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    2023年内部审计个人工作心得体会两篇.docx

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    2023年内部审计个人工作心得体会两篇.docx

    2023年内部审计个人工作心得体会青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的 领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调 动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能 作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领 导。为加强对内部审计工作的组织领导,以来,我局建议并 通过县府办印发了青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责 任内部审计实施方案,成立县经济责任内审工作领导小组, 由县长担任组长,组织部长、纪委书记担任副组长,县经济 责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全 县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构, 成立经济责任内审工作领导小组,由单位纪委书记(纪检组 长)任领导小组组长,抽调内审、财务人员为内审机构成员, 明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人, 切实加强对经济责任内审工作的组织领导,全县101个一级 预算单位先后建立起内审组织机构,并配备了内审人员。今 年又通过县府办发出通知,要求乡镇换届和发生人事变动的 单位,及时调整经济责任内部审计领导小组成员,截止15 日,共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。二、建立培训教育长效机制,不断提高内审人员的业务 素质。为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上 新台阶,从开始,连续三年通过县府办发出通知,要求全县 各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和 岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办 内审人员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的领导和专 家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工 作规范、内部审计计算机应用技术等内容,并深入讲解了审 计报告写作要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问 题的成因分析及如何提出针对性建议,审计成果的利用,浙 江省内部审计工作规定等方面内容。目前全县累计培训内 审人员272人次,取得内审岗位资格证书人员达106人,初 步建立起内审人员培训教育的长效机制。三年来,通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干 部经济责任内部审计实践,有效地把所学的业务知识和内部 审计工作结合在一起,为各单位内审及财务人员搭建了一个 重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员 为近年新录用人员,工作经验与业务能力相对不足,开展内 审工作,特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查 工作,为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会 计实务操作的机会,通过细致深入的自查、互查与重点检查, 查错纠弊。互相挑刺。对强化各单位内部审计监督职能,加 强内控制度建设,规范财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩 防体系起到了非常重要的作用。三、整合利用内审机构力量,实现经济责任审计两年全 覆盖的目标。,我们在认真总结利用内部审计机构开展全县 领导干部经济责任内审工作的基础上,与县纪委、县委组织 部联合出台了青田县领导干部经济责任监督管理制度, 明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、 离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部 经济责任履行情况加强监督。今年上半年,我们根据制度 的要求,从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了 24 个内审人员,从15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委 政府的领导干部经济责任履行情况进行了为期一个月的重 点检查,共查出违规金额652万元,管理不规范金额5752 万元,发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时 足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14 种普遍性的问题。审计结果报告上报后,为组织部门考察任 用干部提供了重要依据,在全县乡镇、部门集中换届工作中 发挥了重要作用。以来,通过开展经济责任重点检查,共完 成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督,实现了两 年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综 合审计报告上报县政府后,得到了县领导的高度肯定,县长 徐光文批示。此报告甚好。请审计局认真督促,确保各项建 议落到实处。请财政局认真总结借鉴,就相关问题研究对策, 切实加强各类资金的规范化管理,促进增收节支,降低行政 成本。