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    论文选题-审计1018.xls

    • 资源ID:80602788       资源大小:39KB        全文页数:6页
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    论文选题-审计1018.xls

    编号题目名称题目类别1127 CPA行业后备人才培养的思考与实践研究审计1128 带强调事项段审计报告的出具及责任分析审计1129 发挥国家审计“免疫系统”功能的研究审计1130 发挥内部审计在促进企业内部控制中的作用研究审计1131 构建审计人员工作评价体系的研究审计1132 关于企业风险预警机制与危机处理机制的研究审计1133 关于审计轮换制的思考审计1134 关于我国审计委员会制度完善的相关问题探讨审计1135 国有企业领导人员经济责任审计框架研究审计1136 会计师事务所解除业务约定的法律困境和应对方法研究审计1137 基于案例分析的绩效审计评价标准研究审计1138 监盘程序的难点与对策研究审计1139 内部控制审计相关问题的探讨审计1140 内部审计人员职业胜任能力框架研究审计1141 企业内部控制构设置模式研究审计1142 企业内部控制监督体系实务研究审计1143 企业内部控制评价指引对我国企业内部控制的影响研究审计1144 企业内部控制缺陷识别与应对研究审计1145 企业内部控制审计指引对会计师事务所执业的影响研究审计1146 企业内部审计存在的问题及对策分析审计1147 上市公司独立董事的专业背景与执业前景研究审计1148 上市公司非标准审计意见实证分析审计1149 审计合谋分析及对策研究审计1150 审计机关履行指导和监督内部审计职责的工作模式研究审计1151 审计信息化对企业流程重组的影响审计1152 审计重大错报风险识别探析审计1153 替代性程序在审计实务中的运用研究审计1154 投资项目跟踪审计的SWOT研究审计1155 影响会计师事务所审计收费的因素及对策研究审计1156 中美注册会计师法律责任及其特点比较研究审计1157 注册会计师审计独立性弱化的成因与对策审计1158 电算化审计的主要问题和对策审计1159 财务报表重大错报风险的评估与应对审计1160 充分发挥国家审计的免疫系统功能研究审计1161 创业板上市公司的审计风险研究审计1162 存货的审计风险及防范审计1163 分析程序在审计中的应用研究审计1164 公允价值计量和披露的审计审计1165 关于注册会计师信任问题的思考审计1166 国家审计结果公告制度的风险研究审计1167 经济利益因素对审计独立性的影响及对策研究审计1168 民间审计独立性的影响因素及对策审计1169 民营企业内部审计研究审计1170 内部审计存在的主要问题及对策分析审计1171 企业持续经营能力审计研究审计1172 企业环境审计研究审计1173 企业绩效审计评价指标体系的构建审计1174 企业与会计师事务所共同舞弊的成因及对策审计1175 上市公司关联交易的披露与审计审计1176 上市公司审计委托模式的完善审计1177 审计风险成因及其防范审计1178 审计质量影响因素及其改善研究审计1179 审计重要性水平的应用研究审计1180 提高审计报告质量的对策研究审计1181 提高注册会计师后续教育质量的思考审计1182 我国经济责任审计的现状及对策审计1183 现行审计风险模型及其推行难点分析审计1184 现行审计收费制度研究审计1185 应收账款的审计风险及防范审计1186 中国注册会计师法律责任的现状及对策审计1187 注册会计师法律责任成因分析审计1188 资产减值准备的审计风险及防范审计1189“免疫系统”理论下的专项审计调查-以住房公积金或社保基金审计为例审计1190“免疫系统”理论下内部审计面临的问题与对策研究审计1191“免疫系统”视角下联网审计的应用研究审计1192“审计免疫系统”功能论对计算机审计的影响研究审计1193“卓越审计人才”视角下本科审计人才培养模式的研究-基于广西高校的调查审计1194 风险导向内部审计在广西商业银行的应用研究审计1195 风险导向审计下计算机审计在广西的应用研究审计1196 高校立体化审计人才培养模式的现实依据及体系构建-以广西财经学院为例审计1197 关于“卓越审计人才”评价指标体系的研究-基于广西审计职业界的调查审计1198 关于“卓越审计人才”职业能力框架构建的研究-基于广西审计职业界的调查审计1199 关于本科审计实践教学运行机制的研究审计1200 关于计算机审计教学存在的问题与对策研究-以广西财经学院为例审计1201 关于计算机审计与计算机审计风险的文献综述审计1202 关于审计任期与审计质量关系研究的文献综述审计1203 会计师事务所任期与审计质量相关性的研究-以广西会计师事务所为例审计1204 基层审计机关实现审计免疫系统的路径研究审计1205 计算机审计的应用对政府审计风险的影响研究审计1206 