2023年审计年终总结发言简短审计年终总结及来年谋划(3篇).docx
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2023年审计年终总结发言简短审计年终总结及来年谋划(3篇)2023年审计年终总结发言简短 审计年终总结及来年谋划篇一 一、思想道德方面 1、身正为范。作为一名财务人员,政治思想素养首先要过硬。我平常非常注意政治,努力提高自身的政治理论水平。作为一名_员,我本着忠诚党的教育事业的热诚之心,悄悄地为_山区教育事业奉献自己的光和热。工作中,对上级各项方针、政策、规定深刻领悟,仔细贯彻落实。在平常工作生活中,榜样遵守师德标准,尽心尽责,克已奉公。在待遇面前不争,在工作面前不推,努力团结同志,时刻留意自身形象,尽力增加教办的分散力。 2、学校财务是教师和社会关注的焦点和热点。工作中,我始终把清、慎、勤当作座右铭,严格执行财经制度,遵守财经纪律,仔细审核各类凭证票据,坚持原则,坚决抵抗违反财经制度的行为。待人真诚热忱,对教师提出的问题能答复的准时答复,不能马上解决的准时向领导汇报,从不搪塞或推脱责任。 3、坚决听从领导安排。除了担当报帐员工作外,我还详细负责学校的安全、综治、卫生及办公室等工作。在工作中我总是积极主动地参加其他工作,平常常常到各学校与教师沟通。一年来,全乡各小学没有发生一起安全事故和其他危害师生安全的案件,各小学校园始终保持着良好的教育教学环境。 二、业务力量方面 1、随着体制的改革,学校财务与财政系统联系多了起来。因此,我平常非常留意业务力量学习。向书本学,向同事学,虚心请教。对总帐、明细帐科目的列支需求力求娴熟把握并合理运用。能按规定合理科学记好备查帐,帐路清楚。能娴熟运用会计电算化进展各类财务工作。各类报表准时精确。平常常常向领导供应精确的财务信息,不仅为领导规划安转排全局工作当好后勤参谋,也准时制止了超支工程的付款。 2、为使每一分钱都能合理地用到教育教学中,本学年度在过去工作的根底上,创新思路。首先在每学期初对各校经费按预算外局规定,标准地执行了票据领销制度,实行了统一帐户入帐,统一治理,然后按各校不怜悯况核定公用经费,由各校自主使用,平常和校报帐员准时结帐、记帐、对帐,期末对各校进展财务检查,做到帐务公开。一年来,各校开源节流,经费使用运转正常,有力保证了正常的教学秩序。 3、自我从事财务工作以来,始终坚持学年末财务公开的原则。每学期末先在校长会上对财务状况进展审核,然后在教师中公开。进一步增加了财务收支的透亮度,保持了教师多年来对学校班子的较高的信任度,有力地保证了各项工作顺当开展。 三、勤奋工作,出勤出力,扎实完成各项工作任务 1、仔细遵守本单位各项规章制度,多出勤,多出力。一学年来,我没有请过一天假,坚持早上班晚下班。全学年出满勤。 2、_是山区小乡,全乡在校学生仅400余人,教育经费严峻缺乏。如何把有限的经费合理地使用到教育教学上,是一个难题。为此,_中心小学一方面制定了学校财务治理制度,要求学校勤俭节省;另一方面,尽力争劝外源。工作中,我积极协作校长争取各级领导以及乡村两级大力投入,争取社会各界的大力支助。本学年度,我们争取上级主管局教育建立经费三万余元,争取乡财政补助经费二万元,各村及矿山企业也给小学教育大力支持。大大改善了我乡小学办学条件。 3、平常按报帐员职责要求准时建立各类帐簿,从不拖拉。工资及其他报表精确准时,对现金严格治理,不坐支,无挪用现象。 4、对各类报表准时进展分类归档,将历年会计资料装订成册,妥当治理。 由于本人对工作态度仔细,勤勤恳恳,积极勤奋,圆满完成了本学年度规划安排的包括财务、综治、安全卫生等工作的各项任务,受到了领导和师生的全都好评。然而,前进的道路是无止境的,任何事物没有,只有更好。在新的一学年里,我将更加努力,开拓创新,扎实工作,争取更好的成绩。 2023年审计年终总结发言简短 审计年终总结及来年谋划篇二 本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨仔细,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关怀和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下: 一、加强学习,培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建立,在实际工作中端正思想,仔细学习贯彻重要思想,进一步坚决社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培育自我的综合素养和潜力,做一个合格的审计人员。 二、强化技能,努力提高工作潜力和水平 在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济构造及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能,提升审计工作潜力和水平,提高审计工作质量和效率。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来,参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、电厂的内控缺陷整改状况监视、电厂热值差专项审计及电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计推举或意见40余条,得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计工程外,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,共性是随股份公司去审计,不仅仅学到了不少学问,也积存了不少阅历,对审计工作潜力有了必需的提高。 