四、积极宣传内部审计,各单位对内审工作的重视程度不断 提高。三年来,通过县府办发出培训通知,组织全县内审人 员参加内审后续教育,以及深入开展领导干部经济责任内审 和经济责任重点审计工作,引起了全县各部门和单位领导对 内部审计工作的高度重视,各单位对内审工作重要性的认识 不断提高,内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全 县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构,并配备专职 或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训 费、差旅费、住宿费等费用,各单位及县会计核算中心都给 予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人 员,各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求,并安排好 抽调人员的工作衔接,内部审计环境得到了进一步优化。2023年内部审计个人工作心得体会一、努力学习,全面提高自身素质为适应不断发展变化的审计工作需要,提高领导水平, 我注重加强自身学习,在抓好其他工作的同时,坚持“工作 学习两不误”的指导原则,挤时间学习,坚持自学与组织培 训相结合,坚持工作实践与理论探讨相结合,努力提高自身 素质。一是加强政治理论学习,不断提高政治思想素质。透过 超多的文献、报刊、杂志、书籍,认真学习先进理论。以人 为本理念”思想,认真学习以人为本思想、荣辱观和二十大 五中、及党的二十大会议精神,运用其立场、观点和方法, 紧密联系工作实际,研究解决工作中碰到的突出问题,按照 “科学执政、执政、依法执政”的要求,不断提高自我的工 作潜力。透过学习,本人坚定了理想信念,增强政治敏锐性 和政治鉴别力,加强了艰苦奋斗、居安思危的意识,进一步 坚定、信念,牢固树立了 “立党为公、执政为民、率先垂范” 的思想,强化了党和人民群众血肉联系的使命意识,自觉抑 制不正之风和现象的侵袭,正确行使手中的权力。二是自觉遵守“审计人员工作纪律。以此来规范自我的 行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必。自觉地与市委、 政府持续高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。在 处事为人上,坚持老实做人,踏实做事。始终以强烈的事业 心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上,能充分调动 班子成员度用心性,自觉地维护大局,维护团结。二、求真务实,依法审计,努力做好审计工作按照“全面审计,突出重点”的方针和塔城市经济工作 会议提出的以经济建设为中心的要求,在审计工作中,能够 认真贯彻执行审计法赋予的审计权限,坚持“依法审计、 服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到 深入审计一线,及时协调和解决审计工作中碰到的具体问题 和困难,帮忙年轻的审计干部眷成长;对一些热点、难点、 事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审 计调研、了解,把握第一手资料;同时,大力弘扬“依法、 求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行状况审计 过程中,坚持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财 政资金的监督,注重规范财政收支行为,优化财政支出结构, 促进财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费。透过 审计,促进了财政部门进一步加强对资金的治理,推进公共 行政治理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政治 理水平的提高。2、领导干部经济职责审计工作进一步推进。根据自治 区、地区经济职责审计联席会议精神,全面贯彻“用心稳妥、 量力而行、提高质量、防范风险”的指导方针,按照我市经 济职责审计联席会议安排,量力而行,确保质量度要求稳步 推进。透过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立 和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济职责意识,加 强了对领导干部权力制约和监督,为市委治理、评价和考核 使用干部服务。3、加强了专项资金审计调查工作。透过审计调查,摸 清专项资金资金归集、治理和使用状况,公正地揭示了专项 资金在归集、治理和使用中存在的问题,并针对性地提出了 审计意见和推荐,促进被审计单位进一步完善制度,规范治 理,防范风险,确保资金安全运作。同时,也为领导机关带 给了决策依据。4、国债资金审计重点突出。在审计中,我们结合资金 走向,做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标、施工现场的 监理签证、合同签订等方面弊端,严厉查处损失浪费等问题。5、国外援贷款项目审计稳步推进。以提高利用外资质 量和降低政府偿债风险,促进有关部门履行外资治理职责为 目标,重点揭露挤占挪用外债资金、配套资金不落实、损失 浪费等问题,督促项目单位严格执行国家法规和项目协议, 规范财务治理和会计核算。对审计中发现的普遍性、倾向性 问题进行重点剖析,从治理机制上分析产生问题的原因,提 出加强和改善治理的推荐。透过努力,审计工作取得了必须的成绩,也得到了市委、 政府及社会的认可和赞赏。近年来,累计安排审计项目56 个,审计97个单位,查处违规金额百万元以上案件1起, 移送纪检部门3人。累计查处违规金额1248万元,治理不 规范金额3320万元,其他治理不规范资金672万元。已上 交财政26万元,已作调账处理810万元。先后被自治区审 计厅、人事厅评为“自治区审计机关20一审计工作先进群众”; 塔城地区审计工作先进群众;塔城地区审计知识竞赛第一名; 累计获塔城地区优秀审计项目8个。

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