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    施工现场检查评分表.pdf

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    施工现场检查评分表.pdf

    施工质量检查汇总表施工质量检查汇总表施工单位:工程名称:表施工单位:工程名称:表 1 1序号1建设工程市场行为情况检查表检查项目实际得分2建设工程主体质量行为情况检查表3工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑工程施工资料部分)4工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑设备安装工程施工资料部分)5工程建设强制性标准执行情况检查评分表(施工检试部分)6建设工程机械管用行为情况检查评分表7建设工程建筑材料管用行为情况检查评分表8建设工程分部分项实测实量检查评分表9合计得分10平均得分(1+2+3+4+5+6+7+8)/8建设工程项目生产计划完成情况检查评分表建设工程项目生产计划完成情况检查评分表施工单位施工单位:项目名称:表项目名称:表 2 2序号检查项目序号检查内容标准得分标准得分评分标准实际得分实际得分检查项目检查内容与方法评分标准按计划 100完成得 50 分,每超额1加 1 分;按计划完成 9099,每少完成 1%扣 1 分;按计划完成形象进度完检查:当月计划1成情况进度完成情况508089,每少完成 1扣 3 分;按计划完成 7079每少完成 1扣 5 分;按计划完成 70以下,得 0分按计划 100完成得 50 分,每超额1加 1 分;按计划完成 9099,产值完成情检查:检查当月2况产值完成情况50每少完成 1%扣 1 分;按计划完成8089,每少完成 1%扣 3 分;按计划完成7079%每少完成1扣5分;按计划完成70以下,得0 分3合计1004备注建设工程市场行为情况检查表建设工程市场行为情况检查表12345678项目批准文件工程报建表规划许可证工程中标通知书工程合同副本施工许可证开工申请报告图审报告检查项目批准文件检查工程报建表检查规划许可证检查中标通知书检查工程合同副本检查施工许可证检查开工申请报告检查图纸审查报告检查以下人员的上岗证:1:项目经理.2.项目技术负责人(1)高层建筑或建筑面积在 5 万以内的项目和住宅小区由建筑类工程师以上的人员承担。3、管理人员:质检员、材料员、预算员、试验送样员、安全员、资料员、测量员、专业工长。4、特殊工种:(1)电焊工(2)电工(3)机械工(包括塔吊司机及塔吊指挥)(4)防水工(5)架子工检查见证取样员备案表检查建设工程质量监督申报书7737575无缺项得 7 分。反之得 0 分无缺项得 7 分。反之得 0 分无缺项得 3 分。反之得 0 分无缺项得 7 分。反之得 0 分无缺项得 5 分。反之得 0 分无缺项得 7 分。反之得 0 分无缺项得 5 分,反之得 0 分9质量技术管理人员、特殊工种的配备及持证上岗落实情况10证书齐全、有效该项得10 分。缺项或存在失效情况该项得 0分10见证取样员备案表11建设工程质量监督申报书37无缺项得 3 分,反之得 0 分无缺项得 7 分,反之得 0 分12建设工程监理委托书检查建设工程监理委托书建设工程安全受监登13记表14地质勘探报告检查建设工程安全受监登记表检查地质勘察报告1、要求:目标明确、责任分明、责权一致。2、项目部各级人员的质量责任制包括(1)项目经理;(2)项目技术负责人;(3)工长;(4)专职质检员;(5)施工班组长;(6)试验送样员;(7)操作工人。3、质量保证体系网络图张贴上墙。35无缺项得 3 分,反之得 0 分无缺项得 5 分,反之得 0 分责任制目标明确、责任分明、则权一致各级人员均制度了质量责任制,该项得 10 分,反之得 0 分质量责任制、质量保15证体系网络图的建立及落实25施工单位:工程名称:表施工单位:工程名称:表 3 3建设工程主体质量行为情况检查表建设工程主体质量行为情况检查表施工单位:工程名称施工单位:工程名称:表表 4 4序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分1检查质量责任制度内容。