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    2022年医院上周工作总结和医院下周工作计划8204.pdf

    • 资源ID:79830605       资源大小:841.37KB        全文页数:8页
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    2022年医院上周工作总结和医院下周工作计划8204.pdf

    医院上周工作总结 项目办:。党建:财务科:办公室:信息科:总务科:综治办:医院下周工作计划 项目办:党建:财务科:办公室:信息科:总务科:综治办:责对内控实施工作的领导、_ 与协调、分解工作任务和责任。成 立内部控制规范项目工作组,牵头部门为公司投资开辟部。第一步:访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步:根据 访谈内容搭建公司流程框架;第三步:指导各部门专员绘制流程图和编 写流程说明;第四步:搭建公司内控风险矩阵;第五步:测试流程可行 性。目前公司内控流程框架已搭建完毕,根据公司内控领导小组统一 部署安排,公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写 工作。为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于 _ 年_月_ 日 _各部门内控专员参加内控培训,培训主要由 _ 迪博企业风险管理 技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软 件运用、流程描述的编写方面进行了培训,并规定了本周的工作任务 及完成上交时间。本次内控体系 建设共分为以下三个阶段实施:第一阶段项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员,明确 职责分工,由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及 风险矩阵。内控实施领导小组负责 _ 内控工作按要求实施,并负责 _各部门专员参加内控知识培训。图、流程描述、输出文档),识别关键业务控制,找出各个流程 中的风险点,加强各风险点的管控。第三阶段内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实 践,编制风险控制矩阵及自查表,(范本)评价公司内部控制执行有 效性;根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。目前,水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进,按计划目标完 成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实 施工作任务,确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行,保证 内控管理工作机制得以长效运行。第二、深入贯彻实施公司内部控制体系,公司将制定完善的公司 相关内部控制管理制度,有助于公司进一步完善公司管理,更有效的 实现公司发展战略,有助于公司进一步健全战略风险、财务风险、运 营风险、市场风险等方面的管控措施,防范各类风险,提升公司管理 水平,夯实公司发展基础,为可持续发展提供强有力支持。第三、进一步加强全员学习、培训,共同参预。通过加强宣传、培训等方式,促进公司各部门、各级员工要深刻领悟内部控制规范体 系要求,更新管理理念、掌握内控方法,在全公司形成 人人学内控、人人讲内控、个个受约束的良好气氛,促进公司建 立系统、规范、高效的内部控制管理机制。根据上述工作,我们总结了一些基本经验,主要有以_面:。因此,规范的内部控制实施既 是政府强化市场监管的有效措施,更是公司可持续发展的内生动力。全面实施企业内部控制规范,建立健全以风险管理为导向的公司内部 控制体系,有助于进一步完善公司管理,健全战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险等方面的管控措施,防范和化解 公司内、外部的各类风险,有利于维护社会公众合法权益。实施内部 控制规范的是现代公司制度落实到位的重要标志,是加强公司管理,是公司实现全面、协调、可持续发展的内生动力,是企业强化规范经 营提升管理的需要,也是外部监管机构监督保障的需要。水电四局投 资开辟有限公司,严格执行加强内控体系建设的工作目标,以规范管 理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,根据内部控制 规范的相关要求,系统梳理公司已有的内部控制程序并加以完善,着 力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成公 司健全有效的内部控制体系,确保公司战略目标的实现和可持续发 展。公司成立内部控制规范 实施工作领导小组,邀请_迪博企业风险管理技术有限公司内控专职 人员对公司内控工作进行指导和培训,同时明确牵头部门,安排专人 负责此项工作,形成为了以公司高管决策、协调,各业务部门为制度建 设主体,职能部门协调、_的工作机制;内控规范实施工作小组具体 负责对内部控制设计、运行的监督检查,并跟踪改进情况,反馈相关 信息;各部门、各建设部负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳 理,管理制度的完善、执行,内部控制自我评价以及内部控制缺陷的 整改等。

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