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    2023年汽贸公司三级账会计岗位职责(精选多篇).docx

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    2023年汽贸公司三级账会计岗位职责(精选多篇).docx

    2023年汽贸公司三级账会计岗位职责(精选多篇) 推荐第1篇:内账会计岗位职责 内账会计岗位职责 1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。 2、负责公司财、物的监督管理。 3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。 4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。 5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管,并定期盘点。 6、负责对物品领用情况进行监督检查,负责监督换回旧物品的销毁。 7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促(每月物流要上报财务积压货品,财务核实)。 8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。 9、负责编制会计报表以及编制各种明细表,并进行财务报告分析,并于每月月末将相关报表上报给公司财务经理及总经理。 10、负责每月与出纳进行代收核对,现金银行存款、往来欠条核对。 11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对。 12.责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。 13.责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定进行账务处理。 14.期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 15.司费用的核算,认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会,促使各部门杜绝浪费,自觉节约。 16.公司往来债权债务账目的定期检查,包括与集团公司往来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理或董事会处理。 17.日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台账。 18.制和登记各类明细账、总账并定期结账。 19.编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 20.理会计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 21.末、年末存货的盘点工作。 22.指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 推荐第2篇:公司会计岗位职责 (一)负责公司日常凭证的汇总、装订、保管工作,并负责按期归类、整理、归档。 (二)负责日常总账的登记,会计报表的报送及年终转账的凭证处理,年末报表的编制工作。 (三)负责固定资产的购置、调入、内部转移、调出报废等项的会计核算工作。 (四)负责会同有关部门定期对公司固有资产进行盘点,进行全 面清查工作。 (五)负责向公司领导提供各种财务收支和会计信息资料。 (六)负责记账凭证及公司差旅费的审核,工资报表审核工作。 (七)完成公司领导交办的其它工作。 推荐第3篇:呼吸科三级医师岗位职责 呼吸科主任岗位职责 1、在院长领导下进行工作。 2、负责呼吸科及下属检查室的医疗急救、教学、科研、行政管理工作。 3、组织制订呼吸科的工作计划,各项质量管理控制规划及防止院内感染的措施,并组织实施,经常督促检查,按期总结汇报。 4、负责领导、组织、检查急诊、危重、疑难病员的会诊,抢救工作。接收大批淹溺、中毒、传染病员时,要及时上报,并采取相应措施。凡涉及法律,纠纷的病员在积极救治的同时,要及时向有关部门报告。 5、组织本科人员学习,运用国内外医学先进经验,开展新技术,新疗法,积极进行科研工作,及时总结经验。 6、督促本科室人员认真执行各项规章制度和技术操作常规,严防并及时处理差错事故。 7、确定呼吸科医师的值班、会诊、轮换制度。 8、参加会诊、定期参加专科门诊,定时查房,共同研究解决重危、疑难病历的诊治问题。 9、决定科内病员的转科、转院、主持和组织临床病例讨论。 10、领导本科人员的业务训练,急救技术训练和技术考核,提出升、调、奖、惩意见。 11、妥善安排进修,实习人员的培训工作,组织并担任临床教学。副主任协助主任负责相应的工作。 副主任医师岗位职责 1、在科主任的领导下进行工作。 2、指导科内的医疗、教学、科研技术培养与理论提高工作,同时抓好质控和院内感染等工作。 3、每周查房1-2次,并亲自参加指导急、危、重、疑、难病例的抢救处理与特殊疑难和死亡病例的讨论和会诊。 4、指导主治医师和住院医师做好各项医疗工作,搞好传、帮带、有计划地开展基本功训练。 5、担任教学,进修、实习人员的培训工作。 6、定期参加专家门诊。 7、运用国内外先进经验指导临床实践,不断开展新技术,提高医疗质量。 8、督促下级医师认真贯彻执行各项规章制度和医疗操作常规。 9、指导医师结合临床开展科研工作。 10、审签主治医审查的出院或转科病历。 11、副主任医师参照主任医师职责执行。 