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    220kV优质工程评分表.doc

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    220kV优质工程评分表.doc

    附表 C-2-1 220千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-工程综合管理 210分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理15分1.1工程项目合法性文件3工程立项、可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。检查工程立项、可研批复、项目核准文件等资料1.2工程建设管理纲要4按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;防治任务书无公司当年重点整治的质量通病内容扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求,引用标准不正确,未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书1.3工程建设创优规划4按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设创优规划1.4达标投产考核及整改情况4达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求,达标投产考核整改实行闭环管理。1项不符合扣1分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分。检查达标投产考核资料、对整改项进行核查2质量过程控制数码照片采集与管理 20分2.1照片主题4数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.2照片数量4有效照片数量满足要求。每少5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.3照片分类及整理4按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。检查相关数码照片2.4照片符合性4照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。检查相关数码照片2.5照片规范性4标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不正确扣0.5分。检查相关数码照片3标准工艺应用 15分3.1标准工艺应用策划6工程创优规划中应明确标准工艺应用的目标和要求,设计创优实施细则、施工创优实施细则中明确标准工艺应用和“四新”的内容,监理创优控制细则有针对性的工艺质量控制措施、检查方法。创优文件中无策划内容1份扣1分;策划内容无针对性1份扣0.5分。检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件和标准工艺应用考核评分表(施工准备阶段)-6 未见标准工艺应用策划3.2标准工艺应用实施4业主项目部将标准工艺的应用作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺和“四新”应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣0.5分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和标准工艺应用考核评分表(施工阶段)-4 未见标准工艺应用实施3.3标准工艺应用验收、总结5业主项目部对标准工艺应用及创新施工工艺的效果组织验收;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表并编写验收报告、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。检查标准工艺应用考核评分表(竣工验收阶段)、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评价表-5 未见标准工艺应用验收、总结4工程招标管理8分4.1设计招标2按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.2施工招标2按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.3监理招标2按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.4主要设备、材料招标2按规定进行招标。主要设备、材料(塔材、导地线、绝缘子、光缆等)未招标,每项扣1分。检查中标通知书、合同5工程造价管理8分5.1初步设计概算批复2在工程开工前完成初步设计概算批复。未完成全扣。查批复文件5.2工程结算2工程未按时完成结算全扣。查结算资料5.3竣工决算2按规定进行竣工决算。无竣工决算报告全扣。检查竣工决算资料5.4审计报告2按规定进行审计。无审计报告全扣。检查审计报告6工程设计管理25分6.1工程设计创优实施细则4按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣0.5分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则扣0.5分;未针对本工程特点编制扣1分。检查设计创优实施细则6.2设计强制性条文执行计划及执行记录4按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣;计划或执行记录不完整1处扣1分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表6.3图纸设计交底3及时参加图纸设计交底并出具会议纪要。缺纪要1份扣1分;纪要内容不完整1份扣0.5分。检查图纸设计交底纪要6.4设计变更管理3执行设计变更管理相关规定。