酒店安全生产各类表格24431.pdf
-.z.平安会议记录各部门及办公室 主 题 会议地点 会议时间 会议主持人 参会人员 会议容:记录人:备注:-.z.平安管理人员统计台账办公室 序号 所在岗位 性别 学历 职称 证书类型 证书编号 发证日期 复审日期 备注 -.z.平安经费投入台帐账务部 编号 使用部门及经办人 工程名称 投入金额 使用时间 相关票据 -.z.-.z.办公室工伤事故台账 性别 工种 文化 程度 事故时间 事故地点 事故类别 伤亡部位 工伤认定情况 经济损失 万元 事故发生原因 备注 -.z.工伤事故伤害报告表办公室 单位名称 法定代表或 主要负责人 单位性质 是否参加工伤保险 单位地址 邮政编码 受伤害员工 参加工作时间 工 种 用工形式 事故发生时间 事故发生地点 伤害部位 伤害程度 事故发生 经过及结果 负责人签字:年 月 日 就诊医疗 机构及初步 诊断意见 单位 处理 意见 单位盖章:年 月 日 备注 市企业职工工伤认定申请表办公室-.z.填表日期:年 月 日 申报单位 申请人 地址 法定代表人 联 系 人 联系 邮政编码 受伤害职工 性别 工作单位 地址 联系 申请人与受伤害职工关系 职工、工种或 工作岗位 参加工作 时间 申请工伤或视同工伤 事故发生时间 诊断时间 伤害部位或疾病名称 接触职业病 危害时间 接触职业病危害岗位 职业病名称 受伤害经过简述:-.z.注:此表一式两份。受伤害职工或亲属意见:签字 年 月 日 用人单位意见:法定代表人签字 年 月 日 劳动保障行政部门审查资料情况和受理意见:年 月 日 备注:-.z.平安生产法律法规、标准记录台账办公室 序号 名称和编号 生效日/最新修订日 公布部门 适用条款 适用部门 备注 -.z.平安操作规程及平安规章制度评审表办公室 评审时间:评审地点:参加评审人员:评审组长:序号 不符合描述 评审及修改意见 评审组长意见:评审组长签字:注:1.正常情况下,每年对酒店的平安操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进展一次评审,并出具符合性评价报告。2.当采用新技术、新材料、新工艺时,或者发生工艺变更时,及时进展修订。-.z.工作危害分析JHA记录表办公室 区域/工艺过程:日期:序号 工作 步骤 危害或 潜在事件 主要后果 现有平安 控制措施 L S R 建议改正/控制措施 说明:R 风险度可能性 L后果严重性 S 风险级别:E:2025 分为巨大风险;D:1516 重大风险;C:912 中等风险;B:4-8 可容忍风险;A:4,轻微或可忽略风险 注:1.常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。-.z.2.非常规性如撤除、新改扩建立工程、检维修工程、开停车、较重要的隐患治理工程和较重要的工艺变更、设备变更工程等的危险性较大的活动,在活动开场之前进展危害识别风险评价。-.z.消防器材统计台账保安部 序号 部位 消防器材 类型 规格 数量 责任人 备注 -.z.消防器材检查表保安部 序号 检查工程 部位 消防器材类型 灭火器 消防栓 安放位置是否正确 外观观察是否完好 是否 失效 部件配置是否齐全 接头连接是否渗漏 维护保养记录卡是否如实填写 -.z.检查时间:检查人:平安奖励通知书各部门及办公室 对象:在平安考核中,因以下事项符合酒店的奖励条件,特予以奖励。序号 奖励对象 奖励事由 奖励金额 填表人:平安部:年 月 日 平安奖励通知书 对象:在平安考核中,因以下事项符合酒店的奖励条件,特予以奖励。序号 奖励对象 奖励事由 奖励金额 填表人:平安部:年 月 日 平安处分通知书各部门及办公室 对象:在平安考核中,因以下事项符酒店的处分条件,特予以处分。