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    乡镇2023年上半年内审工作总结.docx

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    乡镇2023年上半年内审工作总结.docx

    乡镇2023年上半年内审工作总结乡镇2023年上半年内审工作总结 在乡党委、政府和上级领导的亲切关心和指导下,我乡的内审工作严格根据年初制定的内审规划执行,并紧紧围绕“加大检查、审核、监视力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地开展了内部审计工作。x月份我从老会计那接手单位会计及内审工作,今年规划安排审计xx个村,针对x、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx十个村进展三年一轮审,主要针对村里收入支出、村级债权债务以及村内工程承包等状况。内审对促进廉政建立,加强财务治理,提高经济效益等方面,起到了肯定的作用。 上半年主要内审工作如下: 1、根据年初工作规划,仔细开展财务审计。 为准时了解把握各村财务收支和经济活动状况,加强检查催促,乡审计室于三资办人员,对各村第一二季度进展现金、银行准时对账。里xx自然村报账不准时,出纳个人事务太多,精力不到位,村主要干部不重视,导致该村财务公开时间比拟紧迫。个别村报账期间退回票据较多,票据未注明经手人及用途,村干部未准时签字,会议记要、合同、协议等手续不齐全,个别村业务款待费有增加趋势,未严格掌握支出。对于村里的大额支出票据必需村监委负责人签字,而不能以章代名,对于几个村收到款项未准时存入银行,直接支出,属于坐收坐支,在制度上是不允许的。审计室每年制定审计规划,落实专人予以执行,确保内审工作有序稳妥进展。 2、加强工程结算监视,搞好基建工程审价。 开展基建工程审价,加强固定资产投资治理,提高资金使用效率,最大限度地节省建立资金,这是内审工作的一项重要工作。近几年来,随着我乡经济社会不断进展和新农村建立的不断推动,我乡在根底设施和公益性事业方面加大了投入力度,乡政府和集体投资工程不断增加。村里的大型工程如污水处理,道路修复,新农村建立等未严格根据合同要求支付款项,有时会有借条抵用。 3、仔细做好协调效劳,落实审计整改意见 上半年只是初步进展审计,主要审计整改问题及报告在下半年完成。依据村级财务审计工作“三年一轮审”的要求,目前我们托付象山县亨达会计师事务所先查了xx村、xx村、xx村、xx村、xx五个村,xx村少供应一本收款收据,收据号码xxxxxxxx-xxxxxxxx,xxxx年治理费用明细账少一张,已与三资办村务负责人沟通,重新供应资料。其他五个村临时还未开头审计,要求会计师事务师根据时间规划在xx月前必需完成,有问题的村准时整改,xx月份完成全部的审计报告及整改报告。 通过内部审计,一方面进一步理清了村级财务现状,发挥了审计的监视职能,准时发觉问题,标准了财务治理制度;另一方面充分发挥农村审计的效劳职能,积极向村集体提出合理化建议,帮忙村级标准经济财务行为,通过财务的公开,也使群众得到满足。在下半年的内审工作中我们还需不断地加强自身的业务学问的学习,能够更好地效劳好村级财务。 1、连续搞好村级经济责任审计。落实好内审人员与三资办重点审计村级三年各项指标完成状况、财务收支、资产治理使用、基建工程工程等状况,特殊是对换届换班的行政村进展重点审计,准时完成新班子的交接工作。 2、连续搞好财务审计。重点对各村财务治理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等状况的审核、监视。通过审计,要进一步促进各村自觉遵守财务制度,建立健全内掌握度,提倡勤俭节省,促进增收节支,防止损失铺张,以村级小微权力的要求进展审计,使村的财务更加标准。 3、连续做好审计整改、回访工作。对审计中发觉的各类问题和整改建议要准时通知到被审村级单位,加强催促力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效。

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