主治医师岗位职责 一、医疗工作 1、在科主任领导下,认真完成分管的医疗、教学、科研及质控、院内感染等工作,并参加科室核心小组,参与科室医疗行政工作,直接对科主任负责。 2、以主治医师医疗组为单位,分管住院床位,负责病人的诊断、治疗(药物治疗、心理治疗等),并协助科主任(及副主任)完成各项医疗指标。 3、按要求于患者入院后24小时内完成主治医师查房,每天至少带领住院医师查房一次;每周至少安排一次对分管住院患者的集中治疗查房,讨论诊断和治疗问题并通过查房向科主任提出需讨论的疑难病例。每周查房2次,具体参加和指导下级医师进行诊断,治疗及特殊诊疗工作。掌握病员病情变化,对急诊、危重疑难病员应及时抢救,并向科主任汇报。 4、熟练掌握并指导下级医师完成各项主要医疗操作(如胸腔穿刺、胸腔穿刺置管术、气胸处理等)及危重病人抢救技术。认真执行各项规章制度和技术操作常规,经常检查及组织进行抢救基本技术训练,严防差错事故。并且协助护士长搞好病房管理。 5、参加值班,院内科间会诊,保证每周至少半天的普通门诊。 6、按照住院病历质量评分标准检查下级医师书写住院病历及各种在院记录的完成情况及质量,并负责指导、修改、完成并签字,成为把握病历质量的第一关,确保杜绝丙级病历的出现。 7.检查督促住院医师按要求完成各种知情同意书的签字。指导进修医师开医嘱及处方,并审核、签字。 8、组织、担负具体科研项目的实施,总结临床工作,积累资料,撰写论文等。 9、担任临床教学,指导进修,实习医师工作。 10、在常规医疗工作中保持与护理人员的良好协作和沟通,遇有难以解决的意见分歧时应请示科主任处理。 二、科研、教学工作: 1、参与临床科研工作,要求每两年有一篇文章发表在核心期刊杂志。 2、完成对临床教学部实习学生、临床进修生、轮转住院医师等教学任务。 3、在保证正常医疗工作的前题下,积极参加各项学术交流活动,不断自我更新知识,了解国内外本专业新动态、新进展。 临床住院医师岗位职责 1、在科主任领导和上级医师指导下,根据工作能力,年限,负责一定数量病员的医疗工作。新毕业的医师实行三年二十四小时住院医师负责制,担任住院,门诊的值班工作。 2、对病员进行检查,诊断,治疗,开写医嘱并检查其执行情况,同时还要做一些必要的检验和检查工作。 3、书写病历。新入院病员的病历,应于病员入院后24小时内完成。检查和改正实习医师病程记录,并负责病员住院期间的病程记录,及时完成出院病员病案小结。 4、对病员应以高度责任心和同情心。敏捷地救治,严密观察病情变化。对疑难,危重病员应即请上级医师诊视或急诊会诊,及时向主治医师报告诊断、治疗上的问题及病员的病情变化,提出需要转科或转院的病员的意见和建议。 5、住院医师对所管病员应全面负责, 经常深入病房,做好交接班,急诊、危重,疑难病员需用书面方式和在病员床头用口头方式向值班医师交班。 6、参加科内查房。对所管病员每天至少上,下午及下班前各巡诊一次。科主任,主治医师查房(巡诊)时,应详细汇报病员病情和诊疗意见。请他科会诊时,应陪同诊视。 7、认真执行各项规章制度和技术操作常规,亲自操作或指导护士进行各种重要的检查和治疗。严防差错事故。 8、执行科室、医院一切规章制度和医疗技术操作规程。 9、认真学习,运用国内外的先进医学技术,积极开展新技术,新疗法,参加科研工作,及时总结经验。 10、随时了解病员的思想,生活情况,征求病员对医疗,护理工作的意见,做好病员的思想工作。 11、在门诊、肺功能室、血气分析室及气管镜室工作时,应按相关的工作制度进行工作。 12、涉及有创检查、治疗的要全面负责手术病例的手术前准备工作并完成各项检查,书写术前总结;对新开展检查治疗、重危病例手术及操作,术前应书写手术申请报告单,协助完成审批手续。 推荐第4篇:计账员岗位职责 1.认真学习和严格执行财经法规和政策,按时编制财务预箅和决算,及时上报,准确填报各类统计报表。2.指导本单位或下属单位的财务管理工作,做到坚持原则,不徇私情,按财经规定执行。3.妥善保管、装订会计凭证、账目报表和档案资料,指导收款员管好现金,记好账,不出差错。 推荐第5篇:内账会计岗位职责及工作细则 内账会计岗位职责及工作细则 岗位职责: 对所管账套的完整性、真实性、及时性、准确性负责。 1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。 2、负责公司财、物的监督管理。 3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。 4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。 5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管,并定期盘点。 6、负责对物品领用情况进行监督检查,负责监督换回旧物品的销毁。 7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促(每月物流要上报财务积压货品,财务核实)。 8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。 9、负责编制会计报表以及编制各种明细表,并进行财务报告分析,并于每月8号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。 10、负责每月与出纳进行代收核对,现金银行存款、往来欠条核对。 11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。工作细则: 1、收出库单,每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对,无误入凭证。 2、收入库单,每日将入库单与管家婆核对是否内容一致,核对厂家 出库单与管家婆入库是否一致,无误编制凭证。 3、每日签收欠据及代收票据,核对无误后与出纳进行签字交接。 