请于三日到公司财务部承受处分,逾期将加重处分。序号 处分对象 违规事项 处分金额 填表人:平安部:年 月 日-.z.平安处分通知书 对象:在平安考核中,因以下事项符合酒店的处分条件,特予以处分。请于三日到公司财务部承受处分,逾期将加重处分。序号 处分对象 违规事项 处分金额 填表人:平安部:年 月 日 平安工作考核与奖惩记录统计表办公室 编制年度:年 考核月份:月 日期 部门 性别 职务 奖惩原因 奖惩容 -.z.公司、部门、班组平安教育卡各部门及办公室 姓 名 出生年月 性别 入司时间 安康状况 工种 公司 教育 容摘要:1、有关平安生产法律、法规,国家及行业标准简介;2、酒店有关平安生产有关规章制度;3、有关防火,防爆,防毒,防尘,急救常识等平安技术知识;4、平安防护和劳动保护用品的选用及使用方法;5、公司平安生产特点和正反两方面的经历;6、本行业发生的重大伤亡和设备事故实例及造成事故的主要原因;7、公司方针目标及分解,考核等;平安标准化资料及有关要求;岗位作业风险评估。教育时间:从 20 年 月 日到 月 日,共 学时 考试成绩:教育负责人签字:部门 车间 教育 容摘要:1、本酒店生产场所平安生产特点,机械设备状况特点;2、公司各项平安技术操作规程;本公司产品生产工艺流程;生产场所预防事故的措施;3、生产场所对平安生产的有关规定;生产场所常用的劳保用品的正确使用;生产场所常用消防器材的正确使用;4、危害识别,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;各生产岗位风险及控制措施;5、危害识别,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;动火分析;检修作业风险分析;配电室工作危害分析。教育时间:从 20 年 月 日到 月 日,共 学时 考试成绩:-.z.教育负责人签字:班组 教育 容摘要:教育时间:从 月 日到 日,共 学时,考试成绩:教育负责人签字:受教育 人意见 签字:年 月 日 教育主管 部门意见 签字:年 月 日-.z.平安培训记录各部门及办公室 培训工程 培训部门 培训时间 主讲人 组织记录人 应到人数 实到人数 缺勤人数 培训 主要 容 参加 培训 人员 请假人员 平安部门检查意见 检查人:备注 -.z.平安培训记录台账 各部门及办公室 序号 培训类型 培训日期 培训工程 培训记录编号 培训 主讲人 参与培训人员 备注 注:1.培训类型分新员工培训三级、换岗、久假复工培训、消防培训、职业安康培训等。2.参与培训的人员采取描述方式表述。-.z.人员培训持证台账 办公室 序号 资格 类型 号 证书编号 发证机关 发证日期 证书 有效期 复审 日期 备注 -.z.注:特种作业人员、特殊岗位人员培训持证情况统计。-.z.设备设施运行台帐工程部 序号 设备名称 型号规格 安装 位置 数量 部 编号 运行是 否良好 上次维护保养时间 备注 -.z.设备检修工作票工程部 检修班组:工作负责人:附页 工作班人员共 人:工作容和工作地点:设备名称:方案工作时间:月 日 时 分至 月 日 时 分 平安措施 落实情况 审核无误 工作票 接收 通知执行 平安措施 已执行 具备 开工条件 签发人:接票人:许可人:措施执行人:值班领导:月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 许可开工时间:月 日 时 分 工作许可人:工作负责人:工作负责人变更为 ,变更时间:月 日 时 分,工作票签发人:工作票延期至 月 日 时 分 工作票负责人:值班领导:完工时间:月 日 时 分 工作许可人:工作负责人:值班领导:备 注:生产区域工作联系单工程部-.z.