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    2023年审计人员个人工作总结范文.docx

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    2023年审计人员个人工作总结范文.docx

    2023年审计人员个人工作总结范文 2023年审计人员个人工作总结范文 2023.08.16 审计人员个人工作总结 年报审计个人工作总结 审计个人工作总结 【 - 审计人员个人工作总结】 一份工作或许不止一个员工,但每个人对工作的总结却独属于自己。好好回忆自己的工作,写出自己的工作总结吧!欢送阅读下面的2023年审计人员个人工作总结范文,假如喜爱可以保藏工作总结之家,便利今后查阅。祝您阅读顺当! 以下是工作总结之家为大家整理的关于2023年审计人员个人工作总结范文的文章,盼望大家能够喜爱! 一、加强理论学习,不断提高自身素养。 为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增加贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚决性,一年来,仔细学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神,仔细学习领悟市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习,增加了用科学的理论武装自己的头脑,用*理论指导审计工作实践的水平;进一步坚决社会主义、*主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益动身,坚决贯彻、榜样践行“三个代表”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和*现象的侵袭,正确行使手中的权力。 同时,还注意审计业务理论学习,除参与了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比拟系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关学问、专项审计调查报告写作等内容,特殊是参与了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,抱负信念更加坚决,审计工作思路更加开阔。 二、注意党性熬炼与修养。 自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来标准自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度全都,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚恳做人,踏实做事。始终以剧烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比拟留意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。 三、依法审计,求真务实。 在审计工作中,能够仔细贯彻执行审计法给予的审计权限,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线,准时协调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难,帮忙年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计工程,能够亲自深入到基层进展审计调研、了解,把握第一手资料;同时,能够积极协作局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。 另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关怀女同志的身体、工作和生活等状况,只要是女同志的节日,肯定会尽力安排。 四、廉洁自律、清廉从审。 作为一名审计工,能够充分熟悉到党风廉政建立是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,仔细学习贯彻党章、中国*党内监视条例(试行)、中国*纪律处分条例等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,遵守审计的职业道德,时时刻刻用一个*员的标准标准自己的言行。留意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学进展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增加了自觉抵挡腐朽思想侵蚀的力量和反*的道德防线。 五、今后努力的方向。 在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为快速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济一体化”、“学问经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“参加世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到学问更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新力量,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的力量,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用进展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我市经济持续、快速、安康进展保驾护航,充分发挥审计在构建社会主义*社会中的作用。 gz85.COM精选阅读 2023年审计处个人工作总结 工作总结之家工作总结频道为大家整理的2023年审计处个人工作总结,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。 一、政治思想方面 能够仔细学习*理论、“xxxx”重要思想,贯彻落实科学进展观,具有坚决的政治立场和政治方向,坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。积极参与实践科学进展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学进展观,联系党的xx大以来科学进展的实践,结合自己工作实际,仔细查找我个人在深入贯彻落实科学进展观方面存在的突出问题,深刻分析存在这些问题的主客观缘由特殊是主观缘由,深入剖析影响科学进展的思想根源,提出详细改正措施。在参与新校区建立过程中,能够严格根据院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。二、履行岗位职责状况本年度在院党委院行政的领导下,我主要开展的工作如下:1、组织开展我院东区主要建立工程4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些工程都是我院前期费率招标工程,涉及金额巨大,双方冲突突出,为了有效维护我院利益,实行有效措施,依据每个工程的不怜悯况实行相应对策,取得了良好的效果,审减金额较大,审计结果取得了有关领导和人员的认可。2、积极协作我院道路管网工程工程、学生食堂、浴室工程、学生食堂金属屋面仲裁工程的技术、资料协作工作。3、组织开展东区30余项较小工程工程的内部审计,审减率超过15。