4、每日编制客户欠款回款情况表,并根据回款情况将已回款客户进行回款清理,上报总经理及副总经理。 5、收继发需挂账的票据(税点、运费、维修费),并核对是否已入管家婆,无误后编制凭证入金碟账。 6、整理出纳已经登记完毕的凭证,并检查是否附件齐全,将整理好的凭证给外账会计抽票子,并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。 7、每周五上午对市内调货与客户进行核对,查管家婆货款是否已结,货是否有需要退回情况,核实后填制付款申请单并签字。 8、收业务员劳务明细,并审核是否低于限价,款是否已收回,劳务费是否符合公司规定(收单当天发生或当天以后发生的业务),合格签字并交总经理批复。 9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。 10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据,到管家婆核实,无问题审核签字。手续齐全后入账。 11、根据需要领用三联收据,在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理,在三联收据号码登记本上出纳签字确认,内账会计签字确认,待领用人领用时,初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用,再领用要以旧换新,内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新 三联收据,如有号码不符,要上报总经理批示处理。旧三联收据要返回出纳处确认后,由出纳保管。 12、每月需对如下厂家往来并填写对账单(写清对账情况)进行保管:万佳安、伟昊、大华、海康、普天视、东荣、鸿发光电、天目视迅、亚安等。 13、每月核对厂家返利明细,主要有大华、三星(月返、季返、年返等不定期返利及补差),及其他厂家的返利,将核对完的三星返利单整理并填制交接单转交给外账会计。并将厂家应兑现的返利挂账管理。 14、每月月初管家婆与财务软件应收、应付进行明细核对,如不一致,查明原因,属于正常应调账的进行调账,如为不明原因或无法处理的不一致,查明责任人,上报总经理处理。 15、每月管家婆结账前要确认管家婆中的成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额,并录入金碟。 16、结账前与出纳及管家婆核对各项金额是否一致。 17、每月不定期抽查出纳库存。 18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由王总批复。 19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。 20、业务员如有销售不良库存的,按标准进行审核并签字。 21、业务员如有月销售安朋产品10台以上的要按要求进行审核并签字。 22、继发与万邦往来业务要详细核对,将继发的业务员销售单与万邦的入库单进行核对无误后入账(万邦的入库单由继发的出库单中的一联代替)。 23、每月月末要核对继发与万邦往来是否无误。 24、万邦的账务要按工程进行管理核算(要求费用、工资及工程材料、工程成本经手人员记录清晰,上报清晰)。 25、万邦与继发之间有返利要进行制表及审核,经总经理签字同意后入账。 26、万邦手工账要与电子表格同步录入。 27、月末对完往来无误后,将对账数通知账务经理,管家婆结账。 28、继发金碟结账后倒出数据(科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等),并编制报表,每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。 29、万邦手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。 30、每月8号之前根据考勤记录编制万邦员工工资表。 说明:所有的财务规定日期遇节假日顺延。 推荐第6篇:公司会计岗位职责(推荐) 会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行记账、算账、报账规定严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、会计人员应该遵守的职业道德是:(1)敬业爱岗,(2)熟悉法规,(3)依法办事,(4)客观公正,(5)搞好服务,(6) 保守秘密。 3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。 4、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点,做到账账相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成公司领导交办的其他工作任务。 出纳岗位职责 1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容 2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。 3、开具支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。 4、登记银行存款、现金出纳日记账,支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记,日清月结,账款相符。 5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。 6、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表。 