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    利润表(各种规范模板).pdf

    • 资源ID:84219729       资源大小:158.75KB        全文页数:4页
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    利润表(各种规范模板).pdf

    模板一:利 润 表 2010 年 12 月 31 日 编制单位:*科技有限公司 单位:人民币元 项 目 注 本年金额 上年金额 *一、营业收入 13,671,12,819,减:营业成本 10,452,10,531,营业税金及附加 76,77,销售费用 580,519,管理费用 1,911,1,577,财务费用 【159,284,资产减值损失 -加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-投资收益(损失以“-”号填列)-其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -二、营业利润(亏损以“-”号填列)491,-170,加:营业外收入 24,8,减:营业外支出 12,104,其中:非流动资产处置损失 -三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)504,-267,减:所得税费用 -四、净利润(净亏损以“-”号填列)504,-267,归属于母公司所有者的净利润 -少数股东损益 -五、每股收益:-(一)基本每股收益 -(二)稀释每股收益 -模板二:利 润 表 日期:项 目 行 次 本 月 数 本年累计数,一、主营业务收入 1 减:主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 /二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)10 加:其他业务利润 11 减:营业费用 14【管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润(亏损以“-”号填列)18 加:投资收益(损失以“-”号填列)19 补贴收入 22 、营业外收入 23 减:营业外支出 25 四、利润总额(亏损以“-”号填列)27 】减:所得税 28 五、净利润(净亏损以“-”号填列)30 ,模板三:利 润 表 单位:元 项目 序本期 上期 一、营业收入;5 611 136 8 474 815 787 折扣与折让 2 0 0 主营业务收入净额 3 0 0;4 0 0 减:营业成本 5 4 566 665 6 957 994 411 影响营业成本的其他科目 6 0 营业税金及附加 7 22 167 503 29 855 544 二、主营业务利润 8 0 0 其他业务利润 9)0 存货跌价损失 10 0 0 销售费用 11 689 002 946 608 555 营业费用 0 0 管理费用 13 127 012 171 907 923 财务费用 14 30 069 341 36 778 127%15 0 0 进货费用 16 0 0 勘探费用 17 0、汇兑损益 18 0 0 资产减值损失 19-1 935 779 3 514 482 加:公允价值变动净收益 20;0 三、营业利润 21 178 155 328 156 746 投资收益 22 0 0 其中:对联营企业和合营企业的投资收益;0 0 影响营业利润的其他科目 24 0 0 期货损益 25 0 0(26 0 0 营业外收入 27 7 939 033 13 571 697 以前年度损益调整 28 0 营业外支出 29 6 244 478 10 143 012 其中:非流动资产处置净损失 30 49 701 1 580 075 影响利润总额的其他科目 31,0 营业外收支净额 32 0 0 分给外单位利润 33 0 0 以前年度所得税调整 0 0 四、利润总额 35 179 850 331 585 430 所得税 36 41 840 386 74 715 951)37 0 0 少数股东损益 38-287 365 2 576 582 未弥补子公司亏损 39 0 应交特种基金 40 0 0 职工奖励及福利基金 41 0 0 购并利润 42&0 未确认的投资损失 43 0 0 所得税返还 44 0 0 不应负担的子公司本年亏损 0 0 子公司弥补超额亏损的本年收益 46 0 0 五、净利润 47 138 297 254 292 897 48 138 297 254 292 897 含少数股东损益的净利润 49 138 009 256 869 479 年初未分配利润 50 0 其他转入 51 0 0 盈余公积转入数 52 0 0 年初未分配利润调整 53 0 减少注册资本减少的未分配利润 54 0 0 外币报表折算差额 55 0 0 非正常经营项目收益调整。0 0 股份公司成立前利润分配 57 0 0 住房周转金转入数 58 0 0、59 0 0 提取法定盈余公积金 60 0 0 提取法定公益金 61 0,提取职工奖励福利基金 62 0 0 提取储备基金 63 0 0 提取企业发展基金 64*0 七、可供股东分配的利润 65 0 0 应付优先股股利 66 0 0 提取任意盈余公积金(0 0 应付普通股股利 68 0 0 转作股本的普通股股利 69 0 0(70 0 0 出售、处置部门或被投资单位所得收益 71 0 0 自然灾害发生的损失 72 0 0 会计政策变更增加(或减少)利润总额 73 0 0 会计估计变更增加(或减少)利润总额 74 0 0 债务重组损失 75 0 0 其他 76 0 0 基本每股收益 77 稀释每股收益 78 被合并方在合并前实现的净利润 79 0-317 净利润其他子项 80 0 0 营业总收入 81 5 611 136 8 474 815 787 营业总成本 82 5 432 980 8 146 659 042

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