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    2023年乡镇审计总结报告2023年审计上半年工作总结(五篇).docx

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    2023年乡镇审计总结报告2023年审计上半年工作总结(五篇).docx

    2023年乡镇审计总结报告2023年审计上半年工作总结(五篇)2023年乡镇审计总结报告 2023年审计上半年工作总结篇一 一、坚持民本审计,维护百姓利益。 近两年来,本着“民本审计”原则,高度重视民生资金审计工作,把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建立、维护广阔人民群众切身利益的大事来抓。在担当组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生工程的审计中,大胆揭露和查处违规行为,维护百姓利益,取得显著成效。 在民政系统工程审计中,透过审计促使市民政局准时出台政策,全面提高市区低保对象补助标准,促进市区民政部门准时组织力气对城乡低保对象进展了全面核查,使239户(423人)增补为低保对象,实实在在维护困难群众利益;提醒市区殡葬业治理混乱,促进民政部门标准治理,降低殡葬用品和公墓的收费标准,让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元,并按规定进展处理惩罚,标准医院收费治理,减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中,促进市区财政将教育教育费附加5500万元准时安排使用,促使教育经费足额投入,并针对学校食堂治理不标准现象,促进市教育局出台 二、专心开展计算机帮助审计,取得明显成效。 近两年来,在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计工程中,大胆尝试,专心开展计算机帮助审计,提高审计绩效。如医院审计中,透过计算机帮助审计,查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元;东阳市社保基金的审计中,透过劳动部门和住房公积金治理中心相关数据的计算机帮助审计,发觉五家企业-年度少缴社会保险费700多万元;市区社保基金审计中,透过失业和养老保险相关数据的计算机帮助审计,提醒-年度151家单位428人在再就业的同期连续领取失业金,涉嫌违规领取失业金116、-万元。 在开展医院计算机帮助审计后,上报的 三、专心探究绩效审计思路,总结提升审计成果。 近两年,在审计工程实施中,不仅仅注意审查和提醒问题,更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,透过审计分析存在问题的根源,并对如何完善政策、健全制度、加强治理提出合理推举,如民政资金审计中,针对审计中发觉的问题及阅历做法,撰写了多篇审计信息,其中:被市长、副市长批示1篇,市委办及省厅采纳5篇,促使市、区政府完善标准性文件3件,市民政局调整政策文件1件。该工程被省审计厅评为-年度同步审计优秀工程,是当年全市获奖的优秀同步审计工程。在教育经费投入审计中,针对市区学校负债沉重、城乡局部校产闲置铺张、民办学校投入缺乏等问题,在 本人于今年调至-从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨仔细,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关怀和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下: 一、加强学习,培育提高自身综合素养。 二、强化技能,努力提高工作潜力和水平。 在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济构造及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能,提升审计工作潜力和水平,提高审计工作质量和效率。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务。 在此从事审计工作以来,参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监视、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计推举或意见40余条,得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计工程外,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,共性是随股份公司去审计,不仅仅学到了不少学问,也积存了不少阅历,对审计工作潜力有了必需的提高。 透过审计工作,使我熟悉到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,在总结成绩的同时,也熟悉到自我存在的缺乏,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进展审计、不太了解生产方面的学问和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和潜力,不断提高自身业务水平和综合潜力,以便适应更高层次审计监视工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。 2023年乡镇审计总结报告 2023年审计上半年工作总结篇二 今年以来,我乡从履行审计职能、完善监视机制入手,构建农村审计工作的长效机制,促进了农村审计监视常常化、制度化和标准化建立,结合农村经济进展和村务治理中消失的新状况、新问题全面开展了农村审计工作。现将详细工作汇报如下: 一、高度重视,建立一支高素养的审计队伍。 依据上级有关文件的规定,结合我乡村级财务治理的实际,在乡党委政府的高度重视下,我们每年度特地组建了由分管领导和经管站组成的审计小组,同时,为建立一支具有良好的政治、业务素养,具有社会影响力的农村审计队伍,屡次安排小组成员进展业务培训以及思想政治学习。 二、制订审计规划,仔细组织实施。 审计小组成立后,每年度制订审计规划,整合审计力气,仔细履行监视职能,全面完成审计任务。详细做好两个方面: 一是明确目标。每年对全乡19个村及其村办企业的经济活动、财务收支和会计核算的真实性、合规性、合法性进展全面评价和审计。 二是抓面上审计指导。以村级为单位,依据各村实际,对货币资金治理、其他收入、上级拨款、非生产性开支以及票据治理等实行以查代审。通过细心组织,仔细实施,确保了审计工作全面推动。三是通过审计,向党委政府提出合理化建议,推动我乡村级财务治理的标准化制度建立。 三、标准工作程序,确保审计质量。 为做好审计工作,在审计过程中坚持三个原则: (一)审计过程坚持民主性的原则。结合农村集体经济的特点,在充分敬重村民自治的法律前提下,遵循农村集体财务治理制度,整个审计过程让村监视治理委员会全程参加,保证了审计工作的全面系统性顺当进展。 (二)审计结果全面对村民公开的原则。在整个审计过程中,我乡把审计结果的公开作为重点环节进展仔细监视和落实,并广泛听取群众对审计结果的意见和建议,切实做到了农村审计为农夫效劳的要求,保证了村民的知情权。 (三)坚持依法审计原则。在审计过程我们严格根据省、市、县的相关条款规定进展,既不放纵违法违纪行为,也不单纯脱离实际状况找问题。坚持依法依规、实事求是、依审计程序、坚持重证据、重事实以及对村干部和村集体经济进展负责的.原则,高质量地完成了每次专项审计工作。 