事故紧急抢修单工程部 检修班组:抢修工作负责人:工作施工单位:工作负责人监护人:工作施工人员共 人:工作地点:工作容:方案工作时间:月 日 时 分至 月 日 时 分。工作负责人监护人:批准工作时间 月 日 时 分至 月 日 时 分。工作地点所辖部门许可人:一般平安考前须知及施工单位自理的平安措施 必须由工作地点所辖部门采取的平安措施 措施已执行,考前须知已明确!工作负责人:平安措施已执行!工作许可人:月 日 时 分许可开工。工作许可人:工作负责人:月 日 时 分工作完毕,施工现场已清理干净.工作负责人:施工现场确已清理干净,平安措施已恢复!工作许可人:备 注:-.z.抢修工作班人员不含工作负责人,共 人:抢修工作容和工作地点:应采取的平安措施 落实情况 上述平安措施已全部执行。具备抢修开工条件!平安措施执行人:月 日 时 分 值班负责人:月 日 时 分 许可抢修开工时间:月 日 时 分 工作许可人:月 日 时 分 抢修工作负责人汇报抢修工作完毕,抢修班人员已全部撤离。抢修工作负责人:月 日 时 分 工作许可人:月 日 时 分 备注:设备报废申请单各部门及办公室-.z.设施名称 设施 编号 起用时间 型号规格 原价格 报废申请人 报 废 原 因 申请人:日期:使 用 部 门 意 见 负责人:日期:审 核 意 见 负责人:日期:批 准 意 见 批准人:日期:备 注 重大风险及控制措施清单办公室-.z.序号 危害 潜在事件及后果 风险等级 部门、装置、工艺、设备 改良措施 操作、技术人力资源需求限制 评估 负责人 备注 -.z.特种设备统计台帐工程部 序号 设备名称 设备 类别 型号 规格 出厂 编号 使用 证号 注册编号 制造厂家 部编号 使用状态 安装位置 下次检验日期 备注 -.z.特种设备平安台帐工程部 序号 名称 型号 规格 出厂编号 制造厂家 使用 状态 安装位置 下次检验日期 备注 -.z.特种设备作业人员登记台帐工程部及办公室 序号 号 操作 种类 证书编号 发证机构 资格 工程 有效日期 在质监局备案情况 -.z.注:要求将特种设备操作人员复印件附于表后。-.z.特种设备定期检查记录表工程部 工程 检查容及要求 检查 结果 存在问题 整改意见 管理 方面 1 在用特种设备必须办理使用登记证,作业人员持证上岗 2 提前一个月对特种设备进展约检并按期检验含 3 档案容、牌证等悬挂、证号喷涂符合要求,各种记录齐全 4 各种制度、岗位责任制、操作规程符合要求 5 其它 设备方面 1 特种设备运行符合规要求 2 平安、平安保护装置、测量调控装置运行符合要求 3 特种设备作业人员的操作符合要求 4 特种设备不存在其它异常情况 问题记录 处 理 意 见 检查人签名:检查日期:注:1.定期自行检查记录应每月至少一次,电梯每 15 天至少应有一次维保记录 2.设备运行当天必须做日常检查、设备运行记录。-.z.CO 报警仪定期检查记录表工程部 序号 名称 规格型号 配备位置 检验日期 检测结果 备注 -.z.穿插作业互保联保协议工程部 生产检修单位 甲方:乙方:生产检修时间 生产检修地点 生产检修 容 双方协议容 协议期限:年 月 日至 年 月 日 甲方签字盖章 乙方签字盖章 平安部签章 -.z.注:本协议一式三份,甲乙方各留存一份,平安部存一份。穿插作业告知单工程部 生产检修作业单位 作业起止时间 作业区域 作业容 作业人数 平安监管人 作业负责人()作业管理部门 管理责任人 告知容存在风险、拟采取措施:告知容存在风险、拟采取措施:经办人:年 月 日 被告知单位 被告知单位确认拟采取措施、相关人员联系方法:确认人:年 月 日 填单说明:1、本告知单由后行生产检修作业单位填写。2、作业负责人为实际生产检修时现场负责人,管理责任人为作业所属部门相应负责人、主管、领班等,被告知部门确认人为作业区域部门负责人、主管等。3、本单一式三份,生产检修作业单位、被告知部门、平安部各保存一份。