应包含以下各项制度:1、工程总承包责任制度2、技术交底制度3、材料构配件和设备进场检验及保管制度(外观、资料、检测)4、样板引路制度5、施工挂牌制度6、三检制度7、隐蔽验收制度8、质量否决制度9、施工技术复核制度10、成品保护制度11、资料收集及整理.12、质量检验评定,检验制度13、工程保修制度14、质量事故报告及调查制度15、创优措施16、质量通病防治措施检查见证取样制度的执行情况:1、沉重结构混凝土试块2、沉重墙体砂浆试块3、沉重结构的钢筋及连接接头试件4、沉重墙的砖和砌块5、结构用水泥6、沉重结构的混凝土、砂浆用外加剂7、防水材料等实行见证取样送检情况,是否使用不合格建筑材料成品、半成品、构配件。见证取样计划的建立及落实情况。8、计量器具校验9、标养室的建立检查经过审核批准的、以企业法人级正式印发的各项制度,其落实情况主要以检查施工过程中形成的有效、真实的质量文件为主。25检查内容所列各项内容均符合要求并在实施过程中得到有效落实,未留下质量隐患,实物质量符合设计、合同和强制性标准要求的得 25 分.检查内容所列各项制度能基本得到落实的,工程施工中发生的质量未留隐患且质量责任明确,该项得 15 分。检查内容所列制度缺两项以上,且现场质量管理处于失控状态该项得 0分。检查依据:房屋建筑工程和市政设施技术工程实行见证取样和送检的规定(建建【2000】211号);检查内容:1、见证取样和送检记录2、见证取样检视(验)报告单225按照设计要求、技术标准、合同约定、见证取样计划对建筑材料成品、半成品、构配件进行检验且未经检验不合格或未经检验的建筑材料、成品、半成品、构配件的,并能按照(建【2000】211 号)规定进行见证取样和送检的得 25 分.以上有一项不符合要求的该项得0分。建设工程主体质量行为情况检查表建设工程主体质量行为情况检查表施工单位:工程名称:表施工单位:工程名称:表 5 5序号项目检查检查内容与方法标准得分评分标准实际得分3标准、规范、强制性条文的执行情况检查单 位工程 使用的 规范、标准、强制性条文、条例、法规台帐及文体且必须在现场出示。20文本齐全,能按照相应的条款实施的该项得 20 分。文本缺两项以上且执行情况较差的得 0 分施工组织设计、方案能按规定程序审批手续齐全,依据准确,内容具有针对性、操作性,工程的重要部位和施工阶段与专项有施工方案,施 工 组 织 设4计、施工方案审批制度落实情况检查经过审批的施工组织设计、方案及台帐.对照作业面和相关资料检查落实情况.20工程项目能按照施工组织设计方案的要求组织实施,并建立施工组织设计台帐,该项得 20 分。有施工组织设计,审批手续基本齐全,依据基本准确内容操作性、针对性较强,编写了重要部位和施工阶段及专项施工方案得 10 分,反之该项扣 20 分.工程项目实施过程中未发生质量事故或工程发生质量事故后能按10照建设 3 号令和建监【1997】63号规定进行调查处理的该项得 10分,发生质量事故隐瞒不报或不按程序调查处理的该项得0 分。检查;1、建设工程质量整技术质量事故5报告制度执行情况改通知书 2、建设工程质量情况整改汇报书 3、工程质量、安全事故处理记录小记100建设工程分部分项实测实量检查评分表建设工程分部分项实测实量检查评分表施工单位:工程名称:表施工单位:工程名称:表 6 6序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分工程已完工或正在施工的分部分项。包括:根据建筑质量检查验收规范,正在施工的分部、分项质量验收评定表的内容和标准进行检查、打分。12345678910土方工程模板工程钢筋工程混凝土工程砌体工程一般抹灰工程楼地面工程门窗工程水暖、通风工程电气安装工程1001001001001001001 分;合格率达到 8089每100100100100少 1 扣 2 分;合格率达到7079每少 1扣 3 分;合格率达到 70以下得 0 分。检查点数:合格率达到100得分100分;合格率达到9099每少1 扣合计得分工程建设强制性标准执行情况检查评分表工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑工程施工资料部分)(建筑工程施工资料部分)施工单位:工程名称施工单位:工程名称:表表 7 7序号检查项目检查内容与方法得分标准评分标准实际得分原材料、成品、半成品、构配1件查出厂质量证明文件和试验报告检查:1、结构用水泥 2、钢材(筋)3、外加剂4、混凝(钢)构件 5、预拌混凝土 6防水材料.7 焊条。