4、审查新校区今年招标工程-新校区公寓楼电梯选购与安装、地板砖、踢脚线选购、厨房卫生间内墙砖、地砖选购、屋面瓦选购、外墙砖选购、配电箱选购、弱电箱选购、水电表选购、散热片选购、楼宇对讲系统选购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器选购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩选购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆选购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标工程招标文件的审查、评标方法的争论制定等工作。从招标的效果来看,我院招标工程普遍竞争特别剧烈,中标价较低,节资率较高,收到了很好的招标效果。5、根据院领导的要求,组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等工程业主标底,采纳多项措施,确保了业主标底的保密和编制水平,为这些工程公开、公正、公正的招标胜利供应了前提,对后期工程投资的过程掌握起到了良好的作用。6、参与新校区公寓楼电梯选购与安装等30余个工程的合同谈判,并根据我院规定进展合同的审查和会签。7、参加我院新校区建立公寓楼电梯选购与安装、地板砖、踢脚线选购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备选购的评标工作。8、近一年来,审核各种工程、效劳、货物选购付款凭证近300项,对其中不具备支付条件的工程不予签认,有效的掌握了投资和防范资金风险。9、参与局部工程验收,对不具备使用条件或工程质量不合格的工程准时提出相关意见。10、建立完善审计工程的审计档案。三、履行岗位期间较为突出的工作1、全面实施工程建立的全过程审计监视。为有效进展审计工作,充分发挥审计作用,在我院东区建立审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计,把事后结算审计向事前、事中、全过程延长,使整个工程实施处于受控状态,有效地克制事后监视的局限性,在掌握工程造价,提高投资效益方面发挥了重要作用,并可以从源头上遏制工程建立领域的腐败,从而对廉政建立产生积极的作用。根据全过程审计监视的要求,我院东区建立审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监视、合同审查、材料设备验收、工程质量监视、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容,监视范围明显扩大,工作量也明显增加,审计监视效果也特别明显。2、为维护我院利益,避开4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面,在学生食堂、浴室工程进入仲裁程序后,经院主要领导同意,实行措施坚决处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计,效果良好,受到了院领导的确定,避开了我院的经济损失。四、廉洁从政方面严格要求自己,在廉洁自律上做到警钟常鸣。仔细执行领导干部廉洁从政若干准则(试行)及有关领导干部廉洁自律各项规定,仔细执行工作纪律、“禁令”等规定,坚持自省自警,自觉承受组织和群众监视。严格根据院党委的要求不承受任何与职务有关的宴请,不收受任何礼物、礼金,不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程工程。五、存在问题和建议由于各种缘由,自己对一些工作也有犯难心情,需要调整和改正。自己尽管在我院新校区建立中做了一些工作、发挥了肯定的作用,但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题,自己也不擅长做监视工作;另一方面建立工程治理是一个全方位的动态掌握过程,一个人起的作用是很有限的。2023年审计个人工作总结范文 xx年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革进展建立的工作中心,仔细履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监视与效劳职能,促进了学校党风廉政建立和各项行政工作的正常开展,为学校建立进展作出了积极的努力。 一、整章建制、促进内部审计标准化建立 1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建立,拟定了xxxxx学院审计室工作职责、xxxxxx学院审计室主任工作职责、xxxxxx学院审计室工作人员职责。明确了审计室的职责范围和工作重心。 2、学院审计室依据教育部颁发的教育系统内部审计工作规定,结合学院的实际拟定了xxxxxx学院内部审计工作规定。进一步明确了工作要点,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增加了工作的责任感,使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。 二、求真务实、切实履行内部审计职责 1、仔细全面地做好了学院离任院长xxx同志任职期间经济责任审计的各项预备工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、积极协作上级审计部门进点审计,同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作供应了良好的效劳,切实保障了xxx同志任职期间经济责任审计工作的顺当完成。 2、积极协作主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进展了全面清理,审计室负责清理基建工程工程,共清理大小工程87项,合计金额5644.29千万元。 3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备工程,审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证,坚持货比三家,把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参与,充分发挥了事前、事中、事后审计的监视作用。全年共参加审计监视 人次,累计金额为: 元,为学院节约资金约为 元。 4、随着学院的改革进展,加强内部治理,强化内部监视机制就显得尤为重要,审计室参加各项工程的招投标和重大经济工程的审计监视,在招投标和重大经济工程的洽谈中坚持公开、公正、公正的原则,今年共组织参加大小工程和经济工程21项,累计金额约为2千多万元。 5、审计室会同有关人员对东院连续教育处xx年履行目标责任制状况进展了全面的清理核算,并为学院提出了今后运行和治理的建议,为院领导供应了决策参考依据 6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进展了严密细致的审核,发觉问题准时提出,准时订正,经过几轮的反复核算,测算出行政工勤人员的岗位津贴的根本津贴值,为院领导供应了决策依据,确保了xx年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。 7、对学院各项经济工程和招投标工程实行了档案治理,收集了各种经济工程和招投标工程文本资料,对有电子文档的还进展了数据保存,为今后的内部审计监视累积了工作资料。 三、真抓实干、加强监视促其他工作 1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组,参加了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部治理。 2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊状况进展了全面的调查,同时积极协作、帮助xxx教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参与对口升学考试的监考状况和学生舞弊状况。 