-.z.进入受限空间作业许可证办公室 作业地点 设备/设施名称 作业容 风险分析 分析人:时间:监护人 作业人 采样分 析数据 分析工程 分析人 分析结果 采样时间 开工时间 年 月 日 时 分 序号 主 要 安 全 措 施 确认人签名 1 2 3 4 5 6 7 补 充措施 作业负责人 意见及签名 年 月 日 平安部 意见及签名 年 月 日 领导意见 及签名 年 月 日 完工验收 年 月 日 时 分 签名:动火平安作业证 办公室 -.z.注:此表一式两份,平安部门和动火人各持一份备查。动火部门 动火级别 动火种类 动火部位及 容 动火部位 介质 动火人 监护人 动火时间 年 月 日 时 分 到 年 月 日 时 分 风险 分析 分析人:时间:序号 动火主要平安措施 确认人签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 动火部门 意见及签字 年 月 日 平安部 意见及签字 年 月 日 领导审批 意见及签字 年 月 日-.z.大型超重作业前平安检查表办公室 检查日期:作业区域:检查人:检查工程 检查容 是否合格 备注 施工方案 起重吊装作业是否有方案 作业方案是否经上级审批 作业方案方案是否经论证可行 起重机 起重机是否有超高和力矩限制器 吊钩是否有保险装置 起重机是否取得准用证 起重机安装后是否经历收合格 起重扒杆 起重扒杆是否有设计计算书并经审批 扒杆组装是否符合设计要求 扒杆使用前是否经试吊 钢丝绳 与地锚 起重钢丝绳是否未被磨损、断丝超标 滑轮是否符合规定 缆风绳平安系数是否大于 3.5 倍 地锚埋设是否符合设计要求 吊点 是否符合设计规定位置 司机 指挥 司机是否持证上岗 指挥是否持证上岗 地耐力 起重机作业路面地耐力是否符合说明书要求 地面铺垫措施是否到达要求 起重作业 被吊物体重量是否明确 是否在载荷围作业 每次作业前是否经试吊检验 吊装现场的天气状况是否符合作业要求风力小于 6 级、能见度良好 高处作业 构造吊装是否设置防坠落措施 作业者是否正确系好平安带 人员上下是否专设爬梯、斜道 作业平台 起重吊装人员作业是否有可靠立足点 作业平台临边防护是否符合规定 作业平台脚手板是否满铺 警 戒 起重吊装作业是否设置戒备标志 是否设专人戒备 操 作 工 起重工、电焊工是否有平安操作证上岗的 -.z.注:经检查核实“是则打“,“否则打“。吊装作业许可证 办公室 申请部门 作业部门 吊装地点 作业容 起吊重物质量 吊装工具名称 作业人 监护人 作业时间 年 月 日 时 分 到 年 月 日 时 分 风险 分析 分析人:时间:序号 主 要 安 全 措 施 确认人签名 1 2 3 4 5 6 7 8 申请部门负责人意见及签字 年 月 日 施工部门负责人意见及签字 年 月 日 平安部意见 及签字 年 月 日 -.z.公司领导 意见及签字 年 月 日 高处作业许可证 办公室 编 号 所属单位 作业等级 施工地点 作业容 作业人 监护人 作业时间 年 月 日 时 分 到 年 月 日 时 分 风险 分析 分析人:时间:序号 主 要 安 全 措 施 确认人签名 1 2 3 4 5 6 7 8 补充 措施 施工负责人意见及签字 年 月 日 平安部意见及签字 年 月 日-.z.临时用电作业许可证办公室 编 号 施工单位 电源接入点 作业容 作业人 作业时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 风险 分析 分析人:时间:序号 主 要 安 全 措 施 确认人签名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 补充措施 施工作业负责人 意见及签名 年 月 日 公司领导 意见及签字 年 月 日 -.z.