8砂。9石。10结构用砖块11.砌块.12钢筋混凝土预制桩等质量合格证明和试验(检验)报告单.15结构用各种原材料、成品、半成品、构配件均具有质量合格证明和检(试)验报告单,有明显的符合要求、结论,该项得 20 分。主要的检查项目中有一项无检(试)验报告单或结论不符合要求的扣 20 分。所列检查内容均符合要求的该检查:1、钢筋连接 2、机械连接3、砌筑砂浆抗压强度试验报告4、施工试验报告(记录)混凝土抗压强度试验报告5、构配件 6、钢结构焊缝质量检测报告7、装机检测报告 8、回填土的检测报告 9、混凝土强度统计评定 10、砂浆强度统计评定等资料。15项得 20 分。回填土检验,混凝土、砂浆配合比单和强度评定基本符合要求,其他各项符合要求的得 10 分。钢筋连接、机械连接、砌筑砂浆、混凝土抗压强度试验报告、装机检测报告,钢结构、钢构件焊缝检测报告有一项不符合要求的该项得 0 分。2地基(桩基)、基础钢(网架)3结构、主体、屋面等分部结构验收、分部核验记录检查各 项验收 记录 内容是 否齐全、结论是否明确日期是否交圈、问题是否采取措施处理、验收依据是否准确,参业人员是否符合相应资格,15检查内容均符合要求的得15分。有一项不符合要求的得0 分。验收记录内容不够完整、签字手续不够完整,人员资格有差距,验收依据基本准确的该项得8 分。4材料构件设备报验记录检查;1、钢材、水泥进场报告单 2、构件报验单 3、设备进场报验单抽查到的记录内容完整、时间交10圈、签字齐全的该项得 10 分.有一项不合格该项得 0 分。工程建设强制性标准执行情况检查评分表工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑工程施工资料部分(建筑工程施工资料部分)施工单位施工单位:工程名称工程名称:表表 8 8序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分5检查:1、施工图交底2、施工组织交底技术质量3、工程设计变更(洽商)交底交底记录4、分项工程工序操作要领交底5、特殊过程施工交底6、三新技术应用交底抽查:1、工程材料定位放线记录2、沉降观测记录3、技术复核记录4、施工日志5、混凝土施工日志6、工序交接检记录7、。屋面防水工程施工记录8、防水工程质量检查记录9、桩基施工记录10、打桩工程隐蔽验收记录施工记录11、地基验槽记录12、地基处理记录13、隐蔽验收记录14、结构吊装记录15、预应力结构的锚具、夹具检验记录16、预应力张拉、灌浆记录17、混凝土搅拌记录18、混凝土测温记录19、混凝土养护记录20、浇灌令 21、拆模令施工图设计文件修抽查相关的施工图设计文件修改、变更、改、变更、洽商、图纸、绘审、交底资料及设计变洽商、交更是否在图纸上进行更改.底、图纸绘审记录节能检查节能资料抽查到的交底记录内容完整、符合强制性标准,签字齐全的该项得 5 分。有一项不合格该项得 0 分10620抽查到的交底记录,内容充实,结论明确的该项得 20 分。工程定位放线记录、隐蔽工程检查验收记录,地基验槽记录、地基验槽记录,桩基施工记录,大体积混凝土测温记录,预应力构件的锚具、夹具检验记录符合要求的该项得 10 分。有一项不符合要求的得 0 分。75抽查到的修改、变更、洽商、图纸绘审、交底记录程序符合质量条例和设计条例要求,有施工图审查报告及设计变更是否在图纸上进行杠改的该项的 5 分.抽查到的内容有一项不符合要求的得 0 分.缺一项得 0 分8小计10100工程建设强制性标准执行情况检查评分表工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑设备安装工程施工资料部分(建筑设备安装工程施工资料部分)施工单位:工程名称施工单位:工程名称:表表 9 9序号检查项目检查内容与方法得分标准评分标准实际得分1主要设备、材料检查出厂质量证明文件和实验报告检查:1、建筑采暖、卫生与煤气工程主要设备、材料2、主要电气设备、材料3、主要电气设备、材料检测变更4、通风空调材料、设备检测记录表。