7、完成公司领导交办的其他工作。 推荐第7篇:会计岗位职责(科技公司) 1.掌握中华人民共和国会计法,熟悉有关国家及特区财务理论知识、会计制度和具体执行中的规章制度,不断提高业务水平和操作技巧。2.负责会计原始资料的审核,正确编制会计记账凭证,登记分类明细账、总账,编制会计报表。3.负责会计资料的装订、归档工作。4.参与财务制度、规定的起草、综合和修改。5.财务专项检查,综合审核的工作。6.掌握收集财务监督、制度贯彻、收支管理实施情况,搞好综合汇报。 推荐第8篇:物业公司会计岗位职责 物业公司会计岗位职责 一、严格执行国家财政制度,财经纪律及会计制度,加强财务管理, 提高经济效益。 二、按照财务制度及相关公司规定,认真审核和填制会计原始凭 证,正确进行会计核算 ,准确及时的做好帐务处理和结算工作,合理设置帐簿,做到帐目清楚,数字正确,登记及时,帐证相符、帐实相符。发现问题,及时更正。 三、负责公司的资产核算管理,正确计提折旧和摊销,定期或不定 期的进行清资核产工作。 四、及时了解掌握公司资金状况,合理调剂资金使用情况;检查督 促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴,保证公司资金的正常运转;及时清查应收应付款项,督促各经办人员及时催收和结算往来款 五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果,及时 上报各项报表,随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况,了解盈亏状况,查找问题,解决问题,减少损失。 六、每月8日之前编制会计报表,同时编制报表往来项目明细表、 物业公司损益类项目明细表。 七、加强费用核算,要求各部门开源节流,增收节支,减少费用开 支。 八、每月8号之前负责公司税金的计算,填写税务申报表及交纳工 作。协调与税务部门的工作,加强学习,掌握政策,合理避税。 九、每月8号之前汇总公司员工异动情况,汇总员工考勤记录,编 制物业公司工资表。 十、每月10号前编制公司财务情况说明书,供公司领导了解公司 的财务运营状况。 十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。 十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。 推荐第9篇:小公司会计岗位职责 小公司会计岗位职责 职责一:小公司会计岗位职责 (1)具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。 (2)组织制定本企业的各项财务与会计制度,并监督其贯彻执行。 (3)编制本企业的财务成本计划、资金筹措计划,并监督其落实。 (4)会同有关部门拟定企业各项固定资产的投资方案和流动资金定额。 (5)负责企业各种税费的计算和缴纳工作。 (6)负责企业各项财务分析工作。 (7)参加企业有关生产经营管理会议,参与有关经营预测、决策和各部门业绩考评工作。 (8)参与拟定和审核经济合同、协议和其他经济文件。 (9)负责向本企业领导报告企业的财务状况和经营成果,审查对外提供的财务报告。 (10)领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作 职责二:小公司会计岗位职责 1.按规定的会计科目设置总帐,进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐,做到帐证、帐帐、帐表相符; 2.负责全部记帐凭证的复核和检查,按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本; 3.负责签收出纳移交的全部收付款凭单,并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存,并作出恰当处理; 4.负责审核各部门交来凭单;按月追收各部门应交财务凭单;对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表; 5.负责按月审核编造各部门人员工资; 6.负责按月核对往来帐户,及时处理已明确的差异数据; 7.负责对会计凭证进行整理归档; 8.负责销售增值税专用发票管理;协助主管办理各项税务事项和相关部门的财务事项; 9.积极完成领导交办的其它工作 职责三:小公司会计岗位职责 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。 3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,健全各项统计数据。 4.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。 5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。 推荐第10篇:建筑劳务公司会计岗位职责 建筑劳务公司会计岗位职责 1、负责固定资产的建账、转出报废清理业务。 2、办理与基层单位的往来及上交款项的转账、对账业务。 3、办理与总公司的往来及上交款项的转账业务,对账业务。 4、负算固定资产的三级明细账。 5、按月计提固定资产折旧。 6、核编制上交、往来转账及以下相关业务的凭证。 7、个人住房集资明细核算、查询。 8、负责工资核算、计提工资附加费。 9、专项工程的核算、查询。 10、预提、待摊费用的核算。 11、低值易耗品、临时设施的核算。 12、应付工资个人明细的管理、查询。 13、债权、债务的核算、查询。 14、按月计提银行借款利息、上级管理费、下岗生活费等费用。 15、生育保险、医疗保险金的二级账核算。 