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣0.5分。检查工程变更文件6.5质量通病防治设计措施和技术要求3设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣0.5分。检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸6.6设计工代管理3按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。无工代管理制度扣1分;无派驻文件扣0.5分;其他1项不符合扣0.5分。检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件6.7工程设计技术文件2按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。检查供图计划及工地例会纪要6.8设计评审和通用设计3工程项目应完成初步设计评审,且资料齐全。全面应用国家电网公司通用设计,不能应用通用设计时需进行专项审批。无初步设计评审会议纪要扣1分;未采用通用设计扣1分;未完全应用扣0.5分;不能应用通用设计未进行专项审批扣0.5分。检查初步设计评审会议纪要、竣工图纸7施工管理 30分7.1工程施工创优实施细则4按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查施工创优实施细则及交底记录-4未见交底记录7.2工程开工报审4工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。检查工程开工报审表7.3项目管理实施规划4项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全、规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣2分;交底内容不满足电力建设工程施工技术管理导则要求1份扣1分;引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及其交底记录-2未见全员交底记录7.4施工方案4按规定编制施工方案(措施、作业指导书)并交底,架线施工方案应进行可行性检查交底。缺1份扣1分;编审批手续不全、不规范1处扣0.5分;针对性不强1份扣0.5分;未全员交底扣1分。根据项目管理实施规划检查施工方案(措施、作业指导书)及交底记录-1未见施工方案的交底记录7.5工程建设强制性条文执行3按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。检查施工强制性条文执行计划及执行记录表7.6监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理3按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣1分;闭环记录不规范1份扣0.5分。检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单7.7按图施工2按批准的设计文件施工。1项不符合扣1分。检查竣工图纸及现场7.8工程质量问题处理记录3工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理1项扣1分;处理记录不规范1项扣0.5分。检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单-3未见工程质量问题处理记录7.9施工质量通病防治措施及工作总结3做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;无总结扣1分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣0.5分;防治效果不明显每项扣0.5分。检查质量通病防治措施及总结-3未见通病防治措施及工作总结8工程监理35分8.1监理规划4按要求编制监理规划并报审、交底。无监理规划全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。检查监理规划及交底记录8.2工程监理创优控制细则4按要求编制工程监理创优控制细则并报审、交底。未编制全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。检查监理创优控制细则及交底记录8.3工程建设强制性条文执行3按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣;无汇总表扣1分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣0.5分。检查工程强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表8.4质量旁站方案、记录4按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;旁站点设置不符合要求1类扣2分;编审批不规范扣0.5分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。根据国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法检查旁站点设置、旁站方案及记录8.5审核项目管理实施规划(施工组织设计)2项目管理实施规划审核资料齐全、规范。