15主要设备、材料均具有质量合格证明和检(试)验报告单,有明显的符合要求、结论,该项得 15 分。主要的检查项目中有一项五检(试)验报告单或结论不符合要求的口 15分.2施工验收报告(记录)检查:1、上水管道水压试验记录2、热力管道水压试验报告3、散热器试压记录4、阀门抽样试验记录5、下水渗水量试验记录6、室内管道通水、闭水试验记录7、排污水管道通球试验记录8、安全阀调整记录9、锅炉(设备)试验记录10 电机试验记录11、电力电缆试验记录12、空调调试报告13、空调制冷管道试验记录14、电梯工程设备检查记录表20所列检查内容均符合要求的该项得 20 分。有一项不符合要求的该项得 0 分.3检查:1、施工图交底2、施工组织设计交底3、工程设计变更(洽商)交底技术质量交底记录4、分项工程工序操作要领交底5、特殊过程施工交底6、三新技术应用交底。抽查到的交底记录内容完整、符合强制性标准,签字齐全的该项得 5 分.有一项不合格该项得 0 分。抽查到的记录内容完整、时间交圈、签字齐全的该项得 15 分。有一项不合格该项得0 分。154检查:1、进场设备报验单2、工程材料报验单15工程建设强制性标准执行情况检查评分表工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑设备安装工程施工资料部分)(建筑设备安装工程施工资料部分)施工单位:工程名称施工单位:工程名称:表表 1010序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分5施工记录抽查:1、技术复核记录 2、施工日志3、工序交接检记录 4、焊口、焊缝质量检查记录5、管道及设备吹洗、脱脂记录6、卫生器具盛水记录表7、管道隐蔽工程验收记录8、电器照明试运转记录9、电器照明器具通电安全检查记录10、暗配管及电缆埋设隐蔽验收记录11、(设备)绝缘电阻测试记录12、电气绝缘电阻测试记录13、电气接地装置隐检与平面示意图14、电气接地电阻测试记录15、重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录16、电梯电气绝缘电阻测试记录17、电梯电气接地装置隐检与平面示意图18、电梯电气接地电阻测试记录19、电梯空、满、超载运行记录表20、电梯负合运行试验曲线图表21、电梯机房、井道测量检查记录22、电梯导轨安装测量检查记录23、电梯门厅安装测量检查记录24、电梯轿箱平层准确度测量记录表25、电梯安全保护装置试验检查记录26、电梯噪声测试记录27、电梯加速、减速度和垂直、水平震动加速试验记录25抽查到的项目均有记录,内容充实,结论明确的该项德 25 分。技术复核记录,隐蔽工程检查验收记录符合要求,其它项均符合要求的该项得 13 分.有一项不符合要求的得 0 分。6施工图设计文件修改、变更、洽商、交底、图纸会审记录抽查相关的施工图设计文件修改、变更、洽商、图纸会审、交底资料、施工图审查报告及设计变更是否在图纸上进行杠改。10小记100抽查到的修改、变更、洽商、图纸会审、交底记录程序符合 质量条例和设计条例要求,有施工图审查报告的及设计变更是否在图纸上进行杠改,该项得 10 分。抽查到的内容有一项不符合要求的得 0 分。工程建设强制性标准执行情况评分表工程建设强制性标准执行情况评分表(施工检试部分)(施工检试部分)施工单位施工单位:工程名称:表工程名称:表 1111序号一检查项目混凝土检查内容与方法标准得分评分标准实际得分1混凝土配合比,原材料称量、拌制工艺控制观察、检查现场混凝土配合比单实际应用情况,计量器具 设备 位置的 合理性,运用灵活、准确性以及混凝土的投料顺序、搅拌时间控制情况,检查预拌混凝土的坍落度。询问检查混凝土试块取样部位、频率、留置数量,观察检查混凝土试块的养护环境(标养、自然养)、试块的标识,包括用于控制拆模的同条件混凝土试块情况.20现场悬挂了混凝土配合比的标识并有效实施,计量器具设备位置便于称量、运行灵活准确,现场拌制的混凝土投料顺序、搅拌时间准确控制,预拌混凝土的坍落度符合要求的该项得 20 分。现场悬挂配合比标识,计量器具设备基本合理,称重频率基本能满足要求,混凝土的投料顺序、搅拌时间基本准确的,预拌混凝土的坍落度符合要求的该项得10分,混凝土的投料顺序、搅拌时间,预拌混凝土的坍落度不符合要求的该项得0分。