。 确认了总体原则要求。 绘制了量值溯源图。 符合 符合 符合 5.5.2 查:1是否存在无法溯源的测量设备,对于这样的测量设备是否有识别; 2.对无法溯源的测量设备是否制订了其他验证的安排和措施; 3.是否按验证措施实施了验证安排,并保留了相应的记录。 抽查35份验证活动记录。 没有无法溯源的测量设备。 符合 5.5.3 查:1.对于须要进行量值溯源的设备是否编制了溯源安排(查测量设备与周检安排表核对); 2.列入溯源安排表的设备是否按安排进行溯源。 每个部门抽查35台测量仪器设备进行核对。 编制了溯源安排。 是。 抽查了5台测量仪器设备,全部合格。 符合 符合 符合 5.5.4 查:1.是否有自行检定/校准的项目; 2.若有自行检定/校准的项目是否对参考标准编制了溯源安排; 3.抽查参考标准是否按安排实施有效溯源,并保存了溯源的证据; 4.是否保证参考标准仅用于检定/校准?假如挪作他用是否对其计量特性的完好性进行验证,并保留验证记录。 有自行检定/校准的项目。 编制了溯源安排。 按安排实施有效溯源,并保存了溯源的证据。 是。 符合 符合 符合 5.5.5 查:1.检测活动是否有运用标准物质(参考物质),若有是否运用了有证标准物质; 2.假如采纳了无证参考物质,是否对其进行了验证,并保留验证的记录。 抽查35种标准物质(参考物质)检查上述要求是否满意。 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 5.5.6 查:1.对标准物质(参考物质)是否制订了核查安排; 2.须要核查的是否编制了核查方法,并按核查方法进行核查; 3.是否保存了核查记录。 从核查安排中抽查35种标准物质(参考标准)进行检查。 是。 编制了核查方法。 是。 经过抽查全部合格。 符合 符合 符合 符合 5.5.7 查:1.是否制定了标准物质管理程序?程序内容是否对标准物质的运用、储存、平安处置等作出管理规定; 2.对标准物质的管理是否按程序的要求执行。抽查35种标准物质检查运用管理状况。 是。 抽查了5种标准物质,全部合格。 符合 符合 5.6 抽样和样品处置 5.6.1 查:1.检测工作中是否有抽样活动; 2.若有抽样活动是否制定了抽样和样品管理程序; 没有抽样活动。 符合 5.6.2 查:1.涉及抽样活动的,是否制订了相应的抽样方案(假如已有相关的抽样规范,可干脆运用而不须要再制订。); 2.抽样方案在运用前是否经审批确认,并按文件限制要求进行管理。 对有抽样活动的检测工作抽取13份记录进行检查。 没有抽样活动。 符合 5.6.3 查:1.抽查13份抽样记录,检查抽样信息记录的完整性,包括抽样位置的说明、其他异样状况的说明等信息; 2.抽样人员是否两名以上,抽样人员在抽样记录上是否有签名,被抽样单位是否有确认人签名。 没有抽样活动。 符合 5.6.4 查:1.在抽样时客户对抽样方案是否有偏离的要求; 2.若有这种偏离的要求在抽样记录中是否对偏离的信息予以具体记录; 3.这种偏离假如影响到其他方,是否将偏离的信息通知了相关方。 没有抽样活动。 符合 5.6.5 查:1.样品在接受过程中是否填写了受理单;2.样品受理单中对样品特性是否有描述,信息是否充分;3.假如接受的样品与任务书或托付的要求有偏离,是否予以具体的说明。 没有抽样活动。 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 5.6.6 查:1.是否建立了规定的样品标识系统; 2.样品接受中是否按规定对样品予以标识。 没有抽样活动。 符合 5.6.7 查:1.对样品有特别保存要求的,是否有必要的设施或设备; 2.对环境有特别要求的,是否实行了相应措施确保环境条件满意要求; 3.对接受的样品是否建立了台帐,样品在流转过程中是否有记录。 从样品台帐中抽取35个样品,对上述要求进行检查。 没有抽样活动。 符合 5.7 结果质量限制 5.7.1 查:1.是否制定了检测质量限制程序; 2.是否编制年度的质量限制安排; 制定了检测质量限制程序。 是。 符合 5.7.2 查:1.是否按质量限制安排实施了质量限制活动; 2.对每项质量限制活动的实施是否制订了实施方案; 3.每项质量限制活动的实施是否按实施方案的要求执行; 4.对质量限制的数据是否有分析利用; 5.当质量限制数据有超出预期的要求时,是否实行订正措施。 6.当质量限制数据的趋势有朝着不利的方向时,是否实行了预防措施。 是。 是。 是。 是。 实行了订正措施。 有预防措施。 符合 符合 符合 符合 符合 符合 5.8 结果报告 5.8.1 1.试验室应根据相关技术规范或者标准要求和规定的程序,刚好出具检测和/或校准数据和结果,并保证数据和结果精确、客观、真实。 2.报告应运用法定计量单位。 3.机动车技术检验报告应运用规定的统一报告格式,发出的每一份检检验报告应留存文本备份(纸质文本或电子文本)。 制定了结果报告管理程序。 是。 符合 5.8.2 查:1.每个部门抽查35份检测报告,检查报告的信息是否完整、充分(详细见准则5.8.2条要求); 抽查了5份检测报告,检查报告的信息完整、充分。 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 5.8.3 查:1.假如检测活动有偏离常规的状况,是否对这种状况在报告中有说明; 结合5.8.2条一并检查。 无偏离。 符合 5.8.4 查:1.对于涉及到抽样工作的检测活动,是否在报告中对抽样的信息予以描述(详细需描述的信息见准则5.8.4条)。 无抽样工作检测活动。 符合 5.8.6 查:1.是否有以电话、电传或其他电子方式传递检测结果; 2.假如有,则对这种传递报告结果的方式是否有确保信息完整、平安的措施; 3.对于这样的信息传递是否做好了发送人、发送日期、对方接受人等相应的记录。 无。 不适用 5.8.7 查:1.是否有报告修改的状况; 2.若有是否按程序文件的规定实施对报告的修改。 无。 不适用 以下空白 内审检查表 内审员: 审核日期:2022.11.8 专题内审检查表 专题内审检查表(小包装分厂)内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表一、关于30万吨配送中心试生产前打算工作落实状况(10分)1人员培训2有关HACCP认证硬件实施安排3. 2内审检查表 下面分别给出按部门,本例中为对设备管理部门进行审核(表5-),和按要素,本例中为对“检测和校准物品(样品)的处置”进行审核(表5-)所编制的检查表示例(节选)。表5-2 部门检查表(节选)表5-. 运输车辆平安检查表 运输车辆平安检查表1、车辆牌照完整无损;行驶证、驾驶证(操作证)齐全有效2、车容整齐,车身各部机件齐全、完整3、车辆的车外最大允许噪声应符合有关规定,车辆的污染物排放应符合. 车辆整齐检查表 表E1车辆整齐检查表GBT 22484-2022车号 车皮 玻璃 外顶 地板 车门 轮胎 座椅 踏步 驾舱 内壁 总分 备注 线路: 检查日期: 年 月 日 天气: 检查人:注:前四项满分各13,后六项满分各. 内审流程及相关检查表 ISO9001内审流程 企业认证之前应具备的材料一、文件和记录的管理: 1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的

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