四、取得的成效 通过农村集体经济审计监视,在标准会计核算,确保财务信息真实牢靠,健全财务制度,提升治理水平,维护集体利益,推动农村和谐社会建立等方面,取得了较好成效。主要是: (一)强化了村级财务治理。一是依法进展审计监视。对审出的问题准时通报,提出整改意见,催促处理落实;涉及重大经济问题的,移送司法部门处置。从而,加大了对村级经济的监视力度,保证了村级财务治理的标准运作。二是制订规章制度。依据自身实际,针对审计工作中存在的资金治理进一步严格了资金使用、审批、专户存储、钱账分管、定期核对、盘点检查等货币资金治理制度。 (二)维护了集体经济利益。对于审计过程中发生的村集体三资缺失现象,常常属于个人缘由的,依法追回。 (三)促进了社会和谐稳定。针对农村集体资产和财务治理中存在的问题和缺陷,通过审计,搞清问题后,向群众回复交底,并公开审计结果,从而较好地解决了群众关注的热点、难点和历史遗留问题,抑制了群众信访的上升势头,促进了村干部廉洁自律,改善了基层组织的干部形象,维护了农村社会的和谐稳定。 五、下一步准备 连续加强农村审计队伍建立,加大培训力度,提高其政治业务素养,为保证农村审计工作安康有序开展,建立一支能够维护集体和农夫利益,仔细执行党和国家的方针、政策、法律和规章制度,坚持原则,勇于和不良倾向作斗争,仔细负责、实事求是,娴熟把握农村审计业务的审计队伍。 连续搞好村级干部任期经济责任和离任审计工作。强化村支部书记的财务治理工作的意识,坚持杜绝村级财务支出的随便性和独断性。 2023年乡镇审计总结报告 2023年审计上半年工作总结篇三 二0-年度,审计所在镇党委、政府的正确领导下,在市审计局的业务指导下,依据年初制定的审计规划及镇重点工作要求,紧紧围绕镇中心工作,联合镇经管站、纪委办对全镇29个两委换届时干部调整的村进展了财务、账务交接监视工作,全部涉矿村民房斑裂资金发放核对审计;协作镇经管站对全街村级会计开展了系统的审计学问培训,取得了较好的效果;严格制订下年度马上开展单位、村财务收支审计的文件。 一、加强审计理论及审计实务的学习。 年内,我们参与了市审计局组织的教育培训活动,系统地学习了金融学问、审计方法及审计过程中应当留意的问题,提高了专业化水平,提升了业务力量;仔细落实全市审计工作会议精神,积极学习了杨局长的讲话稿强化审计监视效劳进展大局为加快建立幸福滕州供应有力保障,对今年的工作更有了清楚的方向。 二、开展换届时村干部调整村的财、账务交接监视。 自20-年3月19日开头,对去年换届时村两委干部调整的丁楼、闫道沟等29村进展了财务、账务、固定资产、合同、债权债务交接监视;重点各村“三资治理的真实性、牢靠性和财务收支两条线的。执行状况进展审核”,通过审计,摸清了村的资产、负债状况,给新任干部一个清楚底数,供应了决策依据,给卸任村干部一个圆满交代。 三、涉矿村民房斑裂资金发放核对审计。 20-年6月21日镇组织工作组,对涉及煤矿塌方的杜坦、辛集等9个村的民房斑裂款进展核对审计;涉矿民房斑裂款是涉及煤矿四周村庄村民的民生资金,也是近年来村民关注的资金,有些村没有准时或者没有足额发放到村民手中,是这些村村民上访的隐患。为了给村民一个交代,镇组织纪委、审计、经管等部门联合核对审计,进展张榜公示,还村民一个真实的底数,把信访隐患防止在萌芽状态。 四、开展了居委会会计的审计业务培训。 随着经济进展及城乡一体化进程的加快,村级经济不断进展壮大,村级财务治理、村集体资产资源处置治理、村级债权债务治理等已成为居民群众关注和反映的焦点和热点。管好村级集体财务、实行村级财务审计,对加强基层党风廉政建立、促进村级的稳定和进展至关重要。 20-年我们所紧紧围绕业务局和镇党委、政府的中心工作并且圆满完成年初制定的工作规划;对比“财务治理标准化、会计代管程序化”的要求,在业务水平上还有差距。我们对审计过程中一些常见问题进展了总结,就审计定性、处理惩罚依据及下一步工作方面的建议都进展了系统地讲解,获得全都好评。 20-年度的我们会连续发扬20-年的工作作风,在镇中心工作圆满完成的前提下,严格制定年内审计工作规划,积极协作好镇职能部门,圆满完成应急工作,对镇所辖的单位、村居的财帐务进展年终审计,让村干部放下包袱轻松工作,还村民一个清白。 2023年乡镇审计总结报告 2023年审计上半年工作总结篇四 一、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的进展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业治理中得以顺当开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就依据制定的年度工作规划,并结合内部人员的详细业务力量,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 二、积极开展对驻外企业分部财务治理的监视和评价 -企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部,年生产各种复合肥近-吨,加上销售总企业的肥料,20-年销售收入已经突破了-元,企业的资产总额也到达了-多万元。但是由于种种缘由,该企业始终没有建立起完整、严密的内部核算治理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也企业的财务治理带来了肯定的风险性。 依据企业领导的要求,我们在对其会计核算进展检查审核的同时,先后分两个阶段对该企业的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照企业的相关制度,帮忙该企业制定其内部的财务治理制度,建立健全仓库治理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,标准会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段,对标准后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,标准了该企业核算制度的同时,也教育了会计人员,增加了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。 三、严格费用报销规定,严格费用审核 今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的熟悉上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。 我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习企业出台公布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点准时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但根本上没有消失有问题的审核,从而有效的协作了企业的财务治理工作。 四、利用一切可利用的时机,为领导供应市场监管信息 依据企业领导的安排,今年,我先后到-和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进展了核查,并结合核查进展了市场调研,这也是审计部20-年工作规划的一项根本内容。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清晰,把市场调研精确,每到一处都积极地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积存了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,形成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,得到了企业领导的确定和客户、业务人员的好评。 