所列检查内容均符合要求的该项得 20 分,试块取样部位、频率、数量、标识符合要求、养护环境搅拌符合要求且留置了相应数量的控制拆模时间的混凝土试块的该项得10 分,所检查内容多数不符合要求的该项得 0 分。2混凝土试块的留置及养护砂浆砂浆的配合比、拌制控制及使用情况20二观察检查现场砂浆配合比实际应用情况,计量器具的设置的合理性,运行灵活、准确性以及砂浆投料顺序、搅拌时间控制情况,抽查预拌砂浆稠度.现场悬挂了砂浆配合比的标识牌并有效实施、计量器具设置位置、运行灵活准确,现场拌制的砂浆投料顺序、搅拌时间准确控制,预拌砂浆的稠度符合要求的该项得 20 分。现场悬挂配合比标识的,计量器具设置基本合理,称量频率基本能满足要求,砂浆的投料顺序基本正确的,预拌砂浆的稠度符合要求的该项得 10 分,拌制的砂浆投料顺序、搅拌时间,预拌砂浆的稠度不符合要求的该项得0 分.所列检查内容均符合要求得20 分。试块取样部位、频率、数量、养护环境、标识基本符合要求得 10分,试块数量、标识、养护环境不符合要求的得0分。1202三承重砌询问承重砌体砂浆取样部体砂浆位、频率、留置数量、观试块数察检查 砂浆 的养护 环境量及成(标养、自然养)、试块的型、养护标识情况。检试验设备检试验设备的校验检查校试验设备(台秤、压力表、天平、水平仪、经纬仪、钢尺、混凝土、砂浆试块钢模、塌落筒)的台帐及检试验设备的校验合格证(检定证书),标识情况。小记20120所列项目内容均符合要求得 20 分。使用设备均位校验合格品,实物与台帐基本符合该项得10 分。反之得 0 分。100建设工程建筑材料管用行为情况检查表建设工程建筑材料管用行为情况检查表施工单位:工程名称施工单位:工程名称:表表 1212序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分1检查:1、结构用水泥2、钢材(筋)3、外加剂原材料、成品、4、混凝土(钢)构件半成品、构配5、预拌混凝土件查出厂质量6、防水材料证明文件和试7、焊条验报告8、砂9、石10、集料等质量合格证明和试验(检验)报告单。15结构用各种原材料、成品、半成品、构配件均具有质量合格证明和检(试)验报告单,有明显的符合要求、结论,该项得 15 分;重要的检查项目中有一项无检(试)验报告单或结论不符合要求的扣15分。2材料标示和检验状态检查:1、原材料、成品、半成品、构配件分类堆放并悬挂标示牌;152、标识牌注明:材料规格、产地、进场日期、使用部位、检测结果.检查:1、易燃、易爆物品要分类、分开存放,专人看管;2、易受潮、受损材料要有保护措施;3、小型机具、周转材料、高档材料要有领用手续;4、材料库房的分类管理。检查:材料使用过程中有无浪费情况发生,如现场周边有无散落水泥,施工楼层中有无落地灰,待浇筑的模板内有无鉄钉、扣件等其他材料.检查:材料主管及材料保管员的账目记录,包括材料分类收入总账目、出库、入库、领料、收料、登记记录及流水记录和材料计划单汇总.原材料、成品、半成品、构配件未分类堆放的扣 15 分;未悬挂标示牌的扣 15 分;标示牌缺项扣 10 分.易燃、易爆物品未分类、分开存放或未派专人看管的扣25 分;易受潮、受损材料未有保护措施的扣 25 分;小型机具、周转材料、高档材料未有领用手续的扣 15 分。3材料保管2525检查过程中无浪费情况发生得 25 分;有一项浪费情况发生,得 0 分。4材料使用20检查中少一项得 0 分;记录少一项扣 5 分.5台账建立6合计100建设工程机械管用行为情况检查评分表建设工程机械管用行为情况检查评分表施工单位施工单位:工程名称工程名称:表表 1313序号检查项目检查内容与方法标准得分评分标准实际得分设备编号清晰,技术状况良好,检查:设备有无编号,技术1设备编号、技术状况、状况如何,是否带病作业,安全装置:是否安装安全装置,安全装置是否灵敏可靠。20安全装置齐全且灵敏可靠,得分20 分.编号不清晰扣 10 分,其他一项不合格扣 20分。检查:设备是否有分公司设2设备标识:备编号标识,是否有安全操作规程牌,维修或停用时是否悬挂设备状态标识牌.操作人员基本素质:“四懂”(懂原理、构3造、性能、用途)“三会”(会操作、保养、排除故障)设备使用保养:4清理、冲洗、润滑、紧固检查:设备是否清理干净,旋转部位是否上油润滑,外露连接件是否牢固。