配电主管负责人 意见及签名 年 月 日 有毒有害危险作业许可证办公室 编 号:施工单位 作业地点 作业容 作业人 监护人 作业时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 风险 分析 风险:分析人:时间:序号 主 要 安 全 措 施 确认人签名 1 2 3 4 5 6 7 8 补充措施 -.z.施工作业负责人 意见及签名 年 月 日 主管负责人 意见及签名 年 月 日 能源介质平安作业许可证办公室 介质名称 危险特性 作业单位 监护人 作业地点 填写人 作业容 作业人员 作业时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 相关作业票编号 序号 主要平安措施 确认人签名 1.检查使用的工具 2.切断介质载体设备上的电源,在电源开关上加挂“制止启动的平安标志,并加锁 3.介质载体设备应经过置换、吹扫、蒸煮 4.所有与介质载体设备有联系的阀门、管线加盲板隔离 5.作业人员配备相应的防护用品 6.作业人员对能源介质危险性的掌握 7.清理现场的杂物,保持通道畅通 8.作业现场夜间有充足照明 9.作业监护措施:消防器材 、救生绳 、气防装备 -.z.“三违人员记录各部门及办公室 部门 三违人员性质 三违人员职别 违章 指挥 违章 作业 违反劳 动纪律 管理 人员 操作 工人 其他 三违容 10.其他补充平安措施 11.危险、有害因素识别:作业现场负责人意见 签名:部门负责人意见 签名:平安部门负责人意见 签名:公司领导审批意见 签名:完工验收时间:年 月 日 时 分 验收人签名:-.z.三违人 员处理 说明:1、单位明确至部门;2、“三违容要注明时间、地点、三违人员及处理结果。供给商管理台帐各部门及办公室 序号 供给商名称 供货名称 相关资质情况 表现评估 是否续用 停用时间 备注 -.z.-.z.承包商管理台帐各部门及办公室 序号 承包商名称 承包工程 相关资质情况 表现评估 是否续用 停用时间 备注 -.z.变更申请表工程部 变 更 的 项 目 申请人所在部门 申请人 职务职称 日期 变 更说 明 及技 术依 据 风 险分 析 情 况及控 制 措 施 申 请单 位 领 导意 见 审 批部 门 意 见 主 管领 导 签 字 备 注 变更验收表办公室-.z.变 更 的 项 目 工程所在 单位 组 织 验 收 单 位 日 期 验 收 组 成 员 姓 名 所 属 单 位 职务职称 验收意见附验收报告:验收负责人签字:主管领导审查意见:签字:需要沟通的部门:单位或部门 签字 单位或部门 签 字 -.z.危险辨识、风险评价与风险控制措施表办公室 年 月 日 序号 设备、生产场所名称 危害 可能导致的事故 评价方法 风险级别 控制措施 L S R 说明:R 风险度可能性 L后果严重性 S 风险级别:E:2025 分为巨大风险;D:1516 重大风险;C:912 中等风险;B:4-8 可承受风险;A:4,轻微或可忽略风险 注:1.常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。2.非常规性如撤除、新改扩建立工程、检维修工程、开停车、较重要的隐患治理工程和较重要的-.z.工艺变更、设备变更工程等的危险性较大的活动,在活动开场之前进展危害识别风险评价。