定西智能显示仪表模块项目商业计划书【参考模板】.docx
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定西智能显示仪表模块项目商业计划书【参考模板】.docx
泓域咨询/定西智能显示仪表模块项目商业计划书定西智能显示仪表模块项目商业计划书xx投资管理公司目录第一章 项目概述9一、 项目名称及建设性质9二、 项目承办单位9三、 项目定位及建设理由10四、 报告编制说明11五、 项目建设选址13六、 项目生产规模13七、 建筑物建设规模13八、 环境影响13九、 项目总投资及资金构成13十、 资金筹措方案14十一、 项目预期经济效益规划目标14十二、 项目建设进度规划15主要经济指标一览表15第二章 项目背景及必要性18一、 行业发展趋势18二、 进入本行业的主要壁垒18三、 提升企业技术创新能力19四、 注重借力融合发展19第三章 市场预测21一、 行业上下游的关系21二、 行业市场规模21三、 行业基本风险特征22第四章 产品规划与建设内容24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表24第五章 选址方案26一、 项目选址原则26二、 建设区基本情况26三、 持续培育壮大新型工业28四、 积极构建现代产业体系,提高经济质量效益29五、 项目选址综合评价29第六章 运营管理模式30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 各部门职责及权限31四、 财务会计制度35第七章 SWOT分析38一、 优势分析(S)38二、 劣势分析(W)40三、 机会分析(O)40四、 威胁分析(T)41第八章 法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事51三、 高级管理人员57四、 监事59第九章 组织机构、人力资源分析62一、 人力资源配置62劳动定员一览表62二、 员工技能培训62第十章 劳动安全生产65一、 编制依据65二、 防范措施68三、 预期效果评价73第十一章 原辅材料分析74一、 项目建设期原辅材料供应情况74二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理74第十二章 项目节能说明75一、 项目节能概述75二、 能源消费种类和数量分析76能耗分析一览表76三、 项目节能措施77四、 节能综合评价79第十三章 进度规划方案80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十四章 项目环保分析82一、 环境保护综述82二、 建设期大气环境影响分析83三、 建设期水环境影响分析84四、 建设期固体废弃物环境影响分析85五、 建设期声环境影响分析85六、 环境影响综合评价86第十五章 投资估算87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投资估算88建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表92固定资产投资估算表94四、 流动资金94流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十六章 经济效益分析99一、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表104二、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106三、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108第十七章 招标、投标110一、 项目招标依据110二、 项目招标范围110三、 招标要求110四、 招标组织方式113五、 招标信息发布114第十八章 项目综合评价说明115第十九章 附表附录116营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建设投资估算表122建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127报告说明根据行业协会统计数据显示,我国电动自行车的平均整车价位是2500元人民币,仅仅是欧洲市场3000欧元的十分之一,美国市场2500美元的六分之一,随着经济全球化步伐的加快,未来中国电动自行车产业将会走向国际市场,巨大的价格优势将会给电动自行车产业链的所有企业带来丰厚的回报。根据谨慎财务估算,项目总投资35621.19万元,其中:建设投资28415.08万元,占项目总投资的79.77%;建设期利息738.51万元,占项目总投资的2.07%;流动资金6467.60万元,占项目总投资的18.16%。项目正常运营每年营业收入70100.00万元,综合总成本费用55310.38万元,净利润10828.14万元,财务内部收益率23.51%,财务净现值12876.77万元,全部投资回收期5.