未审核全扣;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.6审核施工方案(措施、作业指导书)2施工方案审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.7审核主要施工机械/工器具及计量器具2主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.8审核施工主要管理人员及特殊工种/特殊作业人员资格2施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.9审核工程材料/构配件/设备进场2工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.10审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质2主要材料及构配件供货商、分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.11工程质量评估报告2按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。检查质量评估报告8.12质量通病防治控制措施及评估2质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣0.5分。检查质量通病防治控制措施及评估报告8.13工程质量验评划分2工程质量验评划分资料齐全。未审核全扣,审核意见不规范或漏项1份扣0.5分。检查工程质量验评划分资料8.14工程验评记录统计2填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计、未报审全扣;漏项1处扣0.5分。检查工程验评记录统计报审表9材料设备管理7分9.1进口材料商检及报关2资料不齐全1份扣0.5分。检查商检资料、报关文件9.2材料检查及缺陷处理3材料检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;处理不及时(影响施工)每次扣0.5分。检查材料缺陷通知单及材料缺陷处理报验表-3未见材料检查及缺陷处理9.3材料监造报告2按规定进行材料监造。重要材料(塔材、导线等)未组织监造全扣,缺少监造报告或监造记录每项扣1分。抽查材料监造报告、监造记录及主要技术协议-2未见材料监造报告10验收及总结评价25分10.1中间验收3按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣1分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。检查施工单位自检、监理初检资料10.2工程竣工预验收3工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣1分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。检查竣工预验收资料监理初检资料10.3工程启动验收4按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动验收签证书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。检查工程启动验收报告和启动验收签证书10.4启动验收证书2按规定办理启动验收证书。无启动验收证书全扣;启动验收证书不规范1处扣1分。检查启动验收证书10.5工程总结(建设、设计、施工、监理单位)2建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。未编写全扣;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。检查工程建设总结10.6质量综合评价4建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5分。检查相关单位的评价记录10.7质量监督报告4规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。检查各阶段质量监督报告10.8竣工专项验收3竣工专项验收报告齐全。缺少1份扣0.5分。检查档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书11生产准备 10分11.1备品备件工器具1备品备件工器具、车辆配置齐全。不齐全全扣。检查相关记录11.2缺陷记录及处理2按规定进行缺陷记录及处理。处理不规范每项扣0.5分。检查缺陷记录11.3红外测温2无测温记录全扣,超温1处扣1分。检查红外测温记录11.4线路通道3线路通道符合设计及规范要求。不符合1处扣1分。检查线路通道11.5线路本体异物2铁塔、导线无异物。有异物1处扣0.5分。检查运行记录及现场12工程档案管理12分12.1文件材料书写的字迹、载体2文件材料书写的字迹清晰,签字、印章齐全,1份不符合扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。检查相关资料12.2归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)的要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料12.3案卷装订2文件、案卷装订符合档案要求,每项不符合扣0.5分。检查相关资料12.4竣工图2竣工图相关资料齐全。未提交竣工图文件的全扣,没有编制竣工图总说明和分册说明的全扣;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工图不符1处扣0.5分。检查竣工图总说明和分册说明,随机检查竣工图3张,检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)12.5归档时间与范围2监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。检查移交记录12.6移交案卷目录2移交案卷目录齐全,缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分。检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单附表C-2-2 220千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 385分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料 120分1.1主要材料、构配件合格证明及检测报告30砂、石、水、混凝土外加剂、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋、地脚螺栓、插入角钢,接地模块,杆塔部件(含螺栓、垫片),导线、地线、电缆、光缆及其绝缘子、金具等合格证明文件、跟踪管理记录、检测报告齐全。