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    36-40订单处理作业流程.pdf

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    36-40订单处理作业流程.pdf

    订单处理作业流程图)丁与流程责任人业务员表单订单规格评审单作业内容外销部业务员根据客户信息 或与客户签订的合同为依 据,在 1 1 个工作日内编制订 单规格评审单。1订单初审F F2业务经理订单规格评 审单业务经理在 1 1 个工作日内对订 单规格评审单的信息进行审 批订单规格评审单制单员31 1 F FPMCPMC 经理订单规格评 审单制单员交 PMCKPMCK 进行交货期评 审。交货期评审1 1 r r制单员PMCPMC 经订单规格评审单、合同价格评审单PMCPMC 艮据订单规格评审单 的要求对交货期进行评审,并 在 1 1 个工作日内将结果反馈给 外销部制单员4交货冽回复理f1 1制作工厂订单工厂订单、制单员按照合同价格评审 单和客户合同要*,转化为 工厂订单 及 工厂订单评审表,并传递给 PMCPMC51 1制单员工厂订单评审表工厂订单、订单评审PMCPMC 攵到工厂订单和工 厂订单评审表后,安排进行 订单评审,必要时,组织会议 评审。并将结果反馈外销部。PMCgPMCg理6工厂订单评审表r r分发工厂订单7制单员文控文 员1 1 r r外销部将评审通过后的工厂 订单工厂订单在 1 1 个工作日内以受控 文件的形式分发给相关部门。订单跟进生产月计业务员根据生产月计划和生产日报表跟进订单进度,直到客户验货,交付为止。业务员负责每周、每月统计订单准时交货记录业务员8-1-订单结案划和生产日报表、客户订单准交率统计表订单处理作业流程1 目的为提高订单处理速度,加强对订单评审流程执行力度,明确各部门责任,确 保符合客户要求的产品按期出货,特制定本程序。2 适用范围本程序适用丁公司所有营销产品的订单评审。3 职责和权限3.1 营销部根据客户信息或与客户签订的合同,负责编制订单规格评审单,交评审。3.2 PMC 负责组织订单评审,负责交货期的确认,负责组织物料采购和制订生产计划。3.33.4品管部负责检验标准的制定、产品的检验、测试以及新部件的检验。研发部负责新产品的开发和设计,改型产品设计以及BOMg 及新产品作业指导书PMC?的制作。4 定义4.1 常规合同:指成熟产品的合同。4.2非常规合同:指新产品或更改型产品及数量超过1 万台的合同。4.3常规合同评审:指相关部门对客户的返单产品进行生产能力、交货期等方面的评 审,由业务部下发工厂订单和工厂订单评审表,由 PMC&S 经理组织评审,并对评审中提出的问题由计划员负责跟进落实。4.4非常规合同评审:指对新客户或新机型产品或返单产品数量超过1 万台的订单,进行生产能力、技术要求、交货期等各方面的评审,评审方式采用会议形式进行,由 PMC 研发、生产、品管、采购等相关部门参与。5 工作程序5.15.1.1订单初审订单初审的输入5.1.1.1外销部业务员根据客户信息或与客户签订的合同为依据,在 1 个工作日内编制订单规格评审单。订单规格评审单包括以下内容:a)b)5.1.1.2合同编号、产品规格、结构和特性要求、销往的市场(美洲、欧洲区等);客户等级、包装要求、评审紧急程度、交货日期、客户的特别要求。订单规格评审单编制完成后,由业务经理在1 个工作日内对订单规格评审单的信息进行审批,通过审批后由制单员交PMC?进行交货期评审。5.1.1.35.1.2业务员编制合同价格评审单,由部门经理审核,副总经理批准。订单初审的输出5.1.2.1 PMC 根据订单规格评审单的要求对交货期进行评审,并在 1 个工作日内将 订单规格评审单反馈给外销部制单员。5.1.2.2外销部业务员根据合同价格评审单和订单规格评审单评审的结果,制作完成 PI 表,并在 1 个工作日内将信息反馈给客户。5.2订单评审流程5.2.15.2.2外销部业务员接到客户的合同后,将信息传递给制单员。制单员按照合同价格评审单和客户合同的要求,在 1 个工作日内转化为工 厂订单及工厂订单评审表,并传递给 PMC5.2.3 PMC 经理在收到工厂订单和工厂订单评审表后,4 小时内安排相关部门进行订单评审工作,必要时,组织会议进行评审。常规合同在当天完成评审,并将结果反 馈外销部。非常规合同的评审由 PM3S 门组织订单评审会议,在 2 个工作日内完成评审,并将评审结果反馈给外销部。评审过程中,当各部门出现不同意见时,由决。5.2.4评审结束后,PMC?计划员负责跟进订单评审中提出的问题,确保在生产开始前 7 天PMCS 理作裁全部问题得到落实和解决。5.3门。5.4研发部根据外销部的工厂订单制作 BOh,常规产品在 1 个工作日内完成;新产品外销部将评审通过后的工厂订单在 1 个工作日内以受控文件的形式分发给相 关部在 3 个工作日内完成。5.55.6外销部制单员根据研发部发出的 BOh,在 ERP 系统制作受订单。确认数量及配 件。工厂订单增加项目,外销部以工厂订单后补单形式发放给相关责任部门,发 放范围同工厂订单发放范围一致。5.7合同执行过程中,若客户提出变更要求,由外销制单员编制更改内容,业务员确 认,部门经理审核,PMCSS 核准后,订单更改才能生效执行,具体参见合同更改管理 细则。5.8订单跟进业务员根据 PMC?的生产月计划和生产日报表跟进订单进度,直到客户验 货,并通过客户验货,交付为止。5.9订单结案5.9.1 业务员负责每周、每月统计订单准时交货记录,填写客户订单准交率统计表 的周、月报表,于次周二上午 10:00 之前和次月 5 日之前分别提交稽核办。6 引用的文件6.16.2文件和资料控制程序合同更改管理细则7 相关记录7.17.27.37.47.5订单规格评审单合同价格评审单工厂订单工厂订单评审表工厂订单后补单7.6客户订单准交率统计表8.0 管理规定:8.1 未按流程规定时间完成作业内容者,处 5 元/单的罚款。8.2 因工作疏忽导致单据书写错误,客户资料遗漏等,处 5 元/单的罚款。8.3 未按照订单评审回复时间完成工作者,处 5 元/单的罚款。

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