日常平安检查记录表办公室 被检部门 时 间 年 月 日 检查人员 审核人 序号 检查工程 检查标准 检查方法 检查结果 存在的主要问题 1 生产设备 1、机械设备是否完好 现场检查 2、电气设备是否完好 现场检查 3、特种设备及其是否完好 现场检查 4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象 现场检查 5、其他设施设备是否完好 现场检查 2 岗位人员 1、劳保用品是否正确穿戴 现场检查 2、劳动纪律的遵守情况 现场检查 3、平安操作规程的执行情况 现场检查 3 工艺指标 1、工艺指标的执行情况 现场检查 2、各项指标是否异常 现场检查 4 岗位防护设施 1、扶梯、平台完好 现场检查 2、设备防护罩放置规合理 现场检查 3、职业卫生防护设施是否完好 现场检查 4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁 现场检查 5 其他设施 -.z.节假日平安检查记录表保安部 被检部门 时 间 年 月 日 检查人员 审核人 序号 检查工程 检查标准 检查方法 检查结果 存在的主要问题 1 消防设施 1、消防箱水带良好 翻开窗户通风或强制通风 2、消防栓良好消防箱有水带,管道有水 检查密封情况 3、无跑冒滴漏现象 检查漏点情况 4、其它消防器材保管完好,取用方便 现场检查 2 灭火器材 1、灭火器箱完好 现场检查压力表及消防箱 2、灭火器外观良好,压力正常 现场检查是否备用,保养良好 3 应急救援预案 1、事故应急救援预案是否有效 现场检查 2、危险源的平安状况是否良好,无隐患存在 现场检查 3、配备岗位必要的防护设施手套、口罩,洗眼器等及应急救援防护用品,员工会使用防护用品 现场检查使用情况 4 保卫 1、做好节假日值班工作的指导,保证公司财产平安 现场检查 2、节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置 人员核实 3、视频监控系统值守人员已安排 人员核实 5 生产 1、平安设施是否完整有效 现场检查 2、生产物资是否储藏充分 现场检查 3、节假日值班岗位平安意识是否松懈 现场检查 4、备用设备是否到位 现场检查 6 其它 -.z.说明:1、法定节假日前必须进展一次 2、各检查人员需本人签字 3、发现隐患需立即整改 季节性平安检查记录表(夏季四防)工程部 部 门 时 间 年 月 日 检查人员 审核人 序号 检查工程 检查标准 检查方法 检查结果 存在的主要问题 1 防雨 1、检查各层房间、库房、屋顶是否有漏雨 现场查看 2、检查室外原材料存放是否有防雨措施 现场查看是否有防雨篷布及是否完好 3、漏雨部位暂时不能处理的有防雨措施 暂时不能处理部位是否有防雨措施 2 防雷电 1、检查避雷设施的外观情况 外观良好 2、定期检测避雷设施的电阻值 电阻值应小于 10 欧姆 3 防洪 1、检查排水沟是否畅通 现场检查是否排水畅通 2、定期清理沟积料 现场检查清理情况 4 防暑降温 1、设备降温良好 设备、电机不超温 2、岗位人员降温空调是否正常 空调制冷正常 3、岗位人员降温风扇是否正常 风扇运行良好 4、岗位有充足的防暑降温茶水 检查岗位茶水供给是否充足 5 其它 -.z.说明:本表由酒店平安管理机构组织有关部门进展检查,夏季降临前检查一次。结果假设无异常,打“,否则填写“不符合。季节性平安检查记录表(冬季四防)保安部 部 门 时 间 年 月 日 检查人员 审核人 序号 检查工程 检查标准 检查方法 检查结果 存在的主要问题 1 防火 1、消防箱水带良好 翻开窗户通风或强制通风 2、消防栓良好消防箱有水带,管道有水 检查密封情况 3、灭火器外观良好,压力正常 现场检查压力表及消防箱 4、消防沙、消防毯棉絮备好 2 防寒 1、员工正确穿戴防护用品 现场检查使用情况 2、劳保用品的发放情况 咨询员工车间是否及时发放到位 3 防冻 1、设备冷却水保持长流水 现场检查阀门开度大小适中 2、室外水管保持长流水 现场检查室外水管 4 防滑 1、岗位无积水、积雪 查看保养情况,现场操作观察是否灵活 2、岗位无结冰 及时清理结冰 3、无特殊情况杜绝用水冲、拖地面 查看岗位员工执行情况 -.z.5 其它 说明:本表由酒店平安管理机构组织有关部门进展检查,冬季降临检查一次。