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    【仓储管理制度】收料作业管理办法13496.pdf

    • 资源ID:83595886       资源大小:257.68KB        全文页数:8页
    • 资源格式: PDF        下载积分:20金币
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    【仓储管理制度】收料作业管理办法13496.pdf

    收料作业管理办法 进料作业流程(如下)使用说明:使用表单 发票 1 联 验收单 5 联 订单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 1供应商 1 1 厂商填写验收单一式五联 2点收 2 1 送至暂存区,仓库核对订单及点收 22 若数量正确于验收单上签收 23 销订单档,编号登入进货日报表 24 验收单:第四联厂商存底,余送质管 3 检验 31 质管依进料检验规格表抽验 32 进料检验规格表:质管自存 4记录 4 1 抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存 4 2 允收签章 43 贴绿色允收票签 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 4 4 采购销订单档 5入库 51 原物料入库,记入帐卡 52 入电脑库存帐 5 3 核对发票无误后,汇总送会计 使用说明:使用表单 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 委外加工单 1协作厂(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)2点收 (1)送到暂存区,仓库核对订单及点收 (2)若数量正确于验收单上签收(3)销订单档,编号登入进货日报表(4)验收单:第四联厂商存底,余送质管 3检验(1)质管依进料检验规格表抽验(2)进料检验规格表:质管自存 4记录 (1)抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存 (2)允收签章 (3)贴绿色允收票签 验收单:第一联质管送生管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 (4)采购销订单档 (5)生管销委外加工单 5入库 (1)半成品入库 (2)核对发票无误后,汇总送会计 使用说明:使用表单 发票 1 联 验收单 5 联 订购单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 物料退货通知单 4 联 1供应商 (1)厂商填写验收单一式五联 2点收(1)送至暂存区,仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管 (3)销订单档,编号登入进货日报表 3检验 (1)质管依进料检验规格表抽验 (2)进料检验规格表;质管自存 4记录 (1)抽验结果记于物料入厂检验表 (2)判定拒收(3)开物料退货通知单一式五联(4)贴黄色拒收标签(5)送科长签章 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 (作废)第五联采购 物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商(6)购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)5退回(1)仓库根据验收单于进货日报表注销进料(2)厂商点收(3)厂商签收(4)领回 使用说明:使用表单 发票 验收单 5 联 订购单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 物料退货通知单 4 联 1供应商 1 1 厂商填写验收单一式五联 2点收 21 送至暂存区,仓库核对订单及点收 22 若数量正确验收单上签收 验收单;第四联厂商存底移送质管 23 销订单档,编号登入进货日报表 3检验 31 质管依进料检验规格表抽验 32 进料检验规格表;质管自存 4记录 41 抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存 42 判定拒收 43 开物料退货通知单一式四联 44 贴黄色拒收标签 45 送科长签章 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 (作废)第五联采购 物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 46 生管联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)5退回 51 仓库根据验收单于进货日报表注销进料 52 厂商点收 53 厂商签收 54 领回 使用说明:使用表单 发票 1 张 验收单 5 联 订单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 进料作业流程 供应商交货,填写验收单一式五联 1检验 11 判定拒收 12 科长签核 13 质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时,于验收单上注明原因 14 送经理审核 15 贴黄色标签 2裁决 21 经理审核 *若经理不在则开会决定 22 裁决特采 23 科长签核允收 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 3入库 31 销订单档 32 入电脑库存帐 33 编号登入进货日报表 34 将的料入库,并记录于帐卡 35 核对发票无误后,送采购 36 发票采购处理后送会计 使用说明:使用表单 发票 1 联 验收单 5 联 订购单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张*进料作业流程 供应商交货,填写验收单一式五联、发票 1检验 11 判定拒收 12 科长签核 13 质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时,于验收单上注明原因 14 送经理审核 2全检判定 21 经理审核 *若经理不在则开会决定 22 验收单送采购 23 验收单上注明采购与厂商协调结果 24 裁决全检 25 质管全检,并注明实际工时 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 (作废)第五联采购 3入库 31 仓库于验收单上填写实收数 32 销订单档 33 入电脑库存帐 34 编号登入进货日报表 35 将物料入库,并记录于帐卡 36 发票送采购处理 *厂商作废重开,若厂商无法重开,则由会计开立折让单 37 退回旧发票、厂商重开新发票 38 核对发票无误后,汇总送会计

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