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    出纳工作情况的心得体会出纳工作总结心得(4篇).docx

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    出纳工作情况的心得体会出纳工作总结心得(4篇).docx

    出纳工作情况的心得体会出纳工作总结心得(4篇)出纳工作状况的心得体会 出纳工作总结心得篇一 一、出纳的日常工作 1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,根据费用报销的有关规定办理业务,做到合法精确、手续完备、单证齐全。对不符要求的,指明缘由,要求改正。出纳工作肯定要仔细细心,不能出任何过失,多一分少一分都不行以。所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。 2、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发觉过失准时查清更正。最终将原始凭证准时登账。每月末做好银行对账工作,努力做到不出过失。 3、严格根据公司有关规章制度供应人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。由于工资直接关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是需要准时且细心慎重。 4、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 二、与出纳相关的其他工作 1、严格根据会计档案有关规定,准时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。 2、严格根据国家及规定章程,准时做好外币结汇工作,并根据会计有关制度登记外币账目。 3、仔细完成单位领导临时交办的其他工作。 三、在岗期间的自我要求 1、仔细学习财经方面的各项规定,自觉根据国家的财经政策和程序办事。 2、常常了解各部门的经费需要状况和使用状况,协作各部门合理使用好各项资金。 3、不断改良学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”。坚持学以致用,注意融会贯穿,理论联系实际。用新的学问、新的思维和新的启发,稳固和丰富综合学问,使自身综合力量不断得到提高。 4、努力钻研业务学问;极参与相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增加工作力量作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。 5、要遵守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必需养成与出纳职业相符合的工作作风,要留意保守机密,要尽力为本单位诚心工作。 四、工作过程中存在的问题 1、只干工作,不擅长总结,所以有些工作费劲气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思索,逐步到达事半功倍的效果。 2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务治理方法、工作制度少,工作有广度没深度。 3、由于刚出校门,自身拥有的只是书本上的理论学问,而缺乏实践的工作阅历,因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。 没从事这个工作之前,我简洁的认为出纳工作似乎很简洁,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的熟悉和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能把握。 更重要的一点,做好出纳工作首先要喜爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保密措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。 以上都是我工作以来的一些总结,在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体员工效劳,和公司和全体员工一起共同进展! 出纳工作状况的心得体会 出纳工作总结心得篇二 2022年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。s0100 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作: 一、开学期间日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好20_年各种财务报表及统计报表,并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估,预备所需财务相关材料,准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计,并提交领导批阅。 3、根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金治理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。 2、准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据,准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 出纳工作状况的心得体会 出纳工作总结心得篇三 日月如梭、时间飞逝,转瞬间又到了新的一年,回忆这一年的历程,我在公司的领导下,在各位同事们的鼎力支持和协作下,根据总公司要求,立足本职,积极绽开工作,圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务,2022年对于我个人来说是承受挑战的一年、布满盼望和不断探究的一年,同时也是开拓创新、学习实践和收获阅历的一年,感谢公司赐予我这样一个表现自我的时机和展现自我力量的平台。现将我的工作总结如下: 实习期过后我的主要工作就是帮助会计做好基地的财务工作,在校期间也接触过一些财务根底学问,但是在实际操作中还是有许多困难,缘由是专业学问的欠缺再加上实践阅历的缺乏,从实际工作中我还发觉不是全部的理论都适用于实际,需敏捷运用方能解决实际问题。 