16、月末各项费用的结转。 17、编制机关的会计报表。 18、按月编制机关的各项费用计划。 19、汇总全公司费用计划。 20、成本分析资料的准备、提供。 21、负责电算化软、硬件系统的维护。 22、定期对机关账务系统、固定资产系统、汇总报表进行备份。 23、汇总各分公司报表、编制公司对外会计报表,上报总公司。 24、配合事务所进行年终报表审计。 25、配合填制各项上报经济指标。 26、编制年度财政报表。 27、年初打印装订账页并归档。 28、每半月学习新业务知识半天。 29、完成领导交办的其他工作。 第11篇:会计主管岗位职责(科技公司) 1.负责组织登记公司总账和明细账,计算和缴纳各项税。2.协助财务经理制订会计核算办法、财务管理办法和相关规章制度;确保相关财务数据准确,对各种财务单据的合理性进行审核。3.协助起草公司年度财务预算、决算方案;负责编制公司会计报表。4.对公司财务状况、经营情况进行基础分析,及时反映问题,提出措施。5.对部门的核算会计及出纳的工作进行监督和指导。6.负责与财政、税务部门的具体联络。7.负责会计档案管理。 第12篇:项目公司主管会计岗位职责 1.严格遵守各项规章制度。负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。2.负责合理设置账簿,正确填制凭证,严格审查摘要的规范性、科目的准确性。3.负责账务处理,按时完成各种报表和分析报告。负责定期审核、检査债权和债务情况,发现问题及时请示汇报。4.负责整理、装订、保管会计凭证、会计账簿、会计报表和财务文件等资料。 第13篇:材料会计岗位职责(金属公司) 1.企业仓库材料的账目审査、核对及与财务相关的核查工作。2.准备报告、发票及凭单。3.积极配合各部门做好对账报账工作。4.协助其他财务人员完成财务工作。 第14篇:物业公司会计岗位职责 物业公司会计岗位职责 一、严格执行国家财政制度,财经纪律及会计制度,加强财务管理,提高经济效益。 二、按照财务制度及相关公司规定,认真审核和填制会计原始凭证,正确进行会计核算 ,准确及时的做好帐务处理和结算工作,合理设置帐簿,做到帐目清楚,数字正确,登记及时,帐证相符、帐实相符。发现问题,及时更正。 三、负责公司的资产核算管理,正确计提折旧和摊销,定期或不定期的进行清资核产工作。 四、及时了解掌握公司资金状况,合理调剂资金使用情况;检查督促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴,保证公司资金的正常运转;及时清查应收应付款项,督促各经办人员及时催收和结算往来款 五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果,及时上报各项报表,随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况,了解盈亏状况,查找问题,解决问题,减少损失。 六、每月8日之前编制会计报表,同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。 七、加强费用核算,要求各部门开源节流,增收节支,减少费用开支。 八、每月8号之前负责公司税金的计算,填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作,加强学习,掌握政策,合理避税。 九、每月8号之前汇总公司员工异动情况,汇总员工考勤记录,编制物业公司工资表。 十、每月10号前编制公司财务情况说明书,供公司领导了解公司的财务运营状况。 十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。十 二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。 第15篇:会计岗位职责 会计岗位职责 一、在经理领导下,具体负责公司会计部门的管理工作。 二、按要求记账收款,如实反映公司各项经济活动收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。 三、按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 四、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总账不超过10d),并与科目明细账核对相符。 五、负责公司管理费核算,认真审核收支原始凭证,账务处理符合制度规定,账目清楚,数字准确,结算及时。 六、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。 七、负责每月预提和待摊费用的核算。 八、负责公司各部门的费用报销业务手续。 九、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。 十、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。 十一、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册, 登记编号,按照会计档案管理办法的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。 十 二、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作,确保财产的准确性,加强对固定资产 和流动资金的管理,提高资金利用率。 十三、严格按照财务管理制度的要求;认真做好记账凭证的稽核,组织会计统计报表的编审工作,保 证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。 