每缺少1份扣2分;不完整或有差错1处扣1分。检查出厂合格证、检测报告、跟踪管理记录1.2试件(块)相关试验报告25钢筋焊接报告、混凝土配合比报告、试块检验报告、桩基检测报告应符合设计和规范要求,混凝土强度评定符合设计要求。钢筋焊接报告、混凝土配合比报告不齐全1份扣2分;试块报告不齐全或有不符合项1份扣1分;强度未评定扣2分;桩基检测报告不规范1处扣1分。检查钢筋焊接报告、配合比报告、混凝土试块检测报告、同条件混凝土养护温度记录表、桩基检测报告、混凝土强度评定表1.3导地线握着力试验报告10按规定进行导地线握着力试验,试验数据满足设计要求。无报告全扣;报告不规范扣1分;试验数据不符合设计要求1处扣1分。检查试验报告及架线施工记录1.4同一档内接续管数量10接续管数量符合规范要求。1处不符合扣2分。检查安装记录1.5补修管数量6补修管数量符合规范要求,导线单位公里使用不超过0.2只/km。不符合全扣。检查安装记录1.6施工检查及评级记录15记录齐全,填写、签字符合要求。填写、签字不符合要求1份扣0.5分。检查基础、杆塔组立、放紧线等施工记录1.7线路参数测试方案(措施)和参数测试报告6编制线路参数测试方案和报告。无措施、报告全扣;方案内容无针对性扣1分;报告内容缺项1处扣1分。检查测试方案(措施)和测试报告1.8光缆盘测、接续测试、全程测试6光缆接续1处衰减不超过0.1dB,全程衰减不超过0.24dB/km。全程衰减超标全扣;接续衰减超标1处扣0.5分。检查相关测试记录1.9隐蔽工程签证8基础、接地、导地线压接等隐蔽工程签证齐全,填写规范。缺1份扣1分;签证不规范1份扣0.5分。检查隐蔽工程签证单1.10工程质量评级统计4单位、分部工程质量评级统计齐全,内容符合要求。未评级统计全扣,漏项1处扣0.5分。检查施工、监理评级资料2现场实物质量 265分2.0基础 40分2.0.1 立柱断面尺寸8尺寸符合优良级要求,最大偏差不超-0.8%。1基不符合扣2分。至少抽查8基,现场钢尺检查2.0.2基础表面工艺12基础表面平整,工艺美观,无二次粉刷。1基不符合扣2分。现场至少抽查8基2.0.3保护帽10保护帽表面光滑平整无积水,无蜂窝、麻面、无二次粉刷。保护帽与主材结合紧密,无缝隙。积水或破损1基扣2分;与主材接合不紧密1基扣1分,工艺不美观,表面有裂纹1基扣1分。现场观察8基2.0.4基础回填土10回填土符合规范要求。回填土低于原始地面、高于基础平面1基扣1分;基面不平整1基扣0.5分。现场观察8基2.1杆塔108分2.1.1铁塔部件数量与规格8铁塔部件数量与规格符合设计及规范要求。规格与设计不符1处扣1分;缺(错)件1件扣1分。至少抽查8基,现场观察2.1.2塔材或钢管塔弯曲、变形8主材无弯曲,节点间弯曲符合优良级要求。主材弯曲1件扣2分;节点间主材弯曲大于1/800 1处扣1分。至少抽查8基,现场观察2.1.3塔材或钢管塔表面质量 8表面镀锌质量良好。过酸洗或露铁等1基扣2分;镀锌层毛刺、滴瘤、多余结块、锈蚀1基扣1分。至少抽查8基,现场观察2.1.4塔材安装质量8塔材安装质量符合规范要求。气割扩孔或烧孔等全扣;强行安装1基扣1分;塔材磨损、塔上有遗留物等1处扣0.5分。至少抽查8基,现场观察2.1.5构件连接质量6构件连接质量符合规范要求,接触宽度50mm的构件连接间隙不大于1mm;接触宽度50mm的构件连接间隙不大于2mm。1处不符合扣0.5分。至少抽查8基,现场用塞尺测量2.1.6 螺栓安装质量8螺栓安装符合规范要求。螺栓以小代大全扣;紧固力矩小于规定值1处扣0.5分;螺栓接触不紧密、安装方向不正确1处扣0.5分;同一部位使用的螺栓出扣不一致1处扣0.5分;螺栓露扣不符合规范要求(最小不小于2扣,最大不超过20mm或10扣)1基扣1分。至少抽查8基,现场观察2.1.7杆塔脚钉安装8脚钉安装符合设计及规范要求。安装不齐全1基扣2分;脚蹬侧露丝1基扣1分;弯钩朝向不一致1基扣0.5分。至少抽查8基,现场观察2.1.8直线塔横担下平面挠度5直线塔横担下平面挠度符合设计要求。下平面低于水平线1基扣1分。至少抽查4基,现场经纬仪测量2.1.9直线塔结构倾斜4直线塔结构倾斜符合优良级要求。直线塔结构倾斜大于2.4(高塔大于1.2)1基扣1分。至少抽查4基,现场经纬仪测量2.1.10耐张塔结构倾斜4耐张塔(转角塔、终端塔)安装符合设计要求。结构倾斜向受力侧倾斜全扣。至少抽查2基,现场经纬仪测量2.1.11塔材防盗、防松装置安装6塔材防盗、防松装置安装到位、齐全。漏装或不到位1基扣1分。至少抽查8基,现场观察2.1.12拉线杆塔的拉线与拉线棒安装6拉线杆塔的拉线与拉线棒安装符合规范要求。交叉拉线相互摩擦1基扣3分;不成一直线每基扣1分;同组拉线线尾方向不一致每基扣1分。至少抽查4基,现场观察2.1.13拉线的楔形线夹安装6拉线的楔形线夹安装符合规范要求。尾线绑扎不牢固、绑扎线未采取防腐措施、弯曲部分明显松股等1基扣2分。至少抽查8基,现场观察2.1.14混凝土电杆6混凝土电杆质量符合设计要求。普通混凝土电杆有宽度大于0.1mm纵、横向裂缝全扣;预应力混凝土电杆有纵、横向裂缝全扣;杆头混凝土表面裂缝1基扣2分。至少抽查8基,现场观察2.1.15混凝土电杆杆段焊接质量6混凝土电杆杆段焊接质量符合设计要求。焊缝不足全扣;焊口不正造成的弯曲度大于21基扣2分;母材咬边深度大于0.5mm1处扣1分;接头处未防腐1处扣0.5分。至少抽查8基,现场观察2.1.16杆段法兰连接6杆段法兰连接符合要求。接触面小于75%,且最大间隙超过2mm全扣;因连接造成弯曲度大于21基扣2分。用塞尺测量2.1.17主材与插入角钢连接5主材与插入角钢连接符合规范要求。间隙超过2mm,1基扣1分。用塞尺测量2.2架线60分2.2.1导地线相间弧垂6弧垂偏差符合优良级标准。1耐张段不符合扣3分。至少抽查2档,现场用经纬仪测量2.2.2子导线间弧垂6弧垂偏差符合优良级标准。1耐张段不符合扣3分。现场观察,至少抽查2处2.2.3直线塔悬垂串6悬垂串倾斜符合优良级标准。1基不符合扣1分。现场观察,现场至少抽查8基2.2.4瓷瓶安装5瓷瓶完好,碗口方向安装一致。