3、审计室还参加了调查了xxxxxxx勤工俭学学生斗殴大事和调查协调教职工纠纷等工作。 4、根据学院的统一部署,院宣传统战部的详细要求,扩大对外宣传,审计室制作了xxxxxx审计室网站,开设了对外宣传的窗口。 2023年审计个人工作总结 回忆一年来的工作,我在思想上学习上工作上取得了新的进步。2023年审计个人工作总结是工作总结之家为大家预备的,盼望对大家有帮忙。 篇一: XX年成华区审计局仔细贯彻落实党的十八大精神,紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改良审计方式、增加审计力量、提高审计质量上下功夫,审计工作为全区经济社会的深入进展作出了积极奉献。紧紧围绕这一目标,我区积极发挥内部审计的预防和建立作用,在完善财经制度、维护群众利益、促进治理水平提高、推动廉政建立等方面做出了积极的奉献。 一、加强指导,促进内审工作顺当开展 根据四川省内部审计条例的要求,我局法规科负责监视指导全区内部审计机构业务工作,并确定3名同志为专职人员。XX年,通过多种方式,加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计工程的现场实施阶段,向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和阅历;二是随时对内审人员遇到的困难供应帮忙,XX年我局向各内审机构供应了大量参考意见和资料,对内审机构工作开展进展指导,帮忙其完善制度和相应工作流程;三是以新审计法实施条例、国家审计准则的公布为宣传教育突破口,大力宣传审计法律法规;四是针对共性问题,我局进展专题讨论,并提出相应改良意见。依据村级公共效劳和治理专项资金审计调查中发觉的问题,我局建议各街道加强对社区工作的指导,确保村级公共效劳工程的有序开展和推动,特殊应加强对工程建立工程的发包、质量监视、进度掌握、竣工验收等工作环节的指导和监视。 二、加强监视,提高资金使用效率 今年,我区内部审计工作主要集中在对社区根底建立资金和财务收支审计方面,截止11月,完成内部审计工程96项,其中根本建立审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计14项、内部掌握评审3项、其他类审计工程12项。 为突出内部审计工作重点,我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查,全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围,确保专项资金治理无盲区。同时,切实发挥自身职能特点,积极指导和帮忙全区各部门、各街道加强内部审计。 各部门内审人员在加强内部检查和催促整改的同时,针对发觉的问题进展仔细总结,积极提出制度修订或修改意见20条,不断促进本单位财务掌握制度的完善,取得了良好的效果。 全区各相关单位非常重视内审工作,在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监视权,发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用,为内部审计发挥重要作用奠定了良好的根底。 三、存在的问题和困难 (一)对内审工作指导还有待进一步加强,局部单位对内审工作的作用熟悉不够,致使个别内审机构形同虚设,未能切实开展工作。 (二)局部单位内审工作开展无规划、审计程序不够标准、操作实务未遵循相关审计准则,缘由是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。 四、XX年工作思路 (一)加强四川省内部审计条例的学习贯彻,尤其要向各级领导宣传条例内容,使其了解内部审计的必要性和重要性,以取得支持;加大我区内审机构建立力度,进一步扩大掩盖面。 (二)加强与市审计局的联系,承受指导和培训,不断提高我区内审工作治理水平,充分发挥内部审计的监视、预防作用。 (三)积极组织内审审计人员参与各类培训,搭建、完善内审机构间的沟通平台,促进内审队伍理论水平和工作力量的不断提高。 篇二: 我在银行任审计员工作一年来,在领导的带着下,在大家的帮忙和协作下,我仔细履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,根据审计员工作职责开展业务检查,依据检查内容下发整改通知书并监视落实整改状况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作状况述职如下: 一、加强学习,不断提高自身素养。 根据审计员的“政治顽强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素养为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素养和工作水平。一年来,我能够仔细学习相关文件制度等有关规定,把握了核算方法和流程,增加了业务分析力量和解决问题的力量,提高了审计水平。在学习上严格要求自己,仔细学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习,提高了自身的业务素养,把握了先进理念,拓宽了视野,增加分析问题、检查问题、解决问题的力量。 二、扎实做好本职工作 我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过去的只注意量的扩张转变到注意质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入安排的变化。各种制度的出台,对我们银行标准经营治理提出了很多更为明确和细化的要求,工作中注意细节的治理、精细化的治理。针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监视部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。 (一)仔细履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作状况,准时发觉和订正了工作中消失的问题并落实整改状况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。 (二)求真务实、尽职尽责,做好检查工作。 仔细履行审计员职责,做好审计工作。在检查中仔细认真,精益求精,仔细检查每一项工作内容,做好纪录,对发觉的问题出整改意见,提高了网点的核算质量,增加了内控治理水平,防范了操作风险的发生。 三、回忆检查自身存在问题 一是学习不够。当前,以信息技术为根底的新经济蓬勃进展,新状况、新问题层出不穷,新学问新科学不断问世,面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候,有过松弛思想,这是政治素养不高,也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。 四、针对以上问题,今后的努力方向是: 一是加强理论学习,进一步提高自身素养,对前台金融业务的熟识不能取代提高个人素养更高层次的追求,必需通过学习增加分析问题、解决问题的力量。二是增加大局观念,转变工作作风,努力克制自己的消极心情,提高工作质量和效率,积极协作领导和同事们把工作做得更好。 总之,在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务,但仍存在问题和缺乏之处,这些问题和缺乏之处在今后的实际工作中将得到逐步改善,并充分发挥审计员的职能作用,全面提升工作水平。 工作总结之家的个人工作总结频道盼望在写作方面解决您的问题,也盼望我们的创作和收集整理2023年审计人员个人工作总结范文内容给您带来帮忙。同时,如您需更多总结范文可以访问“审计人员个人工作总结”专题。

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