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    枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告_范文.docx

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    枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告_范文.docx

    泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告枣庄关于成立新能源锂电池公司枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告可行性报告xxxx(集团)有限公司(集团)有限公司泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告目录目录第一章第一章 拟组建公司基本信息拟组建公司基本信息.9一、公司名称.9二、注册资本.9三、注册地址.9四、主要经营范围.9五、主要股东.9公司合并资产负债表主要数据.10公司合并利润表主要数据.10公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.12六、项目概况.12第二章第二章 行业发展分析行业发展分析.17一、负极:供给紧张,石墨化价格攀升,一体化企业将受益.17二、国内:“政策+市场”双轮驱动,新能源汽车销量持续刷新记录,渗透率持续上行.18三、海外:欧洲市场销量增速均维持高位,美国市场厚积薄发.19第三章第三章 公司筹建方案公司筹建方案.21一、公司经营宗旨.21二、公司的目标、主要职责.21三、公司组建方式.22四、公司管理体制.22泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告五、部门职责及权限.23六、核心人员介绍.27七、财务会计制度.29第四章第四章 项目背景及必要性项目背景及必要性.32一、电池:竞争激烈积极扩张,成本压力缓解盈利有望改善.32二、铜箔:优质产能整体短缺,极薄铜箔逐渐主流化,关注.33三、铝塑膜:软包驱动铝塑膜需求,国产替代进行时.35四、把握数字时代机遇,打造经济发展新引擎.37五、项目实施的必要性.39第五章第五章 发展规划发展规划.41一、公司发展规划.41二、保障措施.47第六章第六章 法人治理法人治理.50一、股东权利及义务.50二、董事.53三、高级管理人员.58四、监事.60第七章第七章 风险分析风险分析.63一、项目风险分析.63二、公司竞争劣势.70第八章第八章 项目环保分析项目环保分析.71泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告一、编制依据.71二、环境影响合理性分析.71三、建设期大气环境影响分析.72四、建设期水环境影响分析.73五、建设期固体废弃物环境影响分析.74六、建设期声环境影响分析.74七、建设期生态环境影响分析.75八、清洁生产.76九、环境管理分析.78十、环境影响结论.79十一、环境影响建议.79第九章第九章 选址分析选址分析.81一、项目选址原则.81二、建设区基本情况.81三、统筹城乡融合发展,提升综合承载能力.84四、加快新旧动能转换,夯实高质量发展根基.87五、项目选址综合评价.91第十章第十章 进度计划方案进度计划方案.92一、项目进度安排.92项目实施进度计划一览表.92二、项目实施保障措施.93第十一章第十一章 投资方案分析投资方案分析.94泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告一、投资估算的依据和说明.94二、建设投资估算.95建设投资估算表.97三、建设期利息.97建设期利息估算表.97四、流动资金.99流动资金估算表.99五、总投资.100总投资及构成一览表.100六、资金筹措与投资计划.101项目投资计划与资金筹措一览表.102第十二章第十二章 经济效益及财务分析经济效益及财务分析.103一、基本假设及基础参数选取.103二、经济评价财务测算.103营业收入、税金及附加和增值税估算表.103综合总成本费用估算表.105利润及利润分配表.107三、项目盈利能力分析.108项目投资现金流量表.109四、财务生存能力分析.111五、偿债能力分析.111借款还本付息计划表.112六、经济评价结论.113泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告第十三章第十三章 项目总结分析项目总结分析.114第十四章第十四章 附表附件附表附件.115主要经济指标一览表.115建设投资估算表.116建设期利息估算表.117固定资产投资估算表.118流动资金估算表.119总投资及构成一览表.120项目投资计划与资金筹措一览表.121营业收入、税金及附加和增值税估算表.122综合总成本费用估算表.122固定资产折旧费估算表.123无形资产和其他资产摊销估算表.124利润及利润分配表.125项目投资现金流量表.126借款还本付息计划表.127建筑工程投资一览表.128项目实施进度计划一览表.129主要设备购置一览表.130能耗分析一览表.130报告说明报告说明泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告xx(集团)有限公司主要由 xxx 有限责任公司和 xxx 投资管理公司共同出资成立。