十四、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向经理汇报工作。 十五、督导所负责岗位的工作情况,并对工作完成的效果负直接的责任。 十六、公司财务结算部应按月向公司总经理报送财务报告,包括资产负债表、损益表、财务状况变动 表和其他附表及财务状况说明书。年末报告,必须于年度终了25日内连同中国注册会计师的查账报告,并报送公司主管部门、银行、财税机关、公司总经理作为收支权益分配依据。 十 七、财务部季末25日前向总经理汇报各内部核算单位及全公司财务状况和财务指标分析(包括经 营成果及偿债能力、营运能力和盈利能力指标)。 安徽远泰幕墙装饰工程设有限公 2023年1月1日 第16篇:会计岗位职责 临沂市xx汽车运输有限公司 会计岗位职责 1、敬业爱岗,热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应本人所从事的工作要求。 2、依法办事,按照会计法律、法规、规章制度的程序和要求进行会计工作,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 3、熟悉法规,熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度,并结合会计工作广泛宣传。 4、客观公正,办理会计事物应当实事求是。 5、搞好服务,熟悉本单位的生产经营和业务管理工作,运用掌握的会计信息,改善单位的内部管理,提高经济效益。 6、保守秘密,保守本单位的商业秘密,除法律规定的和单位领导人同意的外,不能向外界提供或泄漏会计信息。 年月日 第17篇:会计岗位职责 会计岗位职责 1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守会计法的规定,严格执行会计基础工作规范、内部会计控制规范、会计档案管理办法等有关财务会计工作的各项制度。遵守学院和公司各项财务管理规章制度,服从财务部工作安排,维护公司经济利益。 2、爱岗敬业、坚持原则,廉洁奉公,具有良好的职业道德,严谨的工作作风和较强的工作责任心。 3、认真落实岗位责任制。A、落实部门报账员岗位职责,熟练掌握报销制度、审核权限等规定,认真审核各项报销凭证是否合法合理,内容是否真实,手续是否完备,数字是否正确,会计科目使用是否符合规定,有无经手人和领导签字。严格把关、发现问题和差错,及时通知有关人员查明原因更正处理。对不符合要求的原始凭证应拒绝办理,并提出更改建议:对于大的开支项目,必须慎重办理,必须经过上一级部门领导或公司领导同意后方可办理。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领行为,应及时报请领导处理,预防违法违纪行为发生;加强成本控制管理,发挥财务监督作用,确保部门经费在规定的项目范围和核批的金额内使用,对未列入预算的经费报账不予受理。 应按规定及时报账,给单位提供一切真实的会计资料。B、落实固定资产会计岗位职责。认真执行公司固定资产管理办法,负责审核固定资产和在建工程的增加、减少核算工作,按月计算提取折旧,编制月度、年度相关报表;对购置、调入、调出、报废的固定资产,要督促有关部门办理会计手续,做到账物相符。定期对固定资产盘点,年终进行全面清查,发现盘盈、盘亏和毁损等情况,要查明原因,弄清责任,按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管使用维护不当的固定资产,要及时向领导报告,并提出改进意见。完善公司固定资产的核算与管理办法。C、落实工资核算岗位职责。 1、配合人事部门,做好工资、奖金、福利费、保险费等的审核及明细核算工作,确保准确无误。 2、根据职工人数、各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款及人事部门的工资变动通知单等,编制每月工资表,经上级领导审核批准后交至工资开户行予以发放。 3、如实代扣、代缴各项费用,正确提取三险一金,并及时完成个人所得税上报工作。 4、加强公司财务管理,做好财务事前预测、事中控制、事后分析,严格控制成本费用 开支,促进公司各项经济指标的落实。 5、严格执行发票(收据)管理使用规定,专设登记薄登记,认真办理领用,注销手续。做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 6、负责记账凭证的编号、整理、装订,严格执行会计档案管理办法,妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。年终决算后,应将全年的会计资料收集齐全,分类排列,以便查阅,要归档的会计资料应按规定及时整理归档。 7、熟练使用办公软件,并按规定程序进行软件的管理与维护,定期检查软件、硬件设备的运行情况,及时做好数据备份。 8、与时俱进,敢于创新。加强政治学习和会计专业理论学习,不断提高自身综合办事能力。根据公司财务运行情况给合个人工作实际提出合理化建议,当好参谋。 9、团结协作,完成领导交办的其它工作任务。 谢正菊 2023-11-2 第18篇:会计岗位职责 会计岗位职责 (1)按照国家会计制度的规定进行会计核算,记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐; (2)按照经济核算原则,定期检查,对企业的经营成果进行汇总核算,保证帐表的真实完整,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向领导提出合理化建议,当好领导的参谋; (3)协调部门经理做好税收管理工作,负责企业所使用的发票、有效单据,作好申购

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