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    会计基础工作自查报告(优秀3篇).docx

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    会计基础工作自查报告(优秀3篇).docx

    会计基础工作自查报告(优秀3篇)工作在不经意间已经告一段落了,回想这段时间以来的工作详情,有收获也有不足,特别值得我们做好总结和完成自查报告。那么好的自查报告是什么样的呢?这次帅气的小编为您整理了3篇会计基础工作自查报告,我们不妨阅读一下,看看是否能有一点抛砖引玉的作用。篇一:会计基础规范自查报告 篇一依据河南省财政厅(豫财会20_23号)的精神和鹤壁市的文件要求,学校高度重视,全面部署,细心组织,扎扎实实开展了会计基础工作规范专项检查活动,通过检查全面提高了学校会计基础工作规范化水平,促进了财务管理工作的规范化、制度化、精细化。现就学校开展会计基础规范工作的自查状况汇报如下:一、高度重视,细心组织,全面推动检查工作自文件下发后,学校领导高度重视这项工作,多次组织召开专题会议,仔细学习相关文件和规定,提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求:仔细贯彻实施会计法律法规,主动实行措施,通过强化会计基础工作管理和监督检查,着力推动学校会计基础工作上新水平。为切实加强对会计基础工作规范专项检查的领导,学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。领导小组由校长为组长,由副校长任副组长,财务等部门负责人为成员,由财务人员详细组织实施。为使得工作取得实效,学校探讨制订切实可行的检查工作实施方案,明确了工作任务和目标。刚好了解会计基础工作的自查和整改状况,刚好进行总结,同时组织全体会计人员仔细学习、等有关法律法规,使全体教职工进一步增加了对会计基础工作规范化的了解。共同促进学校的会计基础规范化建设工作。二、周密支配,扎实有效地开展自查、整改工作比照文件要求,我校将自查内容进行细化分解,进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求,对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查:1、能依法建账,严格根据和的要求开展会计工作;2、原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合会计制度要求;3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等符合会计制度要求,是经有关责任人签章,字迹清晰,装订整齐;4、总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法都符合会计制度的规定;5、没有账外设账行为;6、能做到账证、账账、账实相符;7、对外报送的财务决算报告数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰、报送刚好,单位领导、会计主管人员批阅并签章;8、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料基本能根据国家规定定期整理归档,妥当保管,调阅和销毁符合规定手续;9、会计人员持有会计证,会计工作交接手续符合制度规定的要求;从自查状况来看,学校会计基础工作能根据和等规定设置会计机构、会计岗位,进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发觉了一些问题。主要体现在以下几个方面:1、内部会计制度有待进一步健全和完善;2、固定资产管理和运用的监管力度不够。针对自查中发觉的问题,学校实行各种有效措施,)牛牛范文(刚好进行整改、订正,明确相关责任并落实到人。在整改过程中,坚持标本兼治,注意增加内部约束机制,逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。学校将以此次检查活动为契机,进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素养和适应新形势发展要求的应变实力。坚固树立起依法理财的基本理念,全面提升财会队伍素养,建立会计基础工作规范化管理的长效机制,共同推动我校财政会计事业持续发展。篇二:财务会计基础工作的自查报告 篇二为了进一步加强和规范会计基础工作,堵塞资金平安管理的漏洞,依据区财政局的精神,结合20xx年5月区审计局关于审计区环保局20xx年和20xx年预算执行状况的审计处理看法,切实加强财务会计基础工作,提升财务会计核算水平,我局开展了规范财务会计基础工作的检查,现将检查的组织开展状况、自查状况、以及整改状况汇报如下:一、组织开展状况为使我局会计基础规范检查工作落到实处,确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的平安。我局成立了以局长彭平为组长,副局长胡铭祥为副组长,各部门负责人为成员的领导小组。确定了检查的主要目标,并要求各部门要以高度的责任心,紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务,加强统筹规范,全面支配部署,实行有力措施,自查面要达到100%,确保会计基础规范检查工作目标的实现。二、自查状况1、严格根据和的要求,依法建帐。2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求,并严格根据财政国库集中收付的报账要求,明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,业务金额无论大小,必需由经手人填制,科室负责人证明,经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了责任,做到了相互制约,公开透亮。使各项业务事项得以有序进行。3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求,字迹清晰,装订整齐。4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置,做到既相互协作,又相互制约。5、会计凭证、会计账簿、会计报表等根据规定定期整理归档,妥当保管,业务往来单位需调阅有关资料时,必需经单位负责人同意后,并办理相关登记手续方可调阅。6、不存在账外设账行为。7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。三、整改状况依据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求,各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查,个别单位20xx年和20xx年总账余额不平衡,记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求,提出了整改措施,现已整改到位。篇三:最新会计基础工作自查报告 篇三依据、文件要求,为切实做好史志办财务会计基础工作的自查自纠、整改提高,比照检查内容,结合我办实际状况,针对简单发生问题的主要环节进行自查,报告如下:一、高度重视,全面检查史志办领导高度重视这项工作,仔细学习相关文件和规定,提出对开展会计基础工作规范化的总体要求:仔细贯彻实施会计法律法规,主动实行措施,通过强化会计基础工作管理和监督检查,着力推动史志办会计基础工作上新水平。为使工作取得实效,史志办探讨制订切实可行的检查工作实施方案,明确工作任务和目标。刚好了解会计基础工作的自查和整改状况,组织会计人员仔细学习、等有关法律法规,进一步增加会计人员对会计基础工作规范化的了解,并能够高度重视,主动参加自查整改工作,切实做好财务管理的各项工作,共同促进史志办的会计基础规范化建设工作。二、全面自查、仔细整改比照通知要求,史志办将自查内容进行细化分解,进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求,对会计凭证、会计账簿、会计报表等进行了系统整理,并依照会计基础工作量化测评各项标准严格进行了自查,从自查状况来看,史志办会计基础工作能根据和等规定设置会计机构、会计岗位,进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发觉如下问题:内部会计制度有待进一步健全和完善。针对自查中发觉的问题,史志办实行各种有效措施,刚好进行整改、订正,明确相关责任并落实到人。在整改过程中,坚持标本兼治,注意增加内部约束机制,逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。主要做法如下:1、加强制度建设。根据建立内部会计管理制度的规范化要求,制订了、等有关文件。2、规范会计业务流程。结合会计规范化要求对业务流程进行整合,加大财务监控力度,会计核算和财务管理水平进一步提高。3、按会计岗位不相容职务分别原则设置岗位并配备合格会计人员,并实行会计轮岗沟通。对会计岗位设置进行全方位调整,有效地提高会计人员一岗多能的水平,加强了内限制度的落实。史志办将以此次检查活动为契机,进一步提高史志办会计基础规范管理。重视提高会计人员素养,有安排地汲取、培育业务骨干,改善财会队伍结构,提高财会人员的综合素养和适应新形势发展要求的应变实力。坚固树立起依法理财的基本理念,全面提升财会队伍素养,建立会计基础工作规范化管理的长效机制。

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