透过审计工作,使我熟悉到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,在总结成绩的同时,也熟悉到自我存在的缺乏,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进展审计、不太了解生产方面的学问和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和潜力,不断提高自身业务水平和综合潜力,以便适应更高层次审计监视工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。 2023年审计年终总结发言简短 审计年终总结及来年谋划篇三 今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,积极开展各项审计监视活动,较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。上半年,共完成审计工程10个,查出违规资金629万元,治理不标准资金5277万元,应上缴财政619万元,核减政府投资工程工程造价398万元,移送有关部门案件线索3项。提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇,被批示采纳15篇。 一、上半年开展的主要工作 (一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进展了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收入构造、可动用资金、负债等状况。在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制不完整不精确、预算追加工程没执行、局部预算执行不到位、预算收入治理不标准、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资金挤占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政462万元。部门预算执行审计反映了预算不精确、根本支出挤占工程经费等状况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度,大量的财政资金顶着工程沉淀在财政部门和各预算执行部门,增加了政府负债等问题,并提出了审计建议。 (二)开展税收征管状况审计。对土地增值税征管状况进展了专项审计,反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于治理缘由没有准时缴纳入库、局部企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不准时等问题,要求地税部门收回漏缴税款88万元,并堵塞征管上的漏洞。 (三)开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进展了专项审计。反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不标准、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题,并催促26家主管部门进展整改。对办公用品政府集中选购进展了专项审计,反映了办公用品选购没有编制预算,局部办公用品选购存在无序性和盲目性、部门自行选购办公用品存在价格虚高等状况,存在局部选购价高于网上协议价、同种型号设备不同供给商价格不同、不同单位向同个供给商选购同种型号设备价格不同等问题。 (四)开展民生资金审计。对xx县20xx年度新渔村建立整村推动工程进展专项审计,反映了重复申报或虚报整村推动工程工程套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型工程价格差异较大、工程验收把关不严、后续治理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资金27万元。此外,组织开展了“森林”建立工程实施和资金资金治理跟踪审计。 (五)开展政府投资审计。对xx县20xx年城镇保障性安居工程进展跟踪审计,反映了个别工程没有落实规费减免政策、公积金收益提取未准时上缴财政和住房保障信息化治理有待加强等问题。促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策,收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。完成中小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛大路半屏大桥至长坑段大路工程竣工结算审计,核减工程造价398万元。开展了110kv新城()输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建立工程竣工结算决算审计。连续积极探究固定投资工程跟踪审计,开展了大门镇至小门大桥大路工程、便民中心工程等跟踪审计。 (六)开展经济责任审计。召开20xx年经济责任审计进点会议,明确20xx年经济责任审计工作任务,强调部门工作联动机制,落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。