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    银行安全的自查报告范文(3篇).docx

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    银行安全的自查报告范文(3篇).docx

    银行安全的自查报告范文(3篇) 银行安全的自查报告范文(精选3篇) 时间荏苒,光阴似箭,辛苦的工作已经告一段落,回想这段时间以来的工作详情,有收获也有缺乏,需要仔细地为此写一份自查报告。如何把自查报告做到重点突出呢?以下是收集整理的银行安全的自查报告范文(精选3篇),仅供参考,大家一起来看看吧。 银行安全的自查报告1 今年以来,我行积极落实从严治行的方针,做好安全保卫工作,完善内控程度,强化内部治理,切实防范金融风险,杜绝案件事故的发生,取得了较好的成效,保证了我行安全稳健高效经营。 一、加强组织领导,落实工作责任制。 我行成立了支行安全保卫、综合治理(创安、禁毒、普法和依法治行)领导小组,仔细落实安全保卫目标治理和领导责任制,将安全保卫工作纳入全年工作规划,与支行营业部、各分理处负责人都签订了安全保卫目标治理责任书,做到谁主管、谁负责。并依据市人行要求和本行实际制定印发了>,明确各级负责人安全保卫工作职责,做到一级抓一级,分工到位、职责明确、相互协作、层层落实。 二、心得体会范文不断健全内控外防机制,切实落实各项规章制度。 一是做好日常安全保卫根底工作。首先是积极组织全行员工仔细学习中国工商银行员工行为守则(以下简称守则)、中国工商银行关于对违反规章制度人员处理暂行规定、中国工商银行内部掌握暂行规定、安全保卫责任书等,加强全行员工法制教育,提高全行员工安全保卫意识。其次是加强经警队伍建立。今年屡次组织全行保卫、经警、交接人员的制度学习和培训,标准保卫工作操作。特殊是强化了经警军事业务训练、防爆*训练及经警人员的考核工作,对经警进展技能考核,优留劣汰,进一步提高了保卫队伍的整体素养。同时做好员工动态治理工作,积极把握员工工作和业余生活状况,对疑心有不良行为的或经商行为的员工进展重点监控,并对广阔员工进展防抢预案演习,娴熟把握有关安全保卫设施操作要领,明确*电话。还拔出大量保卫专项资金,准时更新一局部已老化的技防设备。总之,在技防、物防、人防上进展大投入,把好人防、技防、物防关,准时消退案件事故隐患,防患于未然。 二是定期召开防范案件分析会,准时传达上级行有关文件精神,通报有关案情,讨论工作中消失的新问题、新状况、新特点,分析本行治理工作的薄弱环节和漏洞隐患,工作总结范文并针对本行的薄弱环节,实行相应对策,对不良苗头立足于早发觉、早教育、早防范,防患于未然。 三是定期或不定期地对所辖各机构部门进展严格检查,包括进展现场检查与考核,强化我行各项规章制度的全面落实,常常组织专业部门人员加强对重点部位、重点岗位和重要环节执行规章制度状况的检查,对发觉有违规违法行为严峻查处,准时整改。尤其是不断强化安全保卫工作的检查落实,坚持每周的保卫科长检查制度及每月的分行行长检查制度,对各项安全工作的治理落实到岗、到人,强化报告制度,准时把握本系统的安全保卫状况,努力防范案件事故的发生。今年以来,我行先后开展了职业道德、规章制度和法制教育活动、规章制度执行月大检查活动、业务高风险点检查活动、“抓内部治理,促业务进展”活动,积极检查我行业务经营进展中存在的问题,对检查中暴露出来的问题进展仔细整改,消退隐患,不断完善内控机制,建立长效机制。 我行通过日常工作及开展各项专项活动,全面加强了全行干部员工队伍的思想政治建立、组织建立、作风建立和制度建立,提高了干部员工的思想业务素养,进一步标准健全了我行安全保卫工作和内控机制,切实做到安全稳健经营,进一步树立我行新形象。 银行安全的自查报告2 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺当进展,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 成立清查小组,局领导要求仔细学习文件精神,对比自查内容进展自查。做到不走过场不留死角,准时发觉和解决存在的问题。 三、仔细自查,准时自纠 根据绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知的要求,我局对本单位内部掌握制度、财务治理制度和财政资金的治理状况进展了自查。 1、建立健全行政事业单位内部掌握制度。我局严格根据收支“两条线”原则,全部的业务收入都全额缴入财政国库,并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账,每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格根据经办人部门负责人财务审核分管领导审核领导审批的审批程序执行财务报销制度。 2、财政票据指派专人专管,建立了票据领用、核销台账,年底按财政票据治理要求进展清零并注销。 3、我局财务*治理原则是:分开存放保管,监视审批使用。财务专用章由会计负责保管,法人*由出纳保管。财务*保存在安全地方,并且常常检查,非保管人员不得使用,非经单位负责人同意,不得携章外出。制止非财务事项加盖财务*,严禁财务*外借。 4、财务科的职能职责明确,下设会计和出纳两个岗位,各自职责分工明确,会计与出纳之间,相互协调协作,并相互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对,会计的账务必需与银行和财政的相核对,确认无误前方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进展抽查。 