结果假设无异常,打“,否则填写“不符合。综合平安检查记录表办公室 被检部门 时 间 年 月 日 检查人员 审核人 序号 检查工程 检查标准 检查方法 检查结果 存在的主要问题 1 法律法规及规章制度执行 1、较好地执行平安生产有关法律法规及标准 抽查 2、较好地执行平安生产规章制度及操作规程 抽查 2 人员情况 1、全员经过平安培训 查培训记录 2、特种作业人员经过专业培训,持证上岗 查特种作业证 3、员工定期进展职业安康体检 查安康档案 3 房屋总体 1、房屋根底是否有异常,墙壁无明显裂纹,大梁、支撑无变形 现场检查 2、房屋的采光、通风是否良好。现场检查 3、房屋应急通道是否通畅 现场检查 4、房屋是否配有消防设施 现场检查 4 电气设备 1、停送电按“工作票平安制度执行 现场检查 2、特殊场所应使用防爆电机、防爆开关等 现场检查 -.z.3、电气设备线路完好、接地线完好 现场检查 4、配电室(柜)清洁无积尘杂物;屏前屏后有绝缘垫;有防小动物进入和防水措施 现场检查 5、各种警示标志是否完好 现场检查 5 传动机械设备 1、人体可能接触的转动部位,危险部位上的防护设施齐全可靠 现场检查油镜 2、设备运行平稳,无明显振动 现场检查 3、润滑油不带水、无乳化、无变质,量足够1/2-2/3 油标,轴承温度正常65 现场检查,并用手触试 4、各种警示标志是否完好 现场检查挂牌情况 6 压力容器及 1、压力容器及是否按时校正 现场检查 2、压力表显示正常,量程适当,标明上下限 现场检查 3、法兰垫片无泄漏 现场检查 4、阀门能关严,开关灵活 现场检查 7 物料储存 1、储存仓库材料堆码、储存按隔离、隔开、别离标准 现场检查 8 职业卫生及劳动防护 1、作业现场各种防护装置完好 现场检查 2、操作人员佩戴劳动防护用品 现场检查 9 其他 -.z.说明:本表由公司平安管理机构组织有关部门进展检查,每季度一次。结果假设无异常,打“,否则填写“不符合-.z.平安隐患报告登记表办公室 单位部门:报告日期:序号 隐患地点 事故隐患容 拟采取措施建议 备注 隐患报告人:发现时间:报告接收人:接收时间:注:此表一式二份,一份交平安部,一份部门留底备查。-.z.平安隐患限期整改通知书办公室 部门:年月日,经平安巡查,发现存在平安隐患见下表属于您部门整改围,为确保平安,请组织整改,并于年月日前将“整改结果反应单送平安部。检查部门 受检单位 检查日期 检查人员 通知发出 日期 限定整改 日期 存在隐患情况 整改要求 完成日期 发出单位 盖章 签发人 受检单位签收人 整改结果反应单 第 号 整改情况 发出单位复查意见 整改单位 盖章 复查单位 盖章 负责人 签名 日期 复查人 签名 日期 -.z.编号 部门 存在地点 隐患容 整改措施 资金 整改 部门 负责人 限期完 成日期 实际完 成日期 验收 结果 验收人 备注 -.z.编号 部门 存在地点 隐患容 整改措施 资金 整改 部门 负责人 限期完 成日期 实际完 成日期 验收 结果 验收人 备注 -.z.各部门及办公室平安隐患整改台帐 -.z.平安生产状况预警指数系统办公室 评审人员:建立时间:一级指标 二级指标 三级指标 评分准则 评审结果 备注 平安现状 50 平安意识与行为 30 平安意识 5 日常平安思想好 文化程度 10 高 平安责任 20 强 违章指挥 30 无 违章操作 30 无 身体状况 5 好 设备设施状态15 老化程度 60 更新率高 危险程度 40 危险程度低 危险源状态 5 危险物源60 危险源少 危害程度 40 严重性低 平安环境 10 自然环境 60 气候、雷电、洪涝等影响小 周边环境社情40 影响小 平安管理 20 管理法规制度 