积极探究经济责任审计工作方式方法,逐步由离任审计转向任中审计,全年7个审计工程中共有4个是任中审计。依据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对4位在任党政领导干部的经济责任审计。 (七)连续加大内审指导工作力度。一是进一步建立健全机制,连续把内部审计工作作为我局20xx年“十项重点”工作内容之一,并将内部审计工作经费列入年初预算。3月份已将xx县内部审计工作规定申报作为县政府行政标准化文件,有望于下半年出台。二是加大对内审机构的指导。围绕内部审计规划制定、企业审计重点、内掌握度完善等方面内容,组织内审机构内部业务沟通学习3次,并帮忙指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市。帮忙指导教育、计生、住建等部门做好“公务支出公款消费”资金内部审计。三是积极组织6个内部审计工程参与全市内部审计优秀工程评比,xx县内审机构加强业务沟通等2则信息在中国审计报登载。 (八)狠抓“审计质量提升年”活动。结合实际开展“审计质量提升年”活动,探究创新审计报告格式和审计方案编制方法,进一步标准了审计业务内部治理流程,着手讨论审计工程质量标准化治理方法。开展审计工程评优活动,鼓舞审计干部树立大要案意识,争做优秀审计工程,推举6个审计工程参与全市优秀审计工程评比。坚持以人为本,鼓舞新进审计人员7人参与审计师资格考试,努力加强审计队伍建立。着力推动审计信息化建立,根据“早安排、早部署”的原则,在年初安排审计工程时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了土地增值税征管状况审计。今年被市审计局授于审计信息化组织推动先进单位。 (九)扎实开展党的群众路线教育活动。一是加强组织领导。成立活动领导小组,明确工作职责,屡次召开党组会议和活动领导小组会议,讨论局路线教育工作,结合审计工作实际制定实施方案。二是加强学习教育。开展了理论中心组、读书班、“我有一套”审计技术方法沟通、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大争论等形式多样学习活动,观看了焦裕禄、南平红荔、信仰、党的纪律等电教片电影共13期。三是广泛听取意见。就“四风”问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监视员、退二线领导干部、内审机构等部门意见建议,发放及回收征求意见表110余份,共征集到各类意见建议90条次、梳理分类成79个详细问题。四是开展基层走亲活动。对霓屿上郎村、正岙村两个结对村5位困难对象进展走访,帮忙解决生活生产中的实际困难。开展“审计进社区”活动,到岭背社区开展卫生共建活动,并为外来务工人员、贫困学生建立5个小书架工程。帮忙银海社区和上郎村16名困难群众实现16个“微心愿”。五是开展“即知即改”活动。加强内部审计业务指导,帮忙指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市,对教育、住建、计生等单位开展“公务支出公款消费”专项审计指导。强化考勤、学风会风问题,加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查,严格执行离岗请假登记制度,做好考勤结果公开。建立谈心谈话制度,开展干部职工谈心谈话活动20余次,缓解审计一线干部精神压力,激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创一流精神。 半年来,我局审计工作虽然取得了一些成绩,但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有肯定的距离,特殊是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有许多工作有待重视和加强。 二、下半年的工作安排 连续实施十项重点工作,深入开展党的群众路线教育活动: 一是领导干部经济责任审计。根据以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成大门镇、县计生卫生局、县文化体育局等7个单位7位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率到达100%,经济责任报告对象年度经济责任报告率到达90%,离任交接对象离任交接率到达100%。 二是稳步推动固定资产投资审计。完成xx县后寮标准农田提升工程竣工决算、xx县人民法院门台工程结算、xx县连港蓝色海岸带一期工程结算、xx县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等10个固定资产投资审计。加强跟踪审计力度,完善跟踪审计方法,在已跟踪两个工程的根底上,下半年连续对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个工程进展跟踪审计。 三是连续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展xx县物业修理资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计,开展xx县海霞中学、xx县元觉义校、xx县大路治理局等单位财务收支审计。 四是圆满完成党的群众路线教育活动。做好查摆问题开展批判阶段各项工作,广泛开展谈心谈话,仔细查摆“四风”问题,撰写对比检查材料,高质量开好专题民主生活会。全面整改落实存在的各类状况,开展“正风肃纪”行动,建立健全长效机制,推动审计事业全面进展。