6月份由于工作需要我被派往石家庄工作,主要负责办公室日常工作和出纳工作。新同事们对我很照看工作上也很支持,很快我便融入了这个和谐的大家庭,值得傲慢的是,公司成立集团公司,而我有幸能为公司出一份力气。以下是办公室工作内容: 一、治理工作严格高效 众所周知,办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高,因此良好的工作环境对工作的影响是很大的,在经理的指导下,结合工作实际,进一步健全和完善了内部治理体系,加强与其他部门的协调和沟通,使办公室工作根本实现了标准化、高效化治理。一方面,不断完善规章制度,另一方面加强自我学习,提升个人力量。日常治理制度方面,已经成型,为今后标准化的治理打下根底。充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用 二、协作总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作,使各项工作实现集团化,正规化。 三、针对后勤人员少,任务重的状况,在明确了分工的根底上,加强了工作协调,食堂方面,保证员工吃上洁净卫生的饭菜,不消失吃冷饭的状况。保洁方面,由于没有指定的保洁人员,所以安排办公室区域由办公室人员负责,厂区内由其他员工共同负责,警卫方面,依据不同的状况安排员工值班,负责厂区安全。车辆治理方面,指定相应的治理规章制度,以确保行车安全,降低危急度。对于后勤治理还存在许多的缺乏,需要不断地改良提高,这也是对我的考验,我信任在领导的指引和同事们的协作下,我肯定会做的更好。 四、考核工作,为了出一套符合公司实际的方案我花费了很长时间,不仅是方案形式的制作更是内容的附加,通过这几个月的相处,让我对员工有了进一步的了解,我有责任向领导反映员工工作状况,协作领导做出相应的奖惩,做到嘉奖先进,鞭策后进。考核始终是我工作中一项重要内容,本着对公司负责,对员工负责的原则,我会慎重的做好这项工作。 五、岗位协议的制定。岗位协议的制定是一项很严厉的工作,涉及内容也许多,由于自身对这项工作没有深刻的熟悉,缺乏周密性的考虑,所以做得不好。还需要进一步的弥补缺乏,加大学习力度。 六、有针对性的落实制度。制度是公司进展的灵魂,治理离不开制度,所谓的治理更重要的是纪律,是规章,所以自我反省后,找出缘由,并转变以往的治理模式,有针对性的落实制度。 七、办公室的日常工作。像文字处理等工作虽然简洁但很繁琐,我始终认为工作之中无小事,不管什么任务都要仔细对待,只有亲自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让自己受益匪浅的。 八、出纳工作,自接手出纳工作以来没有消失任何过失,每月仔细做好备份,以及对有关数据进展统计,很感谢领导的信任,我会一如既往的遵循财务制度,做好出纳岗。 一年来,在公司领导的培育下和同事们的帮忙支持,无论是思想熟悉,还是工作力量都有了进步,但差距和缺乏大有存在的。比方:工作思路不清楚,领导布置一件做一件,本人对工作还不够钻,脑子动得不多,没有想在前,做在先;工作热忱和主动性还不够,有些事情领导交代后,没有积极主动去投入太多精力,造成工作上的被动。 在新的一年以新的方式给自己要多加压力,多增任务去面对新的挑战,在岗位上发挥作用,为公司做好每一项工作。一年的工作让我也有了很深的体会: 首先、自学力量很重要。其次、要严厉仔细的工作。 再次、要虚心、以礼待人。最终、要自信。 最终祝福公司在新的一年里再创佳绩! 出纳工作状况的心得体会 出纳工作总结心得篇四 本人从事出纳工作,我一向本着做好自己的工作,为学校的师生服好务的原则工作着。现将工作总结如下: 一、财务工作 财务工作是繁冗的,也根本上是一成不变的,变动的是我们会根据上级单位对财务政策的变动随之变更。 1、收费工作。每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此,学校领导和我们财务人员都非常重视,都是严格根据政策标准收取。如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是根据发改委下发的收费许可证上的标准收取。其他各项代收性费用根据即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。所以我不敢有丝毫怠慢,各项费用均反复核对后,当天收取当天存入银行,另外收费后仔细核对学籍内的每个学生的交费状况,如有应交未交的学生,准时通知班主任收取,并根据每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。假如在收费后面核对过程中发觉有错交费的学生,保证无误后准时清退,做到退费准时。 2、日常财务工作。20_年是朝阳教委执行财政零余额账户的第一年,我们在经过培训后,摸索着做每项工作,随着工作量的加大,随着零余额支付的到来,问题、困难也随之而来。支票开出后,还应按规定开具财政授权支付凭证,并准时送到银行,保证正常支出。但是在支出过程中,开头有很多收款单位不了解零余额账户工作,给我们造成了许多的退款等一系列工作。退款指令务必要准时作出,交到银行,这样才能保证额度准时回到到本单位额度中,保证正常支出。之后经过学校领导的帮助和支持下工作渐渐趋于顺当。此外,还需常常与银行沟通,常常查看财政网上划款、拨款状况。 日常支出工作也同样需要仔细,虽然一样,但是依旧就应根据规定执行,认真审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出全部收回票据均上网查询真伪。 财务工作每个月根本程序都是一样的。工作许多、很琐碎,每一天都是忙劳碌碌,但是做每一件事情都很努力,严格遵守各项规章制度。 二、统计工作 本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作,如能源、财务、人员工资等等的一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要根据规定时间内准时上报,并与街道统计科持续联系。并且在填报过程中,本着对单位负责的态度,数据精确准时,反应回来的系统认为有问题的数据,填写理由得当。按时参与街道每次通知的会议,以保证统计表数据的无误。 财务工作虽然平凡、悄悄无声,但是我对待工作的态度却从不马虎,一如既往的严格要求自己。慎重、细心更是财务人员在工作中不行或缺的。有许多工作并不是我一个人能够独立完成的,是单位全部相关的教师们的协作和领导的理解下才能完成的,因此我会努力为单位的每一位师生效劳。

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