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    部门审计管理提示函.docx

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    部门审计管理提示函.docx

    *部门审计管理提示函日期: 年 月 日致:由: 第一次发函累计第一次发函审计部提示事项:我部从“*部控制风险”方面识别出一项风险点,评定其风险等级, 提出了可行性审计建议以及改善期限建议;同时,从制度完善的角度分别提 出了相关的制度新建或修正事项,并且提出了制度控管内容方面的建议和改 善期限。现将相关资料发给贵部,请对照附件资料进行讨论。请在收到提示函后五个工作日内书面回复本部以下事项:就附件资料中的“风险点和风险提示、审计建议、改善期限”,请贵部 提出相关意见及执行措施;需要执行具体的改善计划和方案,以便加强内 部控制和风险管理。被审计部门管理层承诺晓上述问题,我部会催促检查并就上述问题作持续有效跟进。对以 上问题,我们承诺在一个工作日之内(即一月日之前)向审计部回 复和提交方案,并后续接受审计部对整改效果的跟踪审计。负责人签名:H期:年月日整改 跟踪跟踪整改结果:未回复 已回复已整改口

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