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    财务收支自查报告精选2篇(财务收支情况自查报告).docx

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    财务收支自查报告精选2篇(财务收支情况自查报告).docx

    财务收支自查报告精选2篇(财务收支情况自查报告)下面是我整理的财务收支自查报告精选2篇(财务收支状况自查报告),以供参考。财务收支自查报告精选1一、为了加强资金管理,明确责任,依据中华人民共和国会计法、会计基础工作规范等财经法规,结合分局实际状况,特制定本制度。二、财务收支审批人员。我局严格实行财务收支“一枝笔”审批政策,由局长负责财务收支的审批,假如局长因出差等特别缘由不能履行审批职能时,必需明确授权其他局级领导代行审批职能,授权范围为:原则上不予审批报销业务,借款额度限制在3,000元之内,重大支出项目必需与局长沟通后方可发生。以明确责任。三、财务收支审批权限。我局各种财务收支项目,凡金额在人民币500元(含500元)以上的,必需经局长审批方可办理;凡金额在人民币500元以下的收支项目,由财务科长审批即可办理,并实行月报制度。金额在人民币20,000元以上的重大收支项目,必需经局长办公会议集体决策后方可实施。局长办公室应将局长办公会议纪要中涉及资金活动的决策内容抄送局财务部门以便执行。四、财务收支审批程序。1、借款的审批程序:借款人→职能部门负责人(正职)→分管领导→财务科长→局长。2、报销的审批程序:经办人→验收人→职能部门负责人(正职)→分管领导→财务科长→局长。五、财务收支审批人员的责任。凡是参加财务收支审批及相关业务审批的人员,应当熟识并驾驭党和国家有关的财经路途、方针、政策,坚持原则,不徇私情,为党和国家的堤防事业和全体员工的利益负责,为自己履行的审批行为的合法性、合理性负责。经上述有关人员审批的业务,若出现违纪问题,将根据有关法规赐予处理。事业会计岗位职责1、仔细贯彻执行中华人民共和国会计法、事业单位会计制度、事业单位财务通则、会计基础工作规范及其他财经、会计法规。2、依据审核无误的原始凭证,根据财会制度的规定,刚好编制分局事业部分的记账凭证。3、负责登记事业部分的总账、事业收入及支出明细账、往来和净资产类明细账。4、负责财政集中支付的支付凭证打印及对账等相关工作。5、负责财务科微机及附属设备的维护工作,保证日常工作的正常运转。6、帮助科长起草相关的文字材料。7、优质高效地完成分局领导交办的其他工作。8、加强政治、业务学习,不断提高政治思想素养和业务素养,提高服务水平,精彩完成本职工作。财务收支自查报告精选2我委依据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际状况,对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告如下:一、财务收支状况在财务工作过程中,本单位严格根据会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在支配支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出须要,既体现实际工作须要,又考虑财力可能,依据办公室各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确保重点,统筹支配,合理支出。二、单位内部限制制度建立和执行状况依据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和限制制度过程中,制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和限制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的'发生,达到了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分别、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的运用,提高了资金运用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准,实行各种有效措施限制经费开支,杜绝了奢侈现象的发生。三、固定资产管理和运用状况为了加强固定资产管理和运用,在固定资产购置时,严格根据政府选购程序进行选购,并依据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部限制制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

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