40设备未清理或冲洗得分扣 40 分,未润滑或紧固每项扣 20 分。检查:现场提问设备原理、构造、性能、用途,让操作人员当场演示。20“四懂缺一项扣 10 分,“三会缺一项扣 20 分10缺任何一项扣 10分检查:现场是否为设备和操作人员搭设防护棚或防雨5设备防护:棚,设备与电源连接的导线是否有保护措施,夜间作业设备处是否有足够的照明。合计10010每缺一项扣10 分经营项目综合考核评分表经营项目综合考核评分表施工单位:施工单位:序号检查项目检查内容与方法工程名称工程名称:表表 1414得分标准评分标准实际得分1项目部经营成本盈亏分析报告项目部每月人工、材料、机械及其他费用预算与实际成本分析盈亏情况,及时监督项目部的成本控制。20工地实际发生成本在施工预算之内得 20 分,超出预算的根据实际情况打分,每超 1扣一分,超10%得 0 分,项目部制定专项成本控制方案,实施并取得效益得满分2月进度报审项目部每月实际施工进度报审与审核及工程款支付情况10每月 20 日之前将本月施工进度报于建设单位审定并支付工程款得 10 分,如因未及时上报造成本月工程款未及时支付的扣5-8 分现场实际发生变更、签证及时办理确认得 15 分,未及时办理确认的根据实际情况打分,因项目部原因未及时办理的扣 3-10 分每月 25 之前将下月进度计划报于经营科得 10 分,未及时上报的扣 35 分3现场签证工程中变更、现场签证办理及建设单位盖章确认154月进度计划安排根据现场实际施工情况及时与项目经理协商安排下月工程进度计划105分包合同分包队伍进场前必须及时鉴定分包合同,上报经营科备案15要求具备施工劳务资质的施工队伍施工并签订劳务合同得15 分,未具备上述条件的扣 5 分,其他原因无分包合同或迟迟未签订合同的扣 23 分每月 25 日前及时准确的开出任务单给予结算的得 15 分,迟迟不开未能结算的扣 38 分并不予结算现场零工与实际有明显出入的,项目部重新审核,扣 1015 分,控制在施工合同内,节约成本的得满分6分包结算每月根据分包队伍的施工量项目部必须在每月 25 日之前及时开出任务单予以结算,现场零工不属于分包合同范围内的以计时工用工单予以结算,项目经理审核后签字挂账,核算员建立台账,进入成本核算15 7零工管理158合计100施工现场劳务管理检查评分表施工现场劳务管理检查评分表施工单位:项目名称:表施工单位:项目名称:表 1515序号检查项目检查内容标准得分评分标准实际得分1劳务管理行为情况1.劳务管理制度建立情况;2.劳务人员实名制花名册(后附劳务人员有效证件复印件)建立情况;3。农民工投诉箱及农民工投诉事件处理流程设置;1。劳务分包企业有无资质;2.劳务分包企业资质是否齐全。201。未建立劳务管理制度,扣5 分;2.无劳务人员实名制花名册,扣5 分;3。无农民工投诉箱,扣5 分;4.未设置农民工投诉事件处理流程,扣 5 分。1。劳务分包企业无资质,扣 20 分;2.劳务分包企业资质不齐全的,扣 10分。2劳务分包企业资质管理审核2031.劳务分包企业是否与公司签订劳劳务分包合务分包合同;同管理情况2。劳务分包合同是否经过公司评审.1。劳务人员劳动合同签订;2.是否建立劳动合同台账;3.劳务人员技能上岗证持证率;4。项目部是否对农民工进行安全生产教育培训;5。是否向农民工发放劳动保护用品.1.农民工工资发放登记台帐建立情况.2。有无拖欠和克扣农民工工资情况;1。农民工上访等突发事件应急预案措施;2。有无农民工投诉事件发生。201。未签订劳务分包合同的,扣 20分;2。劳务分包合同未经过公司评审,扣 10 分。1。劳务人员未劳签订动合同的,扣5 分;2.未建立劳动合同台账,扣5 分;3.劳务人员无技能上岗证,扣 5 分;4.项目部未对农民工进行安全生产教育培训,扣 10 分;5.未向农民工发放劳动保护用品,扣 5 分。4劳务人员劳动 合 同 签订、持证上岗、安全教育培训情况105劳务人员工资发放管理情况201.未建立农民工工资发放台帐,扣 10分;2.拖欠和克扣农民工工资,扣 10 分。6农民工投诉事件处置情况101。未建立农民工上访等突发事件应急预案,扣 5 分;2.发生农民工投诉事件的,扣 10 分。7合计100

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