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    乡镇小金库自查报告范文.docx

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    乡镇小金库自查报告范文.docx

    乡镇小金库自查报告范文 开展党的群众路线教育实践活动,狠抓“四风”突出问题专项整治,进一步稳固和深化“小金库”专项治理成果,下面是自查报告网网小编为大家收集的乡镇小金库自查报告,供大家参考。 乡镇小金库自查报告范文(一) 为深入开展党的群众路线教育实践活动,狠抓“四风”突出问题专项整治,进一步稳固和深化“小金库”专项治理成果,依据舞钢市教育局舞钢市教育系统“小金库”专项清理整治工作实施方案舞教字20XX80号的工作要求,我镇教育系统结合自身工作实际,深入细致地组织开展自查自纠。现将自查自纠的状况汇报如下: 一、自查中存在的问题 1、对上级拨付学校的经费在使用上监管不严; 2、存在小金库的现象,尤其是局部小学设置的学前班,没有严格根据收支两条线操作,存在坐收坐支的现象。 3、局部学校的食堂收入及其它收入,没有准时纳入预算外上交。 4、票据治理不够标准。主要表现在:个别学校先开支,后补票;报账员不报账,校长亲自报账,收支不标准;票据无经手人签字等不标准支消失象较多。 5、教育经费开支不合理。按政策规定,中小学的公用经费主要是用于学校的小型维持,学校日常办公用品,校园文化建立等。而现在一些学校将局部经费用于发放教师质量奖惩、课时津贴等;还有预算不合理、不科学、不标准,不细化,致使支出随便性较强。 6、自查的详细状况:自查发觉小金库个数21个;自查发觉小金库账户个数21个;2022年至今我镇共存在小金库资金来源合计1240611.42元,其中保育费未准时上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。 2022年至今小金库资金支出合计:753656.37元.小金库主要表现形式主要为经营收入未纳入规定账户核算和保育费未准时上交。 二、问题的存在缘由 1、对小金库的治理工作重视不够,对其危害熟悉缺乏,导致对此项工作疏于治理。随着教育投入的不断加大,钱难管、难用这是核心的首要问题。要管好钱、用好钱,必需加强财务治理,要引起足够的重视。 2、对经费监管力度不强。中心校如何将拨付的款项监管到位,如何监管辖区全部学校,这是中心校必需而且迫切思索的一个问题,只有监管到位了,约束到位了,经费治理就安全了,效益也有保障。 3、小学设置的学前班收入,由于任课教师全部是聘任的代课教师,代课费需准时发放。但资金上交后往往不能准时拨付,造成学校拖欠代课教师代课费的现象,严峻影响了代课教师的工作积极性,同时也肯定程度上干扰了正常的教学。所以导致局部小学经费收入上交不准时或干脆不上交的现象,对此,中心校也往往听之任之。 4、局部小学学校食堂的收入,本身就餐人数少,收入寥寥,还需满意食堂正常的修理和物品选购,所以存在坐收坐支的现象。 三、解决方法 1、加强财务开支制度的学习,严格经费治理,尤其是对“小金库”治理工作要高度熟悉,不折不扣按制度落实。 2、要不断强化校长及财务人员的法制观念,严格杜绝不会管,不懂规章,不会理财的现象,要建立一套程序和制度来约束。 3、要不断健全学校财务治理制度。制度是为了保安全、保标准,制度健全了就见成效,假如制度不健全,就会造成经费治理无“法”可依,就会使职、权、利、责和风险的关系模糊。 4、学校各项收入坚决准时上交,对需要按制度上交但急需开支的资金,各单位要积极想方法,实行垫付的方法,尽量不拖欠,不影响正常的工作秩序。 5、截止10月15日,订正处理小金库个数21个,已撤销小金库账户个数21个;应上缴财政金额1240611.42元;其中2022年秋期应上交671651.42元。 乡镇小金库自查报告范文(二) 依据关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知文件精神,我镇仔细开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠状况报告如下: 一、健全组织,加强领导 为确保专项治理工作的顺当进展,成立了特地的治理“小金库”工作领导小组,详细工作由我镇纪检和财务部门负责。 二、加强学习宣传,提高思想熟悉 依据县纪委、县监察局和县财政局的要求,我镇快速召开了专题会议,传达学习了关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知,镇党组要求全体工作人员从思想上正确熟悉开展此项活动的重大意义,要仔细对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建立,从源头上遏制和防止腐败,标准财务收支活动的重要举措,是教育和爱护干部的需要。要求全体干部职工仔细自查自纠,做到不走过场、不留死角,准时发觉和解决存在的问题。 