其中:xxx 有限责任公司出资 373.50 万元,占 xx(集团)有限公司 45%股份;xxx 投资管理公司出资 457 万元,占 xx(集团)有限公司 55%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资 33119.06 万元,其中:建设投资25604.19 万元,占项目总投资的 77.31%;建设期利息 620.72 万元,占项目总投资的 1.87%;流动资金 6894.15 万元,占项目总投资的20.82%。项目正常运营每年营业收入 66600.00 万元,综合总成本费用56078.32 万元,净利润 7680.15 万元,财务内部收益率 15.97%,财务净现值 2307.27 万元,全部投资回收期 6.60 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。在芯片影响背景下全球新能源车显示出其韧性与趋势,政策鼓励、优质车型供给拉动、内生市场需求共振,预计 2022 年中国新能源汽车销量将突破 500 万辆,全球新能源汽车有望实现 1000 万辆销量。政策方面:我国补贴逐步退坡,德国、英国维持新能源汽车补贴,法国、意大利等补贴退坡,美国刺激提案将拉动新一轮增长,各国对于新能源车的支撑力度不减,补贴退坡市场影响逐步消退,车企不断推出市场针对性竞争性车型,新能源车市场由政策驱动逐步进入供给拉泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告动需求、乃至内生需求增长阶段。市场方面:造车新势力销量屡创新高,传统车企纷纷制定电动化战略,新能源车市场抢夺战愈发激烈,22 年诸多车企将密集推出优质车型,一方面优质车型供给将有效拉动需求,另一方面新能源车市场化驱动或将成为下阶段主导力量。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告第一章第一章 拟组建公司基本信息拟组建公司基本信息一、公司名称公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、注册资本注册资本830 万元三、注册地址注册地址枣庄 xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围:从事新能源锂电池相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、主要股东主要股东xx(集团)有限公司主要由 xxx 有限责任公司和 xxx 投资管理公司发起成立。(一)(一)xxxxxx 有限责任公司基本情况有限责任公司基本情况1、公司简介泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额13108.9410487.159831.70负债总额5173.164138.533879.87股东权益合计7935.786348.625951.84公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入41677.7333342.1831258.30营业利润6620.135296.104965.10利润总额5675.094540.074256.32净利润4256.323319.933064.55归属于母公司所有者的净利润4256.323319.933064.55(二)(二)xxxxxx 投资管理公司基本情况投资管理公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额13108.9410487.159831.70负债总额5173.164138.533879.87股东权益合计7935.786348.625951.84公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入41677.7333342.1831258.30营业利润6620.135296.104965.10利润总额5675.094540.074256.32净利润4256.323319.933064.55归属于母公司所有者的净利润4256.323319.933064.55六、项目概况项目概况(一)投资路径(一)投资路径泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告xx(集团)有限公司主要从事关于成立新能源锂电池公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由(二)项目提出的理由负极材料市场已形成三大四小格局。得益于下游需求快速增长,带动锂电池产业链负极材料等行业快速发展。2021 年 1-11 月国内负极材料产量 62.67 万吨,同比增长 98.8%,目前国内负极材料企业已形成三大四小格局,头部公司凭借产品、客户、产能和成本等优势在行业发展中占据优势地位,其中贝特瑞占比 24%、江西紫宸占比 16%,杉杉股份占比 15%,CR3 达 55%。人造石墨性能优于天然石墨,市场占比保持高位。天然石墨虽然具备成本和比容量的优势,但是人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率表现更为优秀,因此人造石墨广泛应用于大容量的车用动力电池和中高端消费锂电,天然石墨主要用于小型锂离子电池和一般用途的消费锂电。目前人造石墨占比 80%,持续保持高位,2021 年 1-11 月人造石墨产量 49.28 万吨,同比增长 91.8%,稍低于整个负极材料增速,主要原因系今年石墨化产能紧缺,价格高企,天然石墨混配人造石墨或成为负极厂商应对供货及成本压力短期内较好的解决方案。负极价格提升主要系石墨化产能紧缺,石墨化价格持续攀升。