计算机审计的应用在广西存在的问题与对策审计1207 计算机审计对住房公积金风险防范的应用审计1208 计算机审计方式下审计工作的创新审计1209 计算机审计在大型基础设施项目中的应用研究审计1210 计算机审计在内部审计中的应用现状研究审计1211 计算机审计在社会审计中的应用现状研究审计1212 金融审计免疫系统功能实现的路径研究审计1213 立足“卓越审计人才”培养目标重构本科审计实践教学体系 审计1214 论数据式审计下的审计专业判断-以某审计项目为例审计1215 强制轮换对审计独立性的影响-基于广西会计师事务所的调查审计1216 适应中国审计1217 数据式审计模式与传统审计模式的比较研究审计1218 数据式审计在社保资金审计中的应用研究审计1219 我国数据式审计发展现状研究审计1220 信息系统审计、计算机审计和计算机辅助审计辨析审计1221 信息系统审计、计算机审计与手工审计的比较研究审计1222 在广西地方审计机关构建计算机审计方法体系研究审计1223 中国审计1224 产品开发阶段目标成本法的跨组织应用审计1225 从资源消耗会计角度分析作业成本法在我国的运用审计1226 管理会计与成本会计课程教学内容改革研究审计1227 基于价值链成本管理的目标成本法审计1228 基于资源消耗会计的高校培养成本问题研究审计1229 基于作业成本法的目标成本控制方法研究审计1230 基于作业会计和有效产出会计的成本核算系统审计1231 资源消耗会计下资产现行成本的运用审计1232 资源消耗会计在管理会计中的应用分析审计1233 资源消耗会计在预算编制中的运用探析审计1234 内部审计与企业风险管理的协调和整合研究审计1235 风险导向审计模式下政府绩效审计研究审计1236 高校基本建设项目审计监督的实践与探讨审计1237 关于环境、生态、资源审计的思考审计1238 关于民生事项审计的思考审计1239 关于完善上市公司委托模式的思考审计1240 关于我国政府审计制度的改革与完善思考审计1241 广西会计师事务所质量控制研究审计1242 广西绩效审计的应用发展研究审计1243 广西养老保险绩效审计初探审计1244 广西注册会计师行业科学发展研究审计1245 广西注册会计师职业道德的现状研究审计1246 环境、生态与资源财政专项资金审计研究审计1247 环境、生态与资源的薄弱环节及其审计方法研究审计1248 环境绩效审计研究审计1249 基于风险导向模式下的公司治理与内部审计问题研究审计1250 基于企业绩效评估视角的绩效审计研究审计1251 绩效审计的评价标准与推进策略研究审计1252 绩效审计视野下的政府投资项目审计研究审计1253 加强企业内部审计资源整合的构想审计1254 民生事项财政专项资金审计研究审计1255 民生事项管理薄弱环节及其审计方法研究审计1256 民生事项审计中存在的问题及对策审计1257 内部控制在企业风险管理中的作用审计1258 企业集团内部审计制度的构建研究审计1259 我国政府绩效审计问题研究审计1260 信息化对公司内部控制的影响及审计应对审计1261 信息化环境下开展企业内部审计的思考审计1262 信息技术手段在内部审计中的应用及其效果审计1263 政府投资项目审计风险的产生及对策审计1264 制约广西绩效审计快速发展的原因分析审计1265 中国特色绩效审计模式研究审计1266 中介机构审计市场规范化的研究审计1267 地方性银行内部控制建设研究审计1268 高校内部控制建设研究审计1269 公司上市运作中财务战略应用相关问题的探讨审计1270 会计师事务所发展战略研究审计1271 论企业风险管理与发展战略审计1272 论企业内部控制风险及其防范审计1273 论企业内部控制信息化审计1274 论企业内部控制信息化审计审计1275 论职业判断与企业风险管理审计1276 论职业判断与企业内部控制审计1277 某某集团企业发展战略研究审计1278 内部控制规范的国际比较研究审计1279 内部控制评价体系的研究审计1280 内部审计的内置与外包对公司治理的影响审计1281 内部审计外包相关问题的探讨审计1282 企业采购业务内部控制相关问题的探讨审计1283 企业的业绩考核模式相关问题的探讨审计1284 企业工程项目业务内部控制相关问题的探讨审计1285 企业合同管理业务内部控制相关问题的探讨审计1286 企业内部控制流程设计相关问题的探讨审计1287 企业全面预算业务内部控制相关问题的探讨审计1288 企业文化对内部控制的影响研究审计1289 企业销售业务内部控制相关问题的探讨审计1290 企业研究与开发业务内部控制相关问题的探讨审计1291 企业业务外包业务内部控制相关问题的探讨审计1292 企业资金业务内部控制相关问题的探讨审计1293 企业组织架构设计相关问题的探讨审计1294 上市公司内部控制建设中职业判断运用相关问题的探讨审计1295 上市公司内部控制指引应用相关问题的探讨审计1296 上市公司整体上市财务战略研究审计1297 上市公司分拆上市财务战略研究审计1298 