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目概述一、 项目名称及建设性质(一)项目名称定西智能显示仪表模块项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx投资管理公司(二)项目联系人吴xx(三)项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、 项目定位及建设理由未来,电动车将不再是代步工具,更是便捷的生活平台,还会更加智能化,不仅可以私人订制、还可以玩周边产品。目前少数电动车已经具备智能变频、智能中控、智能防盗、智能修复、智能巡航、GPS导航等诸多功能。智能电动车的发展,将大大促进液晶仪表产业的发展,随着液晶仪表制造技术越来越成熟,液晶仪表将会成为大多数整车厂商的选择,各种新型化、智能化仪表也将会应运而生。到二三五年基本实现社会主义现代化远景目标。紧盯国家二三五年远景目标,紧跟国家发展步伐,坚持与全省发展同向发力、同频共振,基本建成经济发展、山川秀美、民族团结、社会和谐的幸福美好新定西,基本实现社会主义现代化。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。(二)报告编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。(二) 报告主要内容投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价;财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xxx套智能显示仪表模块的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积97523.14,其中:生产工程61052.78,仓储工程18342.43,行政办公及生活服务设施10346.69,公共工程7781.24。八、 环境影响本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制,各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行,严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令,投产后,在生产中加强管理,不会给周围生态环境带来显著影响。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35621.19万元,其中:建设投资28415.08万元,占项目总投资的79.77%;建设期利息738.51万元,占项目总投资的2.07%;流动资金6467.60万元,占项目总投资的18.16%。(二)建设投资构成本期项目建设投资28415.08万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用23794.67万元,工程建设其他费用3693.90万元,预备费926.51万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资35621.19万元,其中申请银行长期贷款15071.67万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):70100.00万元。2、综合总成本费用(TC):55310.38万元。3、净利润(NP):10828.14万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.68年。2、财务内部收益率:23.51%。3、财务净现值:12876.77万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积97523.141.2基底面积33253.141.3投资强度万元/亩316.532总投资万元35621.192.1建设投资万元28415.082.1.1工程费用万元23794.672.1.2其他费用万元3693.902.1.3预备费万元926.512.2建设期利息万元738.512.3流动资金万元6467.603资金筹措万元35621.193.1自筹资金万元20549.523.2银行贷款万元15071.674营业收入万元70100.00正常运营年份5总成本费用万元55310.38""6利润总额万元14437.52""7净利润万元10828.14""8所得税万元3609.38""9增值税万元2934.19""10税金及附加万元352.10""11纳税总额万元6895.67""12工业增加值万元23306.04""13盈亏平衡点万元23865.19产值14回收期年5.6815内部收益率23.51%所得税后16财务净现值万元12876.77所得税后第二章 项目背景及必要性一、 行业发展趋势未来,电动车将不再是代步工具,更是便捷的生活平台,还会更加智能化,不仅可以私人订制、还可以玩周边产品。目前少数电动车已经具备智能变频、智能中控、智能防盗、智能修复、智能巡航、GPS导航等诸多功能。智能电动车的发展,将大大促进液晶仪表产业的发展,随着液晶仪表制造技术越来越成熟,液晶仪表将会成为大多数整车厂商的选择,各种新型化、智能化仪表也将会应运而生。二、 进入本行业的主要壁垒1、人才壁垒行业是技术密集型行业,行业内企业不仅需要大量专业的技术研发人才,还需要具有行业知识背景和管理经营的综合型销售人才与管理人才,新成立的公司很难在短时间内汇集大量专业的技术研发、管理、销售人才。