今年以来,人造石墨价格持续走高,以中端为例,从年初的 4.2 万元/吨,一直攀升至 12 月的 5 万元/吨,其主要原因系负极泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告人造石墨生产过程中需要进行石墨化程序,而由于各地限产限电导致石墨化产能供给不足,使得加工费用持续走高,2020 年石墨化价格维持在 1.3-1.5 万元/吨,今年石墨化价格持续上升,8 月份达到 2 万元/吨,进入年末,价格进一步提升至 2.5 万元/吨。综合实力再上新台阶。经济保持中高速增长,发展质效持续优化,地方财力不断增强,产业基础和产业链水平显著提升,打造一批具有较强影响力的产业集群,可持续发展能力和自主创新能力明显提高。改革开放迈出新步伐。以改革创新为核心的时代精神扎根枣庄大地,产权制度改革和要素市场化配置改革取得显著进展,营商环境更趋优化,信用枣庄建设取得新成效。深度参与“一带一路”建设,积极对接长三角、京津冀,深度融入黄河流域生态保护和高质量发展、大运河文化带、淮河生态经济带、鲁南经济圈一体化发展等重大区域战略。(三)项目选址(三)项目选址项目选址位于 xxx(待定),占地面积约 76.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模(四)生产规模泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告项目建成后,形成年产 xxx 套新能源锂电池的生产能力。(五)建设规模(五)建设规模项目建筑面积 87702.58,其中:生产工程 55410.66,仓储工程 19580.26,行政办公及生活服务设施 6601.43,公共工程6110.23。(六)项目投资(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资 33119.06 万元,其中:建设投资25604.19 万元,占项目总投资的 77.31%;建设期利息 620.72 万元,占项目总投资的 1.87%;流动资金 6894.15 万元,占项目总投资的20.82%。(七)经济效益(正常经营年份)(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):66600.00 万元。2、综合总成本费用(TC):56078.32 万元。3、净利润(NP):7680.15 万元。4、全部投资回收期(Pt):6.60 年。5、财务内部收益率:15.97%。6、财务净现值:2307.27 万元。(八)项目进度规划(八)项目进度规划泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告项目建设期限规划 24 个月。(九)项目综合评价(九)项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告第二章第二章 行业发展分析行业发展分析一、负极:供给紧张,石墨化价格攀升,一体化企业将受益负极:供给紧张,石墨化价格攀升,一体化企业将受益负极材料市场已形成三大四小格局。得益于下游需求快速增长,带动锂电池产业链负极材料等行业快速发展。2021 年 1-11 月国内负极材料产量 62.67 万吨,同比增长 98.8%,目前国内负极材料企业已形成三大四小格局,头部公司凭借产品、客户、产能和成本等优势在行业发展中占据优势地位,其中贝特瑞占比 24%、江西紫宸占比 16%,杉杉股份占比 15%,CR3 达 55%。人造石墨性能优于天然石墨,市场占比保持高位。天然石墨虽然具备成本和比容量的优势,但是人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率表现更为优秀,因此人造石墨广泛应用于大容量的车用动力电池和中高端消费锂电,天然石墨主要用于小型锂离子电池和一般用途的消费锂电。目前人造石墨占比 80%,持续保持高位,2021 年 1-11月人造石墨产量 49.28 万吨,同比增长 91.8%,稍低于整个负极材料增速,主要原因系今年石墨化产能紧缺,价格高企,天然石墨混配人造石墨或成为负极厂商应对供货及成本压力短期内较好的解决方案。负极价格提升主要系石墨化产能紧缺,石墨化价格持续攀升。今年以来,人造石墨价格持续走高,以中端为例,从年初的 4.2 万元/泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告吨,一直攀升至 12 月的 5 万元/吨,其主要原因系负极人造石墨生产过程中需要进行石墨化程序,而由于各地限产限电导致石墨化产能供给不足,使得加工费用持续走高,2020 年石墨化价格维持在 1.3-1.5万元/吨,今年石墨化价格持续上升,8 月份达到 2 万元/吨,进入年末,价格进一步提升至 2.5 万元/吨。二、国内:国内:“政策政策+市场市场”双轮驱动,新能源汽车销量持续刷新记录,双轮驱动,新能源汽车销量持续刷新记录,渗透率持续上行渗透率持续上行疫情恢复过程中,不断丰富的车型供给以及电动化智能化体验持续拉动需求,新能源车消费逐步由牌照路权需求扩展到自发需求,我国新能源汽车产销持续刷新记录,渗透率加速上行频超市场预期。2021 年,在原材料涨价、汽车芯片短缺的背景下,我国新能源汽车依然产销两旺,1-11 月产量 302.3 万辆,同比增长 167.4%;终端需求持续火爆,销量达到 299.0 万辆,同比增长 166.8%。从渗透率角度来看,2020 年新能源汽车渗透率在 5%左右,2021 年 11 月就达到17.8%,1-11 月达到 12.7%,全年有望突破 13%,消费者对新能源汽车消费意愿持续高涨或将驱动渗透率持续向上打开空间。政策端:补贴逐步退坡影响消退,新能源车产业链持续提速发展,渗透率持续上行。