5、我局财务核算根本根据行政事业单位会计制度进展核算与治理,但还不够完善,下步应根据要求进一步完善会计核算。 6、无违规开设银行账户,现有账户根据要求治理使用,对账制度每月末仔细落实。 7、财政资金按相关规定进展治理与使用,财政资金拨付流程科学标准,财政资金审核准时到位,无财政资金未纳入国库集中支付。 这次自查自纠,是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动,使我们准时发觉问题,并针对存在的问题准时加以整改,从而使我局财务工作更加完善有效。 银行安全的自查报告3 银监局: 为仔细贯彻关于州银监局转发的开展银行业金融机构网络安全自查工作的通知精神,我行特地召开了以网络安全为主题的会议,并草拟了网络安全责任制和有关规章制度,由我行科技部统一治理,各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项规定,实行了多种措施防范安全有关大事的发生,总体上看,我行网络安全工作做得比拟扎实,效果也比拟好,近年来未发觉泄密问题。 一、计算机涉密信息治理状况 今年以来,我行加强组织领导,强化宣传教育,落实工作责任,加强日常监视检查,将涉密计算机治理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的治理,实行专人保管、涉密文件单独存放,严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件,形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离,并根据有关规定落实了安全措施,到目前为止,未发生一起计算机失密、泄密事故。 二、计算机和网络安全状况 一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡,采纳了强口令密码、数据库存储藏份、移动存储设备治理、数据加密等安全防护措施,明确了网络安全责任,强化了网络安全工作。 二是日常治理方面切实抓好内网、外网和应用软件“五层治理”,确保“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”,严格根据要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等治理、修理和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盗和电源连接等;二是网络安全,包括网络构造、安全日志治理、密码治理、IP治理、互联网行为治理等;三是应用安全,包括邮件系统、资源库治理、软件治理等。 三、硬件设备使用合理,软件设置标准,设备运行状况良好。 我行每台终端机都安装了防病毒软件,系统相关设备的应用始终实行标准化治理,硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定,单位硬件的.运行环境符合要求,打印机配件、色带架等根本使用设备原装产品;防雷地线正常,对于有问题的防雷插座已进展更换,防雷设备运行根本稳定,没有消失雷击事故;UPS根本运转正常。网站系统安全有效,无任何安全隐患。 四、通讯设备运转正常 我行网络系统的组成构造及其配置合理,并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的,最自安装以来运转根本正常。 五、严格治理、标准设备维护 我行对电脑及其设备实行“谁使用、谁治理、谁负责”的治理制度。在治理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全学问宣传,使全体人员意识到了,计算机安全爱护是“三防一保”工作的有机组成局部。而且在新形势下,计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面,特地设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及修理表对于设备故障和维护状况属实登记,并准时处理。对外来维护人员,要求有相关人员伴随,并对其身份和处理状况进展登记,标准设备的维护和治理。 六、安全教育 为保证我行网络安全有效地运行,削减病毒侵入,我行就网络安全及系统安全的有关学问进展了培训。期间,大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进展了具体的询问,并得到了满足的答复。 自查存在的问题及整改意见:我们在治理过程中发觉了一些治理方面存在的薄弱环节,今后我们还要在以下几个方面进展改良。 (一)对于线路不整齐、暴露的,马上对线路进展限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。 (二)加强设备维护,准时更换和维护好故障设备。 (三)自查中发觉个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中,我们将连续加强计算机安全意识教育和防范技能训练,让员工充分熟悉到计算机案件的严峻性。人防与技防结合,的确做好单位的网络安全工作。 【银行安全的自查报告范文(精选3篇)】

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