五、工业园区建立工程的结算工作已接近尾声 依据工作规划,并经企业领导批准后,组织了对工业园区建立工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区工程建立跨度长、工程多、投资大、施工单位多、资料零散,我们通过努力一一克制了这些困难,截止到10月底这项工作已根本完毕。此项工作的顺当开展,既较好的维护了我们-大企业的对形状象,也为企业取得了可观的经济效益。 2023年乡镇审计总结报告 2023年审计上半年工作总结篇五 在过去的20-年中,我们公司做的始终很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为珍贵了,所以我们公司必需要好好的总结一下,总结过去一年工作的阅历,以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的进展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度,结合公司的实际状况,组织汇编了-集团的财务制度。为了总结阅历教训,更好的完成20-年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下: 一、审计方面的工作。 1、依据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求。 (1)连续稳固推行财务治理模块,加强财务人员的治理意识和责任心,充分发挥财务治理的职能作用。 在全面实施信息化治理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业治理,每周必需下各核算的公司了解业务运行状况,发挥主观能动性,多为经营者供应有参考价值的信息和建议,这一要求作为20-年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务治理是企业治理的核心思想,增加危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素养,适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计。 为了迎接国家审计署的全面检查,依据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进展了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监视和效劳职能,准时为集团公司领导供应决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。 3、财务的审计、监视岗位。 我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能,今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年,阅历丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法。 为了更好地履行总经理给予的职责,加强(集团)公司财务治理和稽核检查力度,标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法,通过大家仔细地学习和争论,积极思索,并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作。 1、增加财务效劳意识。 20-年,我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则,加强财务治理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务治理。 依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求,财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制,并采纳按“统一治理,分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算治理得到稳步推动。 一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况,按科目进展了分类统计,为各分、子公司的20-年全面预算奠定根底; 二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增加了预算的透亮度; 三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反应状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。 一年以来,预算的总体执行状况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加,为做好20-年全面预算工作积存了阅历。 4、强力整顿财经秩序。 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“标准行业经营行为,促进烟草行业的安康进展,为国家制造和积存的财宝”的工作思路,以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想,严格根据市局(公司)的自查要求,仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,根据“边整边改”的原则,将查出来的问题依据时间、性质等分门别类,从中查找经营和治理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。 5、加强资金治理的作用。 为了标准-集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金治理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团安康进展。集团公司从20-年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心,根据市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计根底工作的标准力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的治理,为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 20-年是-集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年,也是财务审计部创新思路,标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业进展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得肯定的成绩。 我们公司能够在金融危机的年度里账目始终特别良好,这也与财务审计部工作的仔细努力负责有很大的关系,公司没有一笔坏账、死账,这些都归功于财务审计部的工作,所以我们要给财务审计部全体员工记一等功! 请大家能够熟悉到我们当前的形势,熟悉到我们的公司形势,在来年公司的大进展中做好充分的预备,我们公司的业绩和市场打算我们要在来年中大干一场,我们肯定要努力!

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