在国务院 2030 年实现“碳达峰”、2060 年实现“碳中和”的大背景下,2025 年新能源车渗透率目标 20%,2030 年泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告前碳达峰行动方案指出 2030 年新能源车比例目标 40%,新能源汽车补贴政策延续至 2022 年,相较于 2021 年下降了 30%,补贴逐步退坡,对于市场影响逐步消退,车企不断推出市场针对性竞争性车型,新能源车市场由政策驱动逐步进入供给拉动需求、乃至内生需求增长阶段。2021 年中国新能源汽车渗透率或将达到 13%,长期电动化趋势向好。市场端:“优质市场供给+终端消费需求”成为新能源车新驱动能量。市场供给方面,新能源车领跑者比亚迪秦/汉、特斯拉 Model3/Y、宏光 MINIEV 爆款效应明显,小鹏、蔚来、理想等造车新势力入场搅局,传统整车厂上汽、长城、广汽加速发展电动车业务,车企有极强动力开发优质明星车型,率先抢占新能源车市场份额。终端消费方面,新能源车充电桩等配套设施逐渐完善,新能源车产业链规模化平摊成本使终端整车价格平民化,智能化出行体验升级等便利、经济、体验化优势带动终端消费。三、海外:欧洲市场销量增速均维持高位,美国市场厚积薄发海外:欧洲市场销量增速均维持高位,美国市场厚积薄发2021 年德国、法国、英国、挪威和意大利等欧洲主要新能源汽车市场保持高销量、高增长的状态,全欧洲新能源汽车销量有望达到 241万辆,同比增长 90%。2022 年德国、英国维持新能源汽车补贴,法国、意大利等补贴退坡,但新能源汽车市场核心驱动已从补贴逐渐转泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告向市场化,新能源车全面平价化趋势下,补贴退坡对销量影响有限。预计,2022 年欧洲新能源汽车销量将达到 350 万辆,同比增速 45%,渗透率突破 20%。美国市场“政策+供给”双轮驱动,厚积薄发,新能源车销量有望迎来爆发式增长。政策端:美国总统拜登上台后致力推进美国能源转型政策,相关法案不断出台,包括 2030 年无排放汽车销量 50%目标。2021 年,美国市场新能源汽车销量或将达到 65 万辆,对应渗透率不超过 5%,据此测算,美国新能源车市场尚有广阔空间。供给端:受美国地理、基建、历史因素影响,美国人消费偏好购买皮卡车,随着Rivian、特斯拉 Cybertruck 等电动皮卡车实现规模化量产,市场端满足终端消费者需求将拉动美国新能源车销量。“政策+供给”双轮驱动,美国新能源汽车市场有望迎来历史最强爆发式增长,2022 年美国新能源汽车销量将达到 120 万辆,同比增长 85%,渗透率突破 7%。泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告第三章第三章 公司筹建方案公司筹建方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责(一)目标(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告2、根据国家和地方产业政策、新能源锂电池行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xx(集团)有限公司主要由 xxx 有限责任公司和 xxx 投资管理公司共同出资成立。其中:xxx 有限责任公司出资 373.50 万元,占 xx(集团)有限公司 45%股份;xxx 投资管理公司出资 457 万元,占 xx(集团)有限公司55%股份。四、公司管理体制公司管理体制xx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限(一)综合管理部(一)综合管理部泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月 5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、江 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年出生,硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告2、董 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961 年出生,本科学历,高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。3、赵 xx,中国国籍,1978 年出生,本科学历,中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。4、闫 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959 年出生,大专学历,高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问;2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、姚 xx,中国国籍,1977 年出生,本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任,2017 年 8 月至今任公司监事。6、韦 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,本科学历,中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、陆 xx,1974 年出生,研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司;2006 年 8 月至 2011 年 3 月,任 xxx 有限责泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019 年 8 月至今任公司监事会主席。