日企通年结培训之T 用友通标准年结流程总账工资固定.pptx
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日企通年结培训之T 用友通标准年结流程总账工资固定.pptx
第1页/共23页13:0013:30签到13:3014:40用友畅捷通软件年结实操培训14:4014:50表单助力财务规范管理14:5015:00填写调查问卷第2页/共23页T3-用友通标准版年结流程第3页/共23页1年结流程图2年结前的准备3年结具体操作过程4年结后的对账5年结常见问题第4页/共23页一、年 结 流 程 图一、年 结 流 程 图开始结束建立年度账固定资产结转工资结转总账结转供销链:指业务通+核算第5页/共23页二、年结前准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。(5)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊(6)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账第6页/共23页2、年结前,请备份数据!Admin身份登录1二、年结前的准备2345第7页/共23页三、年 结 具 体 操 作 过 程三、年 结 具 体 操 作 过 程(1)建建立 年 度 账立 年 度 账操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账第8页/共23页操作:年度账建立确认是1三、年 结 具 体 操 作 过 程(1)建 立 年度 账32第9页/共23页操作:成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年 结 具 体 操 作 过 程(1)建 立 年度 账第10页/共23页三、年 结 具 体 操 作 过 程三、年 结 具 体 操 作 过 程(3)结结转 数 据转 数 据操作:账套主管重新以新年度登录系统管理新年度第11页/共23页结 转 固 定 资 产结 转 固 定 资 产操作:年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束1234567第12页/共23页结 转 工 资结 转 工 资操作:年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束注:结转工资后,总账系统应做12月份月结,才能继续进行年结123457896第13页/共23页结 转 总 账结 转 总 账结转步骤完成后,会弹出结转报告。确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转操作:年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告1231.选择按余额方式:系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按明细方式:系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年4第14页/共23页四、年 结 后 的 对 账四、年 结 后 的 对 账年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为:总账工资 固定资产第15页/共23页四、年 结 后 的 对 账四、年 结 后 的 对 账 总 账总 账操作:总账设置期初余额试算,进行试算平衡的检查第16页/共23页试算平衡后,进行对账,选择【对账】,无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来四、年结后的对账总账第17页/共23页四、年 结 后 的 对 账四、年 结 后 的 对 账 工 资 和 固 定 资工 资 和 固 定 资产产工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致第18页/共23页五、年 结 常 见 问 题五、年 结 常 见 问 题(一一)1、问:工资模块为何12月份不能月结?答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结2、问:固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?答:批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用?答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套4、问:为何年度账菜单是置灰不能使用?答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统 未检测到加密狗第19页/共23页五、年 结 常 见 问 题五、年 结 常 见 问 题(二二)5、问:各模块结转有先后顺序之分吗?答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年 结流程图执行6、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上 年结转!”不能结转答:计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转7、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符第20页/共23页五、年 结 常 见 问 题五、年 结 常 见 问 题(三三)8、问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的 数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息、系统 预置的科目报表等,方便清空后的年度账重新做账9、问:成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础 档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误 提示,或年度结转后数据出现错误第21页/共23页第22页/共23页感谢您的观看。第23页/共23页