人才壁垒是进入本行业的主要壁垒之一。2、技术壁垒随着各种智能技术的出现,下游行业的电动车产品不断地升级换代,整车厂商客户对显示仪表模块、控制模块、显示仪表等产品功能、外观、性能等方面的要求也不断提高,本行业企业要适应行业发展趋势并应对日益激烈的市场竞争,就必须持续进行新产品、新技术的研发,并不断引入专业的研发人才、先进的制造设备来提升产品性能,技术实力较为薄弱的企业很难在激烈的市场竞争中立足。因此,技术壁垒是进入本行业的主要壁垒之一。三、 提升企业技术创新能力强化企业创新主体地位,落实财税、金融、政府采购等方面扶持政策,促进各类创新资源、创新要素向企业集聚。发挥企业家在技术创新中的重要作用,鼓励企业加大研发投入,支持企业进行研发创新、技改升级和技术合作。加快培育一批高新技术企业、科技“小巨人”企业、“专精特新”企业和科技创新型企业,提升科技型中小微企业创新能力。加强共性技术平台建设,打造一批省级企业技术中心、工程设计中心、技术创新中心,在中医药、马铃薯、新材料、装备制造等领域取得一批重大成果。四、 注重借力融合发展安定区、陇西县、临洮县、渭源县积极融入西部陆海新通道、兰州西宁城市群、兰白都市圈,主动对接兰州城市副中心发展,加快定西生态科技创新城建设,打造兰定协同创新发展试验区。充分发挥生态绿色产业比较优势,推进生态产业化和产业生态化,建设有影响力的绿色产业发展基地。依托中国(甘肃)中医药博览园,促进文化、旅游、康养等新业态融合发展,打造大兰州经济区文化康养服务高地。第三章 市场预测一、 行业上下游的关系上游行业主要有金属材料、机电配件和电子元器件制造等行业,上游行业厂家较为分散、发展较为成熟,基本属于竞争性行业,本行业所需的大多数原材料及配件都可以从国内得到充足的供应。所以上游行业波动对本行业的影响不大。下游行业主要是运输设备制造业、石油、化工等行业,在旺盛市场需求的带动下和国家宏观调控政策的引导下,我国的仪器仪表行业呈现出快速、健康的发展,随着“十三五”规划的出台,仪器仪表行业将会得到持续快速发展。二、 行业市场规模集成电路板是重要原材料之一,中国集成电路产业连续多年保持高速增长。根据中国半导体行业协会统计,2016年中国集成电路产业销售额为4,335.5亿元,同比增长20.10%,2015年中国集成电路产业销售额为3,609.8亿元,同比增长19.7%。集成电路产业连续多年高速增长,主要是下游客户需求增长所致。我国电动自行车从1998年产销量5.8万辆增长到2014年产销量保持3500万辆左右,如今我国电动自行车社会保有量已经达到2亿多辆。2015年,我国电动自行车产量3257万辆,同比下降8.28%,2016年,我国电动自行车产量3215万辆,同比下降1.3%,其中12月份当月完成产量318.4万辆,同比增长7.6%。2016年,全国规模以上电动自行车主营业务收入1001.7亿元,同比增长9.2%,实现利润总额56.3亿元,同比增长3.9%。“十二五”期间,我国仪器仪表行业继续得到高速发展。2015年规模以上企业4321个,完成工业总产值为9500亿元,与2010年相比增长80.85%;主营业务收入9378亿元,与2010年相比增长83.86%;利润824亿元,与2010年相比增长71.36%;进出口总额676亿美元,其中进口414亿美元,与2010年相比增长43.08%,出口262亿美元,与2010年相比增长83.26%。三、 行业基本风险特征1、原材料价格波动的风险行业所需的原材料包括集成电路板、芯片、液晶屏、二极管、背光源等。这些原材料在我国市场上供应商较多,货源充足、价格公开透明,同时原材料质量、供给能力能够有效保证,能够保证本行业的稳定发展,但是原材料价格的波动可能影响本行业企业的采购成本,从而影响本行业企业的利润空间。2、人才与技术流失的风险行业是人才密集型、技术密集型行业,需要大量研发人员和较高的生产技术。专业的研发人员和先进的生产技术是稳定发展的保证,也是核心竞争力之一,如果行业内企业的人才、技术出现流失,其竞争力将受到不利影响。因而,人才与技术流失风险成为本行业的重要风险之一。第四章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积57333.00(折合约86.00亩),预计场区规划总建筑面积97523.14。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx套智能显示仪表模块,预计年营业收入70100.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1智能显示仪表模块套xxx2智能显示仪表模块套xxx3智能显示仪表模块套xxx4.套5.套6.套合计xxx70100.00电动自行车是对传统自行车的补充和替代,电动自行车价格适中,安全系数高,基本无污染,而且以便捷、实惠、节能、绿色环保的特点使得电动自行车近几年销量可观,受到了广大消费者的认同和欢迎。第五章 选址方案一、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范,有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用,坚持节能、保护环境可持续利用发展,经济效益、社会效益、环境效益三效统一,土地利用最优化。二、 建设区基本情况定西,通称“陇中”,是甘肃省辖地级市,甘肃省人民政府批复确定的丝绸之路经济带甘肃段重要节点城市、陇中地区中心城市。