8、石 xx,1957 年出生,大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。七、财务会计制度财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。(2)利润分配的形式泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下,公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配,但在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。(3)现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时,应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的 20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为:公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见。泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告第四章第四章 项目背景及必要性项目背景及必要性一、电池:竞争激烈积极扩张,成本压力缓解盈利有望改善电池:竞争激烈积极扩张,成本压力缓解盈利有望改善新能源车销量高增拉动电池放量,国内外动力电池装机量同比大增。预计全球 2021 年装机量将达到 290GWh,2022 年达到 450GWh;国内 2021 年装机量达到 155GWh,2022 年达到 230GWh。磷酸铁锂电池保持高增速,产量 5 月超三元,装机量 7 月超三元,随后一直保持领先优势,持续抢占中镍份额,预计 2022 年磷酸铁锂将维持 60%以上的市场份额;另一方面,高镍三元依然是未来动力电池的主要技术路线,向上趋势不减,预计增速将超行业平均增速。从电池厂格局来看,宁德时代与 LGC 共同分享全球动力电池近一半的市场份额,中日韩企业牢牢占据出货量前十名;国内宁德时代市占率 50%以上,比亚迪紧随其后,国轩高科、孚能科技、亿纬锂能、中航锂电积极扩产布局,二线厂商竞争尤为激烈。高增的下游需求导致上游及原材料供需紧张,上游及中游环节涨价使得电池厂承压,今年动力电池厂商毛利普遍下降,2022 年随着中游材料部分环节产能逐步释放,高企的材料价格有望得到缓解;此外,电池厂与整车厂商协商价格且逐步建立金属联动机制,可有效缓解成本压力,毛利得以修复;同时下游高需求趋势下,电池厂商产能扩张得以释放,出货量将大幅提升,有望迎来量价齐升良好局面。泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告二、铜箔:优质产能整体短缺,极薄铜箔逐渐主流化,关注铜箔:优质产能整体短缺,极薄铜箔逐渐主流化,关注锂电铜箔供需紧平衡,优质产能整体短缺。2021 年锂电铜箔行业整体满产满销,主要企业开启扩产计划,但高端铜箔产能受设备、生产工艺及技术壁垒限制,扩产建设周期长,部分产能预计 2022 年才能得到释放,短期供给缺口难以得到满足。极薄铜箔有利于提升电池能量密度,为下游电池厂降本增效,性价比突出,受此影响铜箔极薄化进程加速。从总量角度来看,2021-2023 年全球锂电铜箔产能为36.8/49.7/65.9 万吨,需求量为 34.6/49.2/67.3 万吨,行业整体供需紧平衡。此外,考虑到优质锂电铜箔产能仍整体短缺,极薄铜箔仍然有望保持供不应求状态,拥有极薄产能的厂商或将进一步实现盈利厚增。锂电铜箔受下游新能源汽车所需锂电池需求放量影响,供需关系紧张,带动锂电铜箔价格上涨。截至 2021 年 12 月,6m 铜箔价格较年初上涨 24.7%达到 12.35 万元/吨,8m 铜箔价格较年初上涨 28.9%达到 10.70 万元/吨。随着铜箔轻薄化进程进展顺利,6m 与 4.5m铜箔加速渗透,预计下游电池厂使用轻薄铜箔比例将进一步提升。锂电铜箔轻薄化对产业链上下游均有益处,4.5m 极薄铜箔渗透率有望进一步提升。极薄铜箔优势在于:1)对下游电池厂能降低成本。极薄铜箔由于用量减少,节省了大量的铜原料成本,即使加工费泓域咨询/枣庄关于成立新能源锂电池公司可行性报告适当上涨电池厂使用成本也将显著降低。据测算,下游电池厂使用4.5m 极薄铜箔生产 1GWh 的动力电池要比使用 6m 的铜箔节约成本300 万元;2)对上游铜箔厂商能厚增盈利。不同厚度铜箔的生产成本差异相对较小,尽管铜箔变薄后的生产操作难度加大,在负荷率、成品率和开工率方面都提出了更高的挑战,但技术成熟后的生产成本没有特别显著差异。而 4.5m 的极薄铜箔毛利率接近 50%,6m 约为30%,8m 则约为 20%,在成本并无显著差异的情况下,极薄铜箔的技术溢价直接增厚厂商利润。下游动力电池厂的需求催化上游铜箔厂商实现技术突破,规模化生产极薄铜箔,有望实现产业链的良性循环,2021 年 4.5m 锂电铜箔渗透率约为 10%,2022 年有望进一步提升达到20%。极薄铜箔的生产和应用技术壁垒高。1)生产端:生产铜箔设备阴极辊配套 70%以上需要进口,获取困难,并且在磨辊工艺、添加剂和生箔设备的结构优化与参数调试几个方面上存在的生产技术问题使得极薄铜箔生产壁垒高;2)应用端:要求电池厂攻克涂布与卷绕环节中的打褶、断带和高温氧化等问题使得极薄

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