20 有无、执行 隐患排查治理情况 10 有无、执行 平安方案 40 有方案、有落实 持证率 30 高由持证上岗的要求 平安培训 10 平安培训方案 40 有方案 日常平安教育 60 经常性 事故状态 10 次数 40 少 损失 30 小 影响 30 小 过程监控 30 监控人员 40 人员足够,能及时发现问题 监控设备设施30 良好 信息化手段 10 可靠 监控效果 20 良好 应急管理 20 风险分析 10 危险源分析准确 应急预案 20 有可行的预案;及时更新 事故防 30 方案具体,措施得当 应急资力量 20 人员 30 职责明确;人员足够 物资、设备器材40 物资充足;设备完好 资金 30 充足 预案演练 20 有实施 合计 -.z.备注:1.表中系数为指标权重值;2.一级指标得分为 A,当 A90 时,平安状况为优,应继续保持;当 80A90 时,平安状况为良,应持续改良,稳固提升;当 60A80 时,平安状况为一般,应不断整改提高;当 A60 时,平安状况为差,应立即整改。-.z.办公室危险源统计台账序号 危险源名称 危险源地点 危险源容 控制措施 负责人 备注 -.z.办公室重大危险源统计台账 序号 危险源名称 重大危险源地点 重大危险源 容 控制措施 是否 备案 负责人 备注 -.z.劳动防护用品发放标准各部门及办公室 工种名称 防护用品名称 发放标准 发放日期 备注 -.z.劳动防护用品台账各部门及办公室 序号 名称 规格型号 品牌 单位 购入数量 购入日期 保质有效期 备 注 -.z.劳动防护用品发放领用清单各部门及办公室 时间 性别 年龄 进单位 时间 工作 部门 现任 工种 发放劳动 防护用品名称 规定 使用时间 本人 签名 -.z.突发事件应急物资储藏台帐表办公室 物资名称 型号 数量 储藏地点 联系人 联系 责任单位 备注 -.z.-.z.应急装备台帐办公室 序号 装备名称 放置位置 数量 购入日期 维护人 是否完好 备注 -.z.应急预案演练记录表办公室 编制时间:年 月 日 预案名称 演练地点 组织部门 总指挥 演练时间 年 月 参加部门 参加演练人数 演练类别 实际演练 桌面演练 提问讨论式演练 全部预案 局部预案 物资准备及人员培训情况 演练过程 描述 预案适宜性充分性评审 适宜性:全部能够执行 执行过程不够顺利 明显不适宜 充分性:完全满足应急要求 根本满足需要完善 不充分,必须修改 演 练 效果评审 人员到位情况 迅速准确 根本按时到位 个别人员不到位 重点部位人员不到位 职责明确操作熟练 职责明确操作不够熟练 职责不明操作不熟练 物资到位情况 现场物资:现场物资充分,全部有效 现场准备不充分 现场物资严重缺乏 个人防护:全部人员防护到位 个别人员防护不到位 大局部人员防护不到位 协调组织情况 整体组织:准确、高效 协调根本顺利,能满足要求 效率低,有待改良 抢险组分工:合理、高效 根本合理,能完成任务 效率低,没有完成任务 实战效果评价 到达预期目标 根本到达目的,局部环节有待改良 没有到达目标,须重新演练 外部支援部门和协作性 报告上级:报告及时 联系不上 消防部门:按要求协作 行动缓慢 医疗救援部门:按要求协作 行动缓慢 周边政府撤离配合:按要求配合 不配合 存在问题和 改良措施 记录人:评审负责人:-.z.事故分析报告办公室 发生事故部门 发生事故地点 事故发生时间 事 故 类 别 事 故 性 质 本次事故直接经济损失元 事 故 简 要 情 况 事故详细经过 救援 情况 事故调查 分析人员 事故原因分析 事故处理意见 预防事故重复发生的措施 事故责任分析和责任者处理意见 -.z.企业平安标准化自评报告办公室 企业自评情况概述 自评扣分点及原因说明汇总表办公室-.z.序号 考评类目 考评工程 考评容 扣分说明 扣分 分值