上市公司职业判断运用相关问题的探讨审计1299 医院内部控制建设研究审计1300 证券公司内部控制建设研究审计1301 中国审计准则的变迁研究审计1302 论中国注册会计师的法律责任审计1303“审计风暴”与审计公告制度的建立审计1304 从免疫系统论角度透视广西国家审计审计1305 从免疫系统论角度透视广西民间审计审计1306 从免疫系统论角度透视广西内部审计审计1307 风险导向审计的风险总量确定与审计资源配置研究审计1308 关于经济责任审计风险的探讨审计1309 关于完善经济责任审计工作的思考审计1310 广西上市公司内部控制环境研究审计1311 计算机审计的风险防范研究审计1312 论国有资产保值增值审计审计1313 论内部控制系统审计审计1314 论审计工作质量的控制与考核审计1315 论审计在宏观经济调控中的地位与作用审计1316 论审计中的契约关系审计1317 论我国审计组织体系的健全与发展审计1318 论我国政府绩效审计的现状与发展趋势审计1319 论我国政府审计独立性的缺失与补救审计1320 内部审计的独立性研究审计1321 企业内部审计建设规范研究审计1322 审计独立性的相关研究审计1323 审计关系的博奕研究审计1324 试论高校内部审计风险及其防范审计1325 试论我国国家审计结果公告制度审计1326 试论我国经济责任审计结果运用的现状及其对策审计1327 试析上市公司关联交易及其审计审计1328 我国国家审计体制的现状及其未来发展展望审计1329 我国上市公司审计收费问题研究审计1330 我国审计资源整合问题审计1331 现代企业制度与内部审计审计1332 注册会计师管理制度研究审计1333 企业开展效益审计的启示审计1334 ERP在效益审计教学中的应用研究审计1335 风险导向审计在建设项目中的应用研究审计1336 公益慈善组织会计制度构想审计1337 公益慈善组织信息披露机制研究审计1338 广西大中型企业开展效益审计存在的问题及对策审计1339 广西企业内部控制建设中存在的问题及对策研究审计1340 会计人才后续教育培养机制研究审计1341 基于价值链的企业内部控制体系建设审计1342 论企业内部审计与内部控制体系建设审计1343 内部控制预警指标在企业财务部门的应用研究审计1344 内部控制在提升企业核心竞争力中的应用研究审计1345 内部审计开展企业内部控制评价业务探讨审计1346 内部审计在公司治理中的应用研究审计1347 平衡计分卡在效益审计中的应用研究审计1348 企业采购活动中的效益审计评价标准构建审计1349 企业管理活动中的效益审计评价标准构建审计1350 企业内部控制评价的实务研究审计1351 企业内部控制评价方法研究审计1352 企业生产活动中的效益审计评价标准构建审计1353 企业销售业务中的效益审计评价标准构建审计1354 企业效益审计标准研究审计1355 企业资金管理活动中的效益审计评价标准构建审计1356 浅议风险导向在内部控制评价中的应用研究审计1357 浅议企业内部控制预警指标体系的构建审计1358 试论企业内部审计与企业风险管理的关系审计1359 试论企业效益审计的发展趋势审计1360 效益审计方法研究审计1361 效益审计工作的评价标准研究审计1362 效益审计在企业的应用研究审计1363 行政事业单位效益审计标准研究审计1364 证券公司风险管理现状与内部控制评价模式研究审计1365 我国上市公司内部控制的监督及评价体系研究审计1366 公司审计案例分析审计1367 从审计环境的变迁看审计准则改进和完善的主要路径审计1368 风险导向审计执行问题研究审计1369 公司财务欺诈及审计对策审计1370 公司治理与内部审计的关系研究审计1371 关于广西家族企业内部控制相关问题调查与研究审计1372 广西企业内部控制基本规范及配套指引实施情况调查研究审计1373 会计师事务所咨询业务发展策略研究审计1374 论内部控制与会计信息质量审计1375 论审计人员的职业判断与专业素养审计1376 内部控制的有效性评价研究审计1377 内部控制的执行监管研究审计1378 内部控制信息化研究审计1379 内部控制研究文献评述审计1380 内部控制与内部审计的关系研究审计1381 内部审计研究文献评述审计1382 审计风险模型的演进研究审计1383 审计课程中的实践教学问题研究审计1384 审计失败与风险控制审计1385 我国上市公司的审计委员会问题研究审计1386 现代审计在强化企业风险管理(含内部控制)中的作用机理研究审计1387 小规模企业审计相关问题研究审计1388 信息技术环境下企业内部控制的构建审计1389 行政事业单位内部控制研究-以XX单位为例审计1390 政府治理与国家审计的相关性研究审计1391 中国的审计环境研究审计1392 中国审计规范体系建设及执行效果研究审计1393 注册会计师行业监管模式研究审计1394 资本市场舞弊及审计对策审计

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