破损1基扣1分;碗口方向安装不一致1串扣0.5分。望远镜,现场观察2.2.5防振锤及阻尼线安装6防振锤及阻尼线安装牢固,垂直于地面,安装距离偏差小于等于±30mm。有滑移全扣;不垂直于地面1处扣0.5分;安装距离偏差超标1处扣0.5分。望远镜,现场观察 2.2.6均压环安装5均压环安装规范。不规范每基扣1分。望远镜,现场观察, 2.2.7间隔棒安装5间隔棒安装符合规范要求。安装不垂直于导线,或不整齐1处扣1分。现场观察,至少抽查2个耐张段2.2.8跳线安装6跳线引流板方向正确,制作工艺美观。1基不符合扣2分。现场观察,至少抽查2基2.2.9绝缘避雷线放电间隙的安装5绝缘避雷线放电间隙的安装距离偏差符合规范要求。1基不符合扣1分。望远镜,现场观察2.2.10交叉跨越6交叉跨越处净距符合设计要求。1处不符合全扣。核查安装记录和线路运行维护缺陷记录,现场抽测不少于1处2.2.11压接管4压接管弯曲度、所处位置及数量符合规范要求。弯曲度大于2%1处扣1分;位置及数量不符合规范要求1处扣1分。望远镜,现场观察2.3接地25分2.3.1接地引下线10接地引下线安装符合规范要求,工艺美观。引下线未安装全扣;与铁塔连接不服贴,1基扣1分;镀锌层破损未防腐处理1基扣1分。现场观察8基2.3.2接地体8接地体埋深、焊接、防腐符合规范要求。不符合1处扣1分。至少检查2基2.3.3接地电阻值7接地电阻值满足设计要求。不满足全扣。至少检查2基2.4光缆安装12分2.4.1光缆引下线及余缆4引下线及余缆安装及盘绕满足规范要求。弯曲不符合要求,1基扣2分;引下线及余缆固定不牢固、不顺畅、余缆盘绕不整齐1基扣0.5分。 至少抽查2基(处),现场观察2.4.2光缆分流线4光缆分流线安装符合设计要求。分流线无专用安装孔1基扣1分;分流线安装不顺畅1基扣0.5分。至少抽查2基(处),现场观察2.4.3光缆接线盒4光缆接线盒安装符合设计要求。1基不符合扣2分。至少抽查2基(处),现场观察2.5线路防护20分2.5.1风偏电气距离6风偏电气距离满足设计要求。1处不符合全扣。核查安装记录和线路运行维护缺陷记录,现场抽测2.5.2基础护坡或防洪堤4基础护坡或防洪堤施工质量满足设计要求。1基不符合要求扣1分。检查安装记录,现场至少抽查1基2.5.3排水沟、挡土墙4排水沟、挡土墙符合设计要求。1基不符合扣2分。检查安装记录,现场至少抽查1基2.5.4跨越高塔航空标志2跨越高塔航空标志安装符合设计要求,使用安全可靠,易于检修。不符合全扣。检查安装记录,现场检查2.5.5拉线(道路侧)的护桩2拉线(道路侧)的护桩设施满足设计要求。不符合1基扣1分。检查设计图纸或现场观察2.5.6运行杆号牌、警告牌、相位牌2运行杆号牌、警示牌、相位牌安装符合要求。安装不符合要求1基扣0.5分。现场检查附表 C-2-3 220千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标105分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1主要性能及技术经济指标 105分1.1静态投资6静态投资控制在批准概算内。静态投资每超出1%扣1分。查结算资料1.2设计变更费用6不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更费超过5000元/项。造成5000元/项的损失1项扣1分。抽查竣工决算资料及设计变更文件1.3基础钢材量5基础钢材量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.4混凝土量5混凝土量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.5土石方量5土石方量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.6杆塔钢材量5杆塔钢材量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.7跨房量5跨房量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.8路径选择5支持性文件齐全,重要跨越选择合理,尽量避让危及线路安全运行的设施和地段。1处不符合扣1分。检查竣工文件与初设文件1.9基础选型5地质水文条件勘察细致充分,基础选型安全可靠、因地制宜、经济合理、方便施工,注重环保。因设计原因造成修改超过5000元1次扣1分。检查设计变更文件1.10绝缘子、金具选用及绝缘配合5对沿线污秽情况及已有线路的设计运行经验调查分析充分细致,污区划分和绝缘配置水平科学合理,防污闪、防冰闪、防风偏、防雷击等技术措施得当,绝缘子串设计合理,金具安全可靠。由于上述原因发生1次跳闸或重合闸扣1分。检查设计文件及运行资料1.11导、地线选择5导、地线型式选择合理,防舞动、防振等方案设置合理有效。由于上述原因发生1次跳闸或重合闸扣1分。检查设计文件及运行资料1.12“两型三新”应用 5积极采用新技术、新材料、新工艺等。未达到应用要求1项扣2分。检查现场1.13标准工艺应用率5标准工艺应用率85%;标准工艺应用率每降1%扣1分。检查标准工艺应用策划、考核、评价、验收资料及实物检查1.14一类障碍5不发生工程质量原因导致的一类障碍。发生全扣。查运行和可靠性记录1.15线路可用系数5线路可用系数98%。每降1%扣1分。查运行记录1.16线路非计划停运(不含外力破坏)6不发生工程质量原因导致的线路非计划停运。发生全扣。查运行和可靠性记录1.17线路重复计划停运6不发生工程质量原因导致的线路重复计划停运。发生全扣。查运行和可靠性记录1.18质量总体考核10质量工艺无系列缺陷、质量通病。不符合每类扣5分。查验收报告、实物及统计结果1.19工程合理工期指标6常规新建输电线路工程的合理工期为:220、330千伏工程 1316个月,500千伏工程1518个月,750千伏工程1619个月;全年日平均气温低于5在90天以上的地区, 工期可相应增加3个月。缩短工期未履行审批手续及变更合同的扣2分;缩短工期但无相关措施扣1分;工期每超过1个月扣0.5分。检查工程建设开、竣工报告

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