截至2019年,辖1个区、6个县,总面积19600平方千米。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,定西市常住人口为2524097人。定西地处中国西北地区,甘肃省中部,地处黄土高原、青藏高原和西秦岭交汇地带,是甘肃省确定的区域中心城市、国家中医药产业发展综合试验区核心区、全国首批区域性马铃薯良种繁育基地,素有“兰州门户、甘肃咽喉”之称。定西历史悠久,文化旅游资源丰富。自战国秦置陇西郡以来,已有2200多年的历史。是中华民族黄河文明的重要发祥地,马家窑文化命名地,李氏寻根祭祖地,齐家,寺洼、辛店等史前文化交汇地,全国重要的书画作品集散地。在当今世界正经历百年未有之大变局、我国和全省步入新发展阶段的大环境大背景下,我市发展进入了全新的历史方位,既面临着难得机遇,也面临着各类挑战。从发展机遇看,国家“一带一路”建设、推进新时代西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略部署深入实施,有利于我市进一步拓展发展空间、提升发展质量;国家推动构建新发展格局、实施乡村振兴战略和扩大内需战略、推进“两新一重”建设、建设兰西城市群、甘肃打造“五个制高点”等重大举措,有利于我市持续扩大有效投资、改善发展条件;国家建立农村低收入人口和欠发达地区帮扶机制,在西部地区脱贫县中集中支持一批乡村振兴重点帮扶县,有利于我们稳步实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。从自身优势看,定西地处“一带一路”和西部陆海新通道重要节点,随着交通体系不断完善,通道区位优势更加明显;农业、文化、旅游、人口、土地等资源要素相对富集,地域特色鲜明,农产品竞争优势较强。从现有基础看,经过多年的接续奋斗,制约定西发展的水、电、路等瓶颈得到有效破解,基础设施不断加强,生态环境明显改善,产业体系日益健全,具备了融入国内大市场、推动实现高质量发展的现实基础。特别是广大干部群众在脱贫攻坚中锤炼出的高度政治自觉、强烈进取意识、顽强斗争意志、严实工作作风,进一步丰富了“三苦”精神的时代内涵,必将为现代化建设注入新的不竭动力。同时,全市发展不平衡不充分问题突出,而且是整体发展不充分基础上的不平衡、各种不平衡叠加基础上的不充分,经济总量小、人均水平低、综合实力弱是最基本的市情,基础条件较差、生态环境脆弱、民生保障水平低是最突出的短板,创新能力不强、发展动能不足、体制机制不活是最根本的问题。综合考虑全市发展环境和条件,今后五年经济综合实力再上台阶。以新发展理念为引领的高质量发展体系更加完善,现代化经济体系建设取得重要进展,发展质量效益明显提升,主要经济指标增速高于全省平均水平,经济总量超过600亿元,人均地区生产总值突破2万元。三、 持续培育壮大新型工业深入实施工业强市战略,坚持工业发展绿色化、信息化、智能化方向,健全完善工业发展政策体系,加大传统产业改造升级和新兴产业招引培育力度,接续推行重点工业企业扶持措施,推动工业总量做大、后劲增强。紧盯园区、企业、招商“三个关键”,坚持一企一策、一事一议,优服务、通堵点、补短板,着力优化工业产业结构和业态布局,做强做优做大工业产业链供应链生态圈,推动新旧动能加快转化。紧扣工业主导产业加快发展新产业、新业态,研发推广新产品、新技术、新模式。争取实施国家和省级节水型企业、绿色工厂、绿色园区、智能工厂、数字化车间等项目。围绕科技、信息、人才、生态、金融,促进新型工业化和城镇化融合发展,培育壮大城市产业、城市经济。四、 积极构建现代产业体系,提高经济质量效益坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,实施产业强市战略,以传统产业为主体,以战略性新兴产业为先导,打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战,推动创新链、产业链、价值链融通,促进产业从中低端向中高端迈进,构建绿色、协调、高效的现代产业体系,建设全省供应链创新与应用示范城市。五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷,水资源丰富,能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,自然环境条件良好。拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件,生产、生活用水全部由项目建设地提供,完全可以保障供应。第六章 运营管理模式一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能显示仪表模块行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和智能显示仪表模块行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内智能显示仪表模块行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第七章 SWOT分析一、 优势分析(S)(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初