三、仔细开展自查,实施长效监视 根据关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知的要求,重点围绕“五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进展了仔细细致的清查。 1、我镇财务治理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 2、严格根据财务治理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。 3、清查结果在镇务会上进展了通报。在仔细清查的根底上,根据规定,仔细填报相关表格。 虽然我镇目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严厉了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务治理,确保了资金的合理使用。今后,我镇将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监视机制,提高财务透亮度,力争做到清理工作不留死角,财务治理工作水平有更大提高,严防“小金库”的消失。 乡镇小金库自查报告范文(三) 严厉财经纪律和深入开展“小金库”专项治理,是保障中心八项规定贯彻执行的重要举措。依据荥财20XX116号文件通知精神,为确保此项工作的全面开展和顺当实施,青龙乡着重从以下几方面做好此项,现将自查工作报告如下: 一、开展自查工作状况: 一是领导重视。青龙乡成立以书记陈涛为组长其他班子领导为成员的专项治工作自查小组,强化自查,完善各项财经制度和自我约束机制,抓好“三公”经费、会议费等预算治理,切实严厉财经纪律,真正从源头上斩断不良作风的“资金链”。 二是明确范围。明确规定此次专项治理的范围和重点。但凡在预算收入、预算支出、政府选购、资产、财务会计、财政票据等方面的治理状况是否存在违纪、违规甚至违法行为以及是否存在私设“小金库”现象。 三是分步实施。整个活动明确时间节点、分为三个步骤。第一步是自查自纠,旨在通过仔细组织自查,对发觉的问题,自觉订正;其次步是重点检查,旨在通过重点检查,对有详细举报线索、社会反映比拟剧烈、日常监管中问题较多的单位和部门进展订正。第三步是整改完善,旨在通过整改完善,做到资金资产处理到位、相关制度完善到位。 四是坚持原则。强化组织领导,实行分级负责、把关的工作机制,一级抓一级、层层抓落实。务必与财政、审计日常监管工作相结合,突出重点、统筹兼顾,形成整体合力。加大执法力度,对发觉的问题,要依法进展处理惩罚,对有关责任人员要依纪依法追究责任。 五是确保实效。明确通过深入开展专项治理,务必实现坚决订正和查处各种财经违法违纪行为,推动厉行节省反对铺张,坚固树立财经纪律意识,实现青龙乡财务治理到位,杜绝私设“小金库”等现象,确保从源头上斩断不良作风的“资金链”,让中心八项规定在贯彻落实中不打折扣、不搞变通 二、专项治理的范围和内容 1、预算收入治理状况。根据综合预算的要求,加强对预算收入治理的监视检查。青龙乡无未按规定准时足额上缴国库,隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分,以及违规转移到所属工会、培训中心、效劳中心等单位使用等问题;严厉查处各种形式的乱收费、乱罚款、乱摊派。 2、预算支出治理状况。遵循先有预算、后有支出的原则,加强对预算支出治理的监视检查。青龙乡没有消失无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题;无违反规定擅自设立工程、超标准超范围发放津贴补贴问题;加强了对公务卡治理使用和监视。 突出对“三公”经费的监视检查。青龙乡无出国经费开支,无超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费等问题;无超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题。 青龙乡对会议费和培训费按规定进展支出,无乱发钱物问题 3、政府选购治理状况。根据公开透亮、公正竞争、诚恳信用的原则,加强对货物、工程和效劳等政府选购的治理和监视。青龙乡没有消失选购预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府选购程序,“暗箱”操作、无预算选购、超预算选购等问题。 4、青龙乡无资产治理违规状况。 5、财务会计治理状况。青龙乡落实行政单位财务规章和事业单位财务规章,按规定设置会计账簿,会计凭证、会计账簿、财务会计报告和会计资料真实完整,会计核算符合中华人民共和国会计法和国家统一的会计制度的规定。 6、财政票据治理状况。加强对财政票据印制、发放与领用、使用与保管、核准与销毁等全过程的治理与监视。没有使用非法印制票据,无转让、出借、串用、代开票据,或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。 7、设立“小金